2017年浙江大学考研复试分数线

2017年浙江大学考研复试分数线
2017年浙江大学考研复试分数线

注:工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计[1253]和工程管理[1256]第一门考试科目为管理类联考综合能力。

二、上表统考考生(管理类联考、项目管理专业除外)以下情况视同上线:若单科低于基本要求1分,总分相应高于基本要求20分及以上;单科低于基本要求2分,总分高于基本要求25分及以上;以此类推,单科每降低1分,总分相应再提高5分。但单科不得低于基本要求5分(含5分),且仅限1门单科低于基本要求。

三、软件工程考生

1.第一志愿报考我校软件学院软件工程专业(专业代码085212)的考生,外语不低于50分、政治不低于50分,业务课不低于80分,总分不低于310分,可参加复试。上线全日制考生可同时申请调剂到软件学院软件工程非全日制专业学位硕士复试。

2.凡报考我校计算机科学与技术学院(院系代码210)且初试数学一的考生,外语不低于50分、政治不低于50分,业务课不低于80分,总分不低于310分,可申请调剂到软件学院软件工程非全日制专业学位硕士的复试。

四、工商管理硕士、工程管理硕士考生

凡在2016年参加提前批面试并评定为面试成绩优秀的考生,2017年联考成绩达到国家A类线且政治合格者,可免复试直接获得预录取资格。

五、强军计划考生、对口支援西部地区高校定向培养的考生

各门单科成绩不低于50分的考生,可参加复试。

六、工程师学院工程硕士专业单独考试考生

总分不低于220分的考生,可参加复试。

七、国家少数民族高层次骨干人才培养计划考生

1.同时满足以下成绩要求的考生可参加复试:

(1)单科成绩满足以下要求:满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为150分的科目成绩不低于75分,满分为200分的科目成绩不低于100分,满分为300分的科目成绩不低于150分;

(2)总分成绩满足以下要求:总分不低于325分或总分满分为300分的专业不低于195分。

2.达到第一条表中的基本分数线的考生也可参加复试。

八、退役大学生士兵专项计划考生

成绩满足以下要求的考生可参加复试:满分为100分的科目成绩不低于50分,满分为150分的科目成绩不低于75分,满分为200分的科目成绩不低于100分,满分为300分的科目成绩不低于150分。

九、各类加分政策按教育部统一规定的范围和标准执行,符合条件的考生请在3月8日前持相关证明和证件向我校研究生招生处提出申请。

十、具体复试时间和方案请关注各学院(系)网上通知。

20XX年工作推进计划表

20年工作推进计划表 为了在提高工作效率的并且提高工作质量,新的一年里,怎么制定个人工作打算?下面是查字典范文小编收集整理的个人工作打算,欢迎阅读. 个人工作打算篇一 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务治理、推动规范治理和加强财务知识学习教育.做到财务工作长打算,短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订xx的工作打算. 一、参加财务人员教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员教育. 首先参加财务人员教育,了解新准则体系框架,掌握和领略新准则内容,要点、和精髓.全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加教育后,汇报学习事情报告. 二、加强规范现金治理,做好日常核算 1、依照新的制度与准则结合实际事情,进行业务核算,做好财务工作. 2、做好本职工作的并且,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作.按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票. 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率. 5、完成领导暂时交办的其他工作. 三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算规范化,费用操纵全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐. 总之在新的一年里,我会借改革契机,加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作打算,以最大限度地报务于公司.为我公司的稳健进展而做出更大的贡献. xx年我村的工作思路是:坚定贯彻降实镇党委、镇政府有关指示精神,环绕村年度目标任务,在村党委直接领导下,坚持学习别松劲,努力提升班子凝结力和战斗力;坚持进展别动摇,千方百计提高村级可用财力,依照量力而行的原则,努力为民办实事. 1、进一步强化村干部队伍建设,加强勤政廉政教育,努力提高村干部的整体素养. 2、增收节支,加强资产治理.在政策允许的范围内,挖掘用活土地资源,一方面可解决企业生产进展的需要,另一方面还能增强村级可用财力.xx年,对原新潮制衣厂老厂房进行改造,和原土地租用金适当提高,预计年可增加财力10多万元.在此基础上,还要节省开支,用活用好集体的每一笔资金,多为群众办好事、实事. 3、投入60万元对村6000多米道路进行硬化. 4、投入5万元对社区卫生服务站进行修缮,便利广阔村民就医保健. 5、投入8万元建立村级实战型警务室,加强对村区域内的夜间巡逻,社会治安得到进一步稳定. 6、投入15万元公开聘请保洁公司,对村区域进行全天侯保洁,真正做到长效治理,长治久洁.顺利经过省级卫生村的复查. 7、配合镇集中居住区的规划,做好急需建房户的思想工作,保证社会的稳定.并且切实抓好宅基地治理,完善一支农宅信息员队伍,加强土地治理力度. 8、农村养老保险、合作医疗、安全生产、打算生育、民兵、人民调解等工作,常抓别懈,确保各条线工作的全面达标.

2017年内部审计计划

2017年内部审计计划 一、集团公司内部审计工作思路 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计,保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。 二、2017年度集团公司内部审计工作计划如下 1、以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础,延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督,保护公司资产安全和完整,同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。 ⑵通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团发展方向,预算执行围绕集团经营目标展开。 ⑶完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。 2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。 内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕二级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,

逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进二级单位加强经营管理,提高经济效益。 在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。 ⑴对下级单位经营业绩审计: 通过对二级单位2011年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各二级单位考核的依据。 ⑵针对性地开展专项审计 根据集团经营管理特点,就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计,重点问题重点突破。 ⑶工程项目的竣工结算审计 近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。 3、投资企业审计

2017年度内部审计工作总结

2017年度内部审计工作总结 按照集团转型升级总体思路,为加快转型升级步伐,2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求,内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司2017年度内部审计工作总结如下: 一、2017年度内部审计工作总结 1.加强项目结算监督,做好基建工程审价 开展工程项目竣工结算审计,加强项目投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。2017年度,已完成一期还建房项目竣工决算审计,项目送审金额438,176,086.21元,审定金额401,293,558.48 元,核减工程造价36,882,527.73元,核减率为8.42%。此外,国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声,造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿,12月可出具正式报告。 2.开展财务收支审计,强化内部控制 为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的保值增值,2017年9月,公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前,会计师事务所已提交各公司审计报告初稿,就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议,待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。 二、2018年内部审计计划 1.建立健全内部审计制度 根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定公司内部审计制度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。 2.健全内审组织机构,建立培训教育长效机制,不断提高内审人员业务素质。

2021浙江大学浙大431金融专硕考研详情介绍

2021浙江大学浙大431金融专硕考研详情介绍一、学校及学院介绍 浙江大学经济学院源于1897 年的求是书院和育英书院,有着深厚的历史底蕴和学术文脉。在国际著名大学和学科排行榜中,浙大经济学与商科学科在英国泰晤士高等教育2019 年大学排行榜上位居全球第53位,位列中国大陆地区第3。在英国QS 世界大学2019 年学科排名中,浙大经济学与计量经济学、会计与金融学两大学科,双双进入世界前100 名,是中国大陆地区五所进入前百的高校之一。在2019 年9 月最新公布的ESI 排名中,浙大经济与商业学科首次进入全球前1%。在教育部第四轮学科评估中理论经济学为A 类学科,在国内并列第5。 学院现有经济学系、金融学系、财政学系、国际经济学系、劳动经济学系等5 个系,拥有8 个研究所、5 个研究院、11 个校级研究中心。现有在编教职工130 人,其中,教授34 人,副教授43 人,百人计划研究员11 人,讲师14 人。现有1 个国家重点学科(培育),2 个一级学科博士点,13 个二级学科博士点,2 个一级学科硕士点,15 个二级学科硕士点,4 个本科专业。 经院名师荟萃,现有浙江大学“文科资深教授”1 人、长江学者特聘教授1 人、青年长江学者1 人、国家“万人计划”领军人才2 人、国家“百千万人才工程”人选2 人、全国“四个一批”2 人、享受“国务院政府特殊津贴专家”4 人,其他国家级高层次人才2 人,教育部新世纪优秀人才5 人,浙江省特级专家1 人。 浙江大学的综合实力不容小觑的,全国排名也是十分靠前,个人认为性价比是很高的。走出去可以和复交一比,同人大、南大等一个竞争力水平。至于网上传的什么专业实力不够强?NO!贴子都是好几年前的了,现在的专业实力今非昔比。同时,现在企业招聘只看学校和学历门槛,没见到看专业实力的说法。浙大的研究生足够送你去各大公司、各个岗位的面试门槛了。一般而言,不是特别抢手的公司岗位,那么你的本科就不怎么影响。特别抢手的岗位比如中信、中金证券投行岗位,那么就很看重你的本科了。所以本科跟能力在求职这块,关键时刻的影响力举足轻重。但绝大多数的岗位,凭借着浙大研究生地位跟自身能力,都是可以拿下的。 二、导师体系、方向、全日制和非全情况介绍。 目前导师组成员主要有巴曙松顾国达蒋岳祥金雪军马述忠史晋川汪炜王维安杨柳勇马良华等,众多教师在我国经济、金融学界崭露头角,师资力量雄厚。浙江大学金融专硕实行双导师制,除了校内导师,每位同学还会配备一位校外导师,校外导师来自金融行业知名学者、金融办主任、企业经理、行长等,行业涉及券商(如国信、中金、中信)、私募(如天堂硅谷、赛

2020内部审计工作计划怎么写【三篇】

2017内部审计工作计划怎么写【三篇】 【导语】本文是WTT为您整理的2017内部审计工作计划怎么写【三篇】,仅供大家参考。 【篇一】2017内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作总体思路: 1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、201x年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。 二、201x年度集团公司内部审计工作计划如下: 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑴内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,201x年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。 ⑴通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划

公司2015年度 内部审计工作总结和2016年度工作计划 2015年,**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障。现将2015年工作及2016年计划情况报告如下: 一、2015年度内部审计工作总结 (一)2015年审计基础工作情况。 2015年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。 1.机构设置。 公司成立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。 2.人员配备。 人员编制为***人,其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘********,目前在职***人。 3.制度建设。 审计部对已有25个制度程序进行梳理,重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件,制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。 4.工作组织运行模式。

审计部根据年度审计计划组织审计小组,并根据审计项目的具体工作量和复杂性,协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。 (二)2015年度审计工作开展情况。 截至2015年12月底,已完成现场审计项目***项,完成年度计划***%。目前,已有***个项目形成审计报告,审计资产总额****亿元,挽回各类损失****万元,节约各类开支****万元,清退个人不当得利***万元。****主要实施的审计及各类专项检查项目包括: 1.财务收支审计。 *截至2015年12月底,审计部已完成对****、****公司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收支审计,加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真实性和准确性的检查监督,促进了会计核算工作的规范化,提高了财经法纪执行力,防范了舞弊风险。 2.经济责任审计。 审计部根据公司人力资源部委托,开展了对****公司、******等7个单位原主要负责人的离任经济责任审计,完成了1项任中经济责任审计,对所属单位领导人员任职期间的经济责任履行情况作出了客观评价,发挥了经济责任审计在促进领导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计单位内控制度等方面的作用。 3.其他专项审计及检查。 *********

2021年审计工作计划参考(最新版)

( 工作计划) 单位:____________________ 姓名:____________________ 日期:____________________ 编号:JH-XK-0580 2021年审计工作计划参考(最 2020 audit work plan reference

2021年审计工作计划参考(最新版) 根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定20XX年内部审计工作计划,具体如下: 一、指导思想: 认真贯彻落实十七大精神,以科学发展观为统领,继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。 二、工作重点 (一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。 (二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。 (四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。 三、主要措施 1.坚持以人为本,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识,继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针,做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。 3.坚持求真务实,讲求实效的要求,坚持一切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统一。 4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。 XXX工作计划设计 YuWen Work Plan Design.

2014年属相幸运色

属鼠人2014年幸运色:玫红色 有点浓郁,有点妩媚,有点沉稳,玫红色酝酿的气场和粉红色不一样,除了情感方面的提升还有事业上的稳固作用,所以玫红色其实是一种对男人女人来说都有催旺作用的颜色。 2014年运势,属鼠的人运气不错,只不过是没有遇到好机会,玫红色能给属鼠的人提供更多的机遇,这样就对事业有不错的助益,因为很多时候我们是需要一个机会才能表现的。 当然,玫红色的情感带动效果也不错,能够让属鼠的人姻缘有所变化,早先有伴侣的属鼠者情感可以更和谐,至今没有情侣的属鼠的人则是可以在玫红色作用下情感有新发展。 属牛人2014年幸运色:金黄色 金黄色是比较打眼的颜色,在人群之中,一抹金黄色总是能够迅速的被人眼捕捉,然后进而让人们发现并认识这个人,即便是在夜晚,金黄色也是凝结人气,屏蔽灾邪的颜色。属牛的人2014年运势中事业再次攀升的一年,这一年属牛的人会遇到一些小小的危险不过都能逢凶化吉,要想得贵人相助就要多穿金黄色的衣服,这样才能确保不会被忽略。 可以选择金黄色的饰品或者领带,丝巾一类的,没有必要全身都能成金黄色反而有一些扎眼,爱美的女孩子也可以选择

金黄色的甲油甚至是眼影,都可以明显的改善自己的气场哦。 属虎人2014年幸运色:鎏金色 鎏金色现在比较少见了,尤其是在年轻人之中,可能更加少见一些,鎏金色其实是偏暗色有点类似于铜色的一种颜色,这种颜色幽深神秘,总是蕴含着一种神秘的均衡之力。属虎的人2014年的运势是属于平顺型,不能苛求一些东西,否则就会造成过犹不及的效果,所以最好是能够选择低调奢华的鎏金色,这样可以为自己的运势推波助澜,定型成功。男性可以选择一条鎏金色的围巾,高端大气,女性可以选择鎏金色的手包或者是鎏金的高跟鞋,不喜欢这个颜色的话,鎏金色的钱包也是可以起到非凡的旺运效果的,不容忽视。属兔人2014年幸运色:碧绿色 属兔的人2014年终于时来运转,这一年里过去所有的不快都已经远去,只剩下放肆的快乐和愉悦的体验。最重要的是,属兔的人在2014年财源滚滚,简直是太旺了。 在这样的时候,就不能像以往一样,用大红色旺运啦,因为这时候应该用清浅一点的颜色来给自己的运势增添一点平和的生机,例如碧绿色,就是不错的颜色,还能带来健康。 绿色的东西是很好配的,冬天春天,都可以用绿色的毛衣,夏天的时候,碧绿色的长裙让人看起来神清气爽,碧绿

工作推进计划表

工作推进计划表 为了在提高工作效率的并且提高工作质量,新的一年里,怎么制定个人工作打算?下面是小编收集整理的个人工作打算,欢迎阅读。 个人工作打算篇一 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务治理、推动规范治理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长打算,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx的工作打算。 一、参加财务人员教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员教育。 首先参加财务人员教育,了解新准则体系框架,掌握和领略新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加教育后,汇报学习事情报告。 二、加强规范现金治理,做好日常核算 1、依照新的制度与准则结合实际事情,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的并且,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导暂时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算规范化,费用操纵全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作打算,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。 xx年我村的工作思路是:坚定贯彻降实镇党委、镇政府有关指示精神,环绕村年度目标任务,在村党委直接领导下,坚持学习别松劲,努力提升班子凝结力和战斗力;坚持进展别动摇,千方百计提高村级可用财力,依照量力而行的原则,努力为民办实事。 1、进一步强化村干部队伍建设,加强勤政廉政教育,努力提高村干部的整体素养。 2、增收节支,加强资产治理。在政策允许的范围内,挖掘用活土地资源,一方面可解决企业生产进展的需要,另一方面还能增强村级可用财力。xx年,对原新潮制衣厂老厂房进行改造,和原土地租用金适当提高,预计年可增加财力10多万元。在此基础上,还要节省开支,用活用好集体的每一笔资金,多为群众办好事、实事。 3、投入60万元对村6000多米道路进行硬化。 4、投入5万元对社区卫生服务站进行修缮,便利广阔村民就医保健。 5、投入8万元建立村级实战型警务室,加强对村区域内的夜间巡逻,社会治安得到进一步稳定。 6、投入15万元公开聘请保洁公司,对村区域进行全天侯保洁,真正做到长效治理,长治久洁。顺利经过省级卫生村的复查。 7、配合镇集中居住区的规划,做好急需建房户的思想工作,保证社会的稳定。并且切实抓好宅基地治理,完善一支农宅信息员队伍,加强土地治理力度。 8、农村养老保险、合作医疗、安全生产、打算生育、民兵、人民调解等工作,常抓别懈,确保各条线工作的全面达标。

2021审计年度工作计划(新编版)

2021审计年度工作计划(新编 版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021审计年度工作计划(新编版) 导语:通过工作计划,可以对未来工作进行一个规划,制定出详细计划;这样能让工作更有条理性,还能对工作进行全局的管理,可以更好的应对工作中遇到的问题,工作计划功能对提升工作效率有很大提升。 审计年度工作计划篇一 一、指导思想 20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计,同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查,求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项,辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系,着力提升审计服务质量,切实履行审计监督职能,为集团公司的发展提供保障。 二、工作目标

紧紧围绕着20xx年经济工作目标,依据各项法律、法规、制度,认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责,全面的监督财务收支的真实、合法、效益性,突出重点领域、项目、资金和环节,在加大常规监察审计力度的同时,更加注重事后整改和事前跟踪过程控制,以监督促过程,从治理机制和完善制度的层面揭示问题,提出建议,改善公司经营,提高可持续发展的能力。 (一) 进一步建立健全内部审计制度,建立并完善《内部审计工作手册》。 加强审计制度的建设,通过审计制度的建立和完善,明确预防机制、监督机制和纠错机制,实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。 (二) 加强审计人员培训,进一步提升审计工作质量,力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。 加强审计队伍综合素质能力建设,满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。 (三) 参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配

2018年审计工作计划

2018年审计工作计划 要明确何时实现目标和完成任务,就必须制定出相应的措施和办法,这这既是实现计划的保证。下面小编整理的2018年审计工作计划,欢迎来参考! xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障。 采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性,从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议,督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后,再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。 开展财务收支审计和内控情况检查工作。 随着集团公司经营规模的不断扩张,经营模式不断变化改进和完善,内部审计的工作任务也更加艰巨。 针对目前内部审计人员少,审计力量有限的工作实际,

从基础的财务收支审计入手,争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计,同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价,掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况,查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。同时,根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。xx年度审计工作计划安排如下: 建立健全内部审计工作制度,从制度上保障内部审计工作的开展。 根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定,结合集团公司实际,逐步建立健全内部审计制度和管理办法,在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。 1、制定内部审计管理办法,从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善,在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间xx年9月30日。 2、制定财务收支审计实施细则,作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件,规范开展内部审计工作。完成时间xx 年9月30日。

医院内部审计工作计划2017

医院内部审计工作计划2017 2017-05-27xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。 以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。 共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。 在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。 我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。 坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1、规范了审计工作流程,按照xxxx年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。 2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干

项。 规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。 使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。 4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。 二.学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。 3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。 三、具体审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。 我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月

属兔人2021年运势精编版

属兔人2021年运势 出生年:1939、1951 、1963、1975、1987、1999 属兔人2021年整体运势: 今年对属兔的朋友来说各个方面还不错,要比08年好的多,有两大贵神降临,在运气和财气、事业方面都有很大帮扶作用。《渊海子平》一书中“德”是惩恶扬善的意思,月德是一种象征,形容吉命星,驱赶一切凶煞。“月德贵神”与“天德贵神”同时出现,有平步青云,节节高升之兆,象征多财多官,多主心地善良,做事公道能黑白分明,百病少侵,亦多多行善,遇事能够逢凶化吉。 但是去年的坏运气很难一下全转换过来,在工作事业方面有德高望重的人物提拔,会有新的转折点;感情上也会得到自己的另一半。今年财运不太好,收入虽然有所增加但是开支消耗更大,虽然走偏财大运,但是消耗更大,所以兔人在今年要特别注意节俭和减少不必要的开支。健康方面有几颗小的凶星出现,要多注意红伤,尤其要防止碰撞、摔伤等意外红伤出现。 属兔的人2020年事业远程 吉 属兔的人2020年财运 吉 属兔的人2020年健康运 半吉 属兔的人2020年感情运势 吉 属兔的人2020年吉祥物 略 2020年属兔的幸运色: 黄色 不同出生年份属兔人2020年运势查询 1951年属兔的人2020年运程 1951年五行纳音松柏木与2020年五行纳音壁上土。 1963年属兔的人2020年运程 1963年五行纳音金薄金与2020年五行纳音壁上土。 1975年属兔的人2020年运程 1975年五行纳音大溪水与2020年五行纳音壁上土。 1987年属兔的人2020年运程 1987年五行纳音炉中火与2020年五行纳音山壁上土。 1999年属兔的人2020年运程 1999年五行纳音城头土与2020年五行纳音壁上土。

属牛的人2020全年运势及运程和每月运程

出生在2009年、1997年、1985年、1973年、1961年的属鼠人2020年运势 进入到2020年后,属牛人的各方面运势表现很好,是十分得意的一年。还有吉星【正印】、【玉堂】以及【天乙】的相助,让属牛人在事业上,得到了贵人的相助,因此,要属牛人有目标和信念并马上执行,就可以收到好的结果,让他们处于事业巅峰期。财运上,正财和偏财的表现都十分不错,在收入上会有很大提高。今年可以继续进行一些低风险的投资、理财,收益也还是比较不错的。感情上,无论单身还是已婚的属牛人感情生活都是丰富多彩的,不过女性朋友今年可能会招惹一些烂桃花,从而引发家庭矛盾,尽量要把握好尺度。在这一年属牛人健康运势也比较不错,不会有大的疾病,不过也会出现一些身体上的小毛病,只要按时吃药,多加休息可以很快痊愈。 不过还是需要对凶星【太阳】和【天空】提高警惕。不过好在凶星影响不是很大,威胁性很小,所以只需多加注意就好,不必过于担忧。不过在消费方面,你们还是需要多注意一点,避免一些冲动性的消费。 属牛人2020年财运运势 在2020年在属牛人的财运表现不错,不管是收入还是积蓄都十分可观。同时,因为受到【玉堂】、【正印】以及【天乙】入命,让属牛人的事业得到很大提升,同时薪资也会跟着上涨。由于正财运表现极好,在这一年中,除了稳定的工资收入之外,属牛人可能还会因为公司效益的提升,或者公司重大项目的完成,收获额外的红包和奖励。在偏财运上,2020年属牛人头脑会变得异常活跃,可以发现并找到更多挣钱的渠道。因此,这一年中,只要别太懒惰,勤于劳动和思考,可以收获不少。不过这一年财运并不顺畅,这主要是因为【太阳】和【天空】的影响,在挣钱的道路上会出现一些是非。尤其是因为感情问题,需要拿钱财来消灾,会有破财的风险。所以在平日中你们要警惕身边的诱惑,坚持自己的底线,不要在外面招惹是非,防止惹祸上身。这一年中,可以在孩子身上上多投入一些,

2021年审计工作计划表

2021年审计工作计划表 The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly. ( 工作计划 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YB-JH-0590

2021年审计工作计划表 一、审计章程 二、预计年度审计事项 (一)资产审计 (二)收入、成本与费用审计 (三)相关日常经营流程制度审计 (四)其他领导临时安排的专项审计 (五)子公司日常经营活动审计 (六)公司各经营指标 (七)离任经济责任审计 三、后续审计的必要安排 四、其他工作 (具体实施附件)

一、审计章程 鉴于内部审计的重要性及其特有的属性,我们需要建立一份结合我们企业自身发展的内审章程,它将是我们日常内审工作的行为准则,是我们日常活动的行动指导,所以在该章程的制定者必须是深刻了解企业日常运作模式的相关专业人士。 需要公司各部门相关人员一起配合制定出比较系统的审计章程。 二、预计年度审计项目 (一)资产审计 1.货币资金审计 (1)审计目标 证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 (2)内部控制系统测试 调查了解货币资金内部控制系统→查验签发支票登记簿与签发支票存根→抽查资金收付款凭证→核实收支货币资金收支款单据→检查日记账,抽查银行存款调节表与库存现金盘点表→检查不相容

2017审计工作计划

2017审计工作计划 凡事预则立不预则废,为了更好地开展以后的审计工作,现安排计划如下: 一、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴ 首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20**年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。 ⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准,因此,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

二、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。在开展经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是:经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 ⑴ 对下属企业经营业绩审计:通过对下属企业20**年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。通过对20**年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存在问题,敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提高经营效益。 ⑵ 结合经营开展经营专项审计,促进内控制度贯彻与执行 ①收入合同审计集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,因此,对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理,收入金额全部入账,以及收入内控是否健全、有效进行审计。 ②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书,但主营业务成本并不纳入业绩考核,并在ERP中实行预算控制,因此,对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票

2019年属牛人的全年运势

属牛的人2019年运势及运程详解 牛年出生的年份:1961年、1973年、1985年、1997年、2009年 2019年对于生肖牛的朋友来说,整体运势不尽人意,去年是犯太岁的年份,运势自然不是很好。在2019年,本以为会迎来新生,但是运势依然非常低迷。吉星只有一颗,那就是“唐符”,而且它主要是促进事业的发展。但是凶星却非常繁多,会让属牛的朋友措手不及,生活工作健康方面,将会面临一系列的困难。“飞廉”、“豹尾”、“丧门”、“地丧”以及“吊客”,全部聚集在一起,带来的破坏性还是相当大的,属牛的朋友,万事要小心。2019年健康运势特别不乐观,除了会有意外事件发生之外,还有可能经历亲友离去的伤痛。在财运方面,也不是很好,虽说事业发展还行,正财稳步增长。但是偏财运特别糟糕,另外会有大额金钱的支出,甚至还会有破财的风险。另外值得一提的是,2019年属牛的朋友,家庭矛盾激增,甚至会出现争吵和打骂事件。 属牛人2019年财运运势 在财运方面,2019年属牛的朋友,可能会深刻体会到赚钱不易这句话。虽说有“唐符”的保佑,但是赚钱比较辛苦,没有想象中那么简单。往往耗费了很多心血和精力,到头来却发现只是竹篮子打水一场空。另外还有不少凶星的纠缠,比如说,“豹尾”、“地丧”以及“天狗”。所以建议属牛的朋友,在2019年一定不能参与赌博事件,防止倾家荡产。另外如果身边有不怀好意的女人亲近,也要远离。无数血泪的教训,告诉大家,沉迷女色,往往后果都比较惨。轻则耗尽金钱,重则妻离子散,总之要抵制诱惑。另外由于健康运势不是很好,所以三天两头会往医院跑,自然也是一笔不小的开销。所以在2019年,不要指望着赚多少钱,能够把老本保住就行了。属牛人2019年可佩戴一个“依云阁巳酉丑妙舍吊坠”,使得财运更上一层楼提供助力,庇佑安康顺遂,大吉大利。 属牛人2019年事业运势 属牛的朋友,2019年在事业运势上,还是挺不错的。尤其是对于处于领导阶层的朋友,或者是自己创业的事业型人才,2019年都将大有所获。在“唐符”这颗吉星的照耀下,不仅个人工作能力有所提升,精力充沛,还会招到各方面素质都过硬的得力助手。强强联合,工作效率将大大提升,也能够取得更好的成绩。不过也不要高兴的太早,毕竟“天狗”、“飞廉”、“飞刃”以及“大煞”这些凶星,都虎视眈眈。稍有差错,可能就会陷入万劫不复的深渊,面临破产的境地。建议属牛的朋友,2019年最好给自己定制工作计划,每走一步,都仔细考量,千万不要操之过急。另外还要处理好与合作伙伴的关系,不能走得太近,防止出现人情债。当然也不能太过疏远,这样不利于合作的进一步深入。属牛人今年可佩戴一串“依云阁属牛妙舍手链”作为开运吉祥物以使得猪年运势蓬勃向上,锐意进取,从而为属牛人增添正能量,提升其自信和活力,为进一步增强全年的运势提供动力。 属牛人2019年爱情婚姻运势

2020年审计员工作计划(通用版)

编号:YB-JH-0029 ( 工作计划) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020年审计员工作计划(通用 版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

2020年审计员工作计划(通用版) 摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订 工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 自我挑战的一年,我将努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,为公司的发展尽一份力。 一、加强理论学习,不断提高理论水平 为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定。 二、求真务实,认真履行工作职责 隔行如隔山,刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力,但面对压力我没有畏惧和退缩,虚心向同事请教,向主审学习,向书本学习,通过一段时间的学习,

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