安全内业内容及检查要点

安全内业内容及检查要点
安全内业内容及检查要点

安全生产内业资料管理与信息报告完善的内业资料是施工安全管理活动的真实记录,是安全生产经验和教训总结的主要依据,及时的信息报告为事故有效应急救援提供了时间保证。主要介绍一下建设单位、监理单位、施工单位安全管理资料的分类及主要归档内容,安全生产信息报告的分类、程序和上报途径等。

一、内业资料归档原则

内业资料管理遵循填写全面、真实准确、归档及时的原则。项目参建单位按要求进行归档,档案盒应有类别标签、细分标签和卷内目录,以便归档和查阅。

二、建设单位内业资料归档内容

建设单位应按照法律法规管理类、责任落实类、制度管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。

(一)法律法规管理类

围绕工程特点所涉及的安全生产法律法规、部门规章、行业规范标准、上级主管部门针对安全生产的有关文件等。

(二)责任落实类

1、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任书、建设单位与施工单位或监理单位签订的安全生产合同及相关考核奖惩资料;

2、项目安全生产管理办法、安全生产责任、安全检查及隐患排查、教育培训、例会、事故报告、应急管理、平安工地建设、安全奖惩、安全经费、风险评估等等制度;

3、执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求,执行本单位的制度及要求;

4、风险评估、专家论证等资料,“三阶段风险分析与预防”资料;

5、监理单位编制的安全监理方案、安全生产实施细则的报批文件;

6、工程管理部门、上级主管单位、监理单位及施工单位围绕施工安全生产的来往文件;

7、监理单位及施工单位安全生产信用评价资料。

(三)制度管理类

1、安全费用制度

招标文件中明确安全生产费用列支的资料;

安全资金使用计划,施工单位安全生产费用计量报表及审批文件;

项目办安全资金支付台账。

2、安全生产条件管理

工程项目开工前安全生产条件审查及要求的附件资料;

施工过程中,对施工、监理单位履约情况进行不定期检查资料等。

3、安全检查评价与隐患排查制度

建设单位安全检查计划、检查台账、日常巡视检查记录;

特殊时段安全检查、值班纪录;

上级下发的安全隐患整改通知,监理、施工单位整改回复文件;

监理巡查上报建设单位备案资料、建设单位月查上报质监机构的资料等;

月(季)度检查通报、总结及对监理单位及施工单位的定期考评资料等。

4、教育培训制度

建设单位教育计划;内部管理人员安全培训资料;建设单位组织的其他教育资料等。

5、应急管理制度

项目综合应急预案

组织应急预案演练资料等。

6、事故报告制度

建设单位上报的重大险情报告;

建设单位上报的安全事故快报;

安全生产事故处理结论;

施工单位上报的重大险情报告。

7、安全生产会议制度

安全生产会议纪要;

重大危险源辨识防控会会议纪要。

8、危险性较大工程安全管理制度

危险性较大工程管理清单;

督促落实危险性较大的分部分项工程安全管理资料等。

9、安全生产奖惩制度

安全生产奖惩台账;

安全生产奖惩文件。

10、专项工作类

“平安工地”建设方案及考核资料;

政府主管部门布置的安全生产专项工作。落实方案、计划等资料。

11、其它类

安全生产总结、影像资料及其它相关资料

二、监理单位内业资料归档内容

监理单位的资料档案应按照法律法规管理类、责任落实类、制度管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。

(一)法律法规管理类

安全生产的法律法规、行业规范标准、部门规章、所属企业针对安全生产的有关文件。

(二)责任落实类

1、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任书;

2、安全监理工作制度(会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等)。

(三)制度管理类

1、专项方案审查制度

施工组织设计、专项施工方案、应急预案及演练、风险评估、重大危险源辨识防控措施月报;施工单位安全教育计划的上报、审批资料;安全资金管理资料;三类安全管理人员、特种作业人员、特种设备备案资料;其他开工条件核查所需资料等。

2、安全检查评价制度与隐患督促整改制度

监理安全检查台账、安全监理专项检查记录(岗位职责分解落实、设备、材料、人员、危险源辨识和方案等检查)、日常安全监理巡视记录、安全监理日志;

开展安全隐患排查资料,隐患台账;“三阶段风险分析与预防”资料;

监理隐患整改通知或指令、施工单位整改回复的资料;

上级通报、交办的安全检查资料;

平安工地自评及对施工单位的定期考评资料;

对施工单位的安全教育的检查资料等。

3、教育培训与人员管理制度

监理人员名册、证书及考勤表;

监理人员内部培训教育资料;

安全监理日志。

4、安全经费审查制度

施工单位报审的安全生产费用计划;

施工单位报审的安全生产费用计量报表及监理审核的资料。

计量台账、安全奖惩资料;

5、事故报告制度

施工单位上报的安全事故快报;

项目业主上报的安全事故快报;

安全生产事故处理结论;

施工单位上报的重大险情报告。

6、安全生产会议制度

安全生产会议纪要;

重大危险源辨识防控会会议纪要;

7、安全生产应急管理制度

施工单位报审的应急预案资料;

施工单位报审的应急预案演练资料资料等。

8、特种设备复核制度

特种设备报验资料;

特种设备管理台账。

(四)专项工作类

“平安工地”建设方案及考核资料。

政府主管部门布置的安全生产专项工作(落实方案、计划等资料)。

安全专项工作落实资料。

(五)其它类

安全生产总结、影像资料及其它相关资料。

四、施工单位内业资料归档内容

施工单位的资料档案应按照法律法规管理类、责任落实类、安全条件类、制度管理类、技术管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。

(一)法律法规管理类

安全生产的法律法规、部门规章、行业规范标准、所属企业针对安全生产的有关文件。

(二)责任落实类

1、施工单位安全生产许可证、从业人员花名册、资格证书、从业人员保险。

2、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任制、安全生产责任书。

(三)安全生产条件类

1、机械设备台账、特种设备一机一档日常检查、维修保养记录等管理档案、安装拆除单位资质;

2、大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标设备的专家论证和验收资料;

3、施工作业手续(跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续)等。

(三)制度管理类

1、安全生产例会制度

安全生产会议纪要;

安全生产会议落实资料;

重大危险源辨识防控会会议纪要;

安全生产专题会议资料。

2、安全教育培训制度

施工单位劳动用工登记台账;教育培训计划。

“三级教育”(单位、项目部、班组)安全教育记录;教育记录卡;

落实开展一线工人业余学校教育、班前会教育等经常性教育的资料;

(“三类人员”、特种作业人员继续教育(延期培训)的资料。

3、安全生产费用管理制度

安全生产费总体、年度及月度使用计划及监理单位审批的资料;

安全生产费用使用台账;物品采购台账(附购置发票);使用发放记录;监理单位审核的资料;

计量支付报表及监理单位的审核资料,项目业主签批的计量支付资料。

4、危险品安全管理制度

危险品管理人员及使用人员名册及证书;

危险品采购台账(附购置发票);

危险品出库台账、使用记录;

爆破工程设计书及施工组织设计、相关审批手续等。

5、消防安全管理制度

消防责任区划分及布设图;

消防器材管理使用台账

消防检查、维护资料等。

6、安全检查评价制度及隐患排查治理制度

专职安全员日常安全检查记录,施工安全日志;各级管理部门的检查情况记录;

项目领导带队检查记录;

各级隐患整改通知、指令及其回复的资料;

特殊时期检查、值守资料。

“平安工地”自评资料

7、安全奖惩考核制度

奖励、处罚文件;

奖惩台账。

8、安全事故调查处理及报告制度

上报的建设工程生产安全事故统计月报;

上报的建设工程生产安全事故快报等资料;

施工单位对事故采取的应急处置记录及监理单位核证资料和事故结论报告等资料;

上报的重大险情报告等。

9、安全技术交底制度

安全技术交底台账;

安全技术交底记录表等资料。

1 0、分包单位管理考评制度

分包单位管理资质、职责;

11、主要负责人带班制度;

带班计划;带班记录表等。

12、劳动防护用品配备与管理制度

采购、验收登记等资料;

用品发放使用登记资料。

13、“三阶段风险分析与预防”制度

单元预警划分表;

危险源防控表;

其他相关资料等;

(四)技术管理类

1、十类危险性较大工程安全生产专项施工方案、专家评审资料、方案复核性检查资料;

2、施工组织设计中的安全技术措施及监理单位的批复资料;

3、安全技术交底制度,明确交底责任人、对象、方法、内容资料、交底记录,交底台账;

4、风险源辨识资料、重大危险源防控方案、月

报、

风险评估资料、重大危险源告知资料、地质灾害评估资料、“三阶段风险分析与预防”资料

5、临时用电方案、用电平面图、电工巡视维修保养记录;

6、各类应急预案及现场应急处置方案监理单位的审批资料;

7、应急预案培训、演练、总结资料。

8、应急队伍及应急物质储备资料等。

(五)专项工作类

1、政府主管部门布置的安全生产专项工作。落实方案、计划等资料。

2、安全专项工作落实资料。

3、平安工地建设方案及考核资料

(六)其它类

安全生产总结、影像资料及其它相关资料。

五、事故报告

(一)事故等级分类

1、事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

2、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(2007年国务院令第493号),按照生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:

①特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;

②重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;

③较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;

④一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。

本条所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。

(二)事故报告程序

1、事故发生后,项目业主、监理单位和施工单位的事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2、施工单位、监理单位、项目业主的责任和要求:

①施工单位:报告监理单位和项目业主,并报告本施工企业安全生产主要负责人和安全生产部门;

②监理单位:报告项目业主,并报告本监理企业安全生产主要负责人和安全生产部门;

③项目业主:报告本业主单位安全生产主要负责人和安全生产部门,报告省交通质监站。

(三)事故报告内容

1、事故发生项目的简要概况;

2、事故发生的时间、地点以及现场情况;

3、事故的简要经过和当前状态;

4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数),以及初步估计的直接经济损失;

5、已经采取的控制措施;

6、对事态发展的初步评估(如果有);

7、报告人(或单位)姓名(或名称)、联系方式;

8、其它应当报告的情况。

(四)事故的补报

事故发生24小时内应当形成专门文字报告并上报。事故报告后出现新情况的,应当及时补报。自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报;道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场和相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志,绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。

(五)事故报告的方式和途径

电话;短信;电子邮件;报表和文字材料,事故快报表;必要的照片、视频等有助于了解现场情况的视听资料。

企业三级安全教育登记表

皖交安表-01

1. 本表为职工三级安全教育的依据,必须如实填写。

2. 本表经施工单位加盖公章后存档。

3. 本表每半年更新一次。

一线工人业余学校教育表

皖交安表-02

说明:“上级部门参加人员签字栏”为项目业主、监理单位等有关安全管理人员到授课现场时签字。

班前会教育

皖交安表-03 合同号:承包人:共页/第页

注:1. “参加班前会人员名单栏”由班组长或专职安全员填写。

2.“上级部门参加人员签字栏”为项目业主、监理单位等有关安全管理人员参加班前会时签字。

安全技术交底台账

皖交安表-04

安全技术交底记录表

皖交安表-05 合同号:承包人:共页第页

施工单元划分表

皖交安表-06 合同号:承包人:共页第页

城市轨道交通工程质量安全检查要点

城市轨道交通工程质量安全检查要点 二○一一年五月

目录 一、城市轨道交通工程质量安全检查要点编制说明 (1) 二、建设单位质量安全检查评分表 (3) 三、勘察单位质量安全检查评分表 (7) 四、设计单位质量安全检查评分表 (10) 五、监理单位质量安全检查评分表 (13) 六、施工单位安全检查评分表 (16) (一)安全检查评分汇总表 (16) (二)安全管理检查评分表 (17) (三)文明施工检查评分表 (20) (四)消防安全检查评分表 (22) (五)落地式外脚手架检查评分表 (24) (六)基坑支护安全检查评分表 (26) (七)模板工程安全检查评分表 (28) (八)盾构法隧道施工安全检查评分表 (30) (九)矿山法隧道施工安全检查评分表 (33) (十)施工用电检查评分表 (36) (十一)安全防护检查评分表 (38) (十二)塔吊安全检查评分表 (39) (十三)龙门吊安全检查评分表 (41) (十四)物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表 (43) (十五)起重吊装安全检查评分表 (45) (十六)施工机具检查评分表 (47) (十七)轨行区施工安全检查评分表 (49) (十八)人工挖孔桩施工检查评分表 (51) (十九)爆破作业安全检查评分表 (53) 七、施工单位质量检查评分表 (55) (一)质量检查评分汇总表 (55) (二)质量管理检查评分表 (56) (三)分部分项工程质量检查评分表 (58) (四)深基坑质量检查评分表 (61) (五)矿山法施工质量检查评分表 (62)

(六)盾构法施工质量检查评分表 (64) (七)高架桥质量检查评分表 (66) (八)装饰装修质量检查评分表 (67) (九)设备安装质量检查评分表 (70) (十)轨道工程质量检查评分表 (72) 八、第三方监测单位质量安全检查评分表 (73) 九、质量检测单位质量安全检查评分表 (75) 十、施工图审查机构质量安全检查评分表(详细勘察文件) (77) 十一、施工图审查机构质量安全检查评分表(施工图设计文件) (79)

施工现场安全生产检查表--实用.doc

工程名称: 序号项目 1坑槽边坡 2脚手架 3模板工程 4施工用电 5塔吊 井字架6 龙门架 孔洞、临7 边防护8电气焊 9施工机具 防护用10 品使用 11文明施工 12安全管理 施工现场安全生产检查表 检查内容 边壁状况(放坡或支撑)、边缘荷载,坑边防 护、变形监测、排水措施,上下通道。 立杆基础,杆件拉结、杆件间距,扫地杆,剪 刀撑,脚手板,载重,上下通道;架体防护, 密目网防护,上料平台。 支撑系统设计,立杆材料,垫板,支撑,间距, 模板存放,作业立足点,拆模警戒监护,运输走 道,作业面洞口及监边防护。 导线架设和绝缘,三级用电两级保护,安全电 压,配电箱,开关箱(高度,位置,接地,防 雨,防尘)开关电器(一机一闸、熔丝),漏电 保护器,三箱五线,用电档案。 路基,道钉,安全防护装置(国力矩限制器、 超高、变幅、行走限位器、吊钩保险、电缆卷 线器)钢丝绳,附墙装置,装拆方案,塔吊指 挥,防护措施。 吊盘安全门及停靠装置,限位器,地锚,缆风 绳,钢丝绳,防护棚,平台安全门栏及防护、 联络讯号,连墙杆、准用证。 电梯井口,预留孔洞,楼梯口,进出料口,槽( 坑 ) 边和屋面,阳台,平台,框架结构四周防护, 行人通道防护。 焊间距离,电焊机保护接零,防雨,自动开关, 漏电保护,气瓶存放,防震,防护帽,标准色 标。 防护装置,接零接地,漏电保护。 安全帽,安全带,防护镜,防护鞋,防护手套。 工地围档、大门、门卫及企业标志,硬化地面、 排水,材料堆放,作业区与办公、生活区分开, 防火,治安保卫,宣传与标牌,厕所、浴室、生 活卫生,防尘,防噪,防毒,工程住人,保健急 救。 责任制,制度,目标管理,安全措施,专项设 计,计算,施工方案,安全交底,隐患整改, 安全教育,持证上岗,班前活动,设施、设备 验收,安全标牌,工伤档案。 年月日 检查情况 检查人:

安全生产现场检查表.

安全生产执法现场检查表(通用部分) 企业名称 企业地址 检查人员 序号 检查内容 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况主要负责人 联系电话 检查日期 检查方式备注 1 (1) (2) (3) (4) (5) 2建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全以下安全生产责任制,并正式发布: 主要负责人安全生产责任制是□否□ 分管负责人安全生产责任制是□否□ 安全管理人员安全生产责任制□是否□ 岗位安全生产责任制是□否□ 职能部门安全生产责任制是□否□ 组织制定安全生产规章制度和操作规程 查企业下发的文 件和有无安全生 产责任制文本

(1) a b c d e f g h (2) 3 (1) (2)是否制定以下安全生产规章制度,并正式发布: 安全教育培训制度是□否□ 安全生产奖惩制度是□否□ 安全检查和隐患整改制度是□否□ 安全设施、设备管理制度是□否□ 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 是□否□ 作业场所职业卫生管理制度是□否□ 劳动防护用品(具)管理制度□是否□ 事故管理制度是□否□ 是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),并正式发布是□否□ 保证安全生产投入 是否按规定标准提取安全生产费用是□否□ 是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是□否□ 查企业下发的文 件和有无安全生 产规章制度文本 查企业下发的文件和 有无岗位安全操作规 程文本 查企业相关文件、 资料 查看银行或保险 凭证

查安全生产投入能 否满足安全生产技(3)其它安全生产投入是□否□术改造、隐患治理 和危险工艺控制改 造的需要。 4 (1)日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作 是否正常开展定期安全检查活动是□否□ 查企业相关台 帐、记录 是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况,并教 (2)育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 是□否□查企业相关台帐、记录 对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,是 (3) 否与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安查企业相关台全生产管理人员进行安全检查与协调的情况帐、记录 是□否□ (4) (5) (6)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□否□ 查企业相关台 帐、记录 是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度,落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理查企业相关台和监控责任制是□否□帐、记录 是否建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理是□否□ 查企业事故隐患 台帐、记录

轨道交通工程质量安全检查要点

城市轨道交通工程质量安全检查要点 城市轨道交通工程质量安全检查要点二○一一年五月目录一、城市轨道交通工程质量安全检查要点编制说明..................... 1 二、建设单位质量安全检查评分表.......................................... 3 三、勘察单位质量安全检查评分表.......................................... 7 四、设计单位质量安全检查评分表..........................................10 五、监理单位质量安全检查评分表..........................................13 六、施工单位安全检查评分表................................................16 (一)安全检查评分汇总表..................................................................16 (二)安全管理检查评分表..................................................................17 (三)文明施工检查评分表..................................................................20 (四)消防安全检查评分表..................................................................22 (五)落地式外脚手架检查评分表.........................................................24 (六)基坑支护安全检查评分表............................................................26 (七)模板工程安全检查评分表............................................................28 (八)盾构法隧道施工安全检查评分表...................................................30 (九)矿山法隧道施工安全检查评分表...................................................33 (十)施工用电检查评分表..................................................................36 (十一)安全防护检查评分表 (38) (十二)塔吊安全检查评分表………………………………………………………39 (十三)龙门吊安全检查评分表……………………………………………………41 (十四)物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表……………………………43 (十五)起重吊装安全检查评分表…………………………………………………45 (十六)施工机具检查评分表………………………………………………………47 (十七)轨行区施工安全检查评分表………………………………………………49 (十八)人工挖孔桩施工检查评分表………………………………………………51 (十九)爆破作业安全检查评分表…………………………………………………53 七、施工单位质量检查评分表…………………………………………55 (一)质量检查评分汇总表…………………………………………………………55 (二)质量管理检查评分表…………………………………………………………56 (三)分部分项工程质量检查评分表………………………………………………58 (四)深基坑质量检查评分表………………………………………………………61 (五)矿山法施工质量检查评分表…………………………………………………62 1 (六)盾构法施工质量检查评分表…………………………………………………64 (七)高架桥质量检查评分表………………………………………………………66 (八)装饰装修质量检查评分表……………………………………………………67 (九)设备安装质量检查评分表……………………………………………………70 (十)

很全面的企业安全检查内容

很全面的企业安全检查内容 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形 式下发: (1)主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确。 (2)分管负责人安全生产责任制。 (3)安全管理人员安全生产责任制。 (4)岗位安全生产责任制。 (5)职能部门安全生产责任制。 2.安全管理机构 (1)设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件机构设置和人员配备符合要求。 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发: (1)安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。 (2)安全生产奖惩制度。 (3)安全会议制度

(4)安全检查制度。 (5)隐患整改制度。 (6)安全设施、设备管理制度。 (7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度。 (8)作业场所职业卫生管理制度。 (9)劳动防护用品(具)管理制度。 (10)事故管理制度。 (11)是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。 (12)事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范,应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善。 4?安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况: (1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位。 (2)安全检查台帐根据制度定期组织检查,检查结果登记清楚,发现问 题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查。 (3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任 人和

安全生产现场检查记录

附件 安全生产现场检查记录表 受检查车间检查人员检查时间 序号检查内容检查情况及意见备注一、厂房 1 厂房是否出现漏水、透风现象;墙体及立柱表面是否存在开裂、倾斜等现象。 2 钢楼梯、平台及护栏是否牢固可靠,表面防腐是否完整有效。各走道、平台防护是否完全到位,有无存在死角。 3 消防出口是否畅通,门窗有无卡死现象;消防安全通道有无杂物堆放。 4 上下楼梯是否干净,有无油污等。 二、道路 1 厂区、厂房内通道路面是否平整,有无积油、积水、绊脚物等,如有绊脚物应设醒目标志或防护措施;坑、壕、池及窨井是否设置可靠的盖板、护栏或标识,夜间有无照明。 2 车行道、人行道上方悬挂物高度是否符合标准,且牢固可靠。 3 各种材料、器具摆放是否整齐、平稳,高度是否合适,沿人行通道两边有无突出或锐边物品。 4 三、设备 1、静止设备

(1)设备本体外观是否完好,有无变形、裂纹等现象;设备表面有无油污、污泥等;设备基础(支架)有无异状。 (2)附属设备如减速机、搅拌桨等运行是否平稳,有无异响。 (3)设备进出口阀门、管道是否泄漏,管道有无震动,管卡有无松动;管道支撑架是否牢靠,有无腐蚀。 2、传动设备 (1)传动设备运行是否平稳,有无异响及不正常震动;润滑油位是否正常。 (2)进出口阀门有无泄漏;管道有无震动,管架设置是否合理。 (3)高速转动部位是否设置保护罩或警示标识。 3、其它特种设备 (1)电动葫芦(行车)导轨连接是否牢靠,运行有无异常;钢丝绳有无磨损、断股现象;是否由专人操作 (2)各钢制受压设备、管道表面防腐(保温)有无脱落,本体有无腐蚀现象;管道有无异常抖动,各管卡、管架是否牢固可靠;法兰连接处有无泄漏等现象。 四、电气 1 各开关、插座、电线(电缆)等是否完好,有无破损、裸漏现象。

企业安全生产日常检查项目

附件 ()安监管责改字()第()号 ,经检查发现以下安全隐患: 一、台帐资料 1、未能提供相关营业执照。 2、未能提供相关许可证照(危化品生产经营□、烟花爆竹经营□、非 煤矿山□)。 3、未能提供特种作业人员上岗证(电工□、焊工□、司炉工□、厂内 机动车□、危化品从业人员□、制冷操作工□、登高架子工操作证 □、起重设备操作工□、爆破作业工□)。 4、未能提供特种设备检测合格证。 5、未能提供生产经营单位负责人安全生产管理培训合格证书或未参加 再教育培训。 6、未能提供安全主任证书或未参加再教育培训。 7、未能提供消防验收合格意见书或建设工程消防备案资料。 8、未能提供防雷装置检测合格证或未年检。 9、未建立和健全安全生产管理机构。 10、未建立和健全安全生产责任制。 11、未建立和健全安全生产管理规章制度。 12、未制定机器设备安全技术操作规程并上墙上架。 13、未制定事故应急救援预案和组织演练。 14、未能提供安全教育培训记录。 15、未建立安全生产事故隐患排查治理制度。 16、未制定事故隐患治理方案。 17、未能提供安全生产状况的检查及处理情况记录。

二、现场情况 ⑴消防:①消防栓、灭火器未保持应急状态(输水带、保护箱完好,不堵塞,灭火器不失效)②安全通道不符合设计要求(货物堆放有序、划线、畅通不堵塞)、安全出口不符合设计要求(指示标志、应急灯)、安全门不符合设计要求(耐火材料、朝外开)、安全距离不符合设计要求(危化品仓库、“二合一”、“三合一”现象)。 ⑵用电:①电线拉接违规(乱拉乱接、破损、浮拉浮接)②开关不符合设计要求(保护盖完好、是否违规安装在可燃材料、是否国家明令淘汰禁止使用、防漏电装置)③电箱不符合设计要求④电房不符合设计要求(绝缘垫、安全工具、挡鼠板)。 ⑶劳保用品:①没有合格证②没有标明正确使用情况。 ⑷瓶装气体:①储存条件不符规(通风、降温、防火措施、分类储放)②安全距离不符合设计要求(氧气和乙炔瓶稳固直立、间距不少于5米,离明火距离不少于10米)。 ⑸特种作业:①上岗证(无证或证照过期)②安全防护用品不全(防护眼镜、防护手套、防护服、防护鞋)。 ⑹机器设备:①危险部位防护措施不足(高温、高速运转、尖角突出)②未见有接地保护装置③未见有操作规程④未见有检查维护记录。 ⑺危化品仓库:①安全距离不符规②防火防爆不符规、未见通风降温措施③没有制订专门的管理制度④没有警示标志⑤未见物品进出登记。 ⑻①临边、井洞口防护(没有防护或者防护不全)②未见危险场所、部位及设备警示标志③生产车间通风、采光、噪音条件不符规(粉尘、噪音检测报告)④物料乱堆放(混乱无序或过高)。 ⑼违章作业,违章指挥。 被检查单位负责人(签名): 年月日

建筑工程质量、安全检查标准

建筑工程安全、质量检查标准 脚手架工程: 安全管理 1.脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则考核合格的专业架子工上岗人员应定期体检合格者方可持证上岗 2.搭设脚手架人员必须戴安全帽系安全带穿防滑鞋 3.脚手架的构配件质量与搭设质量应按本规范第章的规定进行检查验收合格后方准使用 4.作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载不得将模板支架缆风绳泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上严禁悬挂起重设备 5.当有六级及六级以上大风和雾雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业雨雪后上架作业应有防滑措施并应扫除积雪 6.脚手架的安全检查与维护应按相关规定进行安全网应按有关规定搭设或拆除 7.在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件: 1)主节点处的纵横向水平杆纵横向扫地杆 2)连墙件 8.不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业否则应采取安全措施并报主管部门批准 9.临街搭设脚手架时外侧应有防止坠物伤人的防护措施 10.在脚手架上进行电气焊作业时必须有防火措施和专人看守 11.工地临时用电线路的架设及脚手架接地避雷措施等应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行 12.搭拆脚手架时地面应设围栏和警戒标志并派专人看守严禁非操作人员入内 质量检查 新钢管的检查应符合下列规定: 1.应有产品合格证 2.应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》 (GB/T288)的有关规定,质量应符合相关标准。 3.钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深得划

道。 4.钢管外径、壁厚、端面等地偏差。应分别符合相关规定。 5.钢管必须涂有防锈漆。 旧钢管的检查应符合下列规定: 1.表面修饰深度不得大于0.5mm。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管 中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。 2.钢管弯曲应符合相关规定。 扣件的验收应符合下列规定: 1.新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量 有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测。 2.旧扣件使用前应进行使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的 螺栓必须进行更换。 3.新、旧扣件均应进行防锈处理。 土方与基坑工程: 1一般规定 1.2 当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。 说明:1.2基底土隆起往往伴随着对周边环境的影响,尤其当周边有地下管线,建(构)筑物、永久性道路时应密切注意。 1.3 在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。 说明:1.3有不少施工现场由于缺乏排水和降低地下水位的措施,而对施工产生影响,土方施工应尽快完成,以避免造成集水、坑底隆起及对环境影响增大。 1.4 平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应少于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100-400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。 说明:1.4平整场地表面坡度应由设计规定,但鉴于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中均无此规定,故条文中规定,如设计无要求时,一般应向排水沟方面做成不少于2‰的坡度。

企业安全检查内容完整清单

企业安全检查内容完整清单 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发: (1)主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确。 (2)分管负责人安全生产责任制。 (3)安全管理人员安全生产责任制。 (4)岗位安全生产责任制。 (5)职能部门安全生产责任制。 2.安全管理机构 (1)设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求。 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发: (1)安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。 (2)安全生产奖惩制度。 (3)安全会议制度。 (4)安全检查制度。 (5)隐患整改制度。 (6)安全设施、设备管理制度。 (7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度。 (8)作业场所职业卫生管理制度。 (9)劳动防护用品(具)管理制度。 (10)事故管理制度。 (11)是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位

上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。 (12)事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范,应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善。 4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况: (1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位。 (2)安全检查台帐根据制度定期组织检查,检查结果登记清楚,发现问题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查。 (3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果。 (4)安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范。 (5)特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范。 (6)职业卫生检测台帐记录完整、规范。 (7)动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录记录完整、规范。 (8)事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整。 (9)安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰。 (10)重大危险源登记档案查重大危险源档案记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容,并报安监部门备案。 (11)应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结。 5.安全培训教育(企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备相应资格: (1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书在有效期内。 (2)特种作业人员是否经专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书抽查

房建工程安全质量监督检查要点

6. 7. 8.工程质量安全监督检查要点 8.1地基基础工程 8.1.1基础处理试验段或试桩资料 对照设计文件现场检查,抽查试验段或试桩方案及审批资料、监理签认资料、施工记录,试验及检测报告,现场检查。 (1)地基加固工程,应在正式施工前进行试验段或试桩施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。(《地基规范》第4.1.4条) (2)试验段长度或试桩数量应符合设计要求。 8.1.2地基施工 对照设计文件现场检查,实测,抽查施工资质、施工方案、试验报告、施工与监理记录、验槽记录、质量检查验收记录。 (1)检查施工单位具备的专业资质,建立的质量管理体系和质量检验制度。(《地基规范》第3.0.2条) (2)基础施工必须严格按施工图、批准的施工方案及试验段参数进行。建筑物地基的施工应具备下述资料: (《地基规范》第4.1.1条) ①岩土工程勘察资料。 ②临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。 ③工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。 (3)砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。(《地基规范》第4.1.2条) (4)对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。(《地基规范》第4.1.5条) (5)对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不少于3处。(《地基规范》第4.1.6条) (6)复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。(《地基规范》第4.1.7条) 8.1.3桩基础施工 对照设计文件现场检查,实测,抽查单桩承载力及桩身质量检验报告、试验报告、施工与监理记录、验槽记录、质量检查验收记录。 (1)打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表6.1.3-1的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角。(《地基规范》第5.1.3条) 未来1

最新公司日常安全检查表

日常安全检查表 检查人:被检查单位(部门):检查时间: 检查负责人签字:被检部门负责人签字:环保先进个人事迹材料-事迹材料

一年来,该同志能坚决贯彻执行党和国家综治工作路线、方针、政策,认真履行安全生产监管职责,讲学习、抓落实、求实效,较好地完成了各项工作任务。 一是讲学习,政治思想坚定。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策,始终坚持用“三个代表”重要思想、科学发展观和安全发展理念指导工作,政治立场坚定、思想观念纯正。 二是勤实践,工作主动积极。牢固树立爱岗敬业、勤奋工作、积极创新、无私奉献的工作理念,事业心、责任感强,工作作风扎实细致,对分管的安全生产委员会办公室日常工作、应急救援、宣传教育等工作抓得紧、抓得实,成效明显。先后组织起草了越秀区安全生产目标管理考核实施细则、安全生产专项应急管理工作措施、安全生产大检查实施方案、重点行业领域隐患专项整治安排等文稿。协调组织开展了元旦、春节等节日和十七大期间安全生产大检查、预防高处坠落事故专项整治、重点行业领域隐患专项整治等安全生产大检查和专项整治活动。完成四个重大危险源场外区域应急救援预案和场外区域应急救援演练方案编制工作,并组织了重大危险源事故场外区域应急救援演练。在深入调查摸底的基础上,制定《200x年区安全主任培训工作计划》,对全区新增安全主任培训、安全主任再培训和全员安全培训任务作了总体安排,并狠抓工作落实,超额完成了市下达的培训任务。积极开展安全生产宣传工作,组织制定《安全月活动方案》,协调有关单位,组织开展了安全月宣传咨询日活动等大型宣传教育活动。 三是作风务实,廉洁自律。自觉遵守法律法规、廉洁自律有关规定、公务员《公共服务行为规范》和单位的规章制度,为人言行一致、清正廉洁、公道正派,**意识强,大事讲原则、小事讲风格,关心团结同志,时时处处都能以高标准要求自己,从未有过违规违纪行为,群众基础好、个人威信高。

企业安全标准化的检查内容全案

企业安全标准化的检查内容全案 1 安全责任与组织机构 1.1 安全生产责任制 1.查责任制制度文本。 2.分析责任制内容,对照组织结构体系,确定是否全面、完整。 3.从各职能层次分别抽取5个部门/5类人员,确定责任是否符合上级规定和本部门/单位/岗位特点。 4.分析行政正职安全责任,查文件签署确认履行是否到位。 5.分析安全管理机构职责权限,查其工作安排/要求是否得到有效执行。 6.查各级安全责任人任命书。 7.查各级安全责任人员(每级5人)安全履职情况记录,是否与生产“五同时”。 1.2 安全生产委员会 1.查安全生产委员会组成文件及成员任命情况。 2.安全生产委员会组成文件是否确定或任命安全联系人。 3.查安全生产委员会会议记录,以确认会议次数、会议纪要是否符合要求。 4.分析会议记录、会议纪要,确认会议是否审查安全工作进展和确定措施及发展方案。5.查阅安全生产委员会成员是否接受必要的安全培训的记录。 1.3 安全管理机构 1.查安全管理组织体系网络,分析网络图是否。 2.查有关机构、职能、编制设定的行政文件,确认是否指定或设立负责安全管理的机构。3.查人事部门员工花名册与安全管理机构实际工作人员对比,以确认配备是否符合《安全生产法》及上级公司的要求。 4.查安全管理机构工作文件、档案、记录等,以确认其是否有效履行职能并对其他部门可施加有效影响。 5.查6个车间级单位的安全生产领导小组会议记录。 6.查安全管理机构安全员名册,到10个车间、班组了解,以确认是否配备专(兼)职安全员。 1.4 安全管理人员

1.查人事文件,确认是否设立安全管理人员职位并有正式任命文件。 2.查任命文件、安全责任制,确认是否确定安全管理人员工作范围和职责及授予其审查签署有关文件的权限。 3.查安全管理人员的任命文件以何种方式被传达、公告(公示)。 4.抽查任命的15个安全管理人员参加安全培训记录以及上岗资格,以确认其是否具有任职资格和能力。 5.计算专(兼)职安全员(不少于1:50的比率)人数是否符合要求。 6.查有关劳资规定、财务记录,以确认任命的安全管理人员相应的薪酬待遇得到保障。 1.5 企业社会责任 1.查各类对外公开文件,以确认是否自觉意识到其不良安全管理或不良组织行为给社会(公众)可能造成的不利后果。 2.查有关文件,以确认是否在消除或降低其不良安全管理或不良组织行为给社会(公众)造成不利后果方面采取了措施。 3.查有关文件并与安全管理机构交流,以确认是否将其生产经营活动可能主要引起他人伤亡和/或财产损失的事故作为安全生产管理的重要对象。 2 安全文化与教育培训 2.1 安全理念与政策 1.与行政正职、3名以上管理层领导交流,了解持有的基本安全理念与安全原则。 2.与5名中层管理人员交流,与10名基层人员座谈,了解他们对安全理念与安全原则理解与看法。 3.查方针文件以及宣传、公告方式,分析方针,以确认是否符合要求。 4.查有关文件和各项安全工作的实施情况,以确认是否确定并执行要求的安全政策。 2.2 安全意识及其提高 1.查生产岗位,确定是否有岗位安全提示性的指导书、卡片等。 2.查安全宣传计划是否制定,并确定是否围绕安全意识展开。 3.现场收集证据,以确定是否采用多种多样的方式经常性宣传安全。 5.现场抽查10名基层员工,确定他们是否知晓安全方针、政策。 4.查有关文件,确定是否对安全意识提高促进工作效果进行跟踪评价。 2.3 信息沟通与协商

企业安全生产检查内容

企业安全生产检查内容 一、企业负责人 1、建立健全并落实安全生产责任制情况; 2、组织制定安全生产制度和操作规程及执行情况; 3、组织安全生产教育培训情况; 4、保证安全生产资金足额投入并有效使用情况; 5、保证生产经营场所的设备设施符合安全生产要求; 6、监督检查安全生产工作,及时消除安全生产隐患情况; 7、组织制定安全生产应急救援预案及开展演练情况。 二、安全管理机构 是否设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管理人员。 三、人员资质和教育培训 1、是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划,并保证安全培训工作所需资金; 2、是否建立健全从业人员安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况; 3、主要负责人和安全管理人员是否接受安全教育培训; 4、特种作业人员是否持有特种作业操作资格证书上岗作业; 5、是否对从业人员进行厂级、车间、班组三级安全培训教育。 四、应急管理 1、是否配备必要的应急救援器材、设备; 2、是否制定各级各类安全生产应急预案; 3、是否评审应急预案(主要负责人签字、培训、发布、实施); 4、应急预案是否向主管部门和当地安监部门备案; 5、是否按要求组织应急预案演练,并进行评估; 6、是否按要求对应急预案进行修订。 五、隐患排查

1、是否建立事故隐患排查治理制度,逐级建立并落实责任制; 2、是否排查本单位的事故隐患并建立事故隐患信息档案(台帐); 3、是否采取有效措施消除隐患; 4、如有重大隐患是否制定治理方案并采取有效防范措施; 5、是否存在隐患整改不合格或未经安监部门审查同意擅自恢复生产现象。 六、安全管理 1、对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。 维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字; 2、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监 督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用; 3、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产 条件或者相应资质的单位或者个人; 4、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包 合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理; 5、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动,可能危及对 方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的职责和应当采取的安全措施,并指定专职管理人员进行安全检查与协调; 6、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、 保持畅通的出口;禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口; 7、生产、储存、使用危险品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同 一建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离; 8、不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员 因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 9、在有较大危险因素生产经营场所和有关设施、设备,设置明显安全

企业安全检查内容

企业安全检查内容 隐患排查治理标准主要内容 隐患排查治理标准 隐患自查自报是指生产经营单位按照本单位隐患排查制度组织相关人员排查本单位的事故隐患;对排查出的事故隐患进行登记,定期对事故隐患排查治理情况向相关部门上报。自查自报解决企业主体责任落实载体的问题,明确了企业“管什么、怎么管”和政府部门“查什么、怎么查”,实现了隐患排查治理监管工作的全覆盖、全过程管理。 隐患排查治理标准是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度,结合生产经营单位的行业特点,摘录出违反上述法律、法规、标准、规章等条款的,且在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,通过隐患列举描述项实现对特定类型生产经营单位隐患的归纳。 作为隐患排查治理标准的核心内容,首先需要对隐患进行合理分类,分类既是对分散于众多法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度中隐患描述项的归纳、提炼,又是隐患排查治理标准核心内容组织的关键。隐患分类既方便于生产经营单位开展隐患自查自报工作,又有利于政府部门对生产经营单位的隐患分布进行统计分析。 相对于安全生产标准化评定标准而言,隐患排查治理标准是其内容的具体化,在安全生产标准化评定标准中,在隐患排查和治理方面只提出了基本要求和原则性规定,而在隐患排查治理标准中,隐患描述项更加详实、细致、可操作性强。由此可见,隐患排查治理标准是安全生产标准化评定标准的进一步细化和深化,能够为企业开展隐患自查自报工作提供详细的指导。 安全生产事故隐患分类原则 (1)唯一性原则。即一种隐患的特征只能用一种分类来解释,而不能既属 于这一类别,又属于那一类别,以至在不同的类别中重复出现。这是隐患分类最基本的原则,也是隐患分类必须遵循的原则。 (2)通用性原则。即任何一种隐患都要有所归属,按其主要标志划归于相 应的类型之中,分类的结果必须把全部安全生产事故隐患包括进去,没有遗漏。

企业安全生产检查的内容

企业安全生产检查的内容 1.查领导 就是在检查一个单位的安全生产工作时,首先要检查领导对安全生产是否有正确的认识,是否真正关心职工的安全健康,是否重视安全工作,并纳入重要议事日程;是否能正确处理安全与生产、效益的关系;能否坚持“三同时”、“五同时”、“三不放过”的原则办事;企业有无长期安全规划和年度计划;安措经费有无保证等。检查领导的安全工作情况的主要内容是: 2.查思想 就是查企业全体职工是否牢固树立了“安全第一,预防为主,综合治理”的思想。各有关部问及人员能否做到,当生产、效益与安全发生矛盾时,把安全放在第一位。企业的职工是否自觉地遵守安全生产规章制度,不违章作业,并要随时劝阻他人违章作业,积极参加安全生产的各项活动,主动提出改进安全工作的意见,爱护和正确使用各类设备设施、工具及个人防护用品。 3.查制度 检查企业的安全管理工作情况,要检查领导是否把安全生产工作列入重要议事日程;企业是否执行“五同时”“三同时”原则;是否建立、健全各项规章制度内容是否正确、完善和贯彻落实情况。要重点检查各级安全生产责任制、“三级安全教育”、特种人员的培训;厂长、中层干部安全培训,危化、建筑、煤矿和非煤矿山企业领导是否持有安全生产许可证及工伤事故报告处理的情况。

4.查管理 查企业是否经常开展安全检查,及时发现和解决存在的问题,消除事故隐患;是否重视工业防尘防毒工作,预防职业中毒和职业病的发生;是否开展群众性安全生产竞赛的评比活动;是否注意职工劳逸结合,关心女工保护,做好防护用品和保健食品的发放管理工作。检查企业的安全生产管理状况,即查安全组织管理网络。全员管理、目标管理和生产全过程管理的工作。 检查职工的安全操作情况主要包括:对安全生产的认识是否正确;安全责任心是否强;是否掌握生产操作技术、技能和自觉遵守安全操作规程及各种安全生产制度;对忽视安全的思想和行为是否敢于纠正和制止;是否严格遵守劳动纪律,是否有脱岗、睡岗、串岗及聊天等情况;是否做到安全、文明生产,设备、工具、安全装置是否齐全、完好;是否坚持在生产岗位上正确、合理地使用个人劳动防护用品等。 5.查设备、设施 (1)检查各种设备、设施的安全运行和维修状况。设备、设施在运行中有无异常现象决不能让设备带病工作。 (2)检查各种机电设备的防护装置是否完好齐全。主要检查其接地线是否完整和牢固;保险装置是否齐全和符合规格;电源连线是否良好和无脱落;电机防尘罩等是否完好无损;电机和机器间连接器是否牢固和有无防护罩装置等。 (3)检查各类设备、设施上的安全装置是否安全可靠。主要检查设备、设施上的过载保险装置、行程限位保险装置、安全信号装置、顺序动作安全联锁、保险装

企业安全生产检查的内容包括3篇,安全生产检查的类型和内容有哪些,安全生产检查的主要内容是什么

安全生产检查的内容包括(1) 一、日常检查 是以员工为主体的检查形式,各基层班组长或安全检查员督促本班组成员认真执行安全制度和岗位责任制度,遵守操作规程,做好搬迁准备工作和检查离班前的交接工作。二、定期检查 定期检查一般包括周检查、月检查、季度检查、年度大检查和节日检查。 1、周检查:由各部门负责人深入班组,对设备保养、器材放置、设备运行和交换班记录的记载等进行检查了解班组现场是否存在不安全因素、隐患。 2、月检查:由安全管理委员会负责组织,主要是对安全工作进行全面检查,发现和研究解决安全管理上存在的问题,并把整改具体措施落实到部门和具体人。同时,安全管理委员会要定期召开班组长会议,总结讲评安全管理工作,进行安全教育。 3、季度检查:是以本季度的气候、环境特点,有重点性地进行安全检查。春季检查以防雷、防静电、防跑漏、防建筑物倒塌为重点,夏季检查以防暑降温、防台风,防汛为重点,秋季检查还可以同节日检查相结合进行,如与元旦、五一、十一、春节等重大节日的安全保卫工作结合起来,在

节日前进行。除检查目的和要求如同月检查外,季度检查要着重落实节假日的防火、值班、巡逻的组织安排工作。 4、年度大检查:是一年一度的自上而下的安全评比大检查。 5、节日检查:是在节日前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备进行检查,以保证节日期间的安全。 三、专业性检查 一般分为专业安全检查和专题安全调查两种。他是对某一项危险性大的安全作业和某一个安全生产薄弱环节进行专门检查和专题单项调查。 专业性检查是根据上级部门的要求、安全工作的安排和生产中暴露出来的问题,本着预测预防的目的而开展进行的,有较大的针对性和专业要求可检查难度较大的内容,并在发现问题后可集中研究整改对策。专业性安全检查是以安全人员为主,吸收与调查内容有关的技术和管理人员参加。 四、不定期检查 是指不再规定时间内、检查前不通知受检单位或部门而进行的检查。不定期检查一般由上级部门组织进行,带有突击性,可以发现受检查单位或部门安全生产的持续性程度,以弥补定期检查的不足。不定期检查主要作为主管部门对下属单位或部门进行的抽查。 安全检查是发现危险因素的手段,安全整改是为了采取

企业安全检查内容完整清单教程文件

企业安全检查内容完 整清单

企业安全检查内容完整清单 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发: (1)主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确。 (2)分管负责人安全生产责任制。 (3)安全管理人员安全生产责任制。 (4)岗位安全生产责任制。 (5)职能部门安全生产责任制。 2.安全管理机构 (1)设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求。 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发: (1)安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。 (2)安全生产奖惩制度。 (3)安全会议制度。 (4)安全检查制度。 (5)隐患整改制度。 (6)安全设施、设备管理制度。 (7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度。 (8)作业场所职业卫生管理制度。 (9)劳动防护用品(具)管理制度。 (10)事故管理制度。

(11)是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。 (12)事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范,应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善。 4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况: (1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位。 (2)安全检查台帐根据制度定期组织检查,检查结果登记清楚,发现问题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查。 (3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果。 (4)安全设施登记、维护保养及检测台帐记录完整、规范。 (5)特种设备登记及检测、检验台帐记录完整、规范。 (6)职业卫生检测台帐记录完整、规范。 (7)动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录记录完整、规范。 (8)事故管理台帐事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整。 (9)安全费用投入台帐隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰。 (10)重大危险源登记档案查重大危险源档案记录重大危险源及有关安全措施、应急措施等内容,并报安监部门备案。 (11)应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结。 5.安全培训教育(企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备相应资格: (1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书在有效期内。

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