电子商务平台可行性分析报告

电子商务平台可行性分析报告
电子商务平台可行性分析报告

第一章项目概述 (2)

1.1 概要 (2)

1.2 项目简介 (4)

第二章项目分析 (4)

2.1 项目需求与目标 (4)

2.1.1网站定位 (4)

2.1.2网站功能需求 (5)

2.1.3 运营策略、盈利模式 (5)

2.1.4盈利模式 (7)

2.1.5 五年战略规划 (8)

2.1.6 发展目标 (8)

2.2 主要思路 (9)

2.2.1 B2B的核心服务 (9)

2.2.2 B2B平台服务的简单模式 (11)

2.2.3 B2B和B2C分成两个单独的平台运作,根据如下: (12)

2.2.4 开展电子商务业务的客户定位 (14)

2.2.5 客户发展方案及流程 (14)

2.2.6 项目实施操作流程 (16)

2.2.7 项目执行的具体方法和时间表 (18)

第三章网站整体规划 (19)

3.1 网站栏目设置 (21)

3.3 注册用户管理界面 (23)

第四章系统部分 (25)

4.1网站程序模块 (25)

4.4运行环境 (27)

第五章项目实施 (28)

5.1项目实施小组 (28)

5.2项目技术合作实施方案 (28)

5.3项目实施保证 (29)

5.4项目实施时间 (29)

5.5项目开发进度计划 (30)

第六章 SWOT项目优劣势分析(SWOT矩阵分析) (31)

6.1风险分析及应对措施 (32)

6.1.1公司的风险分析 (32)

6.1.2采取的应对措施 (34)

第一章项目概述

1.1 概要

作为衣食住行之首,毫无疑问,中国服装行业是个永远的朝阳产业,因为人类对服饰的追求永远没有止境。如今,随着经济生活水平的发展,人们对服装服饰类产品已有着越来越高的要求,服装不仅仅是要求能蔽体保温,谁都会希望自己拥有更多的漂亮、健康、个性化的衣裳,而且由于服装类产品更新换代的时间又比较快,所以服装市场的蛋糕将会越来越大。

中国是世界上最大的服装消费国,同时也是世界上最大的服装生产国,但中国服装产业整体发展很不平衡。广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80%以上的市场份额。而中西部地区的服装产业则还非常的落后。各服装企业之间的竞争也还停留在比较低层面上,主要还停留在价格、款式等方面的竞争,绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为主。

而近年来为了降低成本,拓宽营销渠道,越来越多的服装企业开始进入服装电子商务时代,对于我国中小企业为主的服装业来说,实施电子商务更为迫切。

据资料显示,2008年网上服装交易量高达172亿人民币,

增长率127%;目前,大大小小的服装电子商务平台已经达到几千家,在众多市场参与者的推动下,2011年服装网络购物的交易规模将达到703亿元。随着服装网络购物的快速发展,服装网购占服装总体零售市场的比重呈上升趋势。2007年网络购物仅占3.6%,08年以后预计每年将以3%左右的速度增长,到2011年将占服装总体零售市场的15.5%,网络逐步成为传统服装零售之外的重要销售渠道,在整个服装零售市场中的地位也逐步提升。

白马服装市场是中国专业服装批发市场的知名企业,是服装的现货批发中心、服装品牌连锁中心和时尚潮流发布展示中心。在新一轮创新优势的发展中,白马形成了自己运营的战略定位,注重“服务”和“品牌”,同时进一步加快电子商务发展步伐,完成“网上白马”的系统,竭力开创一个新“白马”。

假设我们想把白马服装网塑造成“服装行业的太平洋网”,通过“鼠标 + 水泥”的方式,相信我们有可能成为另外一个以专业市场为基础的互联网上市公司。通过与公司部分相关人员的沟通,结合公司战略发展规划,个人认为:白马服装网如果从电子商务、资讯以及互动三个板块为重心,以“商务为主,资讯拉动,互动为辅”,努力把白马服装网打造成“中国服装行业主流门户网站”。

以下内容主要围绕电子商务展开,资讯和互动版块没有太深介入。

1.2 项目简介

白马服装网电子商务是指构建在白马服装市场官方网站---白马服装网基础上的电子商务平台,以白马服装市场为启动平台,以白马服装网为基础平台,依托有形市场和无形市场的完美结合,借助于自身资源的优势,运用当今先进的电子商务技术,通过互联网搭建一个服装行业成品企业(B)、终端消费群体(C)、服装经销/加盟商(B)以及服装原料/辅料企业(B)等等之间交易、互动的平台。

第二章项目分析

2.1 项目需求与目标

2.1.1网站定位

功能定位:服装专业市场行业门户网站。

网站侧重: 特色化的表现形式: 女装

目标受众:服装行业的原料生厂商、辅料生产商、成品制造商、服装经销商、服装加盟商、消费者;

品牌核心:

◆专业服装市场行业最大门户网站;

服装行业第一渠道贸易平台;

◆“多品牌短渠道代销售”的品牌差异化策略

核心价值:

◆拓宽产品销售渠道;

◆品牌孵化平台和品牌宣传推广平台;

◆辅助服装企业由传统营销型向电子商务与传统营销相

结合的现代化企业;

2.1.2网站功能需求

1)提供访客了解服装服饰行业信息的平台;

2)提供供货商、品牌商发布产品信息的平台;

3)提供采购商订购产品的服务平台;

4)提供一个服装业咨讯交流的平台;

5)提供一个服装业经验分享的平台;

6)提供一个专业的服装类门户网站平台;

7)提供更多的商机的网络平台;

8)提供企业市场营销、品牌宣传等的服务平台;

2.1.3 运营策略、盈利模式

供应链: B2B(服装行业的B是指原料、辅料、成品、经销、加盟等等企业)

运营策略:通过市场及平台的影响力,先开展发动大部分服装经销商、服装品牌商、厂商企业接触服装电子商务,必要时可要求强制加入服装网,让市场内更多的人了解电子商务的用途及好处,同时发动市场大客户及电子商务意识较好的客户全方位支持网站的业务开展。

通过品牌宣传、辅助招商、诚信体系、资讯体系和完善的电子商务体系逐步将品牌商、加盟商、厂商、源材料商、消费者整合在一起,实现服装企业电子商务化的完美整合;

销售链:B2C(在服装行业,我们一般认为B是指服装生产厂家、服装经销商和服装加盟商,C是指终端消费者)

运营策略:通过我们自身成功运营网上商城,带动部分生产厂家和品牌商开展电子商务,进而通过厂家、经销商和加盟商的相互影响,以及网络环境的整体推动,促进服装行业中下游群体拓展电子商务事业;推动服装企业由传统营销企业转型为电子商务与传统营销相结合的现代化企业;我们也从电子商务的贸易商转型为平台运营商,为推动服装行业的电子商务发展添砖加瓦;

通过在成品现货市场的品牌影响力,积累丰富的厂家资源,携成品生产厂家之优势再与原料和辅料企业的交易流程,最终打通原料、辅料供应商与成品厂家、成品厂家与经销商、加盟商之间的交易;

中期通过整合海外市场的商业信息,开设国际英文版网站,逐步将白马平台推向世界,加强世界贸易,走向多元化发展,为网站用户带来更多的实际价值;

通过以上B2B、B2C、国际版的操作过程,一步一步完善白马服装网的电子商务版块;也实现白马服装网有一个事业部门转换为一个专业的IT公司。

2.1.4盈利模式

◆ 交易佣金、

◆ 会员费、

◆ 广告费

◆ 平台工具使用费(支付工具、沟通工具)

◆ 企业客户个性化增值服务,例如企业电子商务解决方案、网络营销全案等

◆ 出版物盈利:服装行业目录、光盘及网络杂志等; ◆ 其它

核心盈利模式:

以下四项作为白马服装网核心服务,每项服务都有单独的收费方式,客户可根据需求自由选择。

除以上的具体服务盈利以外,为客户提供新产品发布平台,和网站主页展示等会员费,也是一项最基本的盈利方式。

白马服装网的盈利模式是清晰可见的,是从所提供的服

务中产生的价值得来的,每一项盈利方式都结合市场实际。

在白马服装网站电子商务平台开放后,通过销售部门实现目标。

2.1.5 五年战略规划

目前,项目还处于启动阶段,预计2010年度,主要集中在项目的规划、基础建设和启动阶段;

网络平台建设思路:

↘采取整体规划,分步实施的原则,确保首期网站以

最快的速度上线运作。

↘网站建设以实用为主。

2.1.6 发展目标

战略目标:中国服装行业第一渠道服务平台;

中国服装行业第一渠道贸易平台;

中国服装行业第一渠道资讯平台;

中国服装行业第一渠道互动平台;

近期目标是通过加强平台建设,形成比较完整的平台体系标准。并在发展过程中完善团队建设。

中期目标是实现国外平台与国内平台的互动、共享,通过核心业务的打造,跻身中国服装领域主流网络贸易行列。

公司的远景目标是发展成为中国乃至全球权威的贸易、资讯平台,健全国际营销体系,实现资本、技术、市场的国际化。

2.2 主要思路

2.2.1 B2B的核心服务

B2B是企业(商务群体)间的网络交易服务,白马服装网作为服装行业B2B网站的新生儿,必须提供与其它同行网站不一样的、更有市场竞争力的,能够创造价值的服务。

结合白马服装商圈的经营实际,以商户的切实需求出发,结合网上操作的可行性,其中两块业务具有较大的市场空间:

A. 加盟代理中心

为品牌经营者和加盟经销商、代理商提供的服务,一个中介平台,加盟代理中心虽然也属于B2B咨询的范畴,其它同行网站也有相同服务,但白马服装网的加盟代理中心与众不同。第一,白马实体市场的品牌优势,吸引网站人气。第二,加盟代理中心采用中介式的服务,由专门的队伍跟进,效果更明显。

通过建立起强大的品牌、加盟商、代理商数据库,在这个数据库中,统计详细的分类资料关键词,可快速的匹配双方,双向推荐,比如可以快速的为某品牌推荐十名西南地区的五年以上的男装加盟商,这项服务比其它网站效果突出,

更加有效。主要是由于其它网站简单的让用户发代理或者招商信息,信息并不整齐,用户在查阅时费时费力,并且只是一个简单的发布招商和查看招商信息的过程,品牌和准客户之间没有一个沟通渠道,而加盟代理中心可以很好的解决这个问题。

在一定程度上更可以代办品牌的招商会等。

B.散货批发

散货批发是指商户提供货品或者货品图片到白马服装网,说明具体的数量、尺码、价格等,白马服装网向全球所有的采购商展示和销售。

此业务要求有足够丰富的产品信息,越多越好,不同类别,不同风格等,因为采购商经营的风格是不一样的,他们所需要采购的服装也不一样,要满足至少先要满足主流群体的需求,如韩装/男装市场。

有爆款吸引采购商,爆款意味着利润,受采购商青睐。但那些真正的爆款,走货量大的新款服装,一般在产品提供商内部先提供给老客户,这个过程是秘密的,到老客户订货上市的时候,根据销售量确定爆款,此后此款服装到批发市场,产品提供商向其它新客户销售,此时仿版已经不可避免,虽然有人质疑产品提供商不会提供爆款给网站,但总有一个防版的提供商愿意提供,因为他们需要客户,需要走量,网站提供了一个销售渠道。最后的结果是,出爆款的产品提供商愿意将产品提供给白马服装网,通过网上批发,但同时指

定了销售区域,因为不能和老客户形成市场冲突。这在网站技术上很简单就可以解决。

外贸订单

据了解,白马实体市场的商户接外单、OEM加工单的业务量也是一个庞大的市场,通过互联网这个具有渠道、门户作用的平台,白马服装网更容易实现这一业务。

库存处理

库存是商户的心病,但市场对库存货品的需求也是存在的,通过白马服装网的平台优势,可有效的为商户代销库存。新产品发布平台

新产品发布平台面向服装企业的客户,当企业有新品上市时,可通过白马服装网提供的安全通道展示给老客户,方便老客户看版订货,同时也许可企业授权的准客户浏览,企业可根据自身经营情况自主操作,决定保密和公开性。

2.2.2 B2B平台服务的简单模式

在B2B平台中,单品批发的采购商与货品提供商是没有直接对话的。交易双方在白马服装网有效控制下运作,确保网站经营的利益。

在整个B2B网上交易过程中,将按以下流程实施:

在这个流程中,散货批发的采购商与货品提供商是没有对话的。

2.2.3 B2B和B2C分成两个单独的平台运作,根据如下:1、服装行业从业者和普通消费者关注的点不同。在项目的市场推广方面存在冲突,举例:“如果两个平台集成到一起,而零售业绩突出,势必影响到招商批发业绩,进而影响到白马市场”。

2、阻碍网站建设、设计和维护。从网站设计的角度出发,

不同的群体对网站平面的风格追求不一样,操作使用的体验需求也不一样,就如专业市场和普通商场,作为一个普通消费者,只对零售感兴趣,网站出现的大量B2B内容,普通用户看不懂也没有任何兴趣,他们会一定程序上的反感,反之亦然。

3、两块业务相互之间的作用,如果其中一块业务经营效果不理想,在人力投入、资金方面都将受很大的影响,重要的是影响市场消费群体,从而增大风险。

先上B2B平台,后上B2C平台

公司进入电子商务领域,意味着加入到电子商务的市场竞争,为保证可行性和降低风险,应先上B2B平台,后上B2C 平台,等到按B2B模式运作比较成熟,形成流程化运作,走上正轨后开展B2C平台运作。

这是考虑到白马服装网所处的环境,一方面,提高市场竞争力的是充分利用所独享的核心资源,来自白马服装市场的丰富的市场资源是B2B,包括白马品牌优势、商户支撑、市场推广资源等各方面经营所需的资源。

另一方面,B2C市场对白马的认知有限,需要大量的市场培育过程,大量的推广资金等,而且B2C市场目前有极为强劲的竞争对手,如淘宝网等。

再一方面,白马服装网的运营团队整体上需要一个过程、一个项目来积累经验,选择风险较小、有资源优势的项目进入有利于投资和投资回报。

最后,在B2B平台运作成功后,可有效的利用网站聚合

的分销商(全国各地的店主)资源,开展B2C平台,以下内容,着重以讨论B2B为主。

2.2.4 开展电子商务业务的客户定位

客户分为服装提供商和采购商(顾客)及广告客户。

服装提供商主要来源白马现有优质客户、流花其他市场客户及其他品牌服装企业,服装提供商发展坚持优质原则,宁缺毋滥。

采购商主要来源为具有网上购买习惯的下游市场采购商、零售商、服装加盟商、区域代理商等。

广告客户主要针对符合本网站定位的各类客户。

2.2.5 客户发展方案及流程

〓产品提供商(服装)

产品提供商来源主要针对白马服装市场大客户成员及三/四楼以上经营户(先从既是经营户又是一手承租户着手,逐步展开),取得一定效果后逐步向流花其他市场(新大地、广控等)以及愿意加入白马服装网的具备约定条件(如营业执照、商标注册证)的任何品牌服装企业开放。

产品提供商发展思路如下:

首先,通过客户拜访、电子交易培训建立和渲染客户开展电子商务的氛围,初步建立客户数据,真实了解客户需求,

调整和改进电子交易办法,调整和最后确定会费价格(包括会员服务内容),修订会员加入门槛和规章等。

其次,和有意向客户签订相关合约,开始依据合约提供服务。

第三,及时了解客户开展电子商务的实际情况,检讨和调整网站推广方向和力度。

〓采购商(顾客)

产品销售主要通过批发(采购商级别)实现,具体分为三类:单品批发、品牌加盟专卖和代理等。

采购商来源主要有:白马市场原有采购商、各地二三级批发市场经营户。白马服装网拟通过和部分二三级批发市场合作,在现场开展网上采购培训、印发相关宣传资料,并结合品牌企业在当地经销商网上采购的经验,扩大白马服装网在当地的知名度和影响力。

通过以上经营手法相互促进,积极扩大上线品牌企业数量,积极扩大经销商网上采购数量,并在价格物流方面提供特别支持,使供应和销售形成良性循环。

白马服装网拟在主要搜索引擎上进行积极推广,如在百度、雅虎等,同时通过阿里妈妈,大量投放低单价大数量的“群众”推广方式,扩大网站知名度和流量,推动零售业务的开展。

〓广告客户

网站在初步建立交易平台的基础上,形成一定规模的产

品交易量后,才能吸引一定的广告客户。由于现阶段距离开发广告客户尚存在差距,具体方案暂略。

2.2.6 项目实施操作流程

①完善网站平台和初步

在总体规划中,第一步和第二步可以同时开展,可以结合

现阶段资源同时开展,有力互补,通过提供和完善的服务,

满足白马商户的需求,提供更优秀的电子商务服务,如以:

A.“品牌”和“产品”展示、招商平台

B.白马商户面向其老客户的新产品发布平台

C.建立会员后台管理功能,使商户注册登录网站即可实现

公司介绍、代表性产品发布、新产品内部发布、招商信息发

布等。

D.对商户提供专属白马品牌的二级域名服务。

E.丰富网站的内容,尽量多的使白马入驻商户都通过白马

服装网发布咨讯,全国各地广大客户可以通过白马服装网浏

览到白马市场的品牌和产品信息,使白马服装网真正意义上

成为窗口和门户,为商户带来真正的价值。

F.进一步宣传白马服装网,提供流量和知名度

②初步实现盈利

盈利是保证网站持续运营的基本条件,目前也有开展会员服务的条件,通过白马服装网的优势,借助销售手段实现部分优质客户(至少十个)率先注册成为网站收费会员,白马服装网可提供以下优势服务(包括但不限于):

A.白马市场灯箱广告服务

B.白马服装网同类品牌置顶排名服务

C.入列白马服装网十大推荐商家

D.网站固定广告位广告展示

根据服务价值,十个优质客户会员的销售收入不低于10万元。

③逐步开展在线B2B交易

通过风险较小,可行性较高的在线交易服务,进入B2B 在线交易领域,网站实现初步的交易功能,在具体的运作上,可先开展部分款式更新较少的T恤、衬衫等的单品批发,尾货和库存在线交易等,届时网站将开展在线支付和配送功能,展开和定位范围内的产品提供商的全面合作。

④全面实现B2B在线交易

通过前面三步,网站积累了一定的用户群和目标市场人脉,窥探到服装行业电子商务的经营模式,考虑是否全面开展各类服装在线批发业务,或者是大力发展招商加盟平台。

⑤进入B2C领域

传统市场经营B2C业务的案例,目前仍处空白,白马服

装网深入传统市场,具有货品和价格优势,这是显而易见的,在B2B的经营过程中,我们将适时做好准备,一有机会,快速切入,但现阶段的工作来看,B2C仍处于远景规划的地位。

2.2.7 项目执行的具体方法和时间表

本方案明确了各个时间段的工作目标和任务,符合方案综述的精神,一步一步推进工作,在实施方案的各个阶段,我们将根据需求提前制订工作方案和相关资料,如市场推广方案、销售人员资料、网站完善的建设策划方案、相关会员服务开展的流程和操作方案、运作模式的效果报告、开展新业务的方案等。

第三章网站整体规划

我们将充分发挥平台策划和建设开发的优势,全方位设计/服务,在开发白马服装网时将严格遵循以下原则:

3.1平台设计理念

1)视觉形象设计

结合行业门户的特点,设计鲜明的行业门户网站形象,定制识别性强的视觉系统,突出地方特色、询盘采购一体化。2)人性化的人机交互设计.

流畅而清晰的网络架构,简单易用的各种网站服务功能,突出重点栏目、重点服务,紧紧围绕用户的浏览习惯和点击取向,设计智能服务引擎,使浏览者不会在庞大的信息与众多的功能中无所适从。

3)信息管理合理化设计

所有流程的设置通过图形化的界面实现,整个往闸的信息管理都可以通过后台系统进行组织管理。在系统提供的主页模板上,经信息处理工作流后的信息将自动生成网页在网上发布。

4)信息复用性设计

行业门户网站均以插件的方式建立在统一的协同工作站平台上,形成一个完整统一的整体,系统安装非常简单,同时日常维护费用非常低。一次性的数据,多次信息复用,有效地了信息孤岛问题。

5)系统易管理性设计

行业门户网站必须能够提供足够的系统支撑能力以满足大用户量的并发访问。同时作为一个体系庞大的系统必须拥有精良的系统管理工具,以保证系统的易管理性、可维护性。

6)应用可扩展设计

在整个网站的建设过程中, 网站自身根据计算机技术的更新和行业创新适时扩充新功能,整个系统具有良好的界面,良好的对外系统接口和统一的数据标准以及技术框架,具有良好的应用可扩展性。

7)安全性设计

我们在设计本系统时充分考虑到行业网站及到许多重要的信息,它们的安全性必须得到保证。内、外网的分开以及信息的权限分级共享机制,将充分保证网站的安全。

8)网站维护规范设计

针对网站的实际情况,制定一套行之有效的维护管理规范,以避免网站在日后长期的出现结构杂乱,风格不一的状

某项目可行性分析报告

XXXXXX项目 可行性分析报告 项目名称 申报单位

2010-4-01 目录 一、总论 (1) 二、立项的目的和意义 (1) 三、国内外研究开发现状及市场需求分析 (2) 1、国内外研究开发现状 (2) 2、市场需求分析 (3) 四、承担单位的技术优势和条件 (4) 1、承担单位基本情况 (4) 2、企业管理情况 (6) 3、企业未来发展思路 (6) 4、本项目现有的科研工作基础 (6) 5、知识产权表 (8) 6、企业的财务经济状况 (9) 五、项目研发的主要内容、关键技术和特色创新之处 (9) 1、本项目设备系列基本工作原理和功能 (9) 2、主要研究内容 (10) 3、重点解决的关键技术 (11) 4、项目的特色和创新之处 (11) 六、项目采用的方法、技术路线和工艺流程 (11) 1、项目所采用的方法 (12)

2、项目实施的具体技术路线 (12) 3、工艺流程 (13) 七、预期成果(包括技术指标、社会和经济效益等) (14) 1、本项目设备拟要达到的主要技术指标 (14) 2、主要经济指标 (14) 3、社会及经济效益 (15) 4、对环境的影响及预防治理方案 (15) 八、项目工作进度 (16) 九、以往科技成果转化情况和以往承担项目完成情况 (16) 1、以往科技成果转化情况 (17) 2、以往承担项目完成情况 (17) 十、项目经费预算(投资预算和资金筹措) (18) 十一、项目负责人的基本情况,技术水平和组织管理能力介绍 (19)

一、总论: 二、立项的目的和意义 三、国内外研究开发现状及市场需求分析 1、国内外研究开发现状 2、市场需求分析

最新项目可行性研究报告

最新项目可行性研究报告 项目可行性研究的编制是确定建设项目前具有决定性意义 的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证,下面是公文站小编整理的最新项目可行性研究报告,供大家参考! 最新项目可行性研究报告(一) 20xx年12月公布的《企业投资项目核准和备案管理条例》,进一步规范了XX政府对企业投资项目的核准和备案行为。 根据《条例》规的相关内容,从20xx年自20xx年2月1日起,XX项目立项将实现全方位监控,这对XX投资项目立项提出了更高的要求,也正是在此时,泓域咨询机构开始谋划“互联网+信息咨询”的咨询服务模式,完善XX项目立项备案的需求。泓域咨询通过资源整合,在全行业中首创了“互联网+信息咨询”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品”的投资咨询服务。按照“科学、客观”的原则,主要从XX技术、XX经济、XX工程等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测估算,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见。

面对XX中小企业项目立项备案的市场需求,提供一份完善的XX项目可行性研究报告不仅对于XX企业项目立项至关重要,同时也为XX企业对项目进行科学客观的评估起到积极作用。泓域咨询高级咨询工程师周春余表示,随着“十三五”发展规划的实施,XX中小企业发展机遇与挑战并存,在编制XX可行性研究报告的过程中,要充分平衡企业发展与XX政策要求之间的关系,于此同时,随着互联网时代的到来,XX项目立项要积极掌握产业发展政策的变化,力争在XX项目建设初期的科学规划。 目前,针对XX项目立项备案的XX可行性研究报告重点及难点分析已由泓域咨询机构发布,XX中小企业在立项、建设、运营过程中要面临更加具体的环境背景—— 促进产业集群发展。按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,改善发展环境,推动智慧集群建设,形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。 推动中小企业协调发展。建立中小企业跨区域交流合作机制,鼓励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作,缩小地区间发展差距。推进城乡中小企业协调发展。推动军民融合发展,促进中小企业进入武器装备科研、生产和服务领域。鼓励和引导中小企业承担社会责任,营造和谐发展环境。

市场可行性分析报告

市场可行性分析报告 看了大家的精彩发言,本人忍不住也想和同道一起来分享一下做药代的一些心得。下面介绍一下我对中国医药市场的一些初浅认识,权做同人参考。 一、概述 专家指出,中国医药市场远未饱和,但竞争业已开始。目前,中国每年人均医疗消费水平只是美国人的1/130,当一般发达国家年人均医疗卫生消费支出达到XX美元、美国人均突破4000美元的时候,中国年人均医疗卫生消费支出只有31美元。但在另一方面,国内医疗用品的销售量持续增加,在今后3~5年的时间里每年将以12%的速度增长。XX年的中国医药,面对的将是一个蓬勃发展和惨烈竞争共存的局面。这是值得每一个医药人认真思考的问题。 二、医院市场分析 如何做好医院市场,在一定程度上决定了医药营销的成败,同时也是医药营销的主要内容。我在实践中摸索到推销药品的窍门,那就是必须打点好一些“关键人物”。 第一是医生,他们手里有处方权,用哪种药,用多少,全由他们说了算;第二是医院的库房,从医药公司进药全由他们负责:第三是药房,他们有一个“小账本”,每个医生用了多少药,该得多少提成,全是由他们提供给我的;第四是医药公司,医院从他们那里进药,我凭药款拿提成。

“打点”这些人的方法也简单,不过是根据各人的“重要性”给予不同档次的提成。有些人难打发,那么就给他多送点礼,多请他吃几次饭。推销同一种药品的医药代表是竞争对手,常常互相“刺探军情”,如果哪家公司给医生的提成高,另一家公司的医药代表就会向上汇报,要求提高给医生的提成。 在实际的操作方式上,每个医院的规定都不一样。一般是先找到科室的主任,向他介绍自己的药品包括达标情况、价格及临床疗效等,然后要求他向药剂科“提单”,也就是提出购买要求,药剂科批准后,就可以进药了。有的医院有药事会,需要他们同意,还有的医院是院长说了算。总之,要针对医院的具体情况进行具体分析。 医药代表为了与各个环节的人搞好关系,难免要请人吃饭、打球或送礼,有时还要赞助一些学术活动。公司每年的预算里都有“开户费”一项,专门负担这些费用。因药品不同及医院等级不同,“开户费”标准也不一样。 比如***肝灵,零售价是29.8元,三级甲等医院的“开户费”是3000元,二级甲等医院是XX元,一级甲等医院是1000元。而**地平注射液的零售价是158元,三级甲等医院的“开户费”就高达5000元。“开户费”都是医药代表先申请,用了以后再报销。有的医院用的少一些,有的就要超过一些,但总数大致能平衡。 “开户”是基础,以后还需要医生多开我们的药。公司专门列了“临床费”一项,规定了每开一单位药品,要给医生多少钱。比如**地平注射液“临床费”是20元/瓶,***肝灵是3元/瓶。除了“开户

工厂新建项目可行性研究报告1

xxxxx厂房 新工厂项目12321321321211231231 可行性研究报告 xxxxx公司 二〇一五年一月二十三日

目录

第一章总论 一、项目概要 1、项目名称 xxxxx厂房新工厂项目 2、项目承办单位 xxxxx厂房 3、项目建设地点: 盐都区高新技术产业区纬八路和华锐南路交界处。 4、项目承办单位概况 xxxxx厂房成立于2015年2月,公司的目标客户为东风悦达起亚汽车有限公司,为其提供汽车座椅总成及相关零部件配套。公司现已获得PF后椅项目、JFC整椅项目。xxxxx厂房的设立,成功开启了东风李尔与东风悦达起亚公司的战略合作和互惠发展,进一步推进了东风李尔“哪里有东风,哪里就有东风李尔”的市场战略布局。预计未来五年,将实现30万套座椅年产销规模,销售收入将达到6.5亿元。 5、项目总投资 本项目投资总额30000万元人民币。 6、项目建设内容 项目总规划占地46649平方米(约70亩),新建厂房3幢、生产厂房1幢、工厂办公楼1幢及动力中心1幢,总建筑面积约12575平方米,规划容积率1.0,建筑密度47.23%,绿地率14.92%,

小车位110辆,自行车位175辆。 二、项目提出的背景及发展概况 盐城市位于江苏北部平原,介于上海浦东工业区和淮海经济区南北强辐射圈内,盐都区地处苏北平原中部,位于国家沿海大开发的腹部黄金地段,东向一小时车程直达黄海,西临淮扬纵深广阔,北通陇海线、联新亚欧大陆桥、远抵荷兰鹿特丹,南跨苏通大桥而联袂苏锡常、接轨大上海,是长江三角洲城市群中的重要区域中心城市盐城的核心区。 “十二五”期间,全球经济一体化趋势不断加强,我国正处于新一轮经济周期的上升阶段,经济增长的重心正由东南沿海向长三角、内地扩展。江苏省人民政府出于长远的、战略发展的眼光,积极审慎地寻求以南京、上海为轴心的第三个黄金支点城市,以期来带动全省未来国民经济的快速增长、繁荣。“环黄渤海经济圈”是国家重点规划发展的区域之一。作为衔接苏南、华北咽喉地位的苏北重镇盐城市,其未来的战略及经济地位引起了江苏省政府的高度重视,作为连接东北与东部沿海、沟通日韩与内陆的重要节点城市,城市地位、特色和优势将更加突出,综合竞争力将进一步增强,国内外知名度和影响力将显著提高。 而位于美丽的黄海之滨—盐城市盐都区位于中国长三角经济圈的北侧,盐龙街道办事处距盐城市中心8公里,距市、区行政中心约6公里,总面积70万平方公里,由核心区、规划控制区和综合配套区组成。具体四址为:东至宁靖盐高速,西至盐淮

项目可行性报告范文

项目可行性报告范文 一、基本情况 1.项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的市级部门名称等情况。 可行性研究报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。 合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。 2.项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。 3.项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;主要预期经济效益或社会效益指标;项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。 二、必要性与可行性 1.项目背景情况。项目受益范围分析;国家(含部门、地区)需求分析;项目单位需求分析;项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。 2.项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。 3.项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠性分析;项目预期社会效益与经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。 4.项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。 三、实施条件 1.人员条件。项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。 2.资金条件。项目资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况。 3.基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。 4.其他相关条件。 四、进度与计划安排 五、主要结论 项目可行性报告编制要求 一、概述 1 项目概况 1.1 项目名称 1.2 项目承担单位及负责人 1.3 项目起止日期

可行性分析报告(企业)

项目类型:项目编号: 六安大学科技园申报项目 可行性报告 项目名称 公司名称 申报单位(盖章) 填报日期

六安大学科技园制二O一四年十月

项目负责人电子信箱固定电话手机 项目联系人电子信箱固定电话手机 (封面扉页)

编写要求 该《可行性报告》系合作协议签订的重要依据,请认真按照规定的要求如实填写。具体如下: 1、按照规定的提纲、内容、格式编写。 2、反映企业和项目等情况必须真实,严禁弄虚作假。 3、技术、市场、财务等分析要有依据。 4、制定的目标、任务、工作进度等要具体。 5、报告涉及到外文缩写要注明全称(并翻译成中文)。 6、报告封面注明项目所属类型(A高校及研究机构,B现代农业与生物医药类项目,C高端装备(节能环保)等机械制造类项目,D电子信息类项目,E现代服务业类项目,F其他项目),项目编号不填。 7、本报告一式三份。

可行性报告内容提纲 一、企业情况 1、企业管理团队(包括创业企业家及核心团队介绍) 2、企业现有能力(企业现有人力资源配置、企业研发、生产、营销、资金管理能力,其他特殊能力) 二、项目情况 1、本项目国内外科技创新发展概况和最新发展趋势 2、本项目研究的目的、意义 3、本项目研究现有起点科技水平及已存在的知识产权情况 4、本项目研究国内外竞争情况及产业化前景 三、项目技术方案 1、总体目标(包括实施期限、计划投资、预期规模等) 2、总体技术方案(包括项目所依据的技术原理、主要技术与性能指标、项目拟执行的质量标准类型、质量标准名称) 3、项目创新内容 4、项目技术开发可行性(包括申报项目研究内容及涉及的关键技术及技术指标的描述,项目技术或工艺路线描述,项目技术实现主要面临的风险和应对措施) 5、本项目实施可能对环境的影响及预防治理方案。

项目可行性分析报告(模板)

项目可行性分析报告 第一部分:项目总论 一、项目概况 二、可行性研究结论 三、主要技术经济指标表 四、项目存在问题与建议 第二部分项目背景 一、项目提出背景 二、项目发展概况 三、项目投资的必要性 第三部分项目投资所在城市的基本概况 一、城市基本发展情况 二、城市地理位置、交通、 三、城市气候与生态环境 四、城市的人文环境 五、城市经济状况 六、城市的人口结构及人均经济状况 七、城市整体发展规划及功能布局 八、城市对项目的影响与建议措施 第四部分市场分析 一、整体房地产市场发展状况分析 二、项目区域市场分析 第五部分地块分析 一、地块概况 二、地块分析 三、土地价格 四、土地升值潜力初步评估 五、项目取得用地的法律及政策性风险分析

六、地块SWOT分析 七、项目评价 第六部分项目定位 一、项目目标设置 二、项目整体定位策略 三、项目定位建议 第七部分项目整体规划分析 一、项目规划设计可行性分析 二、项目规划设计的主题及概念 第八部分项目开发建设进度安排与销售节点 一、项目分期开发设置 二、工程计划 三、销售节点 第九部分投资估算与资金筹措 一、成本预测 二、税务分析 三、资金筹措 四、资金投放使用计划 第十部分销售收入测定 一、销售收入测算 二、销售利润测算 第十一部分财务与敏感性分析 一、项目盈利能力分析 二、项目盈亏平衡分析 三、项目敏感性分析 第十二部分综合评价 一、经济评价(定性) 二、社会评价(定性) 三、环境评价 四、市场预测

五、存在问题与建议 六、总体结论及建议 第十三部分竞拍和投标方式取得土地需要增加和完善的内容 一、主要指标测算 二、竞争对手分析 三、制定策略 第十四部分附件 第一部分:项目总论 一、项目概况

公司商业可行性分析报告

商业可行性报告 美亚公司 2004年2月28日 简介我国于1999年共有中等都市161座,小都市场体422座. 中小 都市污水排放量占全国污水排放量的55.6%.而且大部分中小都 市既分散又缺水,污水排放对我国的自然环境阻碍专门大专门广.必须对中小都市水污染进行操纵,并实现循环经济,解决大部分

中小都市的污水资源化的问题,这将关于中小都市及城镇的可持续进展是一个关键. 中小都市的污水特点是污水量变化较大,污水水质变化较大,受雨天阻碍较大.但融资的渠道中小都市较大都市为少,而污水排水渠道或不够健全,或全然没有. 美国科兰之星是适合于小城镇及开发区的组装水再生装置,起步于六十年代,1972年开始向全球销售.制造了至今无官司,无报废的记录.该装置适合每天27-30,000吨的处理能力,特不是1,000-30,000吨每天的项目.因为该装置成本有竞争力,基建速度快,节能及运行费用低,适合于无市政管道地区,污水能够就地处理就地消化及使用.随着人口的增加,装置的能力能够扩大.采纳先进的设计技术,设备可仅仅用作污水处理排放,也可作环境无公害的工厂,生产不同需求的中水及有机肥料.处理后的水质符合美国检疫局及环保局的标准.鉴于在小区内使用该设备无须化粪池,不须建筑市政管道,占地面积较小,设备能够地埋.燥音及气味较小,中水及处理后的淤泥可作为商品出售.自动化程度高,维修费用低.因而该产品既是投资的好项目,又是中小城镇污水资源综合利用的成熟项目.

处理工艺流程 1.Chief工艺简介 本方案采纳常规活性污泥法为处理工艺,要紧工艺设备采纳美国Chief公司生产的Ecolo-Chief(科兰之星)#EC-400K污水处理系统。 该装置的优点: (1).处理后的水质达到并超过美国检疫局及环保局对再生水30-30 的国家标准。即BOD达到30,SS达到30。实际科兰之星能够超过那个标准,达到一个新的水平20-20,甚至BOD达到10以下。生活污水能够得到100%的处理。处理后的水质可用于绿化及灌溉﹐加压及过虑后的水用于冲厕。 (2).消化后的污泥呈固态,大大减少排放体积及次数。且为有机肥,能够出售﹐这是环境无公害装置。 (3).该装置比国内同等装置省电30%-40%,只需一个操作工每天约工作2-4小时,故运行费用较低。 (4).该装置已在过去的32年中全球出售200余套。至今无纠纷,无损坏。是成熟的大工业生产技术。 (5).此装置安装快,运输容易,效率高 (可达90%-95%),易操作,维修費用低(约2%),抗冲击力强,易于扩大处理能力,包

文具有限公司可行性分析报告

中级财务治理项目可行性研究报告新兴文具有限公司的可行性报告

学院:会计学院 专业:会计 班级:07级2班 姓名:葛静 学号:407103000216 关于开办文具店的可行性报告第一章:企业概况 一、企业名称 新兴文具有限公司 二、公司人员构成 本合伙企业有三个合伙人 本人负责财务和公司的日常事务处理

合伙人王宇负责销售 合伙人张腾负责采购 二企业背景 文具行是一个前景特不宽敞的行业,尽管利润较以往降幅较大,但由于企业集团购买力有增无减,全国一年的营业额可达到1500亿元。近年来,我国文具办公用品行业得到了迅速的进展,产品更新换代较快,质量明显提高,花色品种和国外差不多接轨,不仅满足国内外需求,而且产品的技术含量有专门大的提高。现在国内共有文具办公用品生产企业2000多家,生产上万种花色品种的产品,有的品牌产品已达国际先进水平。 三、经营范围 要紧分为学生文具和办公文具两大类。学生文具要紧针对学生,而办公文具要紧的定位人群是企业,事业单位,工厂,政府机关等,学生文具注重款式新颖而办公文具是追求有用耐用,不求流行花样。办公文具的分类也专门广泛,如三针一钉,会计用品,文管用品,单据凭证等,值得一提的是,有些劳动用品,茶水用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内,因为他们也是办公所需的东西。工业区和写字楼购买文具的能力要比学校高专门多,公司用的文具数量是特不惊人的,尽管公司用电脑

以后少用笔,然而也带来的其他的商机,特不是电脑纸、复印纸、墨水墨盒、碳粉等办公用品,还有文件架,单据凭证,文件整理类型等用品,需求量都专门大 四拟建地点: 石家庄市槐安东路133号(理由:在2012年石家庄市万达广场将建成集大型购物中心、五星级酒店、5A写字楼、商业街区、高尚住宅、商务公寓于一体的都市商业广场。附近的学校有:石家庄经济学院、邮电学校、河北师大中校区、河北科大、医大、城建学校、四十三中、二十七中、金马小学、裕东小学、翟营大街小学等。大型医院有:医大医院河北省儿童医院、现代女子医院等。大型的超市有:世纪联华超市、保龙仓、易初莲花、北国超市、金马市场、怀特国际商城、怀特家居城等。交通有:16路、43路、65路、73路、快39路、49路) 五联系方式:电话 782599845 邮编 050001 第二章:企业资金 一、资金来源和注册资本 注册资本 10万 资金来源自己出四万,其余两个合伙人王宇、张腾每人出

新公司项目可行性报告

新公司项目可行性报告 浙江XX科技有限公司 新能源电动车、电动大巴动力系统、电机电控等 产品研究及建造厂房项目 可行性研究报告 2009年11月18日 目录 总论第一章 项目名称及承办单位1.1 可行性研究工作范围及原则1.2 项目提出背景及投资的必要性1.3 项目主要技术经济指标1.4 可行性研究主要结论1.5 市场需求预测及拟建生产规模第二章市场需求预测 2.1拟建生产规模 2.2产品类别和工艺设备方案及原辅材料第三章项目产品类别 3.1工艺流程 3.2 设备3.3 总图、土建工程与运输第四章 总图布置4.1 土建工程4.2 运输 4.3公用配套工程第五章给、排水 5.1电气 5.2环保、消防、安全第六章 环境保护6.1 2 消防6.2 劳动安全、卫生防护措施6.3 第七章部门设置与项目实施进度 部门设置7.1工作制度和劳动定员7.2 人员培训7.3 项目实施进度安排7.4投资估算第八章概述8.1编制方法8.2 投资估算8.3资金筹措及使用计划8.4经济分析第九章 9.1说明 固定资产、无形及递延资产9.2产品成本测算9.3 销售收入、销售税金及附加、利润及分配9.4 财务盈利能力分析9.5 清偿能力分析9.6

财务不确定分析9.7 经济分析结论9.8 第十章可行性研究结论与建议 10.1结论 10.2 建议 3 论第一章总 1.1项目名称及承办单位 1.1.1项目名称 浙江XX科技有限公司(筹)投资兴建厂房及辅助用房建设项目 1.1.2投资单位 浙江XX有限公司、浙江XX动力科技有限公司 单位地址 联系电话: 1.1.3项目拟建地点 浙江杭州市萧山临江新城 新创办公司名称:浙江XX科技有限公司(筹) 法人代表: 注册资金:5000万元 经营范围:电动动力系统、电动汽动ATV 、UTV、特种车辆、电 动汽车、电机电控、新型纳米材料应用。 1.1.4可行性研究报告编制单位 浙江XX 机电有限公司 1.2可行性研究工作范围及研究原则: ◆坚持实事求是、科学分析的原则,力求准确、可靠。 的原则。”三同时“◆坚持项目主体、环保、安全 ◆坚持动态分析的观点,合理确定投入产出数据,寻找边界条件向4 委托者提供较大把握的技术经济数据,以求减少决策失误。 1.3项目提出的背景及投资的必要性 1.3.1项目提出的背景及意义 进入新世纪,全球节能减排问题十分突出,而高度信息化时代的高科技成为汽车产业新一轮发展的良好条件,于是全球汽车产业出现了两种创新路线:一是重视传统内燃机汽车技术上的重大改进,另一个是积极地开展新能源汽车的研制,特别是加快电动汽车的研制和产业化。随着国际油价的持续攀升,电动汽车的发展日益受人关注。 目前,电动汽车分为三种:纯电动汽车、燃料电池电动汽车和混合动力电动汽车。纯电动汽车以车载电源(蓄电池)为动力,用电机驱动车轮行驶,但目前其问题是蓄电能力有限,续驶距离短,因而其发展关键是低价高效蓄电池技术。燃料电池电动汽车是一种可以将燃料中的化学能直接转化为电能的能量转化装置,通过车载氢气罐直接输送氢气,氢气在燃料电池内发生电化学反应,转化为电能,电能再输送给电机用以驱动车轮。它的特点

关于成立公司可行性分析报告

关于成立公司可行性分析报告 xxx科技发展公司

摘要 公司由xxx科技发展公司(以下简称“A公司”)与xxx有限公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资480.0万元,占公司股份68%;B公司出资220.0万元,占公司股份32%。 公司以产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 公司计划总投资4874.67万元,其中:固定资产投资3460.36万元,占总投资的70.99%;流动资金1414.31万元,占总投资的29.01%。 根据规划,公司正常经营年份可实现营业收入10578.00万元,总 成本费用8027.43万元,税金及附加89.57万元,利润总额2550.57 万元,利税总额2991.94万元,税后净利润1912.93万元,纳税总额1079.01万元,投资利润率52.32%,投资利税率61.38%,投资回报率39.24%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位208个。 认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高 水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。

第一章总论 一、拟筹建公司基本信息 (一)公司名称 公司(待定,以工商登记信息为准) (二)注册资金 公司注册资金:700.0万元人民币。 (三)股权结构 公司由xxx科技发展公司(以下简称“A公司”)与xxx有限公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资480.0万元,占公司股份68%;B公司出资220.0万元,占公司股份32%。 (四)法人代表 夏xx (五)注册地址 某某产业园(以工商登记信息为准) (六)主要经营范围 以行业为核心,及其配套产业。 (七)公司简介

广州新型材料制造项目可行性分析报告

广州新型材料制造项目可行性分析报告 规划设计/投资分析/实施方案

报告说明— 2016年全球冠脉支架市场规模估计在70亿美元左右,增速6%左右。 综合数据来看,2016年全球冠脉支架的市场规模在70亿美元左右,预测2016-2020年CAGR6%左右,呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看,美国和东亚(包括日本、中国、东南亚各国)合计占比70%左右,中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势,冠脉支架 市场规模增速普遍高于10%。从支架技术上看,虽然雅培的可降解支架退市,但全球来看可降解支架研发势头不减,技术的更新换代仍然是支架行业的 主题和销售增长驱动力。 该镍钛支架项目计划总投资15448.13万元,其中:固定资产投资12756.77万元,占项目总投资的82.58%;流动资金2691.36万元,占项目 总投资的17.42%。 达产年营业收入18987.00万元,总成本费用14677.28万元,税金及 附加254.73万元,利润总额4309.72万元,利税总额5158.89万元,税后 净利润3232.29万元,达产年纳税总额1926.60万元;达产年投资利润率27.90%,投资利税率33.39%,投资回报率20.92%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位370个。 冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术(PCI),是心内科中 主流的一种术式。目前,我国冠心病患者人数估计已超过1000万,且冠心

病死亡率逐年上升,作为治疗的重要手段,我国PCI手术仍然处于稳健增长阶段,具备中长期成长空间。

目录 第一章项目总论 第二章项目建设单位说明第三章项目背景、必要性第四章产业调研分析 第五章产品规划方案 第六章选址分析 第七章项目工程设计说明第八章项目工艺及设备分析第九章环境保护和绿色生产第十章安全规范管理 第十一章建设风险评估分析第十二章项目节能评价 第十三章项目进度说明 第十四章投资规划 第十五章项目经营收益分析第十六章综合评价说明 第十七章项目招投标方案

公司可行性分析报告

公司可行性分析报告 导读:本文公司可行性分析报告,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 公司可行性分析报告(一) 一、概述 省绿色食品办公室与区人民政府农业产业化办公室就合作组建浙江绿色食品发展有限公司、发展绿色食品事业进行了讨论。双方认为: 1、建设省绿色食品展示展销中心(省绿色食品生产力促进中心),是构建绿色食品展示展销体系的当务之急。绿色消费是世界性的潮流。我国绿色食品产业发展形势良好。浙江是全国的资源小省,经济大省。浙江农业必须走绿色食品产业的道路,浙江完全有能力、有条件成为全国发展绿色食品的先进省份。目前,浙江绿色食品产业发展尚处于相对滞后水平,迅速构建浙江省绿色食品展示展销体系,尽快形成绿色食品消费交易中心,是浙江发展绿色食品产业、迅速达到全国领先水平的关键。这一体系应该由绿色食品展示展销中心、绿色食品生产力促进中心、绿色食品市场、绿色食品开发(或发展)有限公司四部分组成。其中,全省大部分农产品市场都以发展绿色市场为已任,开业在即的丽水市浙西南农贸城更是高举绿色市场大旗。全省开发绿色食品的企业也不断涌现,唯绿色食品展示展销中心与绿色食品生产力促进中心尚未问世。从全国而言,目前只有青岛等城市已建成绿色食

品展示展销中心。 加快建设浙江省绿色食品展示展销中心(与绿色食品生产力促进中心两块牌子一个实体),将绿色食品的展示展销与绿色食品的发展培育有机结合,可迅速促进绿色食品市场的发展壮大,从而带动绿色食品生产基地的形成。可以认为,加快建设浙江省绿色食品展示展销中心(绿色食品生产力促进中心),仍是构建浙江省绿色食品展示展销体系的当务之急。 2、建设浙江省绿色食品展示展销中心(浙江省绿色食品生产力促进中心),丽水具有得天独厚的条件。从自然条件分析,丽水是国家级生态示范区,是华东乃至全国少有的“生物基因库”,是浙闽六大水系之源(瓯江、钱塘江、闽江、飞云江、灵江、交溪),是东南沿海发达地区的生态屏障。绿色生态是丽水的后发优势。从产业基础分析,丽水是沿海发达省份中的欠发达地区,是沿海发达地区与WTO 对接过程中产业梯级转移的Ⅰ级接受地带。在这一生态环境中生产的农产品,从广义而言,均为绿色食品。以此这基础,通过若干年的努力,丽水完全可以建设成为可持续发展的,以市场为导向、现代科技为支撑,充分发挥生态优势,具有区域特色,现代化特征明显的“绿色产业集聚谷地”,各种生产要素将向绿色产业集聚,产业结构朝着绿色经济的方向调整,经济战略重点向绿色经济倾斜。在培育绿色食品产业的过程中,势必会带动绿色市场的形成,促进生态旅游业等相关的绿色产业的形成与发展。 二、浙江省绿色食品发展有限公司框架

太原高新技术产业项目可行性分析报告

太原高新技术产业项目可行性分析报告 投资分析/实施方案

摘要 医用电子直线加速器是一种比较复杂的大型医用没备。涉及诸多学科 和技术,如加速器物理、核物理、无线电、电工学、电子学、自动化控制、电磁学、微波技术、机械、精密加工、电子计算机、制冷、流体力学等。 这里只简单介绍医用电子直线加速器的一般结构。不论是行波医用电子直 线加速器,还是驻波医用电子直线加速器;不论是低能医用电子直线加速器,还是中高能医用电子直线加速器,尽管在结构上各有千秋,但基本结 构是一致的。主要包括加速管、脉冲调制器、电子枪、微波系统、真空系统、稳频、温控及充气系统、射线束引出系统、治疗头、治疗床。 医用电子直线加速器是指利用微波电磁场加速电子并且具有直线运动 轨道的加速装置,用于患者肿瘤或其他病灶放射治疗的一种医疗器械。它 能产生高能X射线和电子线,具有剂量率高,照射时间短,照射野大,剂 量均匀性和稳定性好,以及半影区小等特点。 该电子设备项目计划总投资5372.00万元,其中:固定资产投资4183.61万元,占项目总投资的77.88%;流动资金1188.39万元,占 项目总投资的22.12%。 本期项目达产年营业收入8853.00万元,总成本费用6743.03万元,税金及附加91.49万元,利润总额2109.97万元,利税总额 2492.49万元,税后净利润1582.48万元,达产年纳税总额910.01万

元;达产年投资利润率39.28%,投资利税率46.40%,投资回报率29.46%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位178个。

太原高新技术产业项目可行性分析报告目录 第一章项目概况 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

新产品开发)可行性方案报告书模板

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XXX可行性分析报告
作者 审核 批准
贺丹丹 张弢
陈工孟
编制日期 审核日期 批准日期
2011-08-03 2012-01-20 2012-02-04
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1. 概要..........................................................................- 1 1.1. 目的 ..................................................................... - 1 1.2. 背景 ..................................................................... - 1 1.3. 术语和定义 ............................................................... - 1 1.4. 参考资料 ................................................................. - 1 -
2. 产品功能需求说明 ..............................................................- 1 3. 市场可行性分析................................................................- 1 -
3.1. 市场状况分析 ............................................................. - 2 3.2. 产品价值分析 ............................................................. - 2 3.3. 目标客户分析 ............................................................. - 2 3.4. 竞争对手分析 ............................................................. - 2 3.5. 营销可行性分析 ........................................................... - 2 3.6. 产品可持续性分析 ......................................................... - 2 4. 技术可行性分析................................................................- 2 4.1. 技术架构及关键点分析 ..................................................... - 2 4.2. 现有条件和资源分析 ....................................................... - 2 4.3. 预计开发周期、成本及计划 ................................................. - 3 -
4.3.1. 预计开发周期及人员安排 ............................................- 3 4.3.2. 预计开发及维护成本 ................................................- 3 4.4. 其它可选择方案 ........................................................... - 3 5. 经济收益分析..................................................................- 3 5.1. 品牌及竞争力收益 ......................................................... - 3 5.2. 内部积累收益 ............................................................. - 3 5.3. 成本收益分析 ............................................................. - 3 5.3.1. 成本分析 ..........................................................- 3 5.3.2. 收入分析 ..........................................................- 4 5.3.3. 成本收益分析 ......................................................- 4 5.4. 敏感性分析 ............................................................... - 4 6. 产品风险分析..................................................................- 5 6.1. 市场风险 ................................................................. - 5 6.2. 技术风险 ................................................................. - 5 6.3. 人力风险 ................................................................. - 5 6.4. 政策风险 ................................................................. - 5 6.5. 资金风险 ................................................................. - 5 6.6. 法律风险 ................................................................. - 5 6.7. 其它风险 ................................................................. - 5 7. 分析结论......................................................................- 5 8. 备注..........................................................................- 6 -
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企业可行性分析报告

——企业规模扩大可行性分析—— 完美门业 企业规模扩大可行性分析

——企业规模扩大可行性分析—— 目录 第一部分:企业基本情况————————————————3 一、企业名称—————————————————————3 二、经济性质—————————————————————3 三、注册地址—————————————————————3 四、通讯地址—————————————————————3 五、注册资金及投资总额————————————————3 六、公司简介—————————————————————3第二部分:项目建设背景、必要性、可行性————————3 一、项目建设背景———————————————————3 二、项目建设必要性——————————————————4 三、项目建设可行性——————————————————4第三部分:企业产品规划————————————————5 一、产品生产—————————————————————5 二、产品营销—————————————————————5 三、产品市场分析———————————————————6第四部分:企业规模扩大用地规划————————————6第五部分:企业规模扩大计划投资金额——————————6第六部分:企业发展目标————————————————7第七部分:企业规模扩大可行性研究结论—————————7

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企业规模扩大可行性分析 第一部分:企业基本情况 一、企业名称: 二、经济性质: 三、注册地址: 四、通讯地址: 五、注册资金及投资总额:万元 公司简介: _____________________________________________________________________________ 第二部分:项目建设背景、必要性、可行性: 一、项目建设背景: (一)中国门业市场发展迅速,市场需求强劲: 1、近几年来,门业市场发展迅速,竞争日趋激烈,各种大大小小的公司纷纷登上这一舞台, 想要在这激烈的市场竞争中赢得自己的一席之地; 2、随着经济发展,建筑行业处于迅猛发展的阶段,使门的需求量越来越大; 3、生活水平的提高时人们开始更多的关注生活环境的改变,这也在很大程度上增加了门的 需求; (二)公司现状: 1、公司经营现状: 近几年来,中国门业市场发展迅速,门的种类不断增加,生产方面也在不断引进先进的 生产技术和生产方法,以抵抗激烈的市场竞争所带来的压力。经过几年的发展,青园门业已经成 为南阳地区有影响力的门类生产、加工及销售的企业,也成为邓州市最大的成品门生产、加工及销售企业。企业的产品也得到了消费者的一直好评,经受了市场和事件的检验。 在长期的发展过程中,企业也显示出自己完善的发展系统和雄厚的实力: (1)企业根据市场现状进行产品的生产和销售,积极进行产品规划,是企业生产的产品能够满足市场需求,同时也使企业产品拥有广阔的市场前景,使企业具有更大的发展空间。 (2)准确进行市场定位:企业自建设初期就将产品定位于中高端市场,事实也证明这一决定是准确而明智的。在中端市场,我们得到了消费者的一致好评,销售量也不断增加。 在不断发展的过程中,企业将逐步向高端市场扩展,以求满足不断发展的市场需求; ( 3)企业具有较强的品牌意识,拥有自己完善的 CIS 系统:具有自己的企业名称、商标、标准字、员工制服、宣传册、手提袋等等。企业也能够积极的进行广告宣传,采取车体 广告、墙体广告等形式对公司进行宣传,扩大在群众中的影响力; (4)生产技术方面采用国内先进技术,污染小,能耗低,产品质量已达到国内先进水平,可以满足下游市场对产品的质量要求; (5)公司财务评价主要指标均超过行业相同规模企业,项目财务经济效益较好,并且具有一定的抗风险能力; 2、公司产品现状: 公司目前生产包括塑钢门、免漆门、塑钢护栏、钛镁合金移门、高档室内钢木门,强化烤漆门等在内的多种产品。在不断发展的过程中,钢木门,塑钢门以及钛镁合金移门已成为公 司发展的主要方向。 特别是钢木门,其生产符合国家节能政策,采用国内先进工艺技术,在生产地区拥有丰

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