质量检查记录(表格)
质量安全检查表格

施工现场安全检查
项目名称项目负责人形象进度检查日期参检人员
检查项目检查人员
质量检查1、进场材料是否符合规范及设计要求,有材料检查台账,合格证、出厂证明、检查报告是否齐全;
2、成品保护是否到位,有无损坏或二次污染;
3、单项工程外观检查、施工工艺质量是否符合要求,有无检查记录;
4、是否备有施工组织设计、重大专项方案、监理规划、监理细则;
5、现场档案管理是否及时,是否按要求进行立卷、归档;
安全文明
检查1、施工单位安全员(安全C证)是否到岗;
2、进场人员是否进行三级教育、安全交底工作,并有记录;
3、应急预案、临电方案等是否到位,是否备案或进行论证;
4、特种作业人员是否持证上岗;
5、施工用临时电源配置是否完好,接地可靠,是否落实定期检查并有记录
6、塔吊、脚手架搭建是否符合规范和方案要求,有无安全检查记录;
7、施工现场是否存在未正确佩戴安全帽现象、高处作业人员是否规范佩带安全带,是否有随意抛掷物件现象;
8、临边、洞口是否按照规范及方案要求进行防护;
9、设备吊装去是否设置围挡或专人监护;
10、现场是否配置有灭火器等常用消防器材,有无检查记录;
1、施工现场是否设有围挡,且坚固、整洁、美观;
2、施工现场是否采取封闭管理,主要道路是否硬化;
3、现场材料、构配件、料具等是否整齐堆放,并挂有标识、标牌;
4、现场是否挂有五牌一图,内容齐全、规范、整齐;是否有安全标语、宣传栏等;
5、是否有防尘、防噪措施,夜间施工有施工许可证;。
施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收记录(填写范例)GB50303—2002砖砌体分项工程质量验收记录表(填写范例)填表说明:1、将分项工程名称填写具体和检验批表的名称一致;2、检验批逐项填写,并注明部位、区段,以便检查是否有没有检查到的部位:3、由项目专业技术负责人和该专业的监理工程师签字。
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装分项工程质量验收记录表GB50303—2002(填写范例)主体分部(子分部)工程质量验收记录表(填写范例)填表说明:1、分部(子分部)工程的名称填写要具体,并注明是分部还是子分部;2、分项工程填写要是全部分项工程,并写明检验批的数量;3、资料审查要按子分部工程分别检查,要按层次进行,并判断其能否达到完整的要求;判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”,监理单位填写“同意验收”,并将资料附在后边;4、安全和功能抽查,每项检测有单项报告,其结果能达到设计要求;5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行,并附评价表;6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
电气动力安装工程分部(子分部)工程验收记录(填写范例)附表D.0.2 0604单位(子单位)工程质量竣工验收记录表(填写范例)填表说明:1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程;2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的项目检查检测报告的结论;另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。
3、综合验收结论,填写通过或同意验收。
不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格;4、难收单位签字人表上要求人员签名,对勘察单位在地基分部中签字。
质量检查表格模板

质量检查表格模板
1. 表格简介
质量检查表格是一种用于记录和检查产品或服务质量的工具。
通过使用该表格,您可以方便地记录每个项目的质量情况,并发现并解决质量问题。
本文档将提供一个质量检查表格的模板,以供参考和使用。
2. 表格结构
质量检查表格的结构可以根据您的具体需求进行调整。
以下是一个基本的质量检查表格模板的结构示例:
3. 使用说明
3.1 填写项目名称
在表格中的"项目名称"列中填写需要进行质量检查的项目名称。
您可以根据具体情况添加或删除项目。
3.2 设定检查标准
在表格中的"检查标准"列中填写每个项目的质量检查标准。
这
些标准可以是产品或服务的规定要求,也可以是内部设定的质量指标。
3.3 进行质量检查
根据检查标准,在"检查结果"列中标记每个项目的检查结果。
通常使用符号(如√、×)来表示通过或未通过质量检查。
3.4 添加备注
在"备注"列中添加任何额外的说明或评论,以进一步描述每个
项目的质量情况或提供解决质量问题的建议。
4. 总结
质量检查表格是一个有助于记录和检查质量的工具。
本文提供
了一个质量检查表格的模板,您可以根据具体需求进行调整和使用。
通过使用这个模板,您可以更加方便地记录每个项目的质量情况,并发现并解决质量问题。
工程质量、安全、环保检查记录表

通过检查记录表,可以了解施工组织设计的实际执行情况,及时发现和解决施工现场存在的 问题。
检查记录表与施工组织设计相互关联,共同保证工程的质量、安全和环保要求。
检查记录表是工程验收报告的组成部分,提供详细的检查信息和数据支持。 检查记录表的数据可以作为工程验收报告的依据,确保工程质量符合要求。 工程验收报告中会提及检查记录表,作为工程通过验收的证明文件之一。 检查记录表与工程验收报告相互关联,共同构成完整的工程质量评估体系。
Part Four
严格按照表格要求填写各项内 容
确保填写内容真实、准确、完 整
填写过程中不得遗漏任何一项 内容
填写完成后,需经过审查确认 无误后签字盖章
填写记录表时,应按照规定 的格式和要求填写,不得随 意更改或省略。
填写记录表时,必须使用黑 色或蓝色水笔,不得使用铅 笔或圆珠笔。
填写记录表时,应准确、完 整地填写各项内容,不得遗
汇报人:XX
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人:XX
01 02 03 04 05
06
Part One
Part Two
目的:确保工程质量、安全、环保达标
作用:及时发现和解决潜在问题,提高工 程质量和安全性,保护环境
适用范围:适 用于各类建筑 工程的质量、 安全、环保检
查
适用对象:建 设单位、施工 单位、监理单 位等相关责任
主体
国家相关法律法规 和标准
行业规范和规程
企业内部管理制度 和规定
其他相关文件和资 料
Part Three
施工前检查:确 保施工条件符合 要求
质量记录表格汇总86张

文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。
质量检查表格

附表:建设工程施工质量检查表受检工程基本情况表工程所在省(市、县):单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表(建筑工程)检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料(一)原材料、成品、半成品、构配件1 水泥及外加剂、掺合料2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4 预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7 防水材料(二)施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12 钢筋焊接、机械连接试验报告13 钢结构连接(焊接)质量检测报告14 回填土检验报告15 沉降观测记录(三)施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17 桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20 预制构件、钢构件吊装记录21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23 结构实体检验记录(四)质量验收记录24 地基验槽记录25 桩位偏差、桩顶标高验收记录26 隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部(子分部)验收记录28 工程质量问题处理及验收记录二、工程实体(五)钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求32 钢筋连接:检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度(六)混凝土工程34混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差(七)砌体工程36 砌筑砂浆强度和试块留置37 砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39 灰缝厚度及砂浆饱满度40 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况(八)实体质量抽测41钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测(九)其他45 预制承重构件安装46 钢结构安装47施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况结果统计符合项不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表(市政工程)检查项目评价备注符合基本符合不符合一、市政工程施工技术管理资料1 施工图设计文件审查合格证、图纸会审记录2 开工报告3 施工组织设计、施工方案、技术交底(包括季节施工情况)4 测量复核记录5 施工试验报告、检测报告、施工记录6 隐蔽工程及管线并回填检查记录7 检验批、分项、分部、单位工程验收记录8 地基、基础及主体结构验收记录9 设计文件、设计变更及洽商记录10 功能性实验报告11 质量事故处理资料二、建筑材料、构配件和设备的采购质量保证12 原材料、半成品、预制品、设备的技术文件和质保书13 原材料、半成品、构配件、设备的检(试)验报告14 抽样检验试件制作、见证情况三、工程实体、观感质量15 软基处理厚度、压实情况、搅拌桩桩径及桩头质量16 路基填土分层压实17 路床平整度、横坡18 底基层厚度、平整度、横坡、宽度19 基层厚度、平整度、横坡、宽度20 面层厚度、平整度、横坡、宽度21 钢筋加工、制作质量,焊接情况22 混凝土平整、密实、色泽均匀23 模板及其支架的可靠性和稳定性24 混凝土构件的拆模时间控制25 主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距26 钢筋加工的形状、尺寸27 钢筋连接、锚固、接头位置及数量28 受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度29 预应力张拉应力控制及伸长值30 预应力筋断裂或滑脱数;每端滑移量和滑丝量31 施工缝的留置位置及处理32 混凝土的养护33 混凝土试块留置及养护条件(同养及标养)34 砼结构外观质量35 砂浆试块数量及成型、养护36 灰缝厚度及砂浆饱满度37 管道平基、管座、接口质量38 泵站水泵安装地脚螺栓牢固和泵体水平度39 沉井内壁及底板无渗漏40 电气、机械设备符合设计要求,运行正常41 焊接质量,焊渣、焊缝情况42 水池满水试验43 水泵安装地角螺栓牢固和泵体水平度44 沉井内壁及底板无渗漏45 电气、仪表、自控、设备符合设计要求,运行正常46 污泥处理构筑物穿墙管件处砼密实、不渗漏47 设备刮板与池底间隙应符合设计要求48 设备安装记录完善;调试、运行正常,各项指标、参数符合设计或设备要求49 给水排水管道的功能性试验,压力管道的水压试验,无压管道的严密性试验50 铺装工程(基层、面层)、地基基础、景观绿化工程的施工质量控制51 给水排水系统功能完善52 控制系统、自控或人工控制符合设计要求53 电气系统电缆接头及电缆保护、电气接地或接零保护符合要求结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字:检查日期:工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目检查内容评价施工单位1 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)□符合□不符合4 施工合同备案情况检查合同□符合□不符合5建设单位是否及时向施工单位支付安全防护与文明施工措施费用安全防护、文明施工措施费是否专款专用□符合□不符合6组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织□符合□不符合7原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合8 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合9 项目负责人资格和履责情况项目经理资格是否符合要求,是否按规定到岗履责□符合□不符合10 项目部人员配备及到位情况关键岗位人员配备是否齐全,资格是否符合要求,且是否按规定到岗履责□符合□不符合11施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批□符合□不符合12 施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底□符合□不符合13施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置□符合□不符合14工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□不符合15 质量问题和质量事故处理情况是否按规定及时处理,整改措施是否有效□符合□不符合结果统计符合项不符合项检查组成员签字:检查日期:施工现场专项治理贯彻落实与执行情况检查表(建筑工程)检查项目检查内容评价备注符合不符合1 施工现场体积计量施工现场是否设置磅秤计量2 检测单位资质情况工程检测、实验是否有资质3 施工现场质量检查施工现场质量检查员是否有证件4 施工单位执业资格情况单位执业人员是否取得相应资质或资格证书5 钢筋保护层位置的可靠措施是否有方案,现场仪器实测6 控制楼板底部平整的可靠措施是否有方案,现场查看7 推行砼试块、砂浆试块标准养护措施现场是否有标养室8 按设计要求施工建筑节能情况现场查看实物与施工图纸核对9 按规定使用预拌砼及“非粘”砌体情况查看现场及核对图纸10 桩基工程进行承载力试验检测情况现场查看施工资料是否符合11 施工现场人员胸卡佩戴实施情况胸卡是否制作、现场是否佩戴12 新建建筑抗震构造措施落实情况施工图设计与现场施工是否相符结果统计符合项不符合项检查组成员签字:检查日期:。
现场施工现场质量管理检查记录表格模板

附表A.0.1施工现场质量管理检查记录; .施工现场质量技术管理制度本制度主要内容为:1、质量例会制度;2、月评比及奖惩制度;3、工程质量三检及交接检制度;4、质量与经济挂钩制度;5、岗位责任制;6、图纸会审制度;7技术交底制度、;8、挂牌制度;9、技术复核制度;10、见证取样制度;11、工程质量检验制度;12、材料、设备存放与管理制度;13、科技开发和推广应用管理制度;14、施工技术总结。
一、质量例会制度项目部应建立质量例会制度,固定每旬召开一次质量例会,即每月的10号、20号和30号为质量例会日。
由项目经理或项目技术负责人主持,由专职质量检查员负责记录,参加人员有各专业工长(施工员)、各工种班组长以及班组的主要骨干等人员参加的会议。
召开质量例会的主要内容是:针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析,并制订改正措施和防范措施。
会议要求每人均要发言,并做到畅所欲言,以采集众人的智惠和才学。
会议形式应力求活泼、和谐,不要拘于一格,可召开成座谈会、分析会、研讨会和碰头会等形式进行。
现场质量例会应以一种制度固定下来,不管问题多少、是否闲忙,均应按期按时召开,并将会议成果整理打印出来。
无故不参加者应进行处分和制裁。
二、月评比及奖罚制度(一)、月评比办法为了确保工程(产品)质量,提高企业信誉,促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准,特对工程(产品)质量和技术管理进行每月的质量评比及建立质量奖罚制度。
项目部每月组织一次全工地性的综合质量评比活动,总分第一名的选手; .(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约500元);总分第二名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约300元);总分第三名的选手(施工管理人员或员工),项目部给予物质奖励(价值约100元)。
(二)奖励1.单位工程质量经工程相关各方共同验收一致认为达优良等级的,则按该工程合同价款0.5%奖励给管理人员和班组;2.单位工程质量被市工程质量协会评为“水仙花杯”奖的,则按该工程合同价款1%奖励给管理人员和班组;3.单位工程质量被省工程质量协会评为“闽江杯”奖的,则按该工程合同价款2%奖励给管理人员和班组;4.单位工程质量被国家建设部评为“鲁班奖”的,则按该工程合同价款3%奖励给管理人员和班组;5.单位工程优良奖金,只能按最上一级得奖给予奖励,不重复奖励。
分包单位质量检查表

分包单位质量检查表一、项目概述本质量检查表旨在对分包单位的工作进行质量评估和监督,以确保项目的顺利进行和优质的成果交付。
二、检查内容1. 施工过程:- 检查分包单位是否按照设计图纸和相关规范进行施工。
- 检查施工过程中的关键节点,如拆除、基础施工、结构施工等,是否符合质量要求。
- 检查分包单位施工中的材料选用、构件连接、施工工艺等是否符合质量要求。
2. 质量记录:- 检查分包单位的质量记录,包括质量检验报告、施工记录、材料验收报告等,是否完整准确。
- 检查分包单位是否落实质量控制措施,并记录下实施情况。
3. 安全施工:- 检查分包单位是否按照安全施工规范进行作业,包括现场安全设施设置是否符合要求、作业人员是否佩戴安全防护用品等。
4. 管理制度:- 检查分包单位是否建立了质量管理制度,包括工艺操作规范、施工组织设计、质量控制措施等。
- 检查分包单位的质量管理制度是否得到有效执行,并记录下执行情况。
三、检查方法1. 实地检查:对工地进行实地检查,观察施工现场情况,核实分包单位的施工质量。
2. 质量文件审核:审查分包单位提交的质量文件,核对与实际施工情况的一致性。
3. 工程验收:参与工程的阶段性和最终验收,对分包单位的工作进行综合评估。
四、检查记录针对每次检查,应尽量详细记录以下内容:- 检查时间、地点、检查人员等基本信息。
- 检查的具体内容和细节。
- 发现的问题和不合格项。
- 建议及整改要求。
- 检查结论。
五、检查频次与结果处理1. 检查频次:根据项目的进度和需要,制定合理的检查频次,确保全程监督。
2. 处理结果:- 发现问题或不合格项时,要及时与分包单位沟通,提出整改要求,并跟踪整改情况。
- 合格的检查结果要及时记录,以备后续参考。
六、附录1. 质量检查记录表格。
2. 相关规范和标准参考。
以上为分包单位质量检查表的内容,旨在确保项目的质量控制和监督工作得以有效进行。
具体实施时,请根据实际情况进行适当调整和补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质量检查记录(表格)
以上为质量检查记录表格,记录了五次质量检查的相关信息。
每一行代表了一次单独的检查,包括序号、日期、检查内容、质量标准以及检查结果。
其中,序号为每次检查的唯一标识。
日期记录了检查的具体日期。
检查内容描述了本次检查的具体项目,例如产品外观、产品尺
寸、功能测试、包装完整度等。
质量标准确定了每项检查的合格标准。
检查结果记录了本次检查的结果,可以是合格或不合格。
这份质量检查记录表格可以帮助记录每次的质量检查情况,便于追溯产品质量,并及时采取相应的纠正措施。
通过合格与不合格的记录,可以分析产品质量的稳定性和改进的方向,从而提升产品的整体质量和客户满意度。
请根据实际情况填写并保留好质量检查记录表格,以便后续使用和参考。