经营指标完成情况报告

经营指标完成情况报告
经营指标完成情况报告

经营指标完成情况报告

篇一:煤矿年度经营指标完成情况报告

xx煤矿XX年度经营指标完成情况报告按照XX年经营责任书和XX年考核管理办法、专项考核办法要求,实际完成情况报告如下:安全:全年实现零死亡1、产量:全年完成原煤产量xx万吨。全年计划xx万吨,超额xx万吨。2、净利润:经营目标xxxx万元.全年计划累计净利润xxxxx万元,实际完成xxxxx万元,完成计划xxxx%。3、成本:经营目标xxx元/吨,实际完成xxxx元/吨,每吨超出xxx元。主要原因是老空区复采导致劳务费增加以及煤质下降。4、管理费用:经营目标xxxx万元,实际完成xxxx万元,管理费用超支xx万元。(三项指标详见附表,调整说明财务部确认)在XX年下半年煤炭市场低迷,公司经济形势紧张的情况下,我们积极采取应对措施,生产成本、管理费用得到有效控制,保证利润的最大化。公司能否考虑适当奖励,以资鼓励。净利润、生产成本、管理费财务部已确认

5、安全质量标准化:经多方面的努力,顺利通过省一级安全质量标准化的验收.全年综合得分xxxx分,达到公司安全质量标准,被评为xx集团公司XX年安全质量标准化第三名。

6、培训工作:职工岗位培训、全员培训、“三个一”培训、特种作业人员合格率达100%。特种作业人员特证率达95%。全面完成XX年培训工作。

篇二:XX年生产经营情况的汇报

XX年生产经营情况的汇报编制单位:国网能源新疆准东煤电有限公司编制时间:二零一二年六月十二日

一、XX年经营情况分析

1、1-5月份生产经营完成情况及分析

(1)前期指标完成情况:

①准东电厂一期

年度计划:6月份上报“路条”申请。

完成情况:2月份,准东电厂一期工程安全预评价通过安全科学院审查,目前,根据审查意见修编的安全预评价报告已上报国家安监总局;4月份,地下水环境影响评价完成招标,目前地下水勘查方案已编制完成。

②准东二号矿井

年度计划:6月取得“路条”,力争年内上报核准申请报告。

完成情况:2月8日,国家能源局印发《国家能源局关于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复函》(国能煤炭?XX?31号),正式批复二号矿井开展前期工作。目前,二号矿井核准准备工作已全面展开,国家层面的支持性文件正在逐步完善;4月26日,水资源论证报告上报黄河管理委员会待审;5月21-23日,水土保持报告通过水利部审查;昌吉州国土局已出具用地预审初审意见,但国土厅表

示需有划定矿区范围批文方能受理;压覆矿查询函已报至国土厅待批;大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国土部待批;项目地下水环评报告正在编制;安全专篇已由自治区安监局报国家安监总局待审。

③铁路专用线

年度计划:年内取得核准。

完成情况:二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选址、压矿各专题报告已于5月9日与各中标单位签订合同并委托编制,项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区发改委。

④井田勘探

年度计划:三井田3月完成勘探报告审查;一井田7月完成补充勘探,年内完成报告审查;力争年内完成三井田、一井田勘探报告审查。

完成情况:三井田勘探报告于1月20日完成审查,备案资料已报国土厅;截至5月30日,除5个机动孔外,一井田补充勘探48个已全部完成,累计完成钻探工程量28967米。

⑤前期费用

年度计划:XX年下达前期费用3067.8万元。

完成情况:1-5月完成1634.59万元,完成全年计划指标的53.28%。

(2)准东电厂一期计划指标完成情况:

年度计划:初步设计、设备招标、现场开工;计划完成投资10000万元,计划支付8000万元。

完成情况:“五通一平”工程于4月1日开工,目前已完成场平、道路土石方工程。1-5月完成投资1231.26万元,完成全年计划指标的12.31%,1-5月累计支付889.3万元,完成全年计划指标的11.12%。

与年度计划偏差原因分析:初步设计及监理未按计划进行招标,相应的投资及支付推迟至下半年发生。

(3)准东二号矿井指标完成情况

年度计划:矿建总进尺2100米;计划完成投资24000万元,计划支付25000万元。

完成情况:1-5月份累计完成进尺445米,完成全年计划进尺指标的21.19 %,;1-5月完成投资6854.52万元,完成全年计划指标的28.56%;1-5月累计支付6185.54万元,完成全年计划指标的24.74%。

与年度计划偏差原因分析:

①为做好春节期间矿井安全稳定工作,当地政府煤炭主管部门要求矿井全面停工。矿井于1月5日全面停工,3月3日上报奇台县煤炭局申请复工,3月14日奇台县煤炭局进行节后复工验收,矿井通过了检查验收。根据能源公司要求,矿井节后复工需能源公司组织验收,验收合格后方可复工。

3月27日国网能源公司对矿井进行复工验收,经公司总经理办公会同意,矿井于4月1日正式复工。

② 5月7日-8日,神华集团、能源公司安全会诊检查期间,发现矿井B1煤层煤样具有强冲击倾向,要求停止掘进施工。矿井立即采取相应安全保障措施,5月31日能源公司基建部、安监部到现场进行了复工检查,6月1日矿井复工。

(4)设备零购完成情况:XX年零购设备年度预算146.9万元,1-5月份累计完成购置58.7万元,完成年度预算的39.96%。

(5)可控费用指标完成情况:XX可控费用年度预算1833.18万元,1-5月份累计发生可控费用766.26万元,(其中:电厂340.05万元,煤矿426.21万元),完成年度预算的41.8%。

2、全年预计完成情况及分析

(1)前期指标预计完成情况

准东电厂一期:根据准东特高压输电线路进展情况,力争电厂2×1000MW项目年内上报“路条”申请。

准东二号矿井:力争二号矿井年内上报核准申请报告。铁路专用线:年内取得核准。

井田勘探:三井田完成勘探报告备案;一井田完成补充勘探施工、报告审查和备案。

前期费用:预计全年完成支付3297.5万元,其中电厂前期费用165.5万元,二号矿井前期费用496万元(其中前期综合管理费231万元),勘探费用2636万元。

费用增加原因分析:①按照奇台县国土局要求,缴纳探矿权勘探用地临时管理费162万元;②新增准东二号矿井安全专篇审查费50万元及地下水环境影响专项评审费10万元。篇三:XX年度绩效指标完成情况自查报告

市场营销部绩效指标完成情况自查报告

为了给下半年的工作指明方向,使下半年工作的重点更有针对性,现对上半年工作做一总结和疏理。

一,经营指标完成情况

截止XX年6月30日我厂累计签约合同金额5074万元,其中新签合同额为3104万元(集团内1687万元,集团外1417万元),完成本年度计划新签合同额的17.24%。

二,市场开发工作中遇到的困难

1.XX年上半年受国际黄金市场及有色矿产市场持续走低的影响,矿山采选设备市场需求量一再下降,市场竞争进一步加剧,造成我厂在对外市场开拓过程中难度加大,营销额与去年同期相比明显下降,形势不容乐观。

2.虽然我常在近几年来取得了长足的发展,但由于我们起步低,生产技术和研发能力弱,市场开拓体系不够成熟,对集团外市场开发起步晚,造成我们缺乏打破既定市场格局

的能力,只能在夹缝中求生存,与别人竞争时处处掣肘,步履维艰。

3.由于矿山装备制造业,尤其是中低端矿山采选设备制造处于行业下游,准入门槛低,造成生产厂家林立,市场竞争无序。面对一些轻装上阵的私营企业时,企业运营成本居高不下,产品成本较高;和

一些行业巨头比起来我们的产品质量不高,技术含量不足,这些原因都造成我们强有力地市场竞争手段。

4.由于我们市场开拓工作起步较晚,在市场营销方面缺乏人才和人脉的积累,缺少一个高效成熟的市场运营团队,在与别人竞争时,只能靠个人单打独斗,成果有限。

以上这些方面的问题都直接造成了今年上半年合同签订额的不足。

三,下半年市场开发计划

1.坚持做好开拓市场的工作,找准定位,创新工作思路、创新工作方法,充分利用集团内矿山、冶金项目的资源优势,开发新技术、新产品,确保XX年生产任务的落实和全年生产经营目标的完成。同时,在下一阶段的市场开发工作中,要转变观念,推行全员经营,充分调动全体员工和社会力量开发市场,建立有效的销售网络体系,并实施相应的激励机制。

2.要和设计院联合,采取积极主动的工作方式,利用我厂现有的技术制作能力,取得他们对我厂的支持,对一些工

程进行总承包,取得双赢

3.要和一些大型企业合作,主动上门学习他们的长处,利用他们在社会上的影响,为他们做一些配套设备,取得双赢。

4.继续和合作过的矿山企业联系,积极做好售后回访工作,积极解决存在问题,指导用户对设备维护、保养使用要点,在回访中主动

咨询客户,从中了解到客户对一些设备备件及设备改造需求,后续为他们的改扩建做一些配套设备,寻求长期持久的合作关系。

5.着力加强市场营销部门的建设,积极对现有的市场开发人员进行培训,打造一个成熟高效的市场开发团队。

XX年7月16日

年全县主要经济工作专题汇报【可编辑版】

年全县主要经济工作专题汇报 年全县主要经济工作专题汇报 201X年全县主要经济工作专题汇报县委县人民政府(201X年12月**日)今年以来,某县按照市委、市政府“把某建设成为赣浙闽皖四省交界县域中心城市和快速发展地县”的战略定位,紧紧围绕“建设工贸一体现代中心城县”的奋斗目标,牢固树立和落实科学发展观,以开展保持共产党员先进性教育活动为动力,坚持加快发展为第一要务,坚持发展开放型经济为第一抓手,坚持项目建设为第一重点,经济社会呈现出加速、健康、协调的发展态势。现将一年来的经济运行情况汇报如下: 一、经济运行情况预计全年实现国内生产总值**.*亿元,增长**.*;城镇固定资产投资完成**.*亿元,增长**;财政总收入完成*.**亿元,增长**.**;一般预算收入完成*.**亿元,增长**.**;社会消费品零售总额**亿元,增长**.**;县属工业增加值达到*.**亿元,增长**.*;城镇居民可支配收入和农民纯收入分别增长**.*和*.**。主要呈现出以下特点: 经济总量保持较快增长。*-9月,全县实现国内生产总值**.**亿元,占全市的**.**%,总量全省排名第,全市排名第*;同比增长 **.**%,增幅全省排名第*,全市排名第*,分别高于全省、全市平均增幅*.**和*.**个百分点。其中,第一产业增加值*.**亿元,同比增长*.**%,拉动GDP增长*.**个百分点;第二产业增加值**.**亿元,同比增长**.**%,拉动GDP增长*.**个百分点;第三产业增加值 **.**亿元,同比增长**.**%,拉动GDP增长*.**个百分点。财政收

入继续保持“双增”发展态势。*-11月,全县完成财政总收入*****万元,同比增长**.**%,较去年净增****万元;一般预算收入*****万元,较去年净增****万元,同比增长**.**%。继续实现了增量大、增幅高的发展态势。财政总收入占GDP的比重由上年同期的*.*%提高到**.**,净增*.**个百分点。财政总收入过千万元的乡镇(老口径)由上年的*个增至*个。 (三)开放型经济发展步伐加快。今年以来,我县紧紧抓住发展开放型经济不放松,着力围绕纺织服装、机械制造、光学电子和食品加工等*大主导产业进行产业招商,先后在萧山开展了以纺织服装、某开展了以汽摩配件、中山开展了以灯具灯饰等为专题的产业招商活动,投资*.*亿元的电子电器产业园,投资*.*亿的某汽摩配,投资 ****万美元的台湾实业,投资****万元的制衣等**个投资****万元以上产业关联项目相继入园。今年招商选资进入的企业呈现出“科技含量高、投资规模大、外资投入多、建设速度快”的特点。*-11月,全县共引进项目**个,引进县外资金**.**亿元,增长**。其中****万元以上项目**个,比去年同期增加*个,投资超亿元项目*个,高科技企业*个,引进境外项目*个,引进境外资金****万美元,其中现汇***万美元,占全市比重的**.**%,总量全市排名第*;同比增长**.*%,全市排名第*。台湾科技公司落户我县从项目洽谈到投产仅用*个月时间,安置职工***余人。与此同时,我县还积极利用地处中心城市的独特县位优势大力引进商贸流通企业,*-11月,全县共引进商贸流通企业***家,新增税金***.*万元。“三驾马车”动力强劲。一是投资继续保持高位增长。*-11月,完成城镇以上固定资产投资**.*亿元,占全市比重的**.*%,全市排名第*;同比增长**.**%。拉动经济增长

企业的经营指标分析报告

企业经营分析主要指标 几年经营下来,大家一定很关心自己的业绩,我们可以通过市场角度、财务角度和综合绩效评价等方面对企业的经营进行分析,从而揭示企业经营中的问题,以及提供创造价值途径。 利用学习过的财务管理知识对企业的经营状况进行分析。分析可从以下方面展开。 1企业筹资分析 1)企业筹资分析的意义:企业筹资分析有利于保证生产经营顺利进行;有利于降低企业筹资成本;有利于权衡收益与风险。 2)企业筹资成本分析。企业筹资成本是指企业因获取和使用资金而付出的代价或费用,它包括筹资费用和资金使用费用两部分。 企业筹资总成本=企业筹资费用+资金使用费用 企业筹资成本或单位资金成本(资金成本率)能够综合说明企业资金筹集的效益状况,通常资金成本率越低,说明企业筹资效益越好,反之,资金成本率越高,则说明筹资效益越差。 3)企业筹资结构分析。通过筹资结构分析,可以促使企业筹资结构优化,改善企业财务状况,提高企业承担财务风险的能力,降低企业的筹资成本。 ?企业负债筹资结构分析 一般认为该指标为50%比较正常,超过100%为企业破产的警界线。 一般说,在全部负债构成率正常情况下,流动负债构成率不应太高,否则企业短期偿债 能力可能会受到影响。 一般说,在全部负债构成率合理的情况下,长期负债构成率较高,对企业生产经营是有利的,因为给缓解企业短期负债的压力。对企业负债筹资结构分析,不仅可从静态角度分析各项同结构的合理程度,而且还可以从动态的角度比较各项负债结构情况或变动趋势。 ?企业所有者权益筹资结构分析 资本的多少反映企业所有者权益的大小,决定了企业资金实力的强弱。因此,一般地说,资金使用费用单位资金成本=筹资金额-筹资费用 =?∑ 某筹资方式成本该筹资方式筹资额综合资金成本各筹资方式筹资总额 =100%?全部负债全部负债构成率全部资产=100%?流动负债流动负债构成率全部负债 =100%() ?所有者权益所有者权益构成率全部资金或资产=100%?长期负债长期负债构成率全部负债

县区XX年主要经济指标完成情况汇报

县区XX年主要经济指标完成情况汇报 XX年,我区经济社会发展主要预期目标:地区生产总值增长XX%;公共财政预算收入增长XX%;全社会固定资产投资增长XX%;城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入增长XX%。今年以来,我区认真贯彻落实上级党委、政府各项决策部署,坚持“调结构、稳增长、促发展”不动摇,实施项目带动,加快产业升级,着力改善民生,实现了工业平稳回升、投资逐步增长、社会和谐稳定的良好局面。现将具体情况汇报如下: 一、XX年主要经济指标完成情况与目标任务对比 X、地区生产总值。X-X月实现地区生产总值XXX.XX亿元,增长X.X%,增幅比目标任务少X.X个百分点,比去年同期低X.X个百分点,比全市低X.X个百分点。一、二、三季度增幅分别为X.X%、X.X%和X.X%,经济运行呈平稳上升态势。XX月份以来,我区规模以上工业增加值增幅继续回升,预计全年实现地区生产总值XXX亿元,同比增长XX%。 X、规模以上工业增加值。X-XX月,实现规模以上工业增加值XX.XX亿元,增长XX%,增幅比目标任务少X.X个百分点,比去年同期低X.X个百分点,比全市低X.X个百分点。

从前三季度和XX月份数据看,一、二、三季度和XX月份增幅分别为X.X%、X.X%、XX.X%和XX%,增速持续上升。但困扰我区工业经济发展的主要制约因素仍存在,年内实现增幅XX%以上的可能性不大,预计全年实现规模以上工业增加值XX.X亿元,增长XX%。 X、全社会固定资产投资。X-XX月,实现全社会固定资产投资XXX.XX亿元,增长XX.X%,增幅比目标任务少X.X个百分点,比去年同期低XX.X个百分点,比全市低X.X个百分点。目前仅完成了目标任务XXX亿元的XX.X%,比年初目标任务差XX.X亿元,月均需完成XX.XX亿元。进入冬季以来,部分建设项目已经停工,统计库内多个项目也已报结,完成考核目标任务难度非常大。 X、公共财政预算收入。X-XX月,实现公共财政预算收入X.XX亿元,增长X.X%,增幅比目标任务少X.X个百分点,比去年同期低XX.X个百分点,比全市高X.X个百分点。连年高基数、高增长极大地压缩了税收收入增长空间,加之经济没有明显回升趋势,导致税收收入增幅趋缓。预计全年实现公共财政预算收入X.XX亿元,同口径增长XX.X%。 X、社会消费品零售总额。X-XX月,实现社会消费品零售总额XX.XX亿元,增长X.X%,增幅比目标任务少X.X个百分点,比去年同期低XX.X个百分点,比全市低X.X个百分点。今年以来,我区批发零售业和住宿餐饮业受工业经济运

县区经济建设方面工作汇报

县区经济建设方面工作汇报 县区经济建设方面工作汇报 国民经济平稳较快增长,全区综合经济实力明显增强区委常委会抓牢发展第一要务,紧紧扭住经济建设这个中心,进一步明确了经济发展思路和战略重点,切实转变经济发展方式,不断提高经济发展质量和效益。农村经济持续增长。种植业结构不断优化,夏粮产量再创历史新高。积极发展现代农业,种植业、养殖业生产向规模化、集约化发展。农业产业化发展加快,新增国家级农业产业化龙头企业1家、省级农业产业化龙头企业4家、农业专业化合作组织21家,我区被评为新一轮“农业产业化示范县区”。工业经济增势强劲。规模以上工业企业首次突破100家、达到101家,较年初的65家增加36家,增长55%,占全市新增总数的42.4%,实现规模工业增加值20.2亿元,同比增长36%。中医药制造、白酒生产、农副产品加工等三大支柱产业发展迅速。工业经济在全区国民经济中的支撑作用更加明显。民营经济发展步伐加快,新增中小企业381家、个体工商户4319家。消费市场持续活跃,产品出口形势较好。经济运行质量明显改善,综合效益不断提高。三次产业结构优化为25.1:35.5:39.4,二三产业比重明显加大。在连续荣获全市06、XX年度县域经济发展考核综合指数第一名的基础上,我区主要经

济指标继续在高位运行,呈现两位数增长。预计全年全区实现地区生产总值115亿元,同比增长13.5%;财政收入41080万元,连续三年增幅超过30%,同比增长30.1%,其中地方财政收入23587万元,同比增长34.9%;社会消费品零售总额51亿元,同比增长22%;城镇居民人均可支配收入11900元,同比增长10%;农民人均纯收入3958元,同比增长20%。全区经济步入了又好又快发展的良性轨道。 园区经济蓬勃发展,项目建设成果显着 坚持举全区之力加快亳州工业园区建设,园区工业载体的功能日趋完善。亳州工业园区全年完成项目征地1140亩,基础设施完成投资8800万元,“三纵八横”13公里的路网主干道已全线贯通,5座桥梁全部建成,5平方公里规划区实现了“五通一平”,道路亮化、绿化工程等配套工程全面实施。截至12月底,园区投产企业已达61家,其中规模以上企业33家。十九里、五马、双沟、大杨等镇乡工业功能区建设初步展开。古井镇工业园区建设提速,今年新上、技改、扩建项目共21家;成功对接古井集团,成立了古井白酒工业园管委会,古井白酒工业园产业集聚效应明显。古井镇、十八里镇入选省级产业集群镇。 顺应国家产业政策,大力推进项目建设。据统计,全年实施项

如何做好企业经营分析与评价

如何做好企业经营分析与评价 一.企业经营分析的立足点 ?(一)分析什么? ?“企业经营分析”是管理当局进行经营决策、业绩评价的基本前提;构造企业经营分析的一个基本框架至少包括以下五个方面的内容和步骤: ?1.外部环境分析; ?2.内部资源分析; ?3.竞争战略分析 ?4.财务报告分析 ?5.成长战略分析 ?6.企业风险分析 ?1.外部环境分析; ?企业要从其所处的外部环境中寻找可以利用的机会及需要避免得威胁。因而需要对其外部环境进行分析、审视,制定相应的经营策略。 ?2.内部资源分析; ?通过资源审计和资源评估,来分析企业的资源情况,判断企业竞争中的优势与劣势;来分析企业资源的利用效果,制定资源管理计划;找出企业是否具备在市场上超过竞争的核心竞争力?3.竞争战略分析 ?竞争战略分析包括分析公司所处的行业状况和企业创造持续竞争优势的策略。 ?4.财务报告分析: ?财务报告分析分为会计分析和财务分析 ?会计分析:会计分析的目的是评价一个企业的会计对其经营状况的反应程度,通过分析会计政策和会计核算,可以知道公司会计数字的扭曲程度,可靠的会计分析可以提高财务分析结论的可靠性。 ?财务分析:财务分析是利用财务数据评估公司当前和过去的业绩,并了解其持续性。比率分析和现金流分析是两个最常用的财务分析工具。比率分析着重评估公司在产品市场中的业绩和财务政策;现金流量分析则着重分析公司的资金流动性和财务的灵活性。 ?5.成长战略分析; ?通过评估企业的内部成长和外部成长战略,重点分析当前经营业绩和经营战略对未来前景的影响,从而从战略高度上预测公司的未来。 ?6.企业风险分析; ?企业风险是指企业遭受经营失败的可能性。企业风险分析是通过对企业的经营风险因素进行综合评价,拟定一个企业风险的临界值。企业风险是由企业经营的不确定性引起的,这种不确定性主要来自三个方面:总体环境的不确定性、产业的不确定性、企业内部经营管理的不确定性。企业分析主要从环境风险、经营管理风险、金融财务风险三个方面进行。 (二).企业经营分析的立足点 ?由于分析的目标是总结过去的经营状况来预测未来,所以经营分析应当着眼于未来,可以采取以下四种方法: ?(1)研究过去和现在的信息。预测未来的过程通常从研究过去和现在开始,通过分析一个企业经营活动的信息,有助于掌握企业面临的机会和风险,从而理解经营活动与经营事项之间的联系以及这些经营活动和经营事项对企业经营效益的影响,对于预测未来的经营状况是必须的。

商务经济指标完成情况及内贸工作情况汇报

商务经济指标完成情况及内贸工作情况汇 报 根据会议安排,现将我县主要商务经济指标完成情况及内贸工作情况汇报如下: 一、商务经济指标完成情况 1、社会消费品零售总额:1-9月份完成亿元,增长%。总量在全市排第5位,增幅排第7位。1-9月份限上企业上报数亿元,增长%,总量居全市第3位,增幅居第4位。 2、限上企业培育和“个转企”任务:1-9月份新增商贸限上企业31户,超额完成任务。完成“个转企”任务16户。 3、外贸进出口总额:1-9月份完成万美元,增长%,增幅居全市第一位。 4、利用外资:1-9月份完成1509万美元,增幅居全市第一位。 5、市场建设:1-9月份完成亿元,超额完成全年任务。 二、存在的主要问题

一是社会消费品零售总额完成年初计划有难度,原因是:客观上,总体增速放缓,省市都有要求;主观上,限上企业上报数字有顾虑,怕增加税负等; 二是外贸进出口工作,因我县有实绩企业少,单体量小,保持持续增长也有一定难度; 三是利用外资工作,虽有在谈外资项目,但落地有难度,后劲仍不足。利用外资有很大不确定性,下一步我县将再加大招引外资奖扶力度。 三、推进社会消费品零售总额增长的几点做法 1、抓促销,搭建产销平台。促进城乡消费结构转型升级,拉动消费、促进消费是政府的一项重要工作。为此,我们积极打造商业街区,培育特色街道,开展产销对接。鼓励商贸企业和工商户发展新型商业业态经营,帮助各类连锁、加盟特许经营店、直销店入驻定远。其次是开展“百家品牌展销、百场消费促进”活动。组织重点商贸流通企业开展节假日促销活动;组织地方名、优、特餐饮,大力发展地方特色餐饮文化,扩大居民餐饮消费;组织开展汽车展销会、万汇龙装饰建材展销会、仁和农贸市场农产品展销会等各种形式的展销促销活动。今年夏天我们还成功举办了合肥—定远首届农产品产销对接会,收到了良好效果。 2、抓培育,壮大限上企业。培育商贸限上企业是

贯彻落实全区经济工作会议精神情况汇报

贯彻落实全区经济工作会议精神情况汇报 全区经济工作会议后,***局立即向全体干部职工传达了会议精神,并组织学习了领导同志在会议上的重要讲话。针对区委、区政府发出的“鼓干劲、掀起新一轮经济发展高潮”的号召,同志们从自身工作的特点和形势要求出发,开展了学习和讨论。对如何适应即将到来的经济建设新高潮,充分发挥职能优势,清除阻碍经济发展的不利因素,提出了新的设想。 一、统一思想、提高认识,牢固树立为经济建设大局服务的意识 **机关要紧紧围绕区委、区政府经济工作目标,牢牢把握“发展是第一要务”的精神实质,自觉将**工作置于经济建设的大局之中,服从、服务于经济建设这个中心。**工作要坚持从自身的工作特点出发,认真研究在市场经济条件下开展反腐败斗争的新情况、新问题,认真履行监督、教育、惩处、保护四项职能,维护党纪政纪的严肃性,保护加快经济建设的积极性,保护经济建设的成果,为全区经济建设提供政治保障。 二、围绕加快经济发展,深入开展行政效能监察 紧紧围绕全区经济目标、规划,对有关经济发展的一系列政策、措施、规定的贯彻落实情况进行行政监察。监督检查经济管理职能部门工作目标完成情况和领导班子及领导干部履行职责情

况;对于不履行或不认真履行职责、工作效率低下,特别是不认真落实区委、区政府决策,导致工作任务不能如期完成的,要按照党政纪条规,追究领导干部和有关人员的责任。要认真开展行政效能监察投诉活动,进一步完善现场投诉、咨询和“投诉日”制度,着力纠正行政机关、部门不作为、乱作为的行为。加强对企业资产运营情况的监督检查,开展企业效能监察,克服经营管理中存在的问题。坚持以“三个有利于”标准来衡量市场经济条件下的企业行为,既要保护企业的改革和发展,又要预防和打击经济领域里的腐败现象。 三、完善和强化监督机制,维护良好的经济发展环境 一是要全面推行“政务公开”。通过督促执法部门搞好政务公开,使执法部门的执法行为置于社会监督之下,增加执法透明度。?二是加强执法执纪队伍建设。按照《关于加强执法执纪队伍监督检查的意见》,进一步规范执法人员的行为,促进执法队伍文明执法。对违反纪律,野蛮执法,刁难服务对象的要严肃查处,问题严重的除给予必要的党政纪处分外,坚决清除出执法队伍。三是要组织好年度民主评议活动,继续坚持面向社会聘任廉政监督员制度,定期召开座谈会,了解真实情况,掌握第一手材料。通过民主评议活动,不断改进工作作风,提高执法执纪部门和人员的服务意识,树立服务型政府的良好形象,最大限度地为经济发展创造好、维护好宽松的环境。 四、着眼于提高执政能力,提高党员干部廉洁勤政意识

企业经营能力分析指标

企业经营能力分析指 标

Chj 收集整理,感谢支持!! 1.收益率分析指标 资本周转率=总收入÷资本 说明:比率越高,表示资本经营效率越高;比率越低,表示资本经营效率越低。 存货周转率=销货净额÷(期初存货+期未存货)/2(以零售价计) 说明:比率越高,表示经营效率越高或存货管理越好;比率越低,表示经营效率越低或存货管理越差。存货周转期间=平均存货÷销货净额/360 说明:期间越长,表示经营效率越低或存货管理越差;期间越短,表示经营效率越高或存货管理越好。销货毛利率=毛利÷销货净额 说明:比率越高,表示获利的空间越大;比率越低,表示获利空间越小。 配送中心退货率分析=自配送中心退货金额÷自配送中心进货金额 说明:比率越高,表示存货管理控制越差;比率越低,表示存货管理控制越好。 销货净利率=净利÷销货净额 说明:比率越高,表示净利率越高;比率越低,表示净利率越低。 应付帐款周转期间=(应付账款+应付票据)÷进货净额/360 说明:期间越长,表示免费使用厂商信用的时间越长;期间越短,表示免费使用厂商信用的时间越短。人事费用率=人事费用÷销货净额 说明:比率越高,表示员工创造的营业额越低或人事费用越高;比率越低,表示员工创造的营业额越高或人事费用越低。 广告费用率=广告费÷销货净额 说明:比率越高,表示广告所创造的营业额越低;比率越低,表示广告所创造的营业额越高。 租金费用率=租金÷销货净额 说明:比率越高,表示地点选择不佳;比率越低,表示地点选择越佳。 营业费用率=营业费用÷营业收入 说明:比率越高,表示营业费用支出之效率越低;比率越低,表示营业费用支出之效率越高。 损益平衡点=门店总费用÷毛利率 说明:损益平衡点越低,表示获利时点越快;损益平衡点越高,表示获利时点越慢。 损益平衡点与销货额比=损益平衡点÷销货净额 说明:比率若小于1,表示有盈余,比率越小,盈余越多;比率越大于1,表示有亏损,比率越大,亏损越多。 经营安全力=1-(损益平衡点÷营业额) 说明:点数越高,表示获利越少;点数越低,表示获利越少。 投资报酬率=净利÷总投资额(资本) 说明:比率越高,表示资本产生的净利越高;比率越低,表示资本产生的净利越低。 品效分析=营业收入÷品项数目 说明:品效越高,表示商品开发及淘汰管理越好;品效越低,表示商品开发及淘汰管理越差。 面积效率分析=营业收入÷品项数目 说明:面积效越高,表示卖场(全场)面积所创造的营业额越高;面积效越低,表示卖场(全场)面积所创造的营业额越低。 人时生产率=营业收入÷人员总工作时数 说明:人时生产率越高,表示人员工作效率越好;人时生产率越低,表示人员工作效率越差。 来客数=依收据(发票)数目(通行人数×入店率×交易率) 说明:来客数越高,表示客源越广;来客数越低,表示客源越窄。 客单价分析=营业额÷来客数

生产经营完成情况分析报告

生产经营完成情况 XXXX年是公司改革与发展极其重要的一年。在公司全系统员 工的积极努力下,生产经营总体运行状况良好,主要指标稳中有升,实现了年度经营预算目标。 一、生产经营保持稳定发展态势。 据XXXX年1—12月快报数据显示: 公司国内外共计新签合同额*****亿元,完成年度预算的 ****%,比上年增长*****%。 公司国内外共计完成营业额*****亿元,完成年度预算的 *****%,比上年增长***%。 1、从国内、外完成情况看:(详见分析表一) 单位:亿元(下同)合同额比上年+% 营业额比上年+% 国内 国外 2、从母、子公司完成情况看(详见分析表一) 合同额比上年+% 营业额比上年+% 母公司 子公司 3、从归口管理企业系统看(详见分析表二) 合同额比上年+% 营业额比上年+% 中海管理 其中:中海集团 中建国际管理 基础设施部管理 建筑事业部管理 以股份名义签约大项目 工程局 勘察设计企业

其他企业 在新签合同额中: ***单位新签***亿美元,比去年增长了**倍;***、***、***新签合同额也增长了***%以上。 ***、***、***工程局合同额比去年增长了**%以上;除***外,各****类企业合同额也增长了**%以上。 在完成营业额中: ***比去年增长了****%,***、***、***等驻外机构也比去年有所增长。 **、**、**、**比去年增长了**%以上,***、***也增长了**%以上,***、***、***等企业完成营业额也比去年增长了**%。 二、地区布局、经营结构有所改善 1、地区布局比重 ****年,公司国内外的经营地区布局总体保持去年的基本格局,但从新签合同额情况上看,布局调整趋势明显。 国内施工企业地区比重:(详见分析表三) 单位:%(下同) 合同额营业额 东部地区 其中:北京 上海 广东 中部地区 其中:湖北 河南 西部地区 其中:重庆 国外经营地区比重(详见分析表四) 合同额营业额合同额比重比去年港澳地区 中东北非地区 南非地区 东南亚地区 美洲地区

2014半年经济指标完成情况说明(2)

2014年全年经营指标预计完成情况说明 一、总收入 2014年上半年实现收入总额149.6万元,同比去年139.4万元增加10.2万元、增长7.3%;比计划166.3万元减少16.7万元,减少了10%;其中: 一是主营收入(也是考核指标)上半年实现收入146.4万元,同比去年122.4万元增加24万元、增长19.6%;比计划134万元增加16.7万元,增加了12.5%; 二是其他收入为管委会拨付综合服务费项目,本项收入半年度内无收入,比计划减少31.5万元,减少了100%。 三是投资收益上半年实现收入3.2万元,同比去年0万元增加3.2万元;比计划0.8万元增加2.4万元,增长了300%; 预计下半年完成收入256.5万元,全年预计实现收入406.1万元。比计划332.5万元增加73.6万元,增长22.14%;同比去年324.1万元增加82万元、增长25.3%。原因如下: 1、预计全年收入减少合计金额78万元 由于总公司与万方餐饮解约,使我公司为万方餐饮提供配套宿舍合同终止,减少租金和管理费共计30.7万元; 管委会拨入服务费全年减少收入47.3万元。合计78万元. 2、收入增加合计金额154.8万元 因新增经营面积(原万方经营区、管委会办公区),增加租金6-12月共计128万元;增加配套宿舍区域4-12月租金22.5万元;利用有

限的资金在金融理财方面挖潜创收增加收益4万元。 3、增减因素共同影响收入增加154.8-78=76.8万元。 二、总成本 2014年上半年实现成本支出181.3万元,同比去年164.6万元增加16.7万元,增长10.1%,比计划188.9万元减少7.6万元,下降了4%;预计下半年发生成本支出256.9万元,预计全年发生成本支出438.3万元。比计划377.8万元增加60.5万元。同比去年370万元增加68.3万元,增长了18.5%。增减原因具体为: 1、人工成本比计划增加46万元。具体为: (1)自今年3月起,总经理工薪支出由原来的集团公司发放转为我公司发放,由此增加工资费用16.3万元和五险一金费用7.4万元,此项预计至年底共计23.7万元(未包括奖金、节补、油补、防暑降温费、供暖费、物业费等)。 (2)由于新承租快捷酒店大面积改造装修,为确保安全,每天安排职工巡视检查及常规值班,此项增加值班费用3万元 (3)节补及职工奖励性支出等预计增加19.3万元。 (人工成本比去年增加52.59万元,除上述因素外,今年最低工资和社平工资标准的提高,也是增加企业负担的原因,待岗职工工资总额增加3万元,五险一金全员增加3.6万元。) 2、其他管理费用比计划增加8.6万元 其中增加因素有: (1)工资总额提高,使工会经费增加1万元;

2020年全县经济工作情况汇报

2020年全县经济工作情况汇报 本文是关于2020年全县经济工作情况汇报,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 我县总面积1047平方公里,现辖9镇、1乡,分别是环峰镇、林头镇、运漕镇、东关镇、铜闸镇、陶厂镇、清溪镇、仙踪镇、河刘镇和昭关乡,总人口45万人。 改革开放以来,含山县国民经济和社会发展取得了显著成就。 农业已形成优质米、优质油、特种动物、经果林、蔬菜五个农业主导产业和鹿、红瓜子、名优茶、优质油四个产业化工程以及鹿系列产品、青虾、螃蟹、山羊、红打瓜、名优茶等特色农产品,初步建成六个主要基地,分别是苍山、长山山脉的养羊基地,长山、横龙、刘武的茶叶基地,铜闸和运漕的优质棉基地,巨兴的红瓜子基地,福山的苗木花卉基地和沿裕溪河、清溪河流域的水产养殖基地,同时,正在申报国家商品粮基地县。 工业已形成建材、酿造、日用瓷器、磨料磨具、机械铸造和针织服装六大支柱。建材业有巢东水泥集团、铁道部杨山水泥厂等企业,水泥年生产能力达200万吨,另有3条日产5000吨干法水泥生产线项目正在建设。陶厂石膏矿由皖北煤电集团投资,已成功开采出优质石膏。酿造业龙头——金太阳啤酒有限责任公司年啤酒生产能力已达12万吨。运漕酒厂去年底被私企收购,新产品已全面上市。机械铸造业年生产能力达20万吨,林头铸造小区是全国具有较高知名度的专业铸造小区。含山瓷业股份有限公司年产日用瓷5000万件,年出口瓷器1500万件,成为安徽省最大的日用瓷生产企业。巢湖砂轮公司年产磨料磨具5万吨,生产规模位居全国砂轮行业第四位。“东关牌”水泥、“皖中牌”瓷器、“巢湖牌”砂轮被评为部省优产品、省政府推荐的名牌产品和著名商标等。XX年,含山县被省政府列为全省十五个工业主导县之一。 三产在国民经济中的比重逐年上升,对全县经济增长的贡献率已达40%。特别是旅游捣⒄寡该停研纬闪酱蠓缇扒皇前椒缇扒ò胶突 舳础隆⒐耪压亍⑾勺俳辞拧⒋蟪嵌展乓胖返染暗悖欢翘椒缇扒ü叶渡止啊焦疑止啊⒔薄靶【呕薄

某公司财务指标完成情况分析报告(10页)

退休劳保人员工资今年比去年多支0.7万元,今年退休职工人数98人,去年80人,比去年增加18 二、成本完成情况分析 今年可比产品成本降低率计划1%,实际1~9月份可比产品成本降低率是 1.66%,超过原计划0.66%。分析可比产品降低因素如下: 1.锻工车间四件可比产品,其中高炭、中炭、加工件三件都比去年平均单位成本降低,中炭比去年平均单位成本每吨下降24元,加工件成本下降30元。成本下降原因是今年锻钢件产量比去年同期增加80多吨。煤气改造后,节约煤气平均每吨耗用煤气从去年964m/吨下降到今年787m/吨。1~3季度节约煤气8 2.617m 3/吨。 2.铸工车间今年1~9月平均每吨单位成本434元,比去年平均单位成本每吨438元下降4元。主要有材料单位成本节约3元,车间经费节约12元,企管费、工资每吨成本比去年上升16元,废品损失比去年每吨减少4元。焦炭单耗三季度127kg/吨,三季度节约焦炭7.1吨。 3.铸钢车间不锈钢今年1~9月是5.870元,比去年平均单位成本7.752元下降1.882元。下降原因是不锈钢产量比去年所有增加,其次是材料单耗有所下降。 4.铜铝车间,铸铜件成本今年1~9月平均单位成本是5363元,与去年平均单位成本5475元/吨,每吨下降112元。下降原因是今年产量比去年同期增加25吨。另外铜板产量多,损耗较低。今年三季度铜损耗比去年同期下降,去年三季损耗 4.3%,今年损耗4.19%,下降0.11%。三季度节约铜 5.3吨,节约铝2.8吨。 5.失腊车间,除不锈钢外4件产品单位成本均比去年升高。主要因素是产量显著下降,今年1~9月比去年同期减少产量27.5吨,固定费用不变,该车间耗电费较大,基本电费固定,影响成本上升。今年1~3季度耗电量全厂每吨铸件电量

管理工作指标完成情况自查报告

管理工作指标完成情况自查报告 根据邯郸市科技局《关于开展XX年度县(市、区)科技局科技管理工作评价考核的通知》(邯科【XX】71号)文件要求,对照《XX年度邯郸市县(市、区)科技局科技管理工作综合评价考核指标》,结合我局实际情况,现将我局XX年科技管理工作指标完成情况自查报告如下: 一、强化部门自身建设,展示科技部门良好形象 不断强化部门职能作用,内练素质,外塑形象,提高科技管理和科技服务的能力。一是深入开展学习实践科学发展观活动。我局自3月10日深入开展学习实践科学发展观活动以来,紧紧围绕“党员干部受教育,科学发展上水平,人民群众得实惠”的总体目标,统筹谋划、科学安排、严密组织、扎实推进,努力做到规定动作不走样,自选动作有特色,圆满完成了各阶段的任务,实现了提高认识、增强信心、解决问题、完善机制的目的。整个学习实践活动结合实际,突出特色,集中解决了一批突出问题,取得了明显的成效。二是加强机关职能建设。把理论学习作为加强自身建设的前提,深入开展学习实践科学发展观活动,认真开展主题教育和专题教育学习活动,不断增强干部的政治素养和业务水平;转变机关干部作风和政风,注重调查研究,强化服务意识,完善内部各项管理制度,强化责任意识,不断提高科技管理水平、服务创新能力和依法行政能力,努力把科技局打造成“管理出效益,服务树形象”的一流机关。三是加强政务信息和科技宣传工作。科技宣传和信息报送得到了加强和重视,努力办好《广平科技信息》,及时反映我县科技动态。积极向报刊、杂志、网络报送稿件,及时宣传了我县科技工作的经验和特色。目前,共向县委、县政府报送信息20余篇。 二、科技项目申报和高新技术产业化水平进一步提高。 全年申报省级科技项目1个、市级3个,申请资金150万元;取得市级支持科技项目2个,争取项目资金共计9万元。力尔型材市级工程研究中

关于贯彻落实全县经济工作会议精神的情况报告

金沙县城乡规划局 关于贯彻落实全县经济工作会议精神的情况报告 县委督查室: 现将我局贯彻落实全县经济工作会议精神的情况汇报如下: 一、高度重视,及时传达贯彻会议精神 全县经济工作会是在金沙经济社会发展的关键时期召开的一次重要会议,对于我县统一上下思想认识、理清发展思路、保持经济又好又快发展、确保在毕节试验区率先实现小康社会具有很强的指导意义。对这次会议的贯彻落实,我局十分重视。一是迅速召开会议,专题学习传达会议精神。通过学习,大家认为,这次会议深刻分析了当前经济形势,明确了今年全县经济工作的总体要求、主要任务和工作重点,对于做好今年经济工作,加快全面小康社会建设进程,具有十分重要的意义。二是对全面落实会议精神作出部署。召开全局干部职工会议,对今年经济工作会涉及我局的目标任务作出全面部署,提出了要进一步提升领导经济工作的能力和水平、营造加快发展的良好环境、健全务实高效的工作推进体系等要求,进一步激发全局上下高标准做好工作的活力和潜力,确保各项目标任务落到实处。 二、优化发展环境,全力服务全县重点工程建设

我们将坚持以全县经济工作会议精神为指导,结合“三个建设年”活动、“抓党风、治行风、树新风”集中学习教育活动的开展,进一步增强干部职工的服务意识,转变工作作风,提高办事效率,继续采取强有力措施,进一步压缩和简化审批程序,进一步优化发展环境,为各类项目建设做好服务工作,在服务项目上做到不推、不拖、不卡,确保政令畅通,服务及时、周到。在具体工作中推行“二勤、二早、一通道”的项目服务措施。即勤出现场、勤沟通,把握项目情况及责任单位遇到的规划方面的困难和要求;早介入、早服务,协助项目单位把规划的前期工作做扎实;开辟审批绿色通道。对列入重大项目管理库的项目,采取宽延审批前置条件等方法加快审批进度,提高工作效率。对符合经济社会发展的好项目、大项目、带动性项目、惠民项目,坚持特事特办、随到随审,确保重点工程项目的落地和顺利建设。 三、强化组织领导、抓好工作落实 今年的时间已经过半,全年的决战已经打响,为确保全年的目标任务顺利完成,在下步的工作中将进一步强化组织领导、明确目标责任、细化工作措施、抓好工作落实。 一是全力抓好《金沙县城市总体规划(2011-2030)》评审报批工作。督促重庆大学城市规划与设计研究院迅速完成《金沙县城市总体规划(2011-2030)》的修改完善工作,9月底前提交规划成果,力争在10月份前完成省、地评审和报批工作。

商务经济运行情况汇报材料

商务经济运行情况汇报材料 今年以来,在县委、县政府的正确领导下,我局紧紧围绕市县经济工作会议精神和商务工作重点,认真落实“一个目标,四个加快”发展战略,全县商务经济运行保持良好态势,现将有关情况汇报如下。一、1至7月份主要经济指标完成情况(一)招商引资稳步推进。今年1-7月,全县共引进市外国内项目19个(其中后续项目11个,新引进项目8个),一、二、三产业合同引进资金亿元,实际到位资金亿元,同比增长%,完成年计划的%。(二)内贸流通稳定增长。1-7月份“家电下乡”产品销售25823台,销售额万元,补贴金额万元;完成“摩托车下乡”销售额万元,共计5772辆,落实财政补贴资金万元。截止7月底,全县“万村千乡”市场工程农家店已累计达到216家,配送率保持在80%左右。1至7月我县社会消费品零售总额实现亿元,同比增长%,低于年计划个百分点。社零消费增幅有所回落,与年计划目标存在一定差距。全县消费品市场运行总体平稳,重要生活必需品供应充足,价格稳定。(三)外贸出口有所下滑。1至7月全县新办出口企业2家,外贸进出口总额722万美元,其中进口总额214万美元,出口总额508万美元,完成年计划的%,同比下滑19%。实现外派劳务62人,完成年计划的%。二、商务经济运行

特点及主要工作措施(一)招商引资质量和效益得到提升。一是着力完善招商引资基础工作。围绕本地优势产业、优势资源,年初与相关部门共同策划,共收集、整理、包装和发布项目20个,进一步建立完善了溆浦招商引资资源库。二是健全工作机制优化发展环境。我们对招商项目,全面实施“五个一”工程,抓好意向在谈、在建、新开工项目的跟踪管理和落实领导帮扶联系制度,为企业创造良好的发展环境。三是围绕第七届“中博会”,推介和引进了一批项目来溆投资,工作成效明显。为了充分展示我县近年来经济发展的新成果、新形象,我县积极组织春和菌业、涉江楼酒业、湘妃酒业、顺成食品、四宝山生物工程科技、君健中药材等6家企业参加湖南省中小微企业博览会。四是在3月份召开了全县扩大开放暨商务工作会议,进一步加大了扩大开放、招商引资工作领导力度,拟出台一系列相关政策文件。五是进一步落实激励政策。对江龙锰业和江兴公司分别兑现了16万元和15万元的税收奖励。(二)内贸流通扩大消费成效显著。一是市场体系建设有序推进。城乡商业网点规划编制工作即将完成,为我县“大商贸、大流通”的格局打下了良好基础。农贸市场和专业市场标准化改造和建设正着手规划和准备,在赴XX县深入调研的基础上,结合本县实际,我县拟升级改造城中农贸市场、规范城南农贸市场、启用大盛农贸市场,并拟定了全县农贸市场标准化改造三年

全县经济工作情况汇报

全县经济工作情况汇报 一、县情慨况 我县总面积1047平方公里,现辖9镇、1乡,分不是环峰镇、林头镇、运漕镇、东关镇、铜闸镇、陶厂镇、清溪镇、仙踪镇、河刘镇和昭关乡,总人口45万人。 改革开放以来,含山县国民经济和社会进展取得了显着成就。 农业已形成优质米、优质油、特种动物、经果林、蔬菜五个农业主导产业和鹿、红瓜子、名优茶、优质油四个产业化工程以及鹿系列产品、青虾、螃蟹、山羊、红打瓜、名优茶等特色农产品,初步建成六个要紧基地,分不是苍山、长山山脉的养羊基地,长山、横龙、刘武的茶叶基地,铜闸和运漕的优质棉基地,巨兴的红瓜子基地,福山的苗木花卉基地和沿裕溪河、清溪河流域的水产养殖基地,同时,正在申报国家商品粮基地县。 工业已形成建材、酿造、日用瓷器、磨料磨具、机械铸造和针织服装六大支柱。建材业有巢东水泥集团、铁道部杨山水泥厂等企业,水泥年生产能力达200万吨,另有3条日产5000吨干法水泥生产线项目正在建设。陶厂石膏矿由皖北煤电集团投资,已成功开采出优质石膏。酿造业龙头——金太阳啤酒有限责任公司年啤酒生产能力已达12万吨。运漕酒厂去年底被私企收购,新产品已全面上市。机械铸造业年生产能力达20万吨,林头铸造小区是全国具有较高知名度的专业铸造小区。含山瓷业股份有限公司年产日用瓷5000万件,年出口瓷器1500万件,成为安徽省最大的日用瓷生产企业。巢湖砂轮公司年产磨料磨具5万吨,生产规模位居全国砂轮行业第四位。“东关牌”水泥、“皖中牌”瓷器、“巢湖牌”砂轮被评为部省优产品、省政府推举的名牌产品和着名商标等。2002年,含山县被省政府列为全省十五个工业主导县之一。 三产在国民经济中的比重逐年上升,对全县经济增长的贡献率已达40%。专门是旅游捣⒄寡该停研纬闪酱蠓缇扒皇前椒缇扒胶突舳础隆⒐耪压亍⑾勺俳辞拧⒋蟪嵌展乓胖返染暗悖欢翘椒缇扒叶渡止啊 焦疑止啊⒔薄靶【呕薄隆⒒厍畲蟮难钩窖钩⒐抑氐阄奈锉;さノ弧杓姨补盼幕胖返取?BR基础设施配套完善,社会事业不断进步。实现了乡乡通油路、村村通砂石路和村村通电话。2001年底投资1.43亿元的古塔路全线通车,塔(岗)运(漕)路正在建设之中;完成了农村低压电网改造、含城城网改造和东关110KV变电所建设工程;实施了杨柳圩堤防达标和得胜河治理等工程,提高了防洪能力,消除了水利隐患,改善了生产生活环境。先后被评为全国教育两基达标县、科技工作先进县、广播电视工作先进县、村民自治榜样县和全省文化先进县、双拥榜样县。含山中学被评为“安徽省示范高中”,含山二中被评为“巢湖市示范高中”。 近年来,县委、县政府着力组织实施科教兴含、工业强县、外向带动、城镇拉动、旅游进展和可持续进展战略,以富民强县为主题,紧紧抓住进展那个第一要务,坚持以工业化为核心,以结构调整为主线,以项目和招商引资为抓手,加大改革力度,加快对外开放步伐,推动了全县经济社会协调进展。2001、2002年连续两年在全市县(区)经济综合考评中位居第二,2003年在全省县(市)经济运行考核中,宏观经济效益综合指数位居第13位。 二、今年以来经济工作情况 今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,县委、县政府按照“三个代表”重要思想的要求,全面贯彻党的十六大和十六届三中全会精神,牢固树立科学的进展观和正确的政绩观,始终坚持以经济建设为中心,正确处理改革、进展和稳定的关系,突出重点,狠抓落实,保持了经济快速健康进展。1-6月份,全县实现生产总值12.9亿元,同比增长10.6%;规模以上工业增加值1.3亿元,增长27.7%;一般财政预算收入9456万元,增长22.8%;社会消费品零售总额3.3亿元,增长11.7%;全社会固定资产投资6.6亿元,增长40.4%;外贸进出口总额347万美元,与去年同期差不多持平;农民人均现金收入1289元,增长13.9%。回忆今年以来的经济工作,我们重点抓了

某公司经营情况分析报告(1)

2003年一季度经营情况分析报告 新奥燃气控股有限公司 2003年4月

前言 03年度一季度已经匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后,控股公司有28个成员企业投入运作,从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%,达到11745.25万元,首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度,控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购,实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本;针对公司规模的迅速扩张,成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室,为实施有效的安全管理打下了基础;工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持,有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。 也应该看到,随着新公司的增加,市场容量的迅速增大,销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成,给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比,虽然老公司的业绩比去年同期增长14%,但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度,控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%,完成年度计划的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势,这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径,寻找降低成本、提升业绩的有效手段,给投资者以信心。

一、总体经营情况 一季度,控股公司共实现销售收入11745.25万元,虽比去年同期增长71.27%,但仅完成年度计划的11.51%,年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点;实现回款12456.45万元,比去年同期增长78.5%,回款率为106.06%。 经营收入与回款状况见附表一:03年一季度经营情况。 在销售收入的排名中,廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位,新乡燃气以1247.64万元位居第四。 在生产情况中,民用户发展完成34679户,完成季度计划的96.02%,完成年度计划的14.45%,比去年同期增长132.15%;在与去年同期老公司的数据对比分析中,今年老公司完成发展18019户,比去年同期的17073户增长了5.54%,显示出老公司的市场发展情况基本稳定;去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户,但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成19992.63方/日,完成年度计划的15.38%,完成季度计划的160.27%,比去年同期增长336.29%。 一季度,民用户安装完成10758户,虽比去年同期增长94.43%,但仅完成季度计划的73.36%,完成年度计划的5.57%;在与去年同期老公司的数据对比分析中,今年老公司完成安装仅完成4671户,比去年同期的5669户降低了17.6%,依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展,对老户的开发仍然缺乏有效措施;工商业户安装完成7964.66方/日,完成季度计划的94.81%,完成年度计划的4.42%,完成量虽比去年同期增长65.22%,但年度完成率比去年同期下

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