内部控制专项自查报告

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内部控制专项自查报告

车间内部控制专项自查报告

有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范风险的必要条件,加强和健全企业的内控机制,已成为各行各业的共识。为进一步推进制丝车间部门内部控制建设,全面提升部门管理水平和风险防范能力,根据厂部审计重点工作的安排,对本部门内部控制的健全性和有效性进行专项自查,通过自查、自评,发现并克服内部控制缺陷,改善内部控制薄弱环节,从而提高部门运行效率和效果,现将本部门自查情况汇报如下:

一、车间内部控制制度建设的总体情况

为切实做好内部控制这项工作,从车间工作的制度化、规范化出发,形成了一套行之有效、科学规范的内控制度。各项业务流程清晰,各个关键点都得到有效控制。

1.合理设置岗位,明确责任分工。根据工作需要,在部门内部建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部机制。采取定期检查和检查的方式,对车间各项工作的运行进行抽查,提出检查意见和改进建议,促进内控制度的不断完善。形成了对车间各项制度以及流程的全方位、全过程的监督。

2.工作程序化、规范化。建立可操作性强的工作流程和业务规范,按照要求加大审核作用,强化内部控制功能。每月

与职能部门对账,财务部门具办人对账目进行复核,做到既高效、便捷,又准确无误。

3.加强内部检查,确保各项规范和流程得到贯彻落实。车间根据相应制度控制文件,定期对主要业务活动,采取定期检查和抽查的方法,对内部业务进行检查。

序号主要

业务

活动

业务活动内容相应制度控制文件

1 生产

计划

安排

根据生产科下达

的生产任务,并进

行分解,以控制生

产进度;

《xx管理规定》

2 物料

管理

生产物料的领用、

发放、使用控制及

相关记录;

《xx考核细则》

3 生产加工、配料、装运《xx车间指标考

核方案》

环节等生产环节和质

检工作,以及相关

的记录和统计工

作;

4 在制

管理

在制品的入库、检

验及出库环节及

相关记录;

《生产牌名调换制

度》

5 成本

管理

生产成本核算、成

本分析、成本控

制;

《xx竞赛考核方

案》

6 人员

管理

生产参与人员的

管理;

《xx车间基础考

核办法》

《xx车间安全考

核管理规定》

4.建立工作流程运行分析制度。部门从自身工作实际出发,在已有的工作规范和流程基础上,建立了生产运行分析制度,部门领导亲自抓。定期召开车间月度分析会议,班组总

结会,对当期工作流程运行的情况进行分析,逐条梳理,从而保证了工作流程的严密性和适用性。

从整体情况来看,制丝车间的各项内控制度已经建立,制度流程得到有效执行,没有违反制度流程的事项发生;在近年来的巡视整改检查、日常管理和党风廉政建设等自查工作中,也没有发现违规违纪的情况。

二、车间内部控制存在的问题

对于生产一线的部门,内部控制可以说是一个新的课题,部分员工对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯必然会有冲突,形成各种的矛盾,内部控制建设需要解决好这些问题。

2、加强员工培训

从车间目前现状来看,员工培训工作尚有很多不到位

的地方。一是员工自身学习意识不强。由于员工知识

结构和文化结构不合理,部分员工文化水平偏低,缺

乏理论水平,实际操作能力依靠多年的工作经验,理

论学习困难很大,同时由于观念滞后,不善于学习,

部分员工产生学习无用的思想,个别员工不会、不懂、也不学,甚至还不问。二是发展潜力不足。部分员工

在新观念、新事物面前表现出明显的不适应。为此,

车间下一步将针对上述情况,开展班组及车间两级培

训,通过加强学习改善问题,提高培训效果。

2、部门考核方案需要进一步细化。

具体表现为《xx车间考核分配方案》中质量管理涉及“质量事故及、过程批不合格品、零星不合格品依据厂部扣罚标准责任到人”,以及《制丝车间断流考核细则》中关于断流扣罚责任人的标准均为未细化,未明确责任人及相关责任人的处罚金额标准。车间将对上述问题,对相关考核制度及时进行了修订。

三、总结

通过本次对部门内部运营管理、各项指标控制,表明。制丝车间的各项内部控制制度流程健全、执行规范有效。在实际运行过程中,做到了管控体系覆盖到位,制度流程合法合规,关键点有效控制,部门整体管理规范有序。

制丝车间

2018/8/13

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