供应商确定流程

供应商确定流程
供应商确定流程

供应商确定流程

1.目的

明确公司各有关部门在采购过程中的职责和工作流程。

2.定义

生产采购:产品上所有外购零部件的采购、自制件生产原材料的采购以及开发服务和样件的采购。

一般采购:除直接构成产品的零部件及材料以外的物资及服务的采购。

采购委员会:为促进采购工作流程的规范实施,无锡开普成立采购委员会:对于生产采购,由总经理、主管副总经理、资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。

对于一般采购,由总经理、主管副总经理、资材部、财务部和计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。

3.责任

生产采购

3.1.1 资材部:负责会同开发部等确定新机型或改进机型的零件定点状态;提出询价配套厂方案;根据开发部、质保部、财务部的需要,协调对供应商进行考评;进行价格谈判及价格评估;

3.1.2 开发部:负责确定有关零部件、辅料及模具的图纸状态和技术标准,负责说明有关零部件、辅料及模具的技术标准,解释试制过程中的有关技术问题,负责对配套厂技术开发能力的评估。对于紧急零件定点,在采购委员会会议上对配套厂提供定性评价。并负责与配套厂签订技术框架协议。

3.1.3 质保部:负责对候选供应商进行质量能力综合评定。并负责与配套厂签订质量框架协议。

3.1.4 财务部:负责零件的供应商报价分析及财务目标价的制定。

一般采购

3.2.1 资材部:按采购申请上的技术要求进行询价,在计划申购部门的配合下,做到货比三家并负责商务谈判。

3.2.2 计划申购部门:审核使用部门的使用申请,制定技术要求,负责技术谈判和技术评定,并在采购委员会会议介绍项目技术要求和技术评定结果。

3.2.3 财务部:负责财务审核,包括申购费用来源、费用科目、经济性分析等。

采购委员会协调办公室:负责组织协调采购委员会的供应商最终确定工作,包括组织召开预备会议和正式会议,负责采购委员会各类签字文档的存档和分发工作。

4.规定

采购委员会流转签字(仅适用于生产采购)

4.1.1 组成人员:资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成

4.1.2 讨论范围:

零件定点的新件、更改件或借用件;新合格供应商价格不高于现供货价格的已定点零件

4.1.3 工作流程:

资材部采购员通过与财务部、开发部、质保部相关人员的日常工作联系,形成采购委员会流转签字零件清单;资材部负责人对零件清单审核后制成《供应商推荐表》交采购委员会组成人员流转签字。流转签字有分歧而无法完成的上采购委员会预备会讨论。

4.1.4 审批:《供应商推荐表》流转签字结束立即生效

采购委员会预备会

4.2.1 组成人员:对于生产采购,由资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成。

对于一般采购,由资材部、财务部及计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而组成。4.2.2 讨论范围:对于生产采购,所有不属于流转签字采购范围的以及流转签字有分歧而无法完成的采购项目。对于

一般采购,所有采购项目。

4.2.3 工作流程:对于生产采购,资材部介绍商务谈判结果,财务部介绍目标价,质保部介绍质量能力审核结果,开发部介绍技术能力评估情况,形成推荐意见提交采购委员会正式会讨论决定(对流转签字有分歧而无法完成的采购项目作出供应商最终确定决定)。

对于一般采购,资材部介绍商务谈判结果,财务部介绍财务审核情况,计划申购部门介绍项目技术要求和技术评定结果,经预备会讨论后形成推荐意见提交采购委员会正式会讨论决定。

4.2.4 审批:《供应商推荐表》在采购委员会组成人员签字后立即生效

采购委员会正式会

4.3.1 组成人员:对于生产采购,由总经理、主管副总经理,以及资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成。

对于一般采购,由总经理、主管副总经理,以及资材部、财务部及计划申购部门的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成。

4.3.2 采购范围:对于生产采购,经采购委员会预备会讨论形成推荐意见的采购项目。

对于一般采购,含税合同金额大于等于5万RMB勺采购项目。

4.3.3 工作流程:对于生产采购,资材部介绍商务谈判结果,财务部介绍目标价,质保部介绍质量评定结果,开发部介绍技术能力评估情况和技术要求,并作出供应商最终确定决定。

对于一般采购,资材部介绍商务谈判结果,财务部介绍财务审核情况,计划申购部门介绍项目技术要求和技术评定结果,并作出供应商最终确定决定。

4.3.4 审批:《供应商推荐表》由采购委员会组成人员签字后立即生效。

采购委员会《供应商推荐表》是后续零部件签订正式合同或意向书勺依据。

所有采购件应有不少于两家供应商报价,独家供应商需经采购委员会正式会议批准。

备注

供应商确定流程(生产采购)

资材部

质保部 资材部卜 开发部」

采购委员会

新供应商可由专 业采购科或前期 采购科推荐

填写《供应商调查 —综合评价表》

附件:

供应商推荐表

填表说明:

?此表由资材部组织填写,采购委员会组成人员签字后生效。

?此表一式二份,一份由资材部存档,一份由采购委员会协调办公室存档。

供应商管理流程

供应商管理 1、供应商管理制度 1.1 目的 选择合格的供应商并对其进行持续跟踪,以确保其为公司提供合格的物料。 1.2 适用范围 本制度适用于为公司提供物料的所有供应商。 1.3 权责 1.3.1 采购部、质检部、物料部、仓库、生产部共同对供应商进行评估。 1.3.2 采购部负责对供应商的考核。 1.4 合格供应商的标准 公司相关人员对合格供应商的评价,应按照以下标准综合考虑。 1.4.1 供应商应有合法的经营许可证及一定的资产(不应少于当年计划采购金额的 3 倍)。 1.4.2 供应商应有相应的质量管理体系,公司应优先选择按国家(国际)标准建立质量 体系并已通过认证的供应商。 1.4.3 对于关键物料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括以下 七方面的要求。 1.4.3.1 是否有相应的供应商管理制度。 1.4.3.2 进料的检验是否严格。 1.4.3.3 生产过程的质量保证体系是否完善。 1.4.3.4 是否有完整的质量可追溯程序。 1.4.3.5 出厂的检验是否符合我方要求。 1.4.3.6 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 1.4.3.7 考察供应商的历史业绩及主要客户,其物料质量应长期稳定、合格,品牌信誉较高,主要客户最好是知明厂家。 1.4.4 具有足够的生产能力,能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。1.4.5 能有效的处理紧急订单。 1.4.6 有具体的售后服务措施,且令人满意。 1.4.7 同等价格择其优,同等质量择其廉,同质同价择其近。 1.4.8 样品通过试用且合格。 1.5 供应商的选择 1.5.1 供应商的初步评估。 1.5.1.1 质检部、采购部、物控部、生产部等部门视公司的实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格,以此作为筛选的依据,并要求有 合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。 1.5.1.2 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价,选出值得进一步评审的供应商,召集本部门,质检部、物控部、生产部相关人员对供应商进行现场评审,并填写《供应商 现场评审表》。 1.5.2 供应商的现场评审。 1.5.2.1 根据所采购物料对产品质量的影响程序,将采购的物料分为关键、重要、普通三个级别,不同级别实行不同的控制等级。

供应商开发管理制度

供应商开发管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1)依本公司需要设计内容及格式。

(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2.4供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件

4供应商管理程序文件

开平达丰纺织印染服装有限公司 供应商管理程序文件 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 … 由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。 综合部部长负责合格供应商的批准。 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序: 定义: 原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。 老产品新增供应商的选择: 选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 … 由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 老产品的增点: 增点原则: a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的;

d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。 凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。 ) 供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。供应商产品质量事故的处理: 若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。 处理意见包括: a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改; c.撤点。 经确定继续供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验和供应商,并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改,整改到位后,应书面报告综合部。 经确定暂停供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商,明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施,在规定时间内完成整改工作。整改到位后,由供应商向质管处书面报告。 . 经确定为撤点的,由综合部按本办法办理撤点手续。 经确定需对供应商作出经济索赔的,应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额,填写“索赔报告单”,双方代表签字后报事业部总经理批准,经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不及时派人处理的,质

供应商开发流程

1.目的 制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3.职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保 持评审记录,维护《合格供方名单》;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认;批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.定义 4.1生产直接材料:指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料:指生产过程中必须要的车间消耗品,如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品:简称MRO物料,指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5.工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资 料,寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后,采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以 进一步获得供应商的详细资料,作出评估;非生产性(贸易型)供应商可以不做现场评估,由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审;现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单,该清单参考ISO质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司;小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

供应商大会邀请函范文:3篇

供应商大会邀请函范文:3篇 供应商大会邀请函范文篇一:邀请函 尊敬的负责人: 你们好! 为进一步促进双方的交流与合作,提高我们的综合实力,确保xxx年各项要求持续有效实施及提升,我公司将于xxx年3月21日召开供应商会议。会议将于上午8:30开始签到,9点准时开始,于当日结束。 会议内容主要如下: 1. 重点产品过程能力审核 2. 新产品开发样品送样流程 3. 外借资产管理 4. 外发资料有效版本管理 5. 不良通知对策书填写要求 6. 合格供应商新增产品流程 敬请各位企业负责人和质量技术主管参加,并于xxx年3月10日前填写本邀请函中的回执部分,传真至我公司。 如有疑问,请及时联系。 祝 商祺! 2014年3月1日

回执: 供应商大会邀请函范文篇二:邀请函 为促进供需双方真诚沟通、友好合作,建立稳固、双赢、有竞争力的供应体系,宁波***科技有限公司定于xxx年1月6日13:00——17:30在慈溪市白金汉爵大酒店举行xxx年度供应商大会,为提高活动气氛,特希望贵公司能慷慨解囊,惠以赞助。 特函奉商,期能共襄盛举。谨祝商祺,生意兴隆! 诚挚邀请贵司光临大会。请贵司收到函后,xxx年12月15日前填好《回执单》并回复邮件。相关要求如下: 1、往返路费自理 2、住宿龙巍依据供应商需求安排酒店 3、报到地点:宁波龙巍科技有限公司一楼大厅 宁波****科技有限公司 采购部 xxx年12月09日 回执单 供应商大会邀请函范文篇三:邀请函 尊敬的: 您好! 历史即将翻开崭新的一页,我们也将迎来充满希望和更具挑战的xxx年。********事业部从xxx年至今一直保持着飞快的增长速度,在快速发展的同时我们一直铭记:*****的今天,离不开众多供应商的支持与关注。 xxx年1月***事业部顺利搬入新建成生产大楼,扩大规模的

供应商管理制度及流程46631

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型

分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 (1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

供应商开发管理办法

.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位:计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部 跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目 部 品管 部 行政 部 业务部 计划部仓储部

1.目的 确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围 凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部:负责供应商的寻找,并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理,资料建 立与保存。 3.2 品管部:责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控,建立供应商质量档 案。 3.3 项目部:负责提供技术标准,技术要求,样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义: A类物资供应商:供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商;B类物资供应商:供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商; C类物资供应商:A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料,一般外购件和 生产维修物料等其它物资。 客户指定供应商:客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程

6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式 采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户 指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。

(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择 公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发, 供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速 度、服务等,包括但不限于以下条件: (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系,如:ISO9001、TS16949等 (3)就地就近,过程服务好者优先 (4)综合开发能力强,质量相同,价格低优先或价格相同,质量好优先 (5)质量、价格相同,资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上(独家制造或独家代理则例外),并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货 商填写,并提供以下资料: a.营业执照复印件; b.税务登记证复印件; c.公司介绍(或相关资料); d认证体系证书复印件(A级供应商 需提供); e.代理商(贸易商)需提供代理证书。 (3) 调查评估:根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等 进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照 《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴,会同品管 部及项目部,以“供应商评估表”共同评鉴,按其得分分为:70 分以上“合格”,50~70分“基本合格”,50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善 措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作

供应商开发管理制度

供应商开发管理制 1.总则 1.1 制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。1.3 权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1 供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3 供应商问卷调查 2.3. 1 问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有: (1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。

(5)便于整理。 2.3.2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 (3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3. 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2. 4 供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5 后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》 [ 附件]GA01-1

采购供应商开发流程

采购开发新供应商流程 1.目的 以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择。 3.职责 3.1采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保持评 审记录,维护《合格供应商一览表》;保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认,审核样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.工作程序 4.1 由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要,收集市场资料,寻找潜在供应商。 4.2 在收集资料时大概了解到供应商的资料,初步评估可行,再向供应商发出《供应商调查表》,以进一步获得供应商的详细资料,作出评估。发《供应商调查表》时,同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证,企业银行开户资料,认证证书(如ISO认证、产品认证、RHOS认证等)组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。A类物料必需全部提供。 4.3 供应商提供完《供应商调查表》,安排和供应商会谈,再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格,质量,交货,配合度等相关的沟通。根据资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商打样或送样品。贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。可申请免实地审核供应商申请表。 4.4 (A和B类或部分的C类)生产型物料供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审,现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉,主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级。 4.5评估主要元器件供应商,必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 4.6对供应商调查和现场考察评估后,要求供应商报价。通过与同类材料目前的市场价格作比较,必要时要求供应商提供材料成本明细,评估其价格的竞争力。 4.7新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价,分别让供应商送样品确认,在具等的产品要求和交付条件,选择价格最低的一家。并让供应商提供正式的报价单。 4.8样品经使用部门确认合格后,并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商,报价经采购部经理确认后,可直接下采购定单。

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。 3.4综合部部长负责合格供应商的批准。 3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序: 4.1定义: 4.1.1原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择: 4.2.1选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 4.2.2.由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 4.2.3老产品的增点: 增点原则:

a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的; d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。 4.2.3.1凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。 4.2.3.2供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理: 4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。 处理意见包括: a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改;

2016年度XXX公司供应商大会策划方案

2016年XXXXXXXXXXXXXXX公司 第N届供应商表彰大会 活动方案 一、活动目的 1.1、增进与供应商的合作友谊。回首过去一年中供应商给予我司的巨大支持,理应我们共同分享成功的喜悦。前瞻未来,增强双方合作的意愿、令供应商对XXXXX公司充满信心。 1.2、表达我公司对供应商及供应商管理的高度重视,使XXX公司和供应商之间合作伙伴关系得到巩固。与广大供应商探讨长期成本最优化、质量、技术等相关目标的共同进步和提升。 1.3、通过参观活动项目展现XXX集团品牌形象,激励员工和供应商为共同的目标共同努力。 二、活动主题: 感谢、共享、共进、共赢 2016XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 首届合作伙伴致谢会 三、活动时间: 3.1、报道时间:月.日 X:XX — XX:XX 3.2、会议时间:月.日 X:XX — XX:XX 3.3、参观时间:月.日 X:XX — XX:XX 3.4、晚宴时间:月.日 X:XX — XX:XX 四、活动地点:

XX大酒店、XXX公司、XX景点 五、活动主要来宾: 供应商、媒体、合作单位、其他领导 六、活动流程及分工: 6.1、前期筹备阶段: 6.1.1组建“活动筹备小组” 注:活动各事项经小组审核通过后,经董事长批准后执行。 组长:XXX 副组长:XXX(负责活动期间统筹工作) 组员:XXX XXX XXX XXX 6.1.2邀约:相关部门向供应商发出(邮件、微信、传真)邀请函,在XX月XX日前确定参会人员名单(吃、住、参观)报XXX(电子版),在活动开始前(XX.XX)再次确认; 6.1.3 品牌效应:在活动开展之后展开网络,微信宣传。 6.2、活动执行 6.2.1活动执行流程: 1、签到处签到:XX月XX日XXX:XX——XX:XX 签到处布置:会场大厅做喷绘签到处,签到的同时营造公司形象。 2、会议活动开始:X月X日 X:XX- X:XX 2.1会议开场: X:XX — X:XXX 公司宣传片展示、主持人开场并且对活动背景进行简单介绍,邀请XXX领导发言。

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发、采购流程方面的一些思路 一、采购业务方面 ㈠采购成本控制 按照我个人对公司所有采购涉及到的物料和服务,划分为四个方面:原材料类、外加工件类、包材和物流类、办公和固定资产类(不涉及采购部) 1.原材料类 指的是直接用于我司产品生产的物料。 现行原材料类价格已经接近底线,从成本控制角度,采购还能够继续深入的工作是:保持价 格不变的情况下,不断提高产品的质量、品质和服务。从而降低原材料采购自身的成本,例 如:提高氧化皮、配重砂的品质,可以直接降低生产因品质参差不齐降低生产效率而产生的 成本,降低铜包钢丝、镀锌钢丝等产品的不合格率,可以降低生产出的不合格品导致的成本 上升。 2.外加工件类 指的是依赖于外协加工的产品零部件或者物料。 外加工件可降低成本的幅度相对原材料较大,有一定的空间。就目前我司的产品线来看外加 工涉及的种类有:铸钢、铸铝、锻铝、不锈钢板金及机加工、注塑、橡胶、紧固件等等,范 围比较广,因此这些种类每一种产品的价格在市场上的定位、供应给我公司价格的合理性, 还需要我们进一步地去调研和论证,力求做的精益求精。 我个人的想法是,对外加工件的物料进行分类,按照我司年度需求量进行等级划分后,从需 求量大的到需求量小的依次进行调研,找准每一类产品在市场上的价格定位和走势,研究清 楚这些产品的成本构成和计算方式,在合理的价位区间内,尽可能地降低产品价格,压缩采 购成本。不过,如果这样去实施的话,需要花费一定的时间。 3.包材和物流类 包材方面的成本控制,要从寻找最佳性价比入手,对于纸箱包装,我们不能够太豪华,也不 能太简陋,还要体现出公司的形象,所以要想控制成本,还要从中间寻找一个性价比合适 的。个人想法是,从工厂当地尝试着找找纸箱厂,再从纸的种类上看看能不能选择更节省一 些的。 物流方面的成本控制。由于物流的选择过程相当于服务的采购过程,采购的不是有形的产品 而是一种服务,所以我们应当从服务质量入手,寻找服务质量好、价格低的供应商。我认 为,现在我们在物流方面面临的问题是,物流的采购权和执行权归属不明确,部门之间有互 相推脱的现象。在物流公司的选择上,我们应当确定由一个部门来完成这项工作,不能任意 部门来选择物流公司或者随意更换发货方式。在物流发货环节的执行上,我建议由专人负责 对接物流公司。跟物流公司的合作模式上,建议采用年度协议合作,以物流订单管理和按单 核算,按照固定账期结算的模式来进行。在物流发货途径方面,我们现行比较经济也比较成 熟的是汽运途径,但是不代表其他途径不可用,我们还可以继续深入开发铁路运输途径,航 空运输途径,快递、德邦等途径。我们在发货物流选择的环节,可以由商务部门提到货要 求,物流专员负责选择发货途径和方式,物流专员的上级领导负责审批物流专员选择后的发

供应商管理制度优选

供应商管理制度第一章总则 第一条为了规范公司供应商管理,降低采购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,制定本制度。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构资材部是公司唯一 的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构:由财务部、技术中心、品质部、资材部构成。 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构,对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供应商的表决审批。第六条财务对供应商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第七条供应商评审小组负责供应商的开发与管理工作,并与供应商保持日常维护及联络工作,定期评审供应商。

第八条资材部主管负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括:建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交督促;进料质量控制异常处理等。 第三章供应商管理及评审 第九条供应商是公司的合作伙伴,公司营造良好的供需合作关系。 第十条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由评审小组会议决定。 第十一条新供应商评审须实地到供应商处所,进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时,经副总经理和总经理核准后,可用样品方式进行检测评估。 第十二条供应商的资格初审:1)评审小组先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价,原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由副总经理组织进行。 第十四条初审程序:①供应商开发人员收集资料—②报送副总经理分析并洽谈—③转采购经理进一步谈具体合作事项。 第十五条供应商通过了本厂的初审后,则可进行评审或评估。 第十六条供应商的评审:A)若实际需要时,由评审小组(不得少于3个部门的相关人员)到供应商处进行实地调查,并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核,取回样品进行检测,填写《供应商评审/评估表》;B)原料样品质量检测合格,经评审合格后的供应商,由供管委选择质优价廉,信誉良好的供应商,由采购

供应商管理程序

1. 目的

应商的控制,确保供应商满足规定的质量要求。 2. 适用范围 适用于采购产品供应商的开发、选择,能力的评价,产品和过程的批准,供应商的综合绩效评价。 3.术语和定义 无 4. 职责 4.1 总经理职责 4.1.1确定物资采购原则; 4.1.2审核批准合格供应商; 4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例; 4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。 4.2 总经办经理职责 协助总经理开展上述工作,在总经理授权是开展上述工作。 4.2采购部职责 4.2.1组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商,选择合格供应商;同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。 4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。 4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。 4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。 4.3 质量部职责: 4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择,负责对潜在供应商提供的样件进行检验。 4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。 4.3.3 负责向供应商提出质量要求,并在《质量保证协议》中向供应商明示。 4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。 4.4技术部职责: 4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改,对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。 4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流,提出技术规范,并在《技术协议》中向供应

4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认,提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。 4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。 4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。 4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。 4.6 财务部参与对供应商的选择,负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。 4.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。 5. 工作程序 5.1 供应商选择 通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道,广泛收集产品和供应商信息,坚持平等竞争、择优录取的选择原则,既要考虑采购的产品能满足本总经办当前的生产和业务需要,又要考虑为本总经办将来产品开发提供技术和加工储备,同时还要关注供应商潜能和商业信誉。 5.2 供应商评定 5.2.1 供应商评定的内容 a)质量保证体系 b)供应商对相应产品的生产经验 c)技术水平 d)生产及供货能力 e)产品价格 f)服务质量 g)其它(资金滚动能力) h)供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况 以上内容对部分供应商部分条款是不适用时,对不适用条款在评定时可加以删除。 5.2.2 供应商评定方式 5.2.2.1 A、B类产品供应商的评定 由采购部组织技术、质管等部门人员到供应商处进行评审,填写《质量体系审核表》; 5.2.2.2C类产品的供应商评定 由采购部根据采购资料及样品进行评定,填写《供应商评定表》报总经办经理审批。

协力社开发与管理制度

协力社开发与管理制度 第1章总则 第1条目的 积极开发供应商,评定合格供应商,并对合格供应商进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产 品与服 务。 第2条适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 第3条权责 1.采购开发部负责供应商的开发。 2.采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。 3.采购总监负责合格供应商的审批工作。 第2章供应商信息收集与调查 第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责,其他相关部门予以配合。 第5条供应商调查的内容 产品供应状况。 产品品质状况。 专业技术能力。 生产设备状况。 管理水平。 财务及信用状况。 第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据,并送达采购支持部进行建档。 第7条若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补 充 。 第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量, “供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。 第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。

第3章合格供应商的标准 第10条评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。 供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。 优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 对于关键产品,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。 (1) 原材料的检验是否严格。 (2) 生产过程的质量保证体系是否完善。 (3) 出厂的检验是否符合我方要求。 (4) 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 (5) 考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是 知名的企业或欧洲地区客户。 具有足够的生产能力,能满足本公司连续的订单需求。 能有效处理紧急订单。 有具体的售后服务措施,且令人满意。 同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。 样品通过检验合格。 第4章供应商的评价程序 第11条供应商初步评价 1采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商, 同时收集多方面的资料,如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2 采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集采购 各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用"供应商现场评审表”。 3 在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求, 对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。 第12条供应商的现场评审 1 根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度,可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通 产品三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。 2 对于提供战略与重要产品的供应商,采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场 评审,并由采购开发部填写“供应商现场评审表”,跟单部、品控部、外贸部签署意见,供应商现场评审的

供应商管理控制程序

程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

供应商大会发言稿(采购部)

供应商大会发言稿 尊敬的各位领导、各位供应商朋友: 大家上午好!非常荣幸能邀请到各位供应商朋友前来参加此次盛会,请允许我代表XXX 全体同仁对你们的到来表示热烈的欢迎。 一路走来,XX的发展离不开在坐朋友长期以来的大力支持,是你们陪着XX攀山越岭、一步步壮大,无论是风雨还是晴天,你们都坚定不移地一路相随,见证XX成长的同时也为XX的发展提供了助力。岁月匆匆,时光如梭,我们的合作关系越发稳固,我们的友谊也越发深厚。 随着公司持续发展及精益化管理的要求,近年来,公司加强了对供应商、供应链的整合管理,建立了相对科学规范、公平透明的供应商选拔机制。通过整合,我们与大多数供应商建立了更加持久、紧密的伙伴关系,通过整合,也为实现我公司与供应商共同成长、互利双赢打下坚实的基础。同时,新的管理模式也为产品质量优良、供应能力突出、价格合理的供应商提供了良好的发展环境。 XX公司组织召开本次供应商大会,主要目的是加深供需双方的沟通,为今后的业务合作打下更加坚实的基础。作为生产型企业,供需双方是一个利益共同体,在市场竞争日趋残酷今天,这个利益共同体更加需要通力合作,你们的物资供应,很大程度上决定了我们产品的品质和竞争力,我们的产品能拿下多少市场份额,也直接决定了对你们的采购需求量。下面我先介绍一下XX公司整体生产情况、销售情况,采购概况、方向及未来合作的要求。 公司介绍-XX生产基地 XX现有X个生产基地,分布在XX,后续计划增加国内X个基地、国外X个基地。目前在建的场口智能工厂,产能和技术要求都将提升到一个更高的层次,对供应商的选择要求也将更加严格,同时也会进一步开发更多的优质供应商。 公司介绍-XX客户群 现在展示的是我们的部分乘用车客户群,包括XXX等这样的自主品牌。XX等是我们销售团队正在开发中的客户。 公司介绍-XX客户群 这一页是我们的部分商用车客户群,包括XX等。随着我们技术力量的提升,我们的客户群几乎已经遍布全球。 采购概况及方向 随着销售量的逐年增长,原辅材料采购量也呈阶梯式增长,18年预计增长20%左右,目前我

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