合同管理!内控风险点及主要防控措施一览表附流程图

合集下载

合同管理流程及各环节的主要风险点

合同管理流程及各环节的主要风险点

合同管理流程及各环节的主要风险点一、合同管理流程合同管理从大的方面可以划分为合同订立阶段和合同履行阶段。

合同订立阶段包括合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审批、合同签署等环节;合同履行阶段涉及合同履行、合同补充和变更、合同解除、合同结算、合同登记等环节。

二、各环节的主要风险点(一)合同调查合同订立前,企业应当进行合同调查,充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况,确保对方当事人具备履约能力。

该环节的主要风险是:忽视被调查对象的主体资格审查,准合同对象不具有相应民事权利能力和民事行为能力或不具备特定资质,与不具备代理权或越权代理的主体签订合同,导致合同无效,或引发潜在风险;在合同签订前错误判断被调查对象的信用状况,或在合同履行过程中没有持续关注对方的资信变化,致使企业蒙受损失;对被调查对象的履约能力给出不当评价,将不具备履约能力的对象确定为准合同对象,或将具有履约能力的对象排除在准合同对象之外。

(二)合同谈判初步确定准合同对象后,企业内部的合同承办部门将在授权范围内与对方进行合同谈判,按照自愿、公平原则,磋商合同内容和条款,明确双方的权利义务和违约责任。

该环节的主要风险是:忽略合同重大问题或在重大问题上做出不当让步;谈判经验不足,缺乏技术、法律和财务知识的支撑,导致企业利益损失;泄露本企业谈判策略,导致企业在谈判中处于不利地位。

(三)合同文本拟定企业在合同谈判后,根据协商谈判结果,拟定合同文本。

该环节的主要风险是:选择不恰当的合同形式;合同与国家法律法规、行业产业政策、企业总体战略目标或特定业务经营目标发生冲突;合同内容和条款不完整、表述不严谨准确,或存在重大疏漏和欺诈,导致企业合法利益受损;有意拆分合同规避合同管理规定等;对于合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的,未履行相应程序。

(四)合同审核合同文本拟定完成后,企业应进行严格的审核。

该环节的主要风险是:合同审核人员因专业素质或工作态度原因未能发现合同文本中的不当内容和条款;审核人员虽然通过审核发现问题但未提出恰当的修订意见;合同起草人员没有根据审核人员的改进意见修改合同,导致合同中的不当内容和条款未被纠正。

合同管理风险点及控制介绍

合同管理风险点及控制介绍

合同管理风险点及控制介绍引言在企业运营中,合同是重要的商业工具,用于确保各方之间的权利和义务。

然而,合同管理过程中存在一些潜在的风险。

本文将介绍合同管理的风险点,并提出相应的控制措施。

合同管理风险点1. 合同内容不明确合同内容的不明确性可能导致不同解释的出现,进而引发纠纷。

该风险点可能源于合同缺乏明确的定义、条款以及准确的描述。

2. 合同履行风险合同履行风险指在合同执行期间可能遇到的问题。

例如,供应商无法按时交货、品质不达标等。

3. 合同变更管理合同变更管理的不当可能导致合同的有效性和准确性受到威胁。

未经充分审查和授权的合同变更可能使企业陷入风险中。

4. 合同评审和批准流程不完善合同评审和批准流程不完善可能导致合同埋藏的问题被忽视。

无法及时发现和解决潜在问题可能会对企业造成重大风险。

5. 合同管理信息化不足合同管理过程中的信息化不足可能导致数据的不完整和不准确。

缺乏合同信息的准确记录和管理可能会给企业带来风险。

6. 合同保密性合同的保密性对于某些商业秘密和敏感信息至关重要。

未能妥善保护合同的保密性可能会暴露企业的机密信息。

合同管理风险控制措施1. 清晰明确的合同条款和定义制定清晰明确的合同条款和定义,确保各方对合同的理解一致,并减少双方之间的歧义。

2. 健全的合同履行监控机制建立健全的合同履行监控机制,包括供应商绩效评价、定期检查等,以确保供应商按时履行合同义务。

3. 严格的合同变更管理流程建立严格的合同变更管理流程,包括变更申请、审批程序和变更查核等,确保合同变更的合法性和适当性。

4. 健全的合同评审和批准流程建立健全的合同评审和批准流程,确保相关人员对合同的内容和风险有充分的了解,并及时发现和解决潜在问题。

5. 引入合同管理信息化系统引入合同管理信息化系统,对合同管理过程进行数据化、自动化处理,提高数据的准确性和完整性。

6. 加强合同保密管理加强合同保密管理,包括制定合适的合同保密协议、合同存档控制等,确保合同的保密性和机密性。

合同管理风险点及防控

合同管理风险点及防控

合同管理风险点及防控合同管理风险点及防控措施如下:风险点一:合同内容不规范。

如果合同内容不严谨、不规范,可能会在后期引发一系列合同纠纷。

例如,合同条款中可能存在模糊不清的表述,容易产生歧义,导致双方理解不一致,造成合同难以履行。

防控措施一:加强对合同内容的审查,确保合同内容严谨、规范。

具体来说,可以聘请专业的法律顾问进行审查,同时要确保合同内容清晰明确,没有歧义。

风险点二:合同执行不力。

在合同履行过程中,可能会因为各种原因导致合同执行不力,如供应商未能按约交货、客户未能按时付款等,这些都会给企业带来经济损失。

防控措施二:加强对合同执行过程的监督和检查。

一方面,要定期对合同履行情况进行检查,及时发现和解决问题;另一方面,要建立有效的沟通机制,及时协调解决合同履行中出现的问题。

风险点三:合同变更和解除风险。

合同变更和解除是在合同履行过程中可能出现的情况,但如果变更和解除程序不规范,就可能引发合同纠纷。

防控措施三:加强对合同变更和解除的审查和监管。

任何一方提出合同变更或解除的要求时,都必须经过双方协商一致,并签订书面协议。

同时,要确保合同变更和解除的程序合法合规,防止出现纠纷。

风险点四:合同存档管理不规范。

如果合同存档管理不规范,可能会造成合同遗失、损毁等情况,给企业带来不必要的麻烦和损失。

防控措施四:加强对合同存档的管理。

具体来说,可以建立完善的合同存档管理制度,明确合同的存放、保管、借阅等流程和责任人,确保合同档案的安全性和完整性。

同时,要定期对合同档案进行检查和整理,防止出现遗漏和错误。

风险点五:合同违约风险。

在合同履行过程中,可能会出现一方或双方违约的情况,如未能按时交付货物、未能按约支付款项等,这些都会给企业带来经济损失和信誉损失。

防控措施五:加强对违约风险的防范和处理。

一方面,要加强对供应商和客户的信用评估,选择信誉良好的合作伙伴;另一方面,要建立完善的违约处理机制,及时采取补救措施,减少损失。

合同管理制度范本与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。

2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的,如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等,并列出合同管理的基本原则。

3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构,包括各个部门的职责和角色。

4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤,包括需求分析、条款制定、格式规范等。

4.2 合同审核介绍合同审核的流程,包括法律审核、财务审核、技术审核等。

4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。

4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。

4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。

4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。

5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表,帮助理解合同管理的各个环节。

6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素,如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。

7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。

8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。

9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。

合同范本管理制度与流程图(附内控体系表)

合同范本管理制度与流程图(附内控体系表)

合同范本管理制度与流程图(附内控体系表)第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。

第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责第7条合同分类。

1.一般性合同:合同标的在某某万元资金支出或某某万元资金收入以下的合同。

2.重大合同:合同标的超出某某万元资金支出或某某万元资金收入的合同。

第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。

第9条总裁职责。

1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3.授权业务经办人员代表企业签订合同。

第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

第11条各部门负责人职责。

1.负责草拟与本部门业务相关的合同文本2.协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。

3.初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。

第12条法律顾问职责。

1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

2.监督、指导各部门起草及修订合同文本。

第4章授权审批流程第13条原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

第14条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面,变更程序亦同。

第15条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批,然后形成正式书面,变更程序亦同。

合同管理制度及流程纲要图及内控体系表格

合同管理制度及流程纲要图及内控体系表格

合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限,标准公司合同订立行为,增强对合同使用的监察,防备和降低因合同的签署给公司带来的风险,特拟订本制度。

第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作,以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定,保证合同的顺利执行,保护公司的合法权益。

第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。

第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批,包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。

第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。

第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人,并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。

1.一般性合同:合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。

2.重要合同:合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。

第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。

第 9 条总裁职责。

1.审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。

2.负责公司对外重要合同的签章,并审察高出各部门负责人审察权限的合同。

3.受权业务经办人员代表公司签署合同。

第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。

第11 条各部门负责人职责。

1.负责起草与本部门业务有关的合同文本2.辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。

3.初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。

第 12 条法律顾问职责。

1.起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。

内部控制流程图

内部控制流程图目录第一部分:内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分:经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤(一)成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门,负责组织协调开展内部控制工作(二)开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容:议事成员构成;决策事项范围;投票表决规则;决策纪要的撰写、流转和保存;决策事项的落实程序;监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容:单位内部控制关键岗位;关键控制岗位责任制;关键岗位轮岗制度和专项审计制度;关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容:会计机构设置;会计人员配置及岗位责任制;财会部门与其他业务部门的沟通协调制度;会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) (三)开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程,明确工作环节,查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施,进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设,制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图(一)预算编制及批复(二)预算执行与分析(三) 预算追加调整预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明(五)绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表(一)预算编制及批复(二)预算执行与分析(三)决算和预算绩效管理(二)支出业务(三)债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表(一)收入业务(二)支出业务(三)债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图(一)货币资金业务(二)实物资产和无形资产业务(三)对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表(一)货币资金(二)实物资产和无形资产(三)对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表(一)项目管理(二)资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表(一)合同订立阶段(二)合同履行阶段各项业务和管理程序都制定了操作规程,各业务人员在授权范围内进行工作,各项业务和管理程序遵照公司制定的各项操作规程运行;公司对授权部门和人员建立了相应的评价和反馈机制,授权期限不超过一年,对不适用的授权及时修改或取消授权。

合同管理内控流程图

合同管理内控流程图在合同管理方面,内控流程图是一种非常重要的工具。

一份完善的内控流程图可以帮助机构建立起合理有效的合同管理机制,保障合同的执行顺利进行,防范合同风险,维护组织的合法权益。

下面将介绍合同管理内控流程图的相关内容。

合同管理内控流程图主要包括合同的立项、谈判、签订、执行、监督和评估等环节。

在合同管理的初期阶段,需要明确合同的立项流程。

首先由相关部门提出合同需求,然后进行合同的立项评审,明确合同的目标、内容、约定事项、权责义务等。

其次是合同的谈判环节,需要确定谈判策略、谈判方式和谈判目标,确保双方在合同谈判中能够达成一致。

合同签订是合同管理内控流程图中的核心环节,合同的签订需要严格按照法律法规和组织内部规定进行。

在签订合同之前,需要对合同的条款进行详细审查,确保合同的完整性和合法性。

双方在签订合同之后需要及时将合同归档,建立合同档案,以备查阅和管理。

合同执行阶段是合同管理内控流程图中最为复杂和关键的环节之一。

合同执行需要对合同条款进行严格执行,确保双方的权益得到保障。

在合同履行过程中,需要做好合同履行的记录和监督,及时发现并解决合同履行中可能出现的问题,确保合同的顺利履行。

监督和评估是合同管理内控流程图中的最后一个环节,通过监督和评估可以及时发现合同管理中存在的问题,采取有效措施进行纠正和改进。

监督主要是对合同执行的过程进行跟踪和监管,评估主要是对合同执行的结果进行评估和总结,及时调整管理策略,提高合同管理水平。

综上所述,合同管理内控流程图是合同管理的重要工具,通过建立合理有效的内控流程图可以帮助机构规范合同管理行为,加强对合同执行过程的控制和监督,保障组织的利益和合法权益。

在实际操作中,机构需要根据自身情况和需要进行合同管理内控流程图的设计和完善,不断提高合同管理水平,确保合同的顺利执行和组织的可持续发展。

合同登记流程与风险控制图

合同登记流程与风险控制图
合同登记流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 承办部门 相关部门 外部单位 段 阶
合同应登记而 未登记的, 可能 导致企业未来 业务运作受到
开始
合同审批通 过
签订 合同 D1 否 需要 登记 是 明确登记 要求 否 2 准备登记 资料 符合登 记要求 是 资料存档 予以登记 D2 1
文件资料 责任部门 及责任人
合同承办部门、归口管理部门、档案管理部门 总经理、承办部门人员、档案管理部门人员
影响, 进而带来 损失
如果未对合同 登记资料进行 及时存档备案, 可能导致资料 丢失、遗漏等, 给企业带来损 失
结束
2.合同登记流程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ制表
合同登记流程控制
控制事项 阶 D1 段 控 D2 制 相 关 规 范 应建 规范 参照 《中华人民共和国合同法》 规范 《××合同》
详细描述及说明 1.合同承办部门对于需要登记的合同,应通过查阅相关法律法规明确登记的具体要求, 包括登记时间、登记需携带的资料等 2.合同承办部门根据合同登记要求准备登记材料,包括向相关部门收集相关材料,查阅 相关文件的盖章用印是否规范等,并应将登记材料独立存档保管,以备登记时用 合同章管理制度 档案管理规定

合同管理制度范本与流程图及内控体系表

第15条 对于违反本规定,给企业造成损失的,应当依法追究其法律责任。
第4章 附则
第16条 本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。
第17条 本制度自××××年××月××日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
4、合同违约及纠纷处理制度
制度名称
合同违约及纠纷处理制度
受控状态
文件编号
(2)合同收付款除合同订明价款以外,是否包括其他款项,如包括其他款项应送财务部门审核

第二步:审核合同的结算时间条款
(1)合同是否明确了收付款的方式
(2)赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数
(3)分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比
(4)按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法
第2条 本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章 合同专用章的使用
第3条 合同专用章由企业综合管理部统一印制,并指定专人保管。
第4条 企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人(总裁等)签章,同时加盖合同专用章。
第5条 合同专用章仅限用于有关合同的签订,未经法务部核准,不得在其他文件上使用。
第6条 合同会审要点。
1.合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法;合同订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备;资金的来源、使用及结算方式是否合法,资产动用的审批手续是否齐备等。
2.经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3.可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格;担保方式是否可靠;担保资产权属是否明确等。
第5条 企业自身违约的,业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法,将解决办法以书面形式上报总裁,经批准后承担相应责任、履行有关义务。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同管理!内控风险点及主要防控措施一览表(附流程
图)
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表(-)合同订立阶段
合同被篡改。

记险包括:定期对归(1)合同及合同进档相关资料行统
的登记、计、分
流转和保类,登
管不善,记合同
导致合同的订
及相关资立、履
料丢失,行、结
影响到合算、补
同的正常充或变
履行和纠更、解
纷的有效除等情
处理。

况;
(2)未建立2、建立
合同信息合同文
安全保密本统一
机制,致分类和
使合同订连续编
立与履行号制
过程中涉度;
及的国家3、合同
秘密、工终结应。

相关文档
最新文档