2020第三季度经济运行报告

2020第三季度经济运行报告
2020第三季度经济运行报告

2020第三季度经济运行报告

一、经济运行基本情况。(一)地区生产总值。因受疫情防控工作影响,对地区生产总值增长拉动较大的固定资产投资、工业增长值、财政收入等指标完成情况不容乐观,将造成三季度GDP增长较大放缓。三季度地区生产总值预计完成x.x亿元,同比增长x.x%,增速低于去年同期(x.x%)x个百分点。

(二)规模工业增加值。工业企业经济受疫情防控期间人员流动及要素减弱制约,目前我县规模工业企业已有x等复工复产企业x户,部分企业受防疫物资紧缺、员工不能到岗、原材料、市场运输受限等因素影响,复工复产企业未能满负荷生产,如x等企业只复工未复产,工业企业生产经营及销售方面大幅下滑,x-x月我县预计完成规模工业产值x.x亿元,同比下降x.x%;规模工业增加值预计同比下降x.x%。三季度规模工业增加值同比下降x%左右,低于去年同期(x.x%)x.x 个百分点。

(三)农业增加值。农业经济受非洲猪瘟和X双重影响及季节性影响,畜禽生产形势严峻,生猪稳产保供受阻,正在调整恢复期;蔬菜、食用菌、花卉苗木等其他种植业接茬及销售不畅通,对农业增长有一定影响。三季度农业增加值预计完成x.x亿元,增长x.x%左右,较去年同期(x.x%)增长x.x个百分点。

(四)建筑业总产值。截止目前,统计库内房开企业项目有x个,x年第三季度预计上报投资x.x亿元,同比下降x.x%。全县房地产项目复工复产江南水乡、聚商公园项目x个。x-x月商品房销售面积上报完成x.x万㎡,同比增长x.x%。较去年对比,商品房销售价格、成交量均明显大幅波动。疫情期间,房地产从业人员人数及薪酬未受明显影响,目前暂停营业,待疫情过后复工复业。三季度房地产业单位从业人员x人,预计增长x.x%;房地产业城镇单位从业人员劳动报酬x.x增长x.x%。

(五)固定资产投资。我县近两年来固定资产有效投资连续呈下滑趋势,受疫情防控安全影响,项目建设要素不足,要在项目建设中人员聚集的同时保障职工身体健康及劳动安全情况下,就业劳动关系不稳定性及矛盾增强。目前,已实质性开工及拟于三季度开工项目x 个;省州重点项目复工复产有x等x个,其余x个正在加快推进复工建设。x-x月预计完成投资x.x亿元,同比下滑x.x%。三季度预计完成投资x亿元,同比下降x%。

(六)其他服务业。截止目前,其他营利性服务业企业复工企业x家,分别为x公司,因受疫情影响,x年x-x月我县在库其他营利性服务业企业乐观预计收入x万元,营业收入增速同比下降x.x%。非其他营利性业x家企业已复工,为X涟江医院,上年同期收入x.x

万元,今年x-x月预计收入x万元,营业收入同比下降x.x%。

二、立足实际、实事求是,强化经济发展工作措施、在确保疫情防控措施落实到位的基础上,围绕年度既定目标任务,积极调整恢复疫情期间的经济工作,加快督促企业在做好安全防控的条件下复工复复业,强化经济发展工作稳增长措施,扭转经济失速“脱轨”趋势,重点抓好以下七个方面的工作。

(一)狠抓经济运行攻坚调度。一是严把复工复产关口。督促企业落实x月x日前复工复产工作要求,全面落实公共区域的消毒防护措施,避免人员过度集中。积极做好我县疫情防控期间企业用工、用能、交通运输等保障工作。二是强化经济运行监测调度。会同有关部门围绕新经济指标增速、位次目标任务,加强对县域宏观经济走势的研判,对存在的短板问题提前抓好统筹调度,努力补齐主要优势指标。重点抓好规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售、商品房销售、其他营利性服务业营业收入等优势指标调度,掌握疫情防控期间关键时间点,做到精准研判,进一步提高对GDP保持稳定增长的有效支撑。

(二)农业产业结构调整。抢抓春耕备耕有利时机,持续深化农村产业革命。一是落实继续调减低效作物。按照“能退尽退、应调尽调”的原则,和“落实到图斑,落实到地块,落实到替代作物,落实

到经营主体,落实到责任人”工作要求,落实县级领导包图斑、镇级领导包地块,村级干部包农户工作机制,确保x年低效作物调减有序开展。预计到三季度末,力争完成低效种植x万亩,替代种植佛手瓜(龙须菜)x万亩、烤烟x.x万亩、辣x万亩、经果林等其他经济作物x.x万亩。二是抓实生猪生产补栏。超前谋划规模养殖场进行摸底排查制定补栏工作方案,三季度全县生猪规模场预计可新增补栏x万头左右,并加大了招商引资力度,积极对接唐人神等生猪全产业链龙头企业,不断加强草饲畜禽及生态家禽的养殖保供,切实保障疫情后的肉蛋禽重要生活物资生产及供给。

(三)狠抓项目投资建设。积极落实疫情防控保障安全工作,陆续有序、安全、平稳的督促房开等基础设施项目复工建设。围绕补短板、强弱项、提质量,抢抓基础设施补短板“两张清单”、地方政府专项债券等机遇,结合近期出台的项目谋划工作,共储备项目x个,总投资x.x亿元,重点突出重点区域的引领作用,积极发挥版块集聚效应和引领作用。一是全力抓好项目建设要素保障。绕乡村振兴等重大战略和产业发展,持续做好项目用地储备,推进Sx省道改扩建项目、濛江公馆、凤山棚户区改造项目的项目建设,争取完成项目建设投资目标任务。对新引进企业、工业及房开项目加快办理用地手续批复。加大对接金融部门,解决好前期缺口资金及后续建设必要资金,

争取已列入补短板项目库的x个项目顺利落地建设。二是全力抓好库内项目开工建设。全面梳理并统筹协调解决库内x个项目推进情况及存在问题,结合基础设施“六网会战”项目建设,推进拟建项目集中开工,加快推进基础设施领域缓建、在建及因资金跟进难等方面项目建设,力争基础设施补短板领域投资支撑力度进一步提升,全力以赴推动项目形成更多实物工作量。三是全力抓好重大项目服务。组织开展服务项目和服务企业专项行动,着力解决企业发展中存在的用地、金融、人力等问题,确保企业轻装上阵。统筹抓好x个省州重点项目建设步伐,确保三季度完成投资x.x亿元左右,推进省、州重大项目实现有效投资,为全年目标任务完成奠定扎实的基础。

(四)狠抓工业经济运行。围绕主要指标,加大主要产品、重点行业、重点企业的运行监控,继续引导县内医药企业复工复产,提高内供能力。一是加快培育重点产业。重点加强对西南水泥、天虹志远、永红食品、豪龙水泥运行监测,深入分析企业经营状况,止住负增长。围绕,加快推进产业聚集发展。重点推动以永红换热、致力穿山、成有王记、汇正医药、华森玻璃、吉祥建材等五大重点产业成长壮大。二是抓好经济运行监测。安全有序推进全县x户规模工业库内企业运营生产,力争三季度新增入库规模工业企业x户以上,并抓好企业生产要素保障,力争推进全县规模工业经济三季度持续实现较大增长。

国民经济运行分析报告

国民经济运行分析报告 一、2004年国民经济运行情况 2004年面对经济运行中出现的粮食供求关系趋紧,固定资产投资膨胀,货币信贷投放过快,煤电油运紧张等一系列新问题,党中央、国务院审时度势,及时做出了加强和完善宏观调控的决策和部署,综合运用经济、法律手段和必要的行政手段,遏制了影响经济平稳较快发展的突出问题。 在国家加强宏观调控的前提下,全市广大干部群众以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以全面建设小康社会和建设“大贵阳”为目标,坚持实施“环境立市、工业强市、科教兴市”战略,抢抓机遇,加快发展,经济社会发展取得了明显成效,一方面,经济生活中的突出矛盾得到缓解,不健康不稳定因素得到抑制;另一方面,国民经济保持了增长比较快、效益比较好、活力比较强的良好势头。 (一)季度经济运行情况 一季度全市实现生产总值95.15亿元,同比增长12.8%,实现了“开门红”。其中:第一产业实现4.81亿元,增长4.5% 第二产业实现49.48亿元,增长14.8% 第三产业实现40.86亿元,增长11.6%。全社会固定资产投资完成32.1亿元,增长33.7%,保持了增长态势,但增幅比2003年同期有所回落。社会消费品零售总额完成40.07亿元,增长13.4%;地方财政收入完成11.85亿元,增长27.4%;居民消费价格总水平比上年同期上涨2.1%。 上半年全市实现生产总值211.83亿元,同比增长13.2%。其中:第一产业实现12.31亿元,增长6.1%;第二产业实现113.21亿元,增长15.5%;第三产业实现86.3亿元,增长11.4%。全社会固定资产投资总额完成93.77亿元,增长11.3%,增幅比2003年同期回落21.8个百分点;社会消费品零售总额完成80.84亿元,增长14.3%;地方财政收入24.01亿元 增长25.69%;城市居民人均可支配收入达4649元,增长13.7%;农民人均现金收入1112元,增长10.1%;居民消费价格指数为102%。 一至三季度生产总值实现319.76亿元,同比增长13.3%。其中:第一产业实现24.12亿元,增长7.7%;第二产业实现165.27亿元,增长15.1%;第三产业实现130.37亿元,增长12.1%。全社会固定资产投资完成161.37亿元 增长10.6%,增幅比2003年同期回落16.8个百分点;社会消费品零售总额完成124亿元,增长14.4%;地方财政收入完成34.3亿元,增长22.4%;城市居民人均可支配收入达5992元,增长9.1%;居民消费价格指数为102.1%。 全年实现生产总值443.63亿元,比上年增长13.7%。其中:第一产业实现增加值31.77亿元,增长7.6%;第二产业实现增加值233.24亿元,增长15.6%;第三产业实现增加值178.62亿元,增长12.3%。全社会固定资产投资完成292.78亿元,增长21.1%;社会消费品零售总额完成175.52亿元,增长14.2%;地方财政收入完成49.7亿元,增长23.07%;城镇居民人均可支配收入8989元,增长12.6%;农民人均纯收入2809元,增长11.9%;居民消费价格比上年上涨2.1%。其中,食品类价格上涨9.4%,医疗保健及个人用品类价格上涨6.9%,居住类价格上涨3.1%,烟酒及用品类价格持平。 (二)总体运行情况 1.经济总量综合经济实力进一步增强。全年生产总值比上年增长13.7%,增幅是近年来的最好水平,分别高于全国、全省4.2和2.3个百分点。生产总值占全省的比重为27.04%,全社会固定资产投资占全省的比重为33.8%,社会消费品零售总额占全省的比重为33.9%。

经济效益分析报告

财务预测 一、经济分析 1、生产规模预测 根据公司的发展规划,从2012年1月开始实施,项目总投资720万元(其中研发费用260万元),达产后实现年产4万平方米原竹马赛克的规模。项目建设期1年,从2009年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2011年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%、100%。产品生产方案具体详见下图。 2、销售价格预测 项目产品的销售价格均按不含税价格计取,经营期鲜奶的平均销售价格为4050元/吨计算。预计可实现销售收入1200万元。 二、项目成本、经济效益预测分析 1、成本预测分析(2011年) 1.1 原辅材料采购费 本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定,到达产年生产能力为4万平方米,预计达产年原辅材料采购费用为550万元。 1.2 燃动消耗费

本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为65万元。 1.3 人工及福利费 人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14%计取。预计员工合计50人,预计工资福利总额为97.5万元。 1.4 各项费用 各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。 制造费用:修理费用(含物料消耗)按折旧额的40%估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年,机器设备年折旧期限为10年,电子设备年折旧期限为5年,折旧方法采用平均年限法,残值率按5%计算,其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为93.04万元。 管理费用:工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5%分别估算,项目内研发费按年销售收入的1%估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用,其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年管理费用为92.63万元。 销售费用:销售费用按年销售收入的3%估算,预计达产年销售费用为36万元。 1.5 总成本费用构成分析 本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为934.17万元,其中固定成本319.17万元,可变成本615.00万元。(具体成本分析详见下表) 总成本费用分析表

区统计局经济运行情况分析报告

区统计局经济运行情况分析报告 年是实施“十一五”规划的最后一年,也是有效应对国际金融危机、加快老工业区 振兴的关键之年,更是为“十二五”规划实施奠定良好基础的关键之年。为实现经 济新起点和新跨越,全区深入贯彻落实科学发展观,按照“一二三四五”的总体发 展思路和要求,以工作项目为总抓手,紧抓保增长、保民生、保稳定,一季度全 区经济进一步延续回升向好的势头,实现了良好的开局。 一、一季度主要经济指标预计情况 二、经济运行的主要特点 (一)农业生产情况平稳,农村经济预期良好。 今年我区加大了各项强农惠农政策的力度,农民生产的积极性进一步高涨。今年 以来,我区气候、地墒条件良好,小麦生长总体向好,夏粮有望获得好收成。畜 牧业生产略有增长,一季度,全区猪、羊、家禽存栏量分别为3.8万头、3万只、72.4万只。肉类产量3835吨,同比增长9.6%;禽蛋产量2643吨,同比增长9.7%;奶类产量974.4吨,同比增长8.8%。 (二)工业生产稳步提高,经济效益加快回升。 (三)项目建设加快推进,固定资产投资持续快速增长。 (四)假日经济效应明显,消费品市场繁荣活跃。 (五)对外贸易恢复性增长,实现了开门红。 (六)财税状况有所好转,金融市场运行平稳。 (七)居民收入稳步增长,物价水平持续走高。 三、经济运行中存在的主要问题 虽然全区经济发展呈现良好态势,但是国际金融危机的影响和不确定因素依然存在,当前我区经济企稳回升的基础仍不稳固,经济社会发展形势不容乐观。 (一)工业企业发展仍然面临诸多困难。 作为区经济支柱的工业,增长的基础仍然不稳,企业增效的形势仍较严峻,提升 规模工业经济效益的压力依然较重。 二是工业企业能源供应严重不足。我区的企业(陶瓷、耐火材料等)均以清洁燃料——天然气为主,但目前,企业普遍存在天然气供应压力不足的情况,达不到 窑炉供热要求,生产出来的产品质量也达不到要求,严重影响了企业的生产经营。此外,企业的生产经营还受到限电措施的影响,电价的上涨使企业的用电成本增 长了2.3%。 (二)对外贸易形势依然严峻。 由于国际经济形势尚不明朗,外需市场总体仍较为低迷,我区外贸出口仍未摆脱 下行局面。去年以来,全区外贸出口一直呈负增长,而且这种趋势年内难以得到 根本改变。西方国家经济是真正企稳复苏还是短暂回升,存在很大不确定性。危

经济运行分析报告6篇完整版

《经济运行分析报告》 经济运行分析报告(一): 2016年一季度经济运行状况分析报告 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业

公司召开第三季度经济运行分析会(新闻稿)

**公司召开第三季度经济运行分析会 *月*日下午,**公司第三季度经济运行分析会在本部会议室成功召开。公司领导班子及本部全体员工、各在建项目相关领导及合同成本负责人参加了会议。 会议全面总结了**公司今年前三季度的生产经营情况,客观剖析了企业目前存在的问题和短板,认真研判公司在行业所处形势及经营环境,对第四季度的重点工作进行了安排和部署,动员全体员工不松不懈,奋勇拼搏,百尺竿头更进一步,全力以赴抓好冬季安全生产和经济运行各项工作,确保打赢打好四季度收官决战,全面实现年度经营目标。 **公司党总支书记XX结合党风廉政建设和生产经营工作发表讲话。他强调,一是各项目要加快劳务招标预见性;二是抓好廉政建设 是促进项目生产的举措,项目廉政出问题将会影响公司整体发展,要 严格落实好党风廉政建设两个“责任”;三是今后公司及项目召开经营分析会议,要把廉政建设工作同考核,同部署。 **公司总经理XXX在对各项目为完成年度目标做出的努力表示肯定的同时,对项目经营分析会存在的问题并提出几点意见和建议:一是部分项目存在经营分析数据不够准确,只有个别项目分析的数据与财务报表等相关数据吻合;二是综合项目的核算方面,统计数据要分开,经营产值和合同产值的数据将影响今后预算评审;三是项目核算应加上人工、设备核算,自营项目更应重视这个问题,将设备摊分至各分项工程中;四是项目后期预测要结合产值、材料开展;五是责任成本未做到动态核算。对于如何提高经营分析会的质量,总经理指出,一是各项目要结合以上几点问题和建议积极改进,公司合约部要多到项目跟踪指导;二是各项目要主动相互交流,学习好的经营分析经验,提升经营分析水平;四是项目经营分析会要全员参与,涉及到的部门做好分析准备工作。最后,*总要求各项目抓好质量安全问题,做好年终迎检准备;不择不扣完成年度目标。 **公司董事长在会议总结中,对公司今年前三季度的生产经营情况进行了分析,研判公司目前所处形势及经营环境,并对第四季度的重点工作进行了安排和部署:一是**公司的特色是节约成本,多条道路合并为一个个项目开展生产工作,项目部核算体系要从头抓,要做到思

技术经济效益预测分析报告

工业锅炉封闭循环相变供热系统 技术经济环境效益预测分析报告 一、技术开发效益分析 《工业锅炉封闭循环相变供热系统》节能产品技术的开发与应用,标志着蒸汽供热凝结水回收余热利用技术一次创新性大提高,彻底改变了中小企业锅炉供热采用开式回收系统,余热利用率低,浪费严重,节能技术水平差的窘状,为蒸汽供热余热利用节能技术的进步起到了积极有力的推进作用。 凝结水回收封闭系统技术的开发与应用,将回水率、利用率、汽水损失率、排污率、结垢速率和回收系统金属腐蚀速率降耗指标提升到很高的水平。循环相变技术的开发与应用,使锅炉给水温度大幅提升,取消锅炉额定补给水,缩短运行时间,降低能源消耗,提高热效率,有力促进了锅炉及供热系统节能降耗技术的发展。 技术先进、工艺合理、节能显著、应用广、投资少、见效快、效益可观是它的突出特点。与蒸汽供热凝结水回收开式系统相比,除在高效、节能、节水、环保等方面处于超越领先水平外,在投资和运行费用方面,尤其是技术经济效益还具有明显的优势。该“系统”既符合国家产业政策,又适用锅炉蒸汽供热余热节能市场需求,同时也降低了客户使用费用,技术经济效益十分明显,销售市场前景十分广阔。(一)、回收利用技术效益计算: 《工业锅炉封闭循环相变供热系统》产品节能技术所产生的效益主要表现在回收率、利用率、回收水温、汽水热损失、排污热损、结

垢速率、取消和降低辅机设备配置等几方面。 我们以凝结水开式回收系统作为效益对比条件,每蒸吨为对比单元,以燃煤锅炉为对比能源设备进行节能效益计算。 开式回收系统:凝结水回收率:65% 凝结水回收温度:60-70℃ 凝结水回收利用率:~80% 排污热损:2% 汽水热损失: 3--5% 结垢热损失:3—15% 疏水阀逃逸热损失:4—16% 封闭回收系统:凝结水回收率:99.6% 凝结水回收温度:140℃ 凝结水回收利用率:~100% 排污热损:0.4% 汽水热损失: ≤1% 结垢热损失:≤1% 疏水阀逃逸热损失:无 燃煤锅炉封闭系统节能效益汇总表

成本分析情况报告(范例)

附件一: 公司年二季度经济运行情况报告(范例) 年季度,公司对个工程项目及 (各公司内部核算单位)共个单位的经济运行情况进行了分析,现将经济运行情况报告如下: 一、公司目前在建及收尾项目整体收益率预测情况 目前公司在建及收尾项目共计个,其中铁路项目个,公路项目个,其它项目个。从公司对各项目的预算评估情况来看,铁路项目产值利润率为 %,公路项目的产值利润率为 %,其它项目的产值利润率为 %,公司所有项目的平均产值利润率 为 %(不含尚未做预算评估的项目)。 二、季度经济运行情况及主要经济指标分析 (一)完成产值情况:二季度各项目共完成产值万元,占公司下达季度计划 的 %;上半年累计完成产值万元,占公司年度计划的 %。上半年完成产值较好的项目有:等项目。 (二)项目盈亏情况: 1、项目整体盈亏情况:二季度对上应计量万元,其中含已完工未计量万元,占二季度完成产值的 %;对下应计价万元,其中含已完工待计价万元,占对下应计价的 %;发生项目其它成本万元(主要是发生的成本),占二季度完成产值的 %;发生项目管理费万元,占二季度完成产值的 %;二季度项目亏损万元,亏损比例为 %。本年对上应计量万元,其中含已完工未计量万元,占本年完成产值的 %;对下应计价万元,其中含已完工待计价万元,占对下应计价的 %;发生项目其它成本万元(主要是发生的成本),占本年完成产值的 %;发生项目管理费万元,占本年完成产值的 %;本年项目亏损万元,亏损比例为 %。上半年盈利较好的单位有等项目;上半年亏损较大的单位有等项目。新上工点等项目,因工作面未打开、大临投入无法形成计量等原因,存在不同程度的亏损。 2、专业化分公司及内部队伍盈亏情况:本年专业化分公司运行基本正常,其中(单位名)二季度完成产值万元,发生成本万元,盈利万元,盈利比例 %,本年完成产值万元,发生成本万元,本年盈利万元,盈利比例 %;(单位名)二季度完成产值万元,发生成本万元,盈利万元,盈利比例 %,本年完成产值万元,发生成本万元,本年亏损万元,亏损比例 %。项目部要做好内部队伍成本的监控、管理、考核工作,及时清理对下计价,稳定职工生产积极性,保证生产顺利进行。 (三)项目及本级管理费使用情况:二季度项目本级管理费总额为万元,占季度完成产值的 %。本年项目本级管理费总额为万元,占完成产值的 %,高于去年度

在前三季度经济运行分析会上的讲话12

在全区前三季度经济形势分析会上的讲话 同志们: 刚才,区经委、区农办、区商委分别作了大会发言,分析了本系统经济运行情况,有针对性地提出了四季度工作意见,请大家结合实际认真抓好落实。正其同志还要作重要讲话。下面,我讲三点意见。 一、认清形势,把握趋势,进一步增强紧迫感和责任感 今年以来,全区上下按照区委、区政府“落实年”的要求,以科学发展观为指导,以先进性教育活动为动力,狠抓“五个一批”,前三季度经济形势总体较好,但有喜有忧,不容盲目乐观。 “喜”的方面,一是体现在经济发展速度上,二是体现在实际工作成效上。有五个方面的主要指标速度较快:(一)经济发展速度加快。前三季度,全区完成生产总值86.9亿元,同比增长13.3%,高于半年增幅0.2个百分

点,高于年度目标0.3个百分点。 (二)工业生产增长较快。一是规模以上工业企业发展加快,增加值增长24.3%,高于年度目标6.3个百分点;二是新产品产值高速增长,达到70%,高于半年增幅59.1个百分点;三是产销衔接较好,产销率达到96.6%,同比提高0.8个百分点;四是工业产品外贸出口进一步扩大,出口交货值增长16.3%。 (三)农业农村经济稳健运行。一产业增加值增长5.1%,高于年度目标0.1个百分点。大春粮食增产2%,蔬菜增产9.8%,肉类总产量增长9.4%。改造柑橘基地2万亩、建设出口红橘基地1万亩、新发展中药材的年度任务已经完成,榨菜、蚕桑等基地建设取得新进展。 (四)三产业发展较快。第三产业增加值增长13.2%,高于年度目标1.2个百分点。社会消费品零售总额增长14.9%,高于年度目标0.9个百分点。外贸出口1—8月增长39.8%,高于年度目标27.8个百分点。接待旅游人数、实现旅游收入均增长42%。全社会货运量、货运周转量、客

房地产经济运行分析报告[整理版]

2008年1—12月房地产经济运行分析联席会议材料云南省发展和改革委员会投资处、价格处、 价格监测中心 一、2008年1-12月全省固定资产投资运行情况 (一)全省固定资产投资圆满完成全年投资任务,实现又好又快发展目标 据初步统计数据显示,2008年1—12月全社会固定资产投资规模为3526.60亿元,同比增长26%,圆满完成全年投资任务目标(3360亿元),全省固定资产投资实现又好又快发展目标。 (二)重点行业投资任务完成情况良好 2008年1—12月我省重点行业共完成投资2279.9亿元,投资任务完成情况良好,为全省固定资产投资圆满完成全年投资任务目标起到了重要支持作用。 ——水利完成投资73.7亿元,同比增长97.7%,投资任务目标(60亿元)完成率为122.83%。 ——房地产开发完成投资557.59亿元,同比增长31.9%,投资任务目标(540亿元)完成率为103.3%。

——工业(不含电力)完成投资626.03亿元,同比增长34.1%,投资任务目标(600亿元)完成率为104.3%。 ——电力工业完成投资605.65亿元,同比增长18.3%,投资任务目标(600亿元)完成率为100.94%。 ——通信完成投资61.36亿元,同比增长14.6%,投资任务目标(50亿元)完成率为122.72%。 ——综合交通完成投资355.57亿元,投资任务目标(465亿元)完成率为76.47%。其中:公路完成投资291.3亿元,同比负增长19.1%,投资任务目标(315亿元)完成率为92.5%;铁路完成投资40.11亿元,同比增长28.9%,投资任务目标(70亿元)完成率为57.3%;民航完成投资24.16亿元,同比增长200%,投资任务目标(80亿元)完成率为30.2%。 (三)州市投资总体继续向好的趋势发展 全省16个州市投资总体较快增长,其中:投资增长30%以上的有4个;投资增长20%-30%的9个;投资增长10%-20%的2个;投资增长0-10%的1个。 二、国家和我省对城镇固定资产投资和房地产开发投资的宏观调控政策 2008年,国家宏观经济调控政策经历了三个阶段: 第一个阶段,2008年年初国家提出“两防”作为宏观调控的首要任务,即防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀,按照控总量、稳物价、

在前三季度经济运行分析会上的讲话12

在全区前三季度经济形势分析会上的讲话同志们: 刚才,区经委、区农办、区商委分别作了大会发言,分析了本系统经济运行情况,有针对性地提出了四季度工作意见,请大家结合实际认真抓好落实。正其同志还要作重要讲话。下面,我讲三点意见。 一、认清形势,把握趋势,进一步增强紧迫感和责任感 今年以来,全区上下按照区委、区政府“落实年”的要求,以科学发展观为指导,以先进性教育活动为动力,狠抓“五个一批”,前三季度经济形势总体较好,但有喜有忧,不容盲目乐观。 “喜”的方面,一是体现在经济发展速度上,二是体现在实际工作成效上。有五个方面的主要指标速度较快: (一)经济发展速度加快。前三季度,全区完成生产总值86.9亿元,同比增长13.3%,高于半年增幅0.2个百分点,高于年度目标0.3个百分点。 (二)工业生产增长较快。一是规模以上工业企业发展加

快,增加值增长24.3%,高于年度目标6.3个百分点;二是新产品产值高速增长,达到70%,高于半年增幅59.1个百分点;三是产销衔接较好,产销率达到96.6%,同比提高0.8个百分点;四是工业产品外贸出口进一步扩大,出口交货值增长16.3%。 (三)农业农村经济稳健运行。一产业增加值增长5.1%,高于年度目标0.1个百分点。大春粮食增产2%,蔬菜增产9.8%,肉类总产量增长9.4%。改造柑橘基地2万亩、建设出口红橘基地1万亩、新发展中药材的年度任务已经完成,榨菜、蚕桑等基地建设取得新进展。 (四)三产业发展较快。第三产业增加值增长13.2%,高于年度目标1.2个百分点。社会消费品零售总额增长14.9%,高于年度目标0.9个百分点。外贸出口1—8月增长39.8%,高于年度目标27.8个百分点。接待旅游人数、实现旅游收入均增长42%。全社会货运量、货运周转量、客运量和客运周转量分别增长24.2%、45.9%、26.3%和14.5%。房屋竣工面积、商品房销售额分别增长12.5%和

2018年宏观经济展望分析报告

2018年宏观经济展望 分析报告 2017年12月

目录 一、2018年经济新特征:经济结构不断优化,新动能在加速成长.. 5 (一)宏观经济的韧性不断增强 (5) (二)经济新动能在加速成长 (7) 二、2018年宏观经济形势展望 (9) (一)经济总判断:经济在下行压力中彰显韧性 (9) (二)投资:2018年延续弱势下行态势 (10) 1、商品房销售面积大概率负增长,房地产投资继续缓慢下行 (11) (1)商品房销售下滑对房地产投资的负面影响逐步显现 (11) (2)棚改货币化仍将支撑房地产销售,但边际上在减弱 (12) (3)房地产长效机制的建立对地产投资的带动作用有限 (14) 2、地方政府债务管控持续加强,基建投资将缓慢下行 (14) (1)历史规律:基建投资的“逆周期”性与明显的“政治周期”效应 (14) (2)当下的现实:中央强调地方政府要“树立正确政绩观” (15) (3)当下的现实:地方政府债务管控持续加强 (16) (三)消费:与房地产产业链相关的消费下滑,但整体消费不差 (18) 1、地产消费链和汽车消费不景气拖累整个消费的表现 (18) 2、居民收入提升及消费升级将提升明年消费水平 (19) (四)出口:将继续受益于全球经济的良好景气 (19) 三、物价走势:通胀温和回升,对经济和政策的制约不大 (21) (一)受制于食品价格的持续疲弱,2017年整个CPI维持低位运行 (21) (二)“猪周期”成预测我国通胀走势的重要参考 (22) (三)2018年有望开启新一轮的猪周期 (23) (四)明年通胀的中枢将整体上移 (23) (五)通胀的温和上行暂不构成明年政策的制约因素 (24) 四、未来的政策:“三大攻坚战”引领2018年政策的走向 (24) (一)金融防风险将或将成为明年政策的重点 (26)

常熟市三季度经济运行情况分析

常熟市三季度经济运行情况分析 常熟市发展和改革委员会 二O一五年十月 今年以来,面对错综复杂的国内外经济形势,全市上下认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,牢牢把握“五位一体,综合发展”总基调,从增长速度、发展方式、结构调整、增长动力等多个维度,主动适应经济新常态,全市经济保持平稳发展态势,但下行压力进一步增大。 一、经济运行总体平稳 1-9月,根据各部门上报的GDP19项基础指标三季度预计数测算,我市三季度GDP不变价增速为5.3%,比上半年测算增速4.6%(核定增速6.6%)提高0.7个百分点,但从目前已出的三季度有关数据来看,低于各部门预期值。全市完成一般公共财政预算收入112.09亿元,增长6.14%。完成工业总产值3477.6亿元,增长0.6%;其中规模以上工业产值2729.53亿元,增长1.4%。完成固定资产投资479.55亿元,下降2.4%。完成社会消费品零售总额499.84亿元,增长9.0%。全市完成注册外资6.84亿美元,实际利用外资6.51亿美元。预计完成进出口总值167.7亿美元,增长12.6%。 二、经济运行特点分析 1.农业生产喜获丰收,现代农业发展势头良好。经测产调查,今年夏熟小麦与去年相比,实现“二增一减”的产量结构,即每穗

粒数增、粒重增、穗数比去年略减,亩产350.61公斤,超历史最高水平。据初步调查,水稻商品化集中育供秧面积近2113亩,大面积水稻穗数比去年略减,但穗型大,每穗粒数同比增长2%以上,只要后期天气有利,结实率和千粒重提高,水稻单产有望与高产的去年持平或略增,亩产可达630公斤以上。基本完成高效设施渔业建设面积2000亩,完成了高标准农田建设任务1万亩。全市66家农业龙头企业预计全年实现销售收入总额达到267.6亿元,实现利润15.6亿元,分别比上年同期增长10.1%和3.2%。 2.工业生产困境中稳增长,结构调整取得进展。自去年六月以来,工业总产值增速维持在0.5%至1%区间内运行,规模以上工业总产值增速维持在1%至2%区间内运行。全市工业开票销售收入完成2522亿元,增长5.4%,增速居苏州四市一区第1位。主要行业中,汽车及零部件产业增幅明显,规模以上汽车及零部件企业完成产值278.5亿元,增长36%,其中奇瑞捷豹路虎、丰田汽车、观致汽车分别完成产值52.9亿元、17.5亿元、12.1亿元;光伏太阳能产业逐步回暖,规上光伏太阳能企业完成产值160.8亿元,增长13%,其中阿特斯、中利腾晖产值增幅分别达到23%、6.6%;装备制造业小幅下滑,规模以上装备制造业企业完成产值429.9亿元,下降2.7%,其中达涅利、中交天和等专用机械企业快速增长,索特传动、华威履带等工程机械下滑明显;纺织服装业处境艰难,规模以上纺织服装企业完成产值587.6亿元,下降 3.2%,家纺、经编、针纺、棉纺织、化

企业经济运行情况汇报

**年经济运行情况汇报 **年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。 一、经济运行特点 1、营业收入大幅度增长。**年实现营业收入**万元,超计划 * %,比上年 增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用; 2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上 年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。 3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清 洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。 二、面临主要困难 1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须 达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。 2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 * 万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。 3、工程借款利息负担沉重。 **年止本公司借款本金为**万元,利息共计* 万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息

2016年第三季度宏观经济形势分析与第四季度预测

推进供给侧改革保持经济平稳运行 ——2016年第三季度宏观经济形势分析与第四季度预测 第三季度全球经济格局判断 2016年以来,全球经济运行总体平稳。发达经济体基本与预期相符,其中欧元区强于预期的增长表现抵消了美国弱于预期的表现,但多数发达经济体的生产率增长依然乏力;相比之下,新兴市场和发展中经济体的增长略好于预期,巴西和俄罗斯的经济表现也比预期略好,巴西的深度衰退已经初步呈现缓解迹象,俄罗斯经济在石油价格回升后也开始趋于稳定。大宗商品出口国的投资普遍疲软,因此全球工业活动和贸易低迷,但近几个月,随着新兴市场国家基础设施建设投入增加,全球大宗商品价格、工业活动和贸易均有所回升。 另一方面,全球经济面临的风险日趋加剧。首先,英国投票退出欧盟的影响仍有待充分显现,预计未来将导致全球金融条件收紧,并对信心产生更大影响。其次,持续的金融市场动荡和全球避险情绪的上升可能带来严重的宏观经济影响,尤其脆弱经济体的金融体系压力加大。最后,新兴市场国家仍需实施大幅度的财政调整,尤其需要警惕财政风险向金融部门转移。 值得注意的是,新兴市场国家的经济复苏并不稳固,与之相伴的是国内风险的加剧,尤其是继续依赖信贷驱动经济增长导致最终发生破坏性调整的风险增大。 美联储何时加息是全球货币政策趋向的重要参考。在今年9月的议息会议上,联储公开市场业务委员会(FOMC)会议决议以7:3票数通过,决定维持0.25%-0.5%的联邦基金利率水平不变。就未来货币政策来看,美联储官员仍保留了2016年加息1次的余地,中长期利率预期也被下调。 中国当前经济运行的主要特征 2016三季度我国政府继续推进供给侧改革,同时推出了一系列稳增长措施,主要经济指标平稳增长,供给侧改革促进经济中积极因素增多,经济增长略超市场预期,成绩来之不易。消费、投资和工业增加值平稳增长,服务业增幅略有回落,中上游企业利润增速回升。预计当季GDP增长6.7%左右,经济增速位于预定的目标区间。季度CPI温和上涨1.6%左右,PPI涨幅为负1%左右。 消费品零售增速下降幅度减缓,总体消费增速基本平稳 今年1-8月社会消费品零售总额累计同比增长10.3%,比去年同期下降0.2%;而去年同期消费品累计同比增速的降幅为1.6%。因此与去年相比,累计消费品零售增速下降的幅度已经缩小,显示平稳增长的特点。 从限额以上单位商品零售数据看,8月份促进消费品零售额增长的

《经济预测与决策》实验报告

实验一一元线性回归预测 一、实验目的 通过实验掌握一元线性回归预测的数学模型、参数估计方法、误差分析和检验,掌握一元线性回归的点预测和区间预测。 二、实验内容 1.对下表所给数据,用Excel直接计算一元线性回归模型的参数估计、可决系数、标准差、t统计量。 2.分析模型的优劣,α=0.05,作他检验。 3.若2011年月人均可支配收入x0=5000元,预测该商品的销售量,并给出置信度为95%的区间预测。

三、实验步骤 1.用excel做回归于测 四、实验结果 1.有上图可知,一元线性回归模型的参数估计a为5807.16,b为0.32、可决系数为0.219、标准差为808.64、t统计量为1.98. 2.可决系数越大,回归方程就拟合得越好,相反越差,由题意知,可决系数较小,所以拟合得不好 由查表得F α=4.60,tα=2.15,又由上图可知,

F检验: F=3.93< F α=4.60,故回归方程不显著。 T检验: t=1.98

关于企业经济运行分析学习心得体会

关于企业经济运行分析学习心得体会 一、对民营经济经济运行分析工作的理解 “经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以党的方针政策为指导,以计划发展指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”(引自《财经应用文写作教程》文天若著立信会计出版社出版)。按照上述观点,可以将经济运行分析理解为:经济运行分析就是对某一时期、某一领域的经济现象、经济成果及经济活动的全过程,按照科学的政治经济学观点,结合党和国家方针政策,以预定计划指标、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据,运用统计分析和综合分析的方法所进行的旨在找出其运行特点、存在问题、解决问题的途径以及未来发展趋势的综合性分析判断活动。其目的就是对当前经济运行情况及时总结经验,以便吸取教训、指导未来。 我们中小企业行政管理部门所作的民营经济运行分析,一般是运用统计资料和调查获得的经济信息,与历史同期纵向或与全国和其他省、市、县横向对照、比较和研究,就其经济内容、运行过程、显著特点、存在问题和发展趋势作出分析、判断。通过经济运行分析,真实反映当地民营经济发展态势,肯定成绩、总结经验,发现问题,提出对策建议,为政府和企业科学决策提供依据。这也正是我们开展民营经济运行分析工作的目的。 二、抓好民营经济运行分析工作的意义 搞好民营经济运行分析,是各级中小企业管理部门的一项重要职责。各级编委明确规定:中小企业局是指导中小企业、乡镇企业和民营企业发展的政府工作部门。其主要职责之一,是拟定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监测、分析中小企业运行态势;承担中小企业分类、信息收集和发布工作;拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。要履行好上述职责,必须首先作好经济运行分析工作。主要体现在以下几方面 1、政府职能转变后,政府部门的工作重点主要体现在加强经济工作的宏观调控方面。具 体讲,就是通过研究制定方针、政策,引导和调控经济的平稳运行和健康发展。中小企业局作为指导当地民营经济发展的政府工作部门,必须把握民营经济运行的基本情况,针对民营经济运行中存在的问题提出对策建议,这样才能保证各级政府适时调整民营经济发展政策,发挥宏观调控职能。 2、当前民营经济在发展中面临许多新情况和新问题,作为政府职能部门,必须适时搞好 调查研究,分析运行动态,及时发现民营经济发展中遇到的困难和问题,不断向政府提出应对措施和政策调整建议,为企业发展提供导向性意见,这样才能达到为促进民营经济持续发展发挥部门应有的职能作用。

行业经济运行分析报告

棉纺行业2006年1-9月份经济运行分析 1 棉纺行业总量增长情况 据国家统计局公布的数据,2006年1-9月份我国规模以上棉纺行业企业数量为8614家,该行业实现工业总产值4707亿元,同比增加25.75%;资产合计4796亿元,同比增加16.47%;实现销售收入4577亿元,同比增加26.28%;完成利润总额151.23亿元,比上年同期增加45.70亿元,同比增加43.30%;完成出口交货值639.0亿元,同比增加14.34%;行业整体从业人数270.78万人,同比增加5.23%。由此可见,棉纺行业总量增长势头良好,并为我国经济、财政、出口和就业作出了

重大的贡献。 2 棉纺行业经营环境变化 2006年1-9月份我国棉纺行业产品销售收入为4577.26亿元,产品销售成本为4163.93亿元,产品销售税金和附加为19.84亿元,由此可计算出毛利(销售收入-销售成本-销售税金和附加)为393.48亿元,毛利率(毛利/销售收入)为8.60%;由于利润总额为151.23亿元,可算出利润率(利润总额/销售收入,即所得税之前的利润率,也称税前利润率)为3.30%。经营环境的变化直接阻碍销售成本,从而导致毛利和利润总额出现相应的变化。 3 棉纺行业期间费用变化 2006年1-9月份我国棉纺行业销售费用为59.67亿元,同比增加

20.60%;治理费用支出为114.38亿元,同比增加11.92%;财务费用为65.79亿元,同比增加14.67%;其中利息支出56.70亿元,同比增加13.71%,讲明债务作为棉纺行业要紧财务负担仍然较重;三费总计为239.84亿元,同比增加14.73%;三费比率为5.24%,上年同期为5.77%,同比下降0.53个百分点,表明期间费用相对降低。 4 棉纺行业单位产品经济规模变化 从单位产品经济规模变化情况看,2006年1-9月份我国棉纺行业中相关于每米单位的棉布产量而言,其单产值为25.77元/米,单成本为22.67元/米,单毛利为2.16元/米,单三费为1.34元/米,单利润为0.83元/米,单库存为1.63元/米,单出口为4.37元/米。由此看来,假如把单产值近似看成每米棉布产量的行业平均参考价格,那么其单成本约占87.99%,单毛利约占8.37%,单三费约占5.21%,单利润约占3.22%,单库存约占6.33%,单出口约占16.97%。

2020第三季度经济运行分析会讲话2篇

2020第三季度经济运行分析会讲话2篇这次会议的主要任务是,认真贯彻落实XX 全会、全市领导干部会精神,总结前三季度工作,研究部署近期重点工作。刚才,XX 区长通报了前三季度全区经济社会发展和十项重点工作排名情况,XX 个办事处分别进行了表态发言,XX 区长总结了今年以来的工作,对第四季度的各项任务进行了安排,讲得很具体、很到位,希望大家结合实际,抓好贯彻落实。下面,我强调3个方面。 一、乘势而上、顺势而为,把握发展机遇 XX 会要求,X 要在 X 融合发展上下功夫、要在提质上下功夫。XX 区作为中心城区,必须要有更大担当、更大作为。前三季度,我区经济运行各项指标总体向好,在XX个市辖区排名中,我区生产总值完成XX亿元,增长XX%,排第 XX 位;服务业增加值完成 XX 亿元,增长 XX%,排第 XX 位;进出口完成XX 亿美元,排第XX 位;利用省外资金完成XX 亿元,排第XX 位;房地产开发投资XX亿元,增长XX%,排第XX位;工业增加值完成XX亿元,增长XX%。这些数据表明,我区的服务业发展持续向好、对外贸易企稳回升,房地产投资平稳上升,主要指标逐月逐季回升,基本符合年初预期,有些指标甚至好于预期,特别是一直困扰XX 区的“二产偏慢、创新不足”的问题正在得到弥补,后劲不断增强。

这些成绩来之不易,大家都付出了艰辛的努力,对此,必须给予充分肯定, 但我们更应该清醒地看到,我区经济运行中还存在不少困难和问题。一是受电商冲击,实体商业运行困难。随着阿里巴巴、京东、苏宁易购等电子商务行业崛起,传统的实体商业模式受到了强烈冲击,商场百货、实体商铺的营业额下降,一些商业房地产开发项目进展缓慢,前三季度,我区社会消费品零售总额XX 亿元,排全市末位。二是受营改增影响,形成了政策性减税与财政收入之间的矛盾。营改增政策调整后,我区增值税下降 XX%,城市维护建设税下降XX%,5—9 月份增值税仅完成 XX 万元,较去年同期有大幅度下降。三是受基数较大的影响,固定资产投资完成目标难度较大。去年水系固定资产投资统计口径为XX 亿,占总投资的XX%,造成一季度投资下滑达到XX%,XX 个多月来,我们是想了很多办法、付出了很大努力、做了大量艰苦细致工作,实现了逐月回升,预计第四季度有望实现由负转正,但要达到全市平均水平,必须作出更大努力。 同时,周边兄弟县区你追我赶、大上项目、竞相发展的势头更加激烈;市委、市政府勇于担当、攻坚克难,全市经济社会各项指标保持了高位增长态势,实现了更高平台上的新跨越。这对XX 区的发展都形成了倒逼机制,发展的基数增大了,拉高标杆的任务更加艰巨。因此,我们必须坚定信心、提振精神,始终保持昂扬向上的精神状态、争先进位的发展意识,把困难和问题估计的更充分一些,把办法和措施准备的更周全一些,从严从细地把全年各项目标任务落到实处,在新一轮竞相发展的热潮中赢得先机、占据主动。

中国经济运行预测分析报告

2006年上半年经济运行分析与三季度预测分析报告今年上半年,经济形势总体良好。国民经济在高位景气水平上出现加快增长的态势,经济结构调整取得积极进展,国民经济中的薄弱环节得到加强。但国际贸易顺差继续大幅度增加,固定资产投资增速居高不下,货币供应和贷款增长偏快,工业生产高位加速,这些情况表明,我国经济运行出现了偏热的势头,经济运行的结构性矛盾仍然较为突出。由于党中央、国务院及早察觉到这些问题,并制定了一系列调控措施,有些措施已经显现出积极效果。因此,当前工作重点是认真贯彻落实中央和国务院的各项政策,加大贯彻实施的力度,在保持政策稳定性和连续性的情况下,适时微调,化解经济运行的不健康不稳定因素,保持国民经济稳定较快增长。预计三季度外贸顺差增幅和投资增长可能出现小幅下降,经济增长速度小幅回调,但比上年同期仍将明显提高。 上半年经济运行态势与分析 (一)社会总需求快速扩张,对经济增长形成较强的拉动作用 今年上半年,消费、投资和出口增速都不同程度的加快,呈现出全面加速增长的势头。 1.消费品市场更加活跃 上半年全社会消费品零售额同比增长13.3%,比上年同期提高了0.2个百分点;扣除价格因素实际增长12.4%,比上年同期提高了0.4个百分点。分地域来看,上半

年城市消费品零售额同比增长13.9%,比上年同期提高0.7个百分点;县及县以下消费品零售额同比增长12.0%,比上年同期提高0.9个百分点,说明农村居民的商品性消费增长也在提速。上半年消费品市场的一个突出特点是,消费品零售额同比增速逐月加快,在二季度没有出现下降,反而出现继续提高的情况,这是近年来较为少见的现象,说明消费品市场在城乡居民收入快速增长的拉动下,出现了加速增长的趋势。 2.投资增长高位加快 上半年,全社会固定资产投资42371亿元,同比增长29.8%,增速比去年同期加快4.4个百分点。其中,城镇固定资产投资36368亿元,增长31.3%,加快4.2个百分点。在城镇固定资产投资中,房地产开发投资7695亿元,增长24.2%,加快0.7个百分点。 投资增长高位加快,一方面起因于在建规模较大,新开工项目增加较多。截止到6月底,城镇50万元以上施工项目累计17.08万个,同比增加3.16万个;施工项目计划总投资16.64万亿元,增长26.6%;新开工项目9.89万个,增加1.83万个;新开工项目计划总投资3.65万亿元,增长22.2%。另一方面起因于投资资金较为充裕,上半年城镇投资到位资金44127亿元,同比增长32.4%,高出投资增长1.1个百分点。其中,国内贷款增长29.8%,利用外资增长26.6%,自筹资金增长37.6%。上半年自筹资金增长明显快于其它资金来源增长,自筹资金占资金来源的比重明显提高,说明企业自有资金较为充裕。 3.贸易顺差继续加大 上半年,我国出口额4285.93亿美元,同比增长25.2%;进口额3671.46亿美元,

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