企业安全隐患排查检查记录表【范本模板】

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企业隐患排查治理检查(自查)记录表模板

企业隐患排查治理检查(自查)记录表模板
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
〔三〕设备设施管理和作业现场平安管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
查相关台账、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立平安制度和履行严格的审批手续
抽查包装岗位
标签贴挂一致,并有平安技术说明书。
〔七〕平安评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
52
平安评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
查评价机构资质证书
53
平安评价报告是否客观、实事求是,报告描述与现场情况是否相符
对照平安评价报告
54
平安评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出
49
危险化学品专用仓库是否设有明显的平安标志
抽查危险化学品储存仓库中的平安标志
50
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
符合剧毒品单独存放、并符合“五双〞管理要求。
51
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品平安标签;是否附有与危险化学品完全一致的化学品平安技术说明书
17
新职工入厂是否经三级平安教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的平安教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的平安教育培训

企业安全隐患排查记录表

企业安全隐患排查记录表

企业安全隐患排查记录表1. 背景和目的企业安全是保障企业正常运营和员工生命财产安全的重要方面。

为了及时发现和解决企业安全隐患,保障企业的稳定发展,制定了《企业安全隐患排查记录表》。

该记录表用于记录对企业进行安全隐患排查时所发现的问题和整改情况,以便对问题进行归档、跟踪和管理。

2. 排查对象本次排查对象为公司内部各个部门、办公场所、生产车间等与企业运作密切相关的区域。

3. 排查内容本次排查主要包括以下几个方面:3.1 物理环境安全•消防设施是否齐全并处于良好状态;•紧急出口是否畅通无阻;•应急疏散标识是否清晰可见;•周围环境是否存在危险物品或不明身份人员。

3.2 安全设备使用情况•监控设备是否正常运行,并能够覆盖到关键区域;•出入口门禁系统是否正常运行;•保安巡逻是否按规定进行。

3.3 电气设备安全•各类电气设备是否合格并定期检测;•电线、插座等是否存在老化、短路等安全隐患;•是否存在未经授权私拉乱接的电源设备。

3.4 数据和信息安全•服务器房门禁系统是否完善;•数据备份和恢复方案是否有效;•是否存在未经授权使用的移动存储设备。

3.5 员工安全意识和培训•是否制定了相关安全规章制度,并在员工中进行宣传教育;•员工对应急情况的应对能力是否得到培训和提高。

4. 排查记录表格序号排查内容发现问题整改措施负责人完成时间1 物理环境安全消防设施紧急出口. . .5. 结论与建议根据本次排查结果,我们发现了一些企业安全隐患,并提出了相应的整改措施。

在整改过程中,需要各个部门的积极配合和及时行动。

同时,建议加强对员工的安全意识培训,提高应急处理能力,以降低事故发生的概率。

6. 附件•相关安全规章制度•安全设备维护记录•员工培训材料以上为《企业安全隐患排查记录表》的内容和格式要求。

通过对企业安全隐患进行排查并记录相关问题和整改情况,可以及时发现并解决潜在的风险,保障企业和员工的安全。

同时,也为后续排查提供了重要参考依据。

企业安全隐患检查表(全)

企业安全隐患检查表(全)

1 / 2
安全隐患检查表
企业名称: 检查日期:____
年__月__日

检查人员:
表号:02
商贸(仓储)企业安全隐患检查表
企业名称: 企业负责人签名:
单位地址: 联系电话: 检查日
期:____年__月__日

检查人员:
表号:03
危化品企业安全隐患检查表
企业名称: 企业负责人签名:
单位地址: 联系电话: 检查
日期:____年__月__日

检查人员:
表号:04
剧毒品使用企业隐患检查表
企业名称: 企业负责人签名:
单位地址: 联系电话: 检查日
期:____年__月__日

检查人员:
2 / 2

表号:05
特种设备安全隐患检查表
企业名称: 企业负责人签名:
单位地址: 联系电话: 检查日
期:____年__月__日

检查人员:
表号:06
职业健康安全隐患检查表
企业名称: 企业负责人签名:
单位地址: 联系电话: 检查日
期:____年__月__日

注:参照GB/T28001《职业健康安全管理体系的建立与实施》
检查人员:

企业安全隐患排查表(全)

企业安全隐患排查表(全)

锦东公司隐患排查表
表号:2
Word资料商贸(仓储)企业安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系:检查日期:年月日
危化品企业安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系:检查日期:年月日
表号:4
剧毒品使用企业隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系:检查日期:年月日
表号:5
特种设备安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系:检查日期:年月日
职业健康安全隐患检查表
企业名称:企业负责人签名:
单位地址:联系:检查日期:年月日
注:参照GB/T28001《职业健康安全管理体系的建立与实施》检查人员:。

企业隐患排查治理检查(自查)记录表

企业隐患排查治理检查(自查)记录表
查台账和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台账,存在问题是否落实整改
查台账和记录
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
(七)建立安全生产管理基本台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
附件1:
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制

企业安全隐患检查表(全)

企业安全隐患检查表(全)

安全隐患检查表企业名称: 检查日期:年月 日序检查检查内容检查结果 号 项目 (√ / ×)1. 企业按规定层层签订安全生产责任书,有安全奖惩。

1 责任制2. 建立了安全组织机构,配备了安全管理人员。

安全机构 1. 生产组织机构健全,并正常开展工作。

2设置2. 按规定配有专(兼职)安全主任。

1. 对新职工进行了三级安全教育。

安全2. 特种作业人员持证上岗。

3教育3. 对中层及中层以上干部进行了安全教育。

4. 对变换工种,复工等进行了安全教育。

1. 建立了生产安全检查制度。

2. 建立了伤亡事故管理制度。

3. 有职业安全健康教育制度。

4. 有特种设备及人员安全管理制度。

5. 有防火危险作业安全管理制度。

安全 46. 有临时电气线, 动火审批制度,危险源管理,应急预案等。

管理 7. 有厂内交通,易燃易爆场所管理制度。

8. 有安全防护等项管理制度。

9. 实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。

10. 为从业人员缴纳保险费等。

11. 新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。

制订有事故管理制度。

对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理,对防 5事故处理 范措施进行落实整改。

1. 气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。

2. 危险化学品库要分类分区,电气设备防爆、消防通道符合要求。

3. 有应急预案,油库、天然气设施完好齐全,标志是否醒目。

设备 65. 锅炉、空压机完好,完备。

设施 6. 工业管道颜色、流向指示、资料完好, 完备。

7. 压力容器、锅炉定期检测,安全附件完好。

8. 应急救援物资、设备配备完善。

1. 料场堆放整齐稳定可靠,道路畅通。

易燃物品 72. 在入口及重点位置设置了防火安全标志。

材料场所 3. 消防设施齐全完备,电气设备符合要求,防火间距达到要求。

1. 符合耐火等级要求,无危险建筑。

8工厂建筑 2. 有疏散通道和指示标识。

1. 按规定为员工配备劳动防护用品。

企业隐患排查治理检查(自查)记录表(完)

企业隐患排查治理检查(自查)记录表(完)
5
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
6
是否正常开展定期安全检查活动
7
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
(五)生产安全事故
8
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
9
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
37
安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出
抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见
38
安全评价报告是否在有效期内,对安全评价结论是否明确,需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告
抽查整改措施落实情况
39
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照评价报告,抽查车间、仓库
查下发的文件
34
对其可能发生的生产安全事故,是否配备必要的应急救援器材、设备
查现场救援器材、设备配置
(五)安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
35
安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
查评价机构资质证书
36
安全评价报告是否客观、实事求是,报告描述与现场情况是否相符
对照安全评价报告
基本台账登记及时、完整、有效
18
安全检查及隐患整改台账
19
安全设施登记、维护保养及检测台账
20
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
21பைடு நூலகம்
作业人员是否持证上岗

企业隐患排查治理检查(自查)记录表

企业隐患排查治理检查(自查)记录表
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
(五)生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
(七)建立安全生产管理基本台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
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1
企业安全隐患排查检查记录表
检查部门 检查人员 检查时间
序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制

1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查相关文件和有无安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责任制落实
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程
2 ①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全
2

理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品(具)管理制度,⑧事故管理制度 产规章制度文本 生产规章制度
3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 查相关文件和管理制度,查现场牌子设立情况 相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
4 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况 查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录
5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程 查文件和有无岗位安全操作规程文本 应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
3

6 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费 查相关文件、资料(发票) 按照规定提取安全费用和缴纳保险费
(四)安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动

抽查相关台账、记录 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 8
是否正常开展定期安全检查活动

9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

(五)生产安全事故
10 是否发生化学事故和其他工伤故 查事故管理台账 有无事故
11 是否如实、及时报告生产安全事故 事故报告单 如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
4

12 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 查文件 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗
14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 应持证上岗
15 从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并考核合格,做到持证上岗.并建立相应台账 查相应教育培训记录,抽查上岗证 应落实相关人员的各种培训
16 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训
17 新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训
5

员进行专门的安全教育和培训
18 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训
(七)建立安全生产管理基本台账
19 安全教育培训台账 根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况 基本台账登记及时、完整、有效
20 安全检查及隐患整改台账
21 安全设施登记、维护保养及检测台账
22 特种设备登记及检测、检验台账
23 职业卫生检测台账
24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录
6

二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证

26 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 抽查作业人员进行询问 现场提问解答正确

27 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业人员进行询问
28 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品 抽查作业场所劳动防护用品配备情况 符合从业人员配备劳动保护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
7

29 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内 查检测检验报告单等 检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
31 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备 查评价报告对其评价

33 是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案 查相关台账、记录
34 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的查台账和审批单
8

审批手续
35 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 查现场

36 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志 查现场
37 是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台账,存在问题是否落实整改 查台账和记录
38 作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况,对“三违"相关人员是否及时作出处理,是否建立台账和有记录 查台账和记录

39 生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通 查现场
(四)重大危险源监管
40 是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重查评价报告对其评价
9

大危险源
41 对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案 查检测检、检验及相关监控制度、台账
42 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况 查现场
(五)建设项目管理及应急救援设置情况

43 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定 查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书

44 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案,是否定期开展应急救援演练,有否记录 查已公布的预案文件,查演练方案及记录
46 对其可能发生的生产安全事故,是否有应急救援组织或者应急救援人员 查下发的文件
10

46 对其可能发生的生产安全事故,是否配备必要的应急救援器材、设备 查现场救援器材、设备配置
47 化学事故导致人员死亡,是否设立“事故警示牌” 查现场牌子设置
(六)危险化学品储存与包装情况

48 危险化学品是否储存在专用仓库;危险化学品储存仓库是否由专人管理;危险化学品出入库是否进行核查登记 抽查储存仓库及出入库登记记录 有危化专用库、专人管理;出入库登记及时、准确、有效;有明显安全标志。

49 危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志 抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
50 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度 抽查专用仓库及收发、保管记录 符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。
51 生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签;是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书 抽查包装岗位 标签贴挂一致,并有安全技术说明书.
11

(七)安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
52 安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求 查评价机构资质证书

53 安全评价报告是否客观、实事求是,报告描述与现场情况是否相符 对照安全评价报告

54 安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出 抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见
55 安全评价报告是否在有效期内,对安全评价结论是否明确,需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告 抽查整改措施落实情况
56 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途 对照评价报告,抽查车间、仓库
12

三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
57 是否合法持有工商营业执照 查证照
58 是否需取得安全生产许可证的企业

59 若为需取证企业,是否持有危险化学安全生产许可证和生产(储存)批准书 查许可证和批准证书

60 是否存在超许可范围生产经营活动 对照许可证和批准证书许可范围,抽查其生产的产品
61 是否建立事故应急预案,并定期演练 查相关资料
检查意见:

检查人(签字): 专家(签字):
13

当场
处理
结果

出具文书名称 事故隐患整改通知单
文书编号
限期改正期限
其他说明

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