技术文件审签制度

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安全技术文件审批制度

安全技术文件审批制度

安全技术文件审批制度一、审批的目的和原则1.目的:安全技术文件是组织各项安全工作的基础和依据,审批的目的是保证文件的准确性、有效性、可操作性和可追溯性。

2.原则:审批制度应以科学、公正、合规为原则,确保文件评审的透明、公正、严肃。

审批人员应保持独立性和客观性,不受其他利益影响。

二、文件的申请和审批流程1.文件的申请:文件编制人员将编制好的文件提交给主管部门,并填写文件审批申请表。

2.文件的初审:主管部门按照文件审批申请表的要求进行初步审查,包括文件的编号、名称、版本、编制依据等是否完整,文件的目的、内容、范围是否符合要求。

3.文件的评审:主管部门将初审通过的文件交给相关部门或专家进行评审。

评审人员根据自身的专业知识和经验,对文件的技术性、操作性、可行性等进行评价,并提出修改意见。

4.文件的修改:文件编制人员根据评审人员的修改意见,对文件进行修改,并做出合理解释或调整。

5.文件的复审:修改后的文件再次提交给主管部门进行复审。

主管部门对文件的修改意见进行核查,并通过比对原始文件和修改后的文件,判断修改是否合理。

7.文件的批准:经终审人员审核通过后,文件由主管部门负责签署批准,并上报组织领导审批。

三、审批的要求和注意事项1.审批要求:审批人员应具备相关技术和管理知识,并熟悉相关法律法规和标准。

审批人员应严格按照文件审批制度和流程进行审批,不得随意修改文件内容。

2.注意事项:审批人员应保持独立性和客观性,不受其他利益影响。

审批人员应认真阅读文件内容,确保文件的合规性和准确性。

如果发现文件存在问题或违法违规情况,应及时指出并采取相应措施。

四、文件变更的审批流程1.文件变更的申请:文件编制人员将需要变更的文件提交给主管部门,并填写文件变更申请表。

2.文件变更的初审:主管部门按照文件变更申请表的要求进行初步审查,包括变更的原因、范围、内容等是否合理。

3.文件变更的评审:主管部门将初审通过的变更申请交给相关部门或专家进行评审。

安全技术文件审批制度范本(2篇)

安全技术文件审批制度范本(2篇)

安全技术文件审批制度范本一、概述本安全技术文件审批制度的目的是保障公司的安全管理工作的科学性和有效性,规范安全技术文件的编制与审批流程,确保各项安全工作的顺利开展。

本制度适用于公司内部所有安全技术文件的编制与审批。

二、文件编制1. 安全技术文件的编制由专业的安全技术人员负责,确保文件的科学性和合理性。

2. 文件编制应依据国家法律法规、行业标准以及公司安全管理制度等相关规定,内容准确全面。

3. 编制的安全技术文件应包括但不限于危险源辨识、风险评估、事故预防与应急措施等内容。

4. 编制过程中应注重文件的可操作性,确保能为具体安全工作提供指导和支持。

三、文件审批1. 安全技术文件的审批由公司安全管理部门负责,确保文件的合法性和合规性。

2. 审批的前提是文件编制完毕,并经过编制人员的初步审核和修订。

3. 审批过程中应进行全面仔细地审查,确保文件的科学性和合理性。

4. 对于需要修改的地方,安全管理部门应及时与编制人员进行沟通和协商,确保文件的准确性。

5. 审批通过后,安全管理部门应及时将文件的原件归档并通知相关部门。

四、文件生效1. 安全技术文件经审批通过后,即刻生效,并立即向相关部门和人员发出通知。

2. 文件的生效应当得到全员的认可和支持,各部门应按照文件要求立即落实相应措施。

3. 如果文件中规定了具体的时间要求或工作节点,各部门应按照要求完成相关工作,并上报安全管理部门备案。

4. 文件生效后,如有需要修改的情况,应按照正常的审批程序进行,不得私自擅自修改文件。

五、文件监管1. 安全管理部门应对已审批通过的安全技术文件进行定期检查和监督,确保文件的实施和执行情况。

2. 对于文件执行中存在的问题和难点,安全管理部门应积极协调,并组织相关部门进行解决和改进。

3. 安全管理部门应建立相应的监管机制,确保安全技术文件的审批和执行工作沟通畅通、协调有序。

六、文件评估1. 安全管理部门应定期对已实施的安全技术文件进行评估,以确定文件的有效性和可行性。

安全技术文件审批制度范文(三篇)

安全技术文件审批制度范文(三篇)

安全技术文件审批制度范文第一章总则第一条为了加强企业安全工作的管理,规范安全技术文件的编制和审批流程,提高安全技术文件制度的实施效果,根据相关法律法规和部门制度,制定本制度。

第二条安全技术文件是指为保障企业生产经营活动安全,约束安全管理人员落实职责,促进安全管理工作不断改进和提高而编制的文件,包括企业安全管理制度、安全操作规程、风险评估报告等。

第三条安全技术文件的编制和审批,应当遵循科学性、规范性、可操作性的原则。

第四条安全技术文件的编制和审批,应当由企业的安全管理部门或者安全工作负责人负责组织进行,并经安全生产领导小组审批。

第五条安全技术文件的编制和审批,应当充分考虑企业的实际情况和特点,结合现有法律法规和行业标准,确保文档制度与实际操作相符,且能够及时有效地指导和监督安全工作。

第六条企业应当建立健全安全技术文件的管理制度,明确编制、审批、发布、修订和废止的流程和责任。

第二章安全技术文件的编制第七条安全技术文件的编制应当参考现有法律法规、行业标准和技术规范,结合企业的实际情况和特点进行适度调整,确保符合实际生产运营需要。

第八条安全技术文件的编制应当由专业人员或者专业团队负责,其中包括但不限于安全管理部门的人员、技术部门的人员等,编制人员应当具备相应的专业知识和经验。

第九条安全技术文件的编制应当进行科学论证,充分考虑风险因素和专业性要求,确保技术措施的可行性和有效性。

第十条安全技术文件的编制应当包括文件名称、应用范围、目的和依据、技术措施、应急预案等内容,并应当进行逐级分解,明确责任主体和具体操作步骤。

第十一条安全技术文件的编制应当与企业的安全管理制度和其他相关文件相衔接,确保统一、协调和互为依据。

第十二条安全技术文件的编制应当经过逐级审核,并充分征求相关人员的意见和建议,确保文档的科学性和适用性。

第三章安全技术文件的审批第十三条安全技术文件的审批应当经由安全生产领导小组组织进行,并由领导小组成员参与。

施工文件技术审核制度范本

施工文件技术审核制度范本

施工文件技术审核制度范本一、总则为确保工程施工质量,提高工程管理水平,规范施工文件技术审核工作,根据国家相关法律法规和行业标准,结合本公司实际情况,制定本制度。

二、审核范围本制度适用于公司所有施工项目的施工文件技术审核工作,包括施工组织设计、施工方案、施工图纸、施工工艺、施工质量验收标准等。

三、组织机构1. 设立技术审核小组,负责对公司施工文件进行技术审核。

2. 技术审核小组成员应具备相应的专业知识和经验,确保审核工作的独立性、公正性和权威性。

四、审核流程1. 施工文件编制完成后,由项目负责人提交给技术审核小组。

2. 技术审核小组对施工文件进行审查,审查内容包括:文件内容的完整性、合理性、可行性、符合性等。

3. 技术审核小组在审查过程中,有权要求项目负责人对施工文件进行补充、修改或重新编制。

4. 技术审核小组完成审查后,出具审核意见,并将审核结果反馈给项目负责人。

5. 项目负责人根据审核意见对施工文件进行修改完善,并重新提交给技术审核小组进行复核。

6. 技术审核小组复核通过后,施工文件方可用于工程施工。

五、审核要求1. 施工文件应符合国家法律法规、行业标准和公司内部规定。

2. 施工文件应充分考虑工程实际情况,确保施工过程中的安全、质量、进度和成本控制。

3. 施工文件中的技术方案、工艺流程、质量标准等应具有可操作性,便于现场施工人员执行。

4. 施工文件应根据工程进度及时更新,确保施工过程中的信息准确性和有效性。

六、奖惩措施1. 对严格遵守本制度,施工文件技术审核工作成绩突出的项目和人员,公司给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度,导致工程施工质量问题、安全事故或其他不良后果的项目和人员,公司依法依规追究责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

施工文件技术审核制度范本旨在明确施工文件技术审核的范围、组织机构、审核流程、审核要求等内容,以保证工程施工的质量和安全。

各项目在执行过程中,应根据实际情况制定具体的实施细则,确保施工文件技术审核工作的顺利进行。

技术文件编制和审批管理制度

技术文件编制和审批管理制度

技术文件编制和审批管理制度第一节目的和范围为了进一步加强公司技术文件的齐套性和有效性的管理和控制,包括从文件的编号、编制、批准、标识、复制发放、更改、回收、归档、销毁和保存等,特制定本规定。

本规定适用于公司与产品有关的技术文件的编制和审批。

第二节职责和权限成文信息的归口管理部门为质量管理部。

技术文件由项目组编制、部门经理审核,技术总监批准。

第三节一般规定技术文件用于设计、开发、试制/生产、试验等业务流程各项的活动。

主要起沟通意图、追溯和提供客观证据的作用。

第一条基本要求:产品设计开发过程应形成的文档资料必须满足各自产品/项目的设计文档资料及归档齐套性的要求。

第二条代号规定:各项目/产品的代号由项目组负责制定。

第四节技术图样编号规则第三条图样编号产品零、部(组)件的图样代号确定后,应在研制生产各阶段保持不变;改进或完善设计时,去掉的零、部(组)件其代号作废,不得再次启用;c)增加的零、部(组)件编制新的代号。

第四条技术文件模板技术文件要按照公司提供的相关格式(模板)进行绘制。

有“技术报告”、“图纸/图样”、“工艺规程”等格式(模板)可供参考使用,对不适用时,可对其中的栏目结合项目组的产品类型进行修改。

第五节图样和技术文件的审签和批准第五条应按本规定完成各项审签和批准方能生效。

要求按表1 执行。

a)签署包括签名和日期。

签名应清晰易认,日期应按GB2808-中规定的格式书写,如:2019-01-08(表示2019 年01 月8 日);b)技术文件签署顺序:编制、校对、标检、审核(会签)、批准、顾客/军代表审签;c)技术文件的审核顺序为技术审核、质量会签(或相关部门会签)、顾客/军代表审签;d)图样的签署顺序:绘制、校对、材料审查、工艺审查、标检、审核(会签)、批准、顾客/军代表审签;e)图样和技术文件的签署应用黑色签字笔签署;f)质量会签仅针对关键件、重要件进行,且签署方式为在审核栏签署。

第六节图样归档要求每一设计和开发阶段结束后应将设计输入、设计输出文件和质量控制记录归档保存。

01 技术文件审核审批制度

01 技术文件审核审批制度

岚山区小型农田水利重点县建设高效节水灌溉工程试点县项目技术文件审核、审批制度一、施工组织设计审批1、本条所指的施工组织设计还包括施工措施计划、施工进度计划、开工申请、施工工艺和技术方案等文件。

2、承包人进场后,应积极进行主体工程开工前的施工准备工作,按照投标文件的承诺和施工合同的约定分项、分类进行准备工作,其中,施工组织设计的审查是最主要的工作之一。

3、审查施工组织设计应从以下几个方面进行:(a)所采用的施工方法或工艺在技术上可行,经济上合理,能保证施工质量;(b)施工布置能满足施工要求,保证施工质量和进度要求;(c)施工所用材料满足设计要求,保证工程质量;(d)施工现场内外交通满足施工要求;(e)施工辅助设施、临时性建筑工程满足施工要求,保证施工质量;(f)施工所选择的机械设备的型号、规格、性能能满足施工要求,保证施工质量;(g)主要管理人员、工程技术人员、技术工人和项目部的组织机构能满足施工要求,保证施工质量;(h)工程材料与设备能按计划供应。

(I)施工质量管理体系和安全体系满足施工质量要求。

4、监理部对承包人提交的施工组织设计进行审查后,书面提出意见,返给承包人进行修改和补充。

5、承包人重新报送的施工组织设计经审查无误后,签署监理部的审查意见,通过施工组织设计。

二、开工申请与审批1、合同项目开工申请与审批制度(1)承包人提出合同项目开工申请在具备开工条件后,承包人向监理机构填报“合同项目开工申请表”,申请表格式按监理规范“承包人用表CB14”执行,申请内容包括申请开工合同项目的名称、申请开工日期及计划工期等。

(2)监理机构签收合同项目开工申请在接到承包人填报的“合同项目开工申请表”之后,监理机构应对合同项目开工申请表及合同项目开工申请报告、已具备开工条件的证明文件等附件进行审阅并签收。

已具备开工条件的证明文件应包括“发包人提供施工条件完成情况说明”、“施工技术方案(合同项目施工组织设计)申报表(审批意见)”、“现场组织机构及主要人员报审表(审核意见)”、“施工设备进场报验单(审核意见)”、“材料/构配件进场报验单(审核意见)”、“施工测量成果(测量基准点复核、施工测量控制网、施工区原始地形图测绘)报验单(核验意见)”、“施工放样报验单(核验意见)”、“施工进度计划申报表(审批意见)”、质量/安全/环境保护保证体系文件、试验报告单、施工工艺试验报告、检测/试验计划及检测/试验设备清单等。

安全技术文件审批制度范本

安全技术文件审批制度范本一、概述本安全技术文件审批制度的目的是保障公司的安全管理工作的科学性和有效性,规范安全技术文件的编制与审批流程,确保各项安全工作的顺利开展。

本制度适用于公司内部所有安全技术文件的编制与审批。

二、文件编制1. 安全技术文件的编制由专业的安全技术人员负责,确保文件的科学性和合理性。

2. 文件编制应依据国家法律法规、行业标准以及公司安全管理制度等相关规定,内容准确全面。

3. 编制的安全技术文件应包括但不限于危险源辨识、风险评估、事故预防与应急措施等内容。

4. 编制过程中应注重文件的可操作性,确保能为具体安全工作提供指导和支持。

三、文件审批1. 安全技术文件的审批由公司安全管理部门负责,确保文件的合法性和合规性。

2. 审批的前提是文件编制完毕,并经过编制人员的初步审核和修订。

3. 审批过程中应进行全面仔细地审查,确保文件的科学性和合理性。

4. 对于需要修改的地方,安全管理部门应及时与编制人员进行沟通和协商,确保文件的准确性。

5. 审批通过后,安全管理部门应及时将文件的原件归档并通知相关部门。

四、文件生效1. 安全技术文件经审批通过后,即刻生效,并立即向相关部门和人员发出通知。

2. 文件的生效应当得到全员的认可和支持,各部门应按照文件要求立即落实相应措施。

3. 如果文件中规定了具体的时间要求或工作节点,各部门应按照要求完成相关工作,并上报安全管理部门备案。

4. 文件生效后,如有需要修改的情况,应按照正常的审批程序进行,不得私自擅自修改文件。

五、文件监管1. 安全管理部门应对已审批通过的安全技术文件进行定期检查和监督,确保文件的实施和执行情况。

2. 对于文件执行中存在的问题和难点,安全管理部门应积极协调,并组织相关部门进行解决和改进。

3. 安全管理部门应建立相应的监管机制,确保安全技术文件的审批和执行工作沟通畅通、协调有序。

六、文件评估1. 安全管理部门应定期对已实施的安全技术文件进行评估,以确定文件的有效性和可行性。

安全技术文件审批制度

安全技术文件审批制度一、制度目的本制度的目的是规范安全技术文件的编制和审批程序,确保安全技术文件的合规性和有效性,提升企业安全管理水平,保障员工和工作环境的安全。

二、适用范围本制度适用于公司内所有安全技术文件的编制和审批,包括但不限于安全管理规章制度、安全作业指导书、安全操作规程等。

三、制度内容1. 安全技术文件编制(1)所有安全技术文件的编制由专业安全人员负责,必须经过相应领导审批后方可生效。

(2)安全技术文件应根据实际情况,结合相关法律法规和行业标准进行编制,并包含明确的工作程序和安全要求。

(3)编制过程中,应充分调研和收集相关资料,确保文件的准确性和权威性。

(4)安全技术文件应具备易读性和操作性,避免使用复杂的术语和长篇大论,以便员工能够理解和落实。

2. 安全技术文件审批(1)安全技术文件的审批程序应由公司安全管理部门负责,并建立相关审批文件。

(2)安全技术文件的审批流程应明确,包括审批人员和时间节点。

(3)审批过程中,审批人员应仔细审阅文件内容,检查文件的合规性和完整性。

(4)审批人员应重点关注文件中的安全措施和风险防范措施是否具备科学性和可行性。

3. 安全技术文件生效(1)安全技术文件经过审批通过后,由公司安全管理部门公布,并向相关部门和员工进行通知。

(2)生效后的安全技术文件应及时制作宣传资料,并进行培训和考核,确保员工能够理解和遵守文件要求。

四、责任与义务1. 公司安全管理部门(1)负责安全技术文件的审批工作,确保文件的合规性和有效性。

(2)定期对已生效的安全技术文件进行回顾和更新,确保文件的时效性和适应性。

2. 安全技术文件编制人员(1)具备相关专业知识和技能,确保编制的文件准确和完整。

(2)按照制定的程序和要求,及时提交编制的文件,确保审批工作能够顺利进行。

3. 公司领导(1)对安全技术文件的编制和审批工作提供支持和指导。

(2)定期组织安全技术文件的培训和考核,确保文件要求能够有效地传达给员工。

安全技术文件审批制度

安全技术文件审批制度
是指企业或组织在制定和实施安全技术文件(如安全方案、安全预案、安全规程等)时,需要经过相关审批程序和机构的批准,以确保安全技术文件的合法性、合规性和有效性。

其主要目的是为了保护人员、财产和环境的安全,预防和控制事故风险,促进安全管理的规范性和科学性。

安全技术文件审批制度的主要内容包括以下几个方面:
1. 审批机构:明确审批安全技术文件的组织机构和人员,确定审批权限和责任。

2. 审批程序:规定安全技术文件的审批流程,包括申报、初审、复审、终审等环节。

3. 审批标准:确定安全技术文件的审批标准和要求,包括技术可行性、安全风险控制、合规性等方面的要求。

4. 审批材料:规定申请人需要提供的审批材料和文件,例如技术方案、风险评估报告、申请表等。

5. 审批记录:要求审批机构对每一份安全技术文件的审批过程进行记录,包括审批意见、审批结果等。

6. 审批时限:明确安全技术文件的审批时限,避免无限期延迟审批。

7. 审批结果通知:及时将审批结果通知给申请人,包括批准、不批准或需要修改的意见等。

实施安全技术文件审批制度可以有效加强企业或组织对安全技术文件的管理和控制,确保安全技术文件的质量和有效性,降低安全风险,减少事故发生的可能性。

技术文件审批管理制度

技术文件审批管理制度1、目的为进一步规范公司技术文件审批流程,成立系统的文件管理制度,特拟订本规定。

2、合用范围合用于公司各种技术文件,包含工艺文件、质量查验文件、无损查验文件等。

3、控制程序工艺文件的审批3.1.1 工艺人员负责依据规定及生产实质所需,按有关标准要求作出工艺评定,由工艺科长审查,技术部经理同意。

3.1.2 每种工艺文件由工艺科保留一套完好的工艺文件,要加上封面和目录,并成立台帐。

3.1.3 各样工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求,做到要求明确,知足现行标准的要求。

3.1.4 各样工艺文件的要做好分类,由各工艺师或主任工艺师负责编制,工艺科长校正,技术部经理审查,总工程师同意。

质量查验文件的审批3.2.1 检查员关于大型、复杂、重要产品,以及产质量量计划规定要求编制查验纲领(计划),质检科科长校正,技术部经理审查,报总工程师同意后实行。

3.2.2 平时质量查验文件由检查员负责编制,质检科科长审查,技术部经理同意。

3.2.3 产品完工后,检查员组织按一致格式填写产质量量证明书,质检科科长负责对资料的完好性和数据的正确性进行校正。

获得产品监检证书后,由公司法人和质量保证工程师共同签发质量证明书,查验负责人签发《产品合格证》并盖上质量查验专用章。

无损检测文件的审批3.3.1 无损检测工艺卡应由无损检测人员编写,由Ⅱ级或Ⅱ级以上人员审查。

3.3.2 无损检测工艺规程由Ⅱ级人员或Ⅲ级人员编制订正,无损检测责任人员审查,应切合现行规范的要求,经总工程师审批后公布履行。

3.3.3 进行 MT、PT、UT 的,无损检测员整理记录,发出合格或不合格的报告,探伤室主任审查后交产品检查员。

3.3.4 产品规定的无损检测所有合格后,由资料员整理产品合格证用的无损检测报告,一式三份,经无损检测负责人审查合格并盖印后二份交给最后查验责任人,此中一份作为产品合格证的一部分,一份质检科保留,另一份探伤室自存,RT底片保留在无损检测资料档案室。

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Q/KH-316-2016
技术文件审签制度
1主题内容与适用范围
本标准规定了产品图样、技术文件审签程序,审签人资格、责任和权限。

本标准适用于产品设计研发,工艺方案、工艺路线、工艺装备设计,以及设计文件和工艺文件的编制。

2目的
防止设计人员疏忽或经验不足,以致带来图纸、技术资料上的错误或缺陷,保证图纸、技术资料完整、正确、协调、统一。

3审签程序
3.1设计者在计算机上完成设计图样(或技术文件)并自审后,输出设计底图(或技术文件)。

3.2设计者在图纸(或技术文件)设计(或编制)栏中签字后,按标题栏签字顺序,依次传递审签(用碳素墨水签字,不得盖章)。

4产品图样审签责任与权限
4.1设计
每张设计图由设计者自签,对设计基准、材料选用、技术要求、零部件结构、强度、标准化、通用化、机械制图、形位公差等的正确性、合理性,以及可靠性、安全性、经济性负设计责任。

4.2审核
由项目组长或具备一定资格的设计人员负责,在每张图纸上签字。

全面审核设计的正确性、合理性、可靠性、安全性、经济性,零部件间相互配合或连接尺寸的协调性,图样的完整性、统一性,有权指正或修改其不足和错误,或退回设计者改进。

4.3工艺
由研发生产部专职工艺人员负责,审查设计结构工艺性、加工合理性与实现的可能性,了解设计意图,提出为实现设计要求所需的先进的、经济的工艺方法及工艺措施,提高工艺装备继承性,最大限度节约原材料。

4.4会签
质量部门会签,签署者应对与最终产品质量直接有关的设计文件符合质量文件的要求负责。

其他技术会签,签署者应对设计文件与会签部门有关部分内容的正确性、合理性、协调性和可行性负责。

4.5标准化
由标准化专职人员或兼职人员负责,审查设计文件是否完整、齐套、满足生产、使用要求;签署是否完整、正确;产品设计中是否最大限度选用标准件、通用件和借用件,以及原材料、元器件及其他成品件规格是否尽可能减少;向设计人员提出产品继承性建议,提供采用标准的线索。

4.6批准
由研发生产部领导签署。

对产品总体设计的正确性、性能的先进性、结构的合理性、是否符合企业产品标准进行审核,有权指正设计和各级审签人员的工作缺陷,责任项目负责人组织改进、补充完善。

5设计文件责任审签
5.1文件目录、图样目录、明细表、汇总表(签署编制、审核、标准化)。

5.1.1编制
由文件的编制者签署,对文件的正确性、完整性、与相关图样或技术文件的统一性负责。

5.1.2审核
由项目组长或具备设计师以上资格的人员签署,审核文件内容的正确性、完整性,与相关图样或技术文件的统一性。

有权指出文件编制的错误,进行改正或责成编制者改正。

5.1.3标准化
由标准化专职人员或兼职人员负责。

5.2其余设计文件责任审签
签署编制、审核、批准。

5.2.1编制
由编制者签署,对文件内容的正确性、完整性、与相关设计图样及技术文件的统一性负责。

5.2.2审核
由项目组长或具备设计师以上资格的人员负责签署。

审核文件内容的正确性、完整性、统一性、有权指出错误和不足,由文件编制者改正。

5.2.3批准
由研发生产部领导签署。

5.3评审报告
签署编制、意见或意见处置、批准、会签。

5.3.1编制
由项目负责人签署,对报告内容的正确性、完整性负责。

5.3.2会签
由评审小组成员会签。

5.3.3批准
由研发生产部领导签署,对评审结论负责。

有权指出文件的错误和不足,责任项目负责人组织修改、补充、完善。

6.工艺文件审签责任与权限
6.1工艺方案
签署设计、审核、批准。

6.1.1设计
由设计者签署。

对方案的正确性、合理性、适用性;工艺路线、设备及工艺装备的选用、工艺关键件和质量控制点的确定等的正确性、合理性负责。

6.1.2审核
由项目组长或具备设计师以上资格的人员签署,对6.1.1的内容进行审核,有权指正错误和不足,或责成设计者改正。

6.1.3批准
由研发生产部领导签署,在方案评审后经修改完善的工艺方案上签署。

对方案性、结论性的内容负责。

6.2工艺方案评审报告
签署编制、审核、批准。

参加评审人员签字确认。

6.2.1编制
由编制者签署,对报告内容的正确性、完整性、条理性负责。

6.2.2审核
由项目组长或具备设计师以上资格的人员签署,审核报告内容的正确性、完整性、条理性,有权指正错误和不足,责成编制者修改、补充、完善。

6.2.3批准
由研发生产部领导签署,对工艺方案的正确性、合理性、可行性、适用性负责,对评审结论负责。

有权不批准错误的或有缺陷的方案。

6.2.4确认
参加评审人员签署,确认报告内容的正确性、完整性。

6.3工艺规程
a)每个规程签署设计、审核、标准化、会签,批准;
b)工艺规程按产品部件装订成册,每册封面签署设计、审核、批准。

6.4工艺守则
签署编制、审核、标准化、批准。

6.5管理用工艺文件
包括工艺路线表、各种明细表、汇总表等,签署编制、审核、批准。

6.6工艺文件更改通知单
签署编制、审核、批准(由研发生产部领导签署)。

6.7工艺验证书
签署编制、审核。

验证组织者和参加者签字确认。

6.8对6.3-6.7所列文件审签责任与权限
6.8.1设计或编制
由设计或编制人员签署,对文件内容的正确性、合理性、完整性、适用性、与相关图样及文件的统一性负责。

工艺验证书编制者对验证内容、方法、修改意见、验证结论描述的正
确性、完整性负责。

6.8.2审核
由项目组长或具备设计师以上资格的人员签署,对6.8.1条所列内容进行审核,有权指正错误和不足,责任设计(编制)者改正。

6.8.3标准化
由标准化专职人员或兼职人员负责。

6.8.4会签
由研发生产部工艺人员或指定工艺负责人签署。

审核工艺设计的合理性、适用性、可行性、与生产条件的符合性,选用设备和工艺装备的合理性,能否指导生产操作。

对不合理、不适合本公司、本工段生产能力、生产条件的工艺,有权提出修改意见,协商一致后由工艺人员进行修改。

6.8.5批准
由研发生产部签署,对方案性、全局性、结论性的文件内容负责,有权不批准错误或有缺陷的工艺,责成项目负责人组织改进,仲裁会签中的意见分歧。

7工装设计图样及文件的审签制度
7.1专用工艺装备设计任务书
签署编制、审核、批准、设计。

7.1.1编制
由编制者签署,设计任务由研发生产部工艺人员提出并编制任务书,总设计也可根据生产需要提出和编制任务书;质量部根据检测需要提出专用量具设计任务;对提出的工装设计要求、设计参数的正确性、合理性、完整性、清晰性、能否满足工艺规程和产品图样要求负责,对满足测量精度要求负责。

7.1.2审核
由项目组长或具备设计师以上资格的人员签署,对设计的必要性、要求和参数的正确性、合理性、完整性、清晰性进行审核,有权指正错误和不足,或责成编制者纠正。

对不必要或不适当的工装设计任务有权修改。

7.1.3批准
由研发生产部领导签署。

对任务的确定,要求的正确性、合理性负责;有权不批准不必要的或错误的工装设计任务;有权指正错误或不足,责令责任人组织纠正;仲裁质量部提出的设计任务和研发生产部工装设计人员的意见分歧。

7.1.4设计
由接受工装设计任务的设计人员签署。

对任务和参数要求不明确、不合理、不完善之处,有权提出修改意见,经协商统一后由编制人负责修改。

7.2专用工装图样
a)装配图签署设计、审核、工艺、标准化、批准;
b)零件图签署设计、审核、标准化,各项审签责任与权限同4.1~4.3、4.5~4.6条。

c)对重大、复杂的工装设计,根据需要由研发生产部提出、研发生产部领导主持方案评审,或由研发生产部进行会审,审查工装设计的正确性、合理性,能否满足工艺规程和产品制造要求;审查工装设计与生产实际的统一性、协调性和可操作性,以及工装制造的可行性,有权提出修改意见,以确保工装满足生产需要,修改意见经协商统一后,由设计者进行修改,意见不能统一时,由研发生产部领导仲裁。

7.3工艺装备验证书
签署编制、审核,验证组织者和参加者签字确认。

7.3.1编制
由编制者签署,对验证内容、方法、修改意见、验证结论描述的正确性、完整性负责。

7.3.2审核
由负责验证的部门领导签署,审核文件编写的正确性、完整性、清晰性、条理性,有权指正错误和不足,责成编制者改正。

7.3.3确认
验证组织者和参加者签字,确认验证记录、修改意见和验证结论描述的正确性、完整性。

有权指出错误和不足,由编制者改正。

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