集中采购管理制度

集中采购管理制度

集中采购管理制度(通用5篇)

在现在的社会生活中,我们每个人都可能会接触到制度,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的集中采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

集中采购管理制度1

为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管理制度,具体内容如下:

一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。

四、采购单价在500元(含500元)以下的低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。严把质量关,力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

集中采购管理制度2

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;

2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行,谢谢工作支持与合作!

集中采购管理制度3

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长

签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等的开支,必须经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一正式票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审核签,及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财经纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关,预、结算签后予以支出。

二、财物(校产)管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,责任明确,据有关规定,结合本校实际,特制定本制度。加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件,本着勤俭办学的原则,全校师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。

3、新购置的固定资产,必须符合审核、采购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到帐册记录齐全、帐物相符,物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少,包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人,校产管理员的鉴定,填报“申报单”报校长室审批,总务处备案。

8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实到人保管使用。

集中采购管理制度4

1、为保证医院各项物资、材料供应及时,确保医疗工作顺利开展,制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维

修材料等物料采购,均适用此制度。

3、后勤用品采购管理

3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的'采购。

3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

3.6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商,择优订货。

3.7签订定购合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收手续,库房验收时,应对数量、质量、规格等认真核查,做到发票与实物相符,并依据采购员采购发票办理入库手续,否则不予入库。

4、医疗器材采购管理

4.1普通器械:根据各科室工作要求,由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新,由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等),交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由),报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究,提出倾向性意见,呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出

计划交药械科供应部门采购供应。

4.4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

4.4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;

4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

4.4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;

4.4.4保修期限及培训计划;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放,各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械,发给负责“三生”管理的人员保管,并保持适当基数,轮流使用。

集中采购管理制度5

为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购

伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法:

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施,按审批权限予以审批。

3、20万元以上的设备必须招标采购,由医院采购委员会组织实施。股东会审批

4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购,由医院采购部组织实施,由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购,由医院采购部组织实施,由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项:

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单,按分级审批权限的规定报批后,交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。

(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量),结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见,报经分管院长、院长分级审批同意后,交由采购部组织实施。

(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购,由使用科室提出,经过分管院长征求院长同意后,及时交采购中心采购。

(4)特殊物资(体内植入物)的采购,由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下,依据询价比价结果确定植入物的品种,使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作,以确保植入物的安全使用。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后,采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价,考察结束要写出书面考察报告,并如实向招标采购委员会汇报考察情况,必要时出示样

品,提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后,由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收,5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。

6、所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字,报分管院长审核,最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例,依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表,采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

九、采购监督

医院监事会是医院的监督监视机构,负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核,同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况,有提出纠正和处罚的权利。

集中采购制度

集中采购制度 集中采购制度是指为了节约资源、降低采购成本、提高采购效率等目的而采取的一种采购管理方式。该制度要求同一组织内的所有部门或单位在进行采购时,必须通过指定的采购部门或专门的采购人员进行集中统一的采购。下面是集中采购制度的优势和实施步骤。 首先,集中采购制度可以实现资源的优化配置。通过集中统一采购,可以统一对供应商进行评估和选择,从而选择优质、价格合理的供应商,避免供应商重复采购和低质量产品的问题,提高物资的质量和可靠性。 其次,集中采购制度可以实现采购成本的降低。通过集中采购,可以实现经济规模效应,可以获取更优惠的价格和更有利的采购条件,从而降低采购成本。此外,集中采购还可以减少采购流程和人力成本,提高采购效率。 再次,集中采购制度有利于规范采购行为和提高采购管理水平。通过集中采购,可以统一采购标准、规范采购程序和要求,加强对采购活动的监督和管理,提高采购效率和质量,减少风险和纠纷的发生。 最后,实施集中采购制度需要以下步骤: 1. 设立专门的采购部门或专门的采购人员。这些人员应具备专业的采购知识和技能,能够熟悉相关法律法规和采购流程,能够进行有效的供应商评估和选择。

2. 制定相关的采购管理制度和规定。包括采购流程、采购方法、采购审批权限等,保证采购过程的透明和公正。 3. 建立供应商管理和评估制度。建立统一的供应商名录和供应商评估指标体系,对供应商进行准入评估和定期评估,确保选择合格的供应商。 4. 组织集中采购。根据需求汇总采购计划,进行集中招标或谈判,选择合适的供应商,进行价格和合同谈判,最后确定供应商。 5. 加强采购管理和监督。建立采购档案和备案制度,对采购合同进行审查和监督,及时处理采购纠纷和质量问题。 以上是关于集中采购制度的优势和实施步骤的简要说明。通过实施集中采购制度,可以最大限度地节约资源、降低采购成本、提高采购效率和质量,进而为组织带来更多的经济和管理效益。

集中采购一体化管理制度

集中采购一体化管理制度 1.引言 集中采购一体化管理制度是指在组织内部对采购活动进行统一规范和管理的一 套制度。通过集中采购管理制度的实施,可以提高采购效率,降低采购成本,提升采购质量。本文档将详细介绍集中采购一体化管理制度的各个方面。 2.采购范围 集中采购一体化管理制度适用于组织内部所有采购活动,包括但不限于原材料 采购、设备采购、办公用品采购等。所有采购活动必须按照集中采购一体化管理制度的规定进行执行。 3.采购流程 3.1 采购需求确认 在开始采购流程之前,需要对采购需求进行确认。采购部门与相关业务部门共 同确定采购需求,并编制采购计划和采购需求文档。 3.2 供应商选择 根据采购需求文档,采购部门进行供应商的筛选和评估。评估标准包括供应商 的信誉度、质量管理能力、交货能力等。最终确定供应商名单。 3.3 采购合同签订 根据选定的供应商,采购部门与供应商签订采购合同。采购合同应包括双方约 定的采购品种、数量、价格等具体内容。 3.4 采购执行 采购部门与供应商进行订单确认,并监督供应商按照合同履行交货义务。同时,采购部门需确保采购流程符合公司的法律法规要求。 3.5 采购结算 采购部门核对采购合同履行情况,并与财务部门进行采购结算。确保采购款项 的及时支付,供应商与组织之间的财务事项得到有效处理。

4.采购管理与监督 为了确保集中采购一体化管理制度的有效实施,组织应设立采购管理与监督机构。该机构负责监督采购活动的执行情况,及时发现和纠正采购流程中存在的问题,并定期向上级管理层报告相关采购情况。 5.采购绩效评估 为了评估采购活动的效果和效益,组织应建立采购绩效评估制度。该制度应包 括采购质量、采购成本、采购交货期等方面的评估指标,并定期对采购活动进行评估和分析,为优化采购流程提供参考。 6.采购风险管理 采购活动中存在一定的风险,组织应建立采购风险管理制度,对采购风险进行 及时识别、评估和控制。同时,采购部门应与供应商建立良好的合作关系,加强信息交流和沟通,共同应对采购风险。 7.制度宣传和培训 为了确保集中采购一体化管理制度的实施效果,组织应进行相关的制度宣传和 员工培训。通过宣传和培训,提高员工对采购管理制度的理解和遵守程度,确保采购活动的规范执行。 8.制度更新和优化 集中采购一体化管理制度应与组织的经营战略和发展目标保持一致。组织应定 期对制度进行更新和优化,以适应市场环境的变化和公司自身的需求。 9.总结 通过集中采购一体化管理制度的实施,可以提高采购效率,降低采购成本,提 升采购质量。同时,通过制度宣传和培训,可以提高员工对采购管理制度的遵守程度。组织应定期对制度进行更新和优化,以适应市场环境的变化和公司的需求。 以上就是集中采购一体化管理制度的详细介绍,希望能对组织的采购活动有所 帮助。

集中采购管理制度

集中采购管理制度 集中采购管理制度是指企业为统一规划、协调和监控采购活动,提高采购效率和降低采购成本,制定的一套规范、科学、有效的采购管理制度。下面是一份700字左右的集中采购管理制度,仅供参考。 一、采购管理制度的目的和范围 1.1 目的 为确保采购活动的规范、透明、高效进行,减少采购风险,提高采购效率和降低采购成本,保证企业正常运营。 1.2 范围 本制度适用于公司内所有涉及采购的部门和人员。 二、采购管理的职责和权限 2.1 采购经理负责全面管理和监督采购活动,制定采购策略和 计划,组织采购活动和评审供应商。 2.2 采购员负责执行采购计划,寻找合适的供应商,进行谈判 和签订合同。 2.3 采购委员会负责审批大额采购合同和重要决策事项。 三、供应商评估和管理

3.1 供应商评估 根据供应商的信誉、技术实力、交货能力和价格等方面进行评估,建立供应商库,并定期对供应商进行评估。 3.2 供应商选择 选择供应商要从多个方面考虑,包括供应商的综合实力、价格、质量和交货周期等。 3.3 签订合同 与供应商签订合同前,要仔细审核合同内容,确保合同条款清晰、完整、合法,并保留必要的证据。 四、采购流程管理 4.1 采购需求确认 采购部门确认采购需求,并将需求转交给采购员进行采购计划编制。 4.2 采购计划编制 采购员根据采购需求编制采购计划,包括采购内容、数量、预算和采购时间等。 4.3 供应商选择 采购员根据采购计划寻找合适的供应商,并邀请供应商参与竞争性谈判和报价。 4.4 谈判和合同签订 根据供应商的报价和谈判结果,与供应商进行最终的谈判,最

终确定供应商和签订合同。 4.5 供货跟踪和验收 采购员要跟踪供应商的供货进度,并确保按照合同要求进行验收。 五、采购合同管理 5.1 合同审批 采购合同需要经过采购委员会的审批,审批通过后方可签订。 5.2 合同变更 采购合同如需变更,必须经过采购委员会的审批,并及时通知供应商。 5.3 合同履约监督 采购员要定期检查供应商的合同履约情况,如果发现问题需及时协调解决。 六、采购档案管理 6.1 采购档案的建立 对于所有的采购项目,必须建立完整的采购档案,包括采购计划、需求确认、采购合同、采购决策依据、谈判记录和验收报告等。 6.2 采购档案的保管和归档 采购档案要妥善保管,并定期进行整理和归档,确保档案的完

集中采购管理规定办法

集中采购管理规定办法 一、采购范围 为确保机构采购的商品和服务的质量、价格和供应渠道,提高采购效率,避免 采购过程中的不规范现象,机构制定了以下采购范围: 1.物资类采购:涉及机构日常物资采购,如:办公用品、文具、办公设 备、劳保用品、文体用品等。 2.服务类采购:涉及机构日常服务采购,如:保洁、维修、清洗等。 3.技术类采购:涉及机构日常技术设备采购,如:计算机、打印机、服 务器、网络设备等。 二、采购流程 机构采用统一的采购流程,确保采购过程规范、透明,以达到高效、优质、节 约的目的。具体流程如下: 1.采购需求汇总:各部门对采购物品的需求进行统计,并编制采购计划。 2.填写采购申请:申请人员根据采购计划填写采购申请,申请书须注明 申请数量、规格、型号、用途、预算等内容。 3.审批采购申请:采购经办人将采购申请提交上级领导审批,审批通过 后,采购经办人将采购计划公告于公示栏。 4.招标采购:对于金额较大、对供应商要求较高、技术含量较高的采购 项目,机构采用公开招标的方式进行采购,在公示板上公示招标公告并定期开标。 5.选定供应商:机构经过对比后,选定供应商,并与其签订合同。 6.采购管理:采购经办人应及时与供应商沟通,确定采购物品的数量、 时间、价格,并督促供应商按期供货。采购经办人还需对采购物品进行验收,并在采购台账上登记。 7.采购台账管理:机构应建立和完善采购台账,按照规定的程序进行归 档和管理。台账应保存至少5年,以备查证。 三、采购规定 为保证采购过程规范、透明,机构制定了以下采购规定:

1.采购过程应遵守法律法规,严禁违反法律法规采购。 2.采购过程应公开透明,严禁以任何形式干预机构采购过程,阻碍公平 竞争。 3.采购流程应遵守程序,严禁跳过程序进行采购。 4.采购质量应符合机构要求,严禁货不对版、劣质物品进场。 5.采购价款应合理、合规,严禁以不合理价格采购。 6.采购资金应用于采购项目,不得挪作他用。 四、采购结果公示 为增强采购透明度,机构应将采购结果进行公示,公示内容应包括采购物品名称、数量、供应商名称、采购价款、采购日期等。公示期限不少于3个工作日,公示方式采用机构网站、公示栏等途径进行公示。公示期限满后可执行采购。如有异议,请在公示期限内提出。 五、附则 1.本规定贯彻执行自发布之日起。 2.对于未尽事宜,机构将根据需要收回办法,进行补充细则制定。 3.如发现违规操作情况,相关责任人将承担相应责任。

医院药品集中采购管理制度

医院药品集中采购管理制度 一、背景和目的 医院作为提供医疗服务的机构,药品采购管理是医院运营中至关重要的环节。 为了优化医院药品采购流程,提高采购效率、降低成本,使药品采购更加规范和透明,特制定本医院药品集中采购管理制度。 本制度的目的是为医院药品采购过程提供明确的指导,确保采购方案的合理性、公平性和安全性,以及对采购过程进行监督和审计,从而实现药品采购成本的控制和业务流程的规范化。 二、适用范围 本制度适用于医院内所有涉及药品采购的部门和人员,包括药房、采购部门、 财务部门等。 三、采购程序 1.需求确认:各部门根据临床需求提出药品采购申请,包括药品名称、 规格、数量、期望交付时间等明细。 2.采购策划:采购部门根据药品采购申请,制定采购策划方案,包括采 购方式、供应商选择、采购金额预算等。 3.采购公告:采购部门通过内部公告或外部招标网站发布药品采购公告, 明确采购信息和要求,并设定投标截止时间。 4.供应商评审:采购部门按照采购策划方案,对提交投标申请的供应商 进行评审,综合考虑供应商的信誉、价格、服务质量等因素,确定中标供应商。 5.合同签订:中标供应商与医院签订采购合同,明确双方权益和责任, 合同内容包括药品名称、规格、数量、价格、交付时间等。 6.交付验收:药品按照合同要求交付给医院,医院相关部门对药品进行 验收,确认药品符合合同要求后予以入库。 7.付款结算:财务部门根据采购合同的约定,对供应商进行付款结算。 四、供应商管理 1.供应商评审:采购部门定期对供应商进行评审,评估其信誉、价格竞 争力、服务质量等指标,并建立供应商数据库。

2.供应商合作:医院与供应商建立长期合作关系,定期开展供应商满意 度调查,及时了解供应商服务情况。 3.供应商培训:医院定期组织供应商培训,提高供应商的专业水平和服 务质量,确保药品质量和安全。 4.供应商退出:对于不符合要求或服务不佳的供应商,医院有权取消合 作关系,并及时寻找替代供应商。 五、质量控制 1.药品验收:医院相关部门对到货药品进行严格验收,包括外包装完好、 生产日期合法、药品质量符合要求等。 2.药品存储:医院药房按照相关规定对药品进行分类存储,保证药品品 质和有效期。 3.药品配送:医院各科室根据临床需要,准确申领药品,药房按时配送, 确保药品供应的及时性和准确性。 4.药品退货:医院药店对药品进行严格的退货管理,确保不合格的药品 能及时退回供应商。 六、监督和审计 1.内部监督:医院药品采购过程中,各部门相互监督,及时发现和纠正 问题。 2.外部审计:医院定期聘请第三方机构对药品采购过程进行审计,评估 其合规性和效果。 3.投诉处理:医院设立投诉受理机构,对药品采购过程中的投诉和纠纷 进行调查处理,保障投诉方的合法权益。 七、附:常用采购方式 1.招标采购:适用于对价格敏感的药品,通过公开招标获取最优价格。 2.竞争性谈判:适用于规模较大或特殊药品采购,通过与多家供应商进 行谈判,选择最优供应商。 3.单一来源采购:适用于部分特定药品,只有一家可供选择的供应商。 八、总结 本医院药品集中采购管理制度旨在规范医院药品采购过程,提高采购效率和质量,降低采购成本,保障医院临床工作的顺利进行,同时保护患者的利益和安全。各部门和人员应严格按照本制度的规定执行,确保药品采购管理的透明和公平性。

药品集中采购管理制度篇4

药品集中采购管理制度篇4 1、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。 2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。 3、药品采购员根据采购计划,按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。 4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定,严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种,急救药品、急用药品例外,但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续 5、医院药品由药剂科统一采购管理,其他科室不得自购、自制、自销。 6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序:由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书,加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书

应注明授权范围及有效期限),加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更,应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格,审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好,价格合理,重合同,守信誉,售前售后服务好)。 7、购进首营药品时,药品采购员应及时索取相关资料。 8、采购特殊药品、新药和危险品,应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。 9、新药采购按医院药事管理委员会制定的`有关制度和程序采购。 10、集中招标品种按有关规定采购。 11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种,本院现有供货渠道无经销者,经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购,并备案登记,报医院药事管理委员会批准后,可纳入常规供应商名单。 12、对不合格药品、数量短缺或破损品种,应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。 13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息,熟悉了解临床用药情况,把市场供应与临床用药有机结合起来。 14、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准,定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时

集团集中采购管理制度

集团集中采购管理制度 本文介绍了集中采购管理制度,旨在规范集团和子公司的采购行为,降低成本,提高效率。本制度适用于所有物资和服务类采购行为。采购领导小组由采购项目业务主管部室、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成,负责设计集中采购管理模式,建立采购制度。采购工作职责划分包括工程项目相关、总务办公用品、固定资产需求部门和服务、咨询等需求部门。申请部门职责包括提出采购需求、起草采购技术指标、提出商务条件和评价标准等。采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标、组织起草和签订集中采购合同等。采购结算部门负责明确采购项目的预算资金、办理集中采购过程中的财务事宜等。采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性等。采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判,最终确定采购方式和选择供应商。 为了履行监督、指导的职责,国资委、集团监事会和集团纪检部门指定专人组成采购监督指导小组。该小组定期听取集团集中采购工作汇报,并对存疑事项有一票否决权。此外,该

小组选择重大项目进行全程监督,并对集团所有集中采购项目进行抽查,对发现的问题提出整改意见,限期整改。 对实物类采购,工程材料类和总务办公用品的解决方案是分散收货集中结算内部结算。各分公司或项目部设立仓库,规范仓库收发存管理系统,验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续。对集中收货,集中采购集中结算,内部调拨。综合办设立总务用品仓库,按财务要求建立收发存台账,验收及领用单据,作为财务内部结算和库存盘点的依据。 对于固定资产采购和服务类采购,具体见固定资产管理制度。对工程服务类采购,如施工单位或设计单位选择等,子公司或项目部提出申请、走完审批流程,工程技术部按集中采购相关规定流程执行。对非工程服务类采购,需求部门提出申请,走完审批流程,由需求单位执行集中采购流程。 对于单次采购额不足元小额零星物资或劳务等的采购,采用统签合同集采模式:总部统一与供应商签订采购合同;下级公司只能根据总部签订的合同向供应商下达采购订单。

集中采购管理制度

集中采购管理制度 集中采购管理制度(通用5篇) 在现在的社会生活中,我们每个人都可能会接触到制度,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的集中采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。 集中采购管理制度1 为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管理制度,具体内容如下: 一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。 二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。 三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。 四、采购单价在500元(含500元)以下的低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。 五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。 六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。 七、采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。严把质量关,力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。 九、未尽事宜按照国家相关规定执行。 集中采购管理制度2 一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。

集中采购制度

集中采购制度 随着市场经济的发展和全球化竞争的加剧,企业在采购过程中面临着更多的挑战和机遇。为了降低采购成本、提高采购效率,并规范采购活动,越来越多的企业开始采取集中采购制度。本文将就集中采购制度的定义、目的、实施步骤和优缺点等进行探讨。 一、定义 集中采购制度,简单来说,是指企业为降低成本、提高效率和风险控制,集中组织对大宗原材料、关键设备和重要服务项目进行采购的管理体制和工作流程。通过集中采购,企业可以在采购数量上达到规模效应,获取更好的采购价格和条款,从而降低采购成本。 二、目的 1. 降低采购成本:通过集中采购,企业可以减少供应商数量,减少谈判和合同签订等交易成本,并通过大宗采购获得更有竞争力的价格和优惠条款。 2. 提高采购效率:集中采购避免了不同部门独立进行采购,减少了重复劳动和资源浪费。同时,集中采购也有利于统一采购流程和规范采购标准,提高工作效率。 3. 控制风险:集中采购可以避免供应商分散带来的管理风险,并通过统一采购合同和标准,规范供应商行为,降低采购风险。 三、实施步骤

1. 确定采购团队:企业需要组建专门的采购团队负责集中采购工作,包括采购经理、采购专员、合同管理人员等。采购团队应具备专业的 采购知识和谈判技巧。 2. 采购需求分析:采购团队需与业务部门沟通,明确采购需求,包 括采购物品、数量、质量要求、交货期限等。 3. 供应商筛选:采购团队需对市场进行调研,寻找潜在的供应商, 并根据供应商实力、信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估和 筛选。 4. 采购谈判:与潜在供应商进行谈判,达成共识并签订合同。在谈 判中,采购团队需要具备较强的谈判技巧,争取更好的价格和条款。 5. 合同管理:采购团队应建立合同管理制度,跟踪合同履行情况, 并根据需要进行变更和续签等管理工作。 四、优缺点 1. 优点: (1)降低采购成本:集中采购可以通过集中购买的方式获得更有 竞争力的价格,从而降低采购成本。 (2)提高采购效率:集中采购避免了重复劳动和资源浪费,提高 效率。统一的采购流程和标准也有利于工作的顺利进行。 (3)管理风险:集中采购可以减少供应商数量,统一采购合同和 标准,有效降低采购风险。

国有企业集中采购管理制度

国有企业集中采购管理制度 一、总则 为规范国有企业的采购行为,提高采购效率和节约采购成本,制定本管理制度。本制度适用于国有企业内部对商品、工程和服务进行集中采购活动。 二、采购方式 国有企业的集中采购活动按照以下方式进行: 1.招标采购:通过公开招标的方式,邀请符合条件的供应商参与竞标, 选取最具竞争力的供应商。 2.竞争性谈判:在需要进行谈判的情况下,通过采购人与供应商之间的 商务谈判,确定采购合同的具体条款和价格。 3.单一来源采购:在符合规定条件的情况下,直接与一个供应商进行洽 谈并确定采购合同。 三、采购流程 1.采购需求确认:相关部门根据工作需要和业务计划,确认采购的具体 需求,编制采购申请书。 2.编制招标文件:如果采用招标方式进行采购,需要编制招标文件,包 括招标公告、招标文件和招标评标办法等。 3.发布招标公告:根据招标文件要求,将招标公告发布在指定的媒体上, 向供应商公开展示采购需求。 4.供应商报名和资格审查:供应商根据招标公告要求进行报名,采购人 对报名供应商的资格进行审查,确认符合条件的供应商。 5.招标文件解密和递交:采购人组织供应商参观现场并解密招标文件, 供应商递交投标书。 6.开标和评标:采购人组织开标,并对投标文件进行评标,选取最终的 中标供应商。 7.中标公示和签订合同:采购人公示中标结果,与中标供应商进行合同 谈判,并最终签订采购合同。 8.采购执行和验收:供应商按照合同要求履行采购义务,采购人进行验 收,确认采购品质量和数量符合合同要求。 9.结算支付:采购人按照合同约定,及时支付供应商的采购费用。

四、采购管理 1.采购计划管理:国有企业应根据工作需要和预算计划,合理进行采购 计划编制和调整,确保采购活动满足业务需要。 2.采购合同管理:国有企业与供应商签订的采购合同应明确约定双方的 权利和义务,合同履行过程中应及时跟踪和监督。 3.供应商管理:国有企业应依据供应商的信用状况、供货质量、交货准 时性等指标,建立供应商评价和分类管理制度,并与供应商建立长期稳定的合作关系。 4.采购审计管理:国有企业应定期对采购活动进行审计,查找采购中存 在的问题并提出整改措施,确保采购活动合规性和效益性。 五、责任与监督 1.采购部门负责制定和执行采购计划,组织和指导采购活动。 2.相关部门应按照工作需要提供准确的采购需求和支持。 3.财务部门应及时支付采购款项,确保供应商的合法权益。 4.风险管理部门应对采购活动进行风险评估和管理,预防可能出现的风 险。 5.监督部门应对采购活动进行监督检查,发现问题及时处理和整改,确 保采购活动的合规性。 六、附则 本制度自发布之日起生效,解释权归国有企业所有。 以上即为《国有企业集中采购管理制度》的详细内容,请国有企业严格按照本制度执行,以确保采购活动的规范和高效。

公司集中采购管理办法

公司集中采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范公司采购业务,防范潜在风险,保证采购活动在规范、有序并受控的环境下进行,做到采购在数量、质量和交货期等方面满足公司生产经营需要,结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法所称采购是指物资采购、服务采购及其他一切保证公司生产经营活动正常开展的对外付款的商务购买活动。 第三条本办法是根据公司的实际情况,对采购活动中采购项目、供方的选择、采购方式、合同条款、合同执行及付款等过程做出的总体规定和流程设计。 第二章职责分工 第四条成立工作小组,由公司主管副总经理任组长,招标管理部门行政正职为副组长,成员包括计划财务、设计开发、工艺部门、质量管理、企业管理、技术管理、生产管理、人力资源管理等部门行政正职。工作小组的主要职责为负责落实集中采购各项政策及指令,对集中采购工作落实情况进行监督和考核。 第五条各采购部门主要职责: (一)集中采购招标计划管理。 (二)负责编制集中采购招标方案。 (三)供方初选与业绩管理。 (四)采购价格管理。

(五)负责采购合同的签订、执行等管理工作。(六)质量问题索赔。 (七)采购进度控制与跟踪。 (八)采购业务工作质量考核。 (九)其他应由采购部门履行的职责。 第六条技术开发部门主要职责: (一)技术标准制定。 (二)质量检测标准制定。 (三)参与技术标评审。 (四)其他应由技术开发部门履行的职责。 第七条质量检验部门主要职责: (一)质量控制。 (二)其他应由质量检验部门履行的职责。 第八条供方管理部门主要职责: (一)供方评价。 (二)负责集中采购供方准入推荐。 (三)质量问题索赔。 (四)其他应由供方管理部门履行的职责。 第九条工艺部门主要职责: (一)核定加工工艺和工时。 (二)提供检测工具清单及方法。 (三)其他应由工艺部门履行的职责。

央企集中采购管理制度内容

央企集中采购管理制度内容 一、引言 央企集中采购管理制度是为了规范央企在采购过程中的行为,确保采购活动的公平、公正、透明,提高采购效率和质量。本文档旨在详细介绍央企集中采购管理制度的内容。 二、采购组织架构 央企集中采购管理制度的核心是建立科学合理的采购组织架构。采购组织架构主要包括采购委员会、采购部门和采购人员。 1. 采购委员会 采购委员会是央企集中采购的决策机构,由高层管理人员组成,负责制定采购策略、审批重大采购项目和监督采购活动。采购委员会的成员应具备相关的专业知识和丰富的经验,确保采购决策的科学性和准确性。 2. 采购部门 采购部门是央企集中采购的执行机构,负责具体的采购活动。采购部门的职责包括制定采购计划、组织采购招标、评审供应商资格、谈判合同条款等。采购部门应建立完善的工作流程和管理制度,确保采购过程的合规性和高效性。 3. 采购人员 采购人员是央企集中采购的操作人员,负责具体的采购实施工作。采购人员应具备一定的专业知识和技能,熟悉采购流程和采购法规,严格遵守央企的采购制度和行为准则,保证采购活动的合法性和诚信性。 三、采购流程与方法 央企集中采购管理制度规定了详细的采购流程和方法,确保采购活动的规范和高效。 1. 采购需求确认 根据央企的业务需求和发展战略,采购部门负责确定具体的采购需求,制定采购计划。

2. 供应商选拔 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式,选拔合适的供应商。供应商的资格和 信誉必须经过严格评审,确保供应商的合法性和可靠性。 3. 采购合同签订 在供应商确定后,采购部门与供应商进行谈判,达成采购合同。采购合同应明 确双方的权利和义务,保护央企的利益。 4. 采购监督与验收 采购活动完成后,采购部门应进行采购结果的监督和验收。对于采购物资,应 进行质量检验,确保符合央企的要求和标准。 四、采购风险管控 央企集中采购管理制度对采购风险进行了相应的管控措施,以确保采购活动的 安全和可靠。 1. 供应商风险评估 采购部门应对供应商进行风险评估,评估其财务状况、信用状况、合规性等方 面的风险。对于高风险的供应商,采购部门应综合考虑并采取相应的措施。 2. 合同履约管理 采购部门应对采购合同的履约进行有效的管理和监督。对于违约行为,采取相 应的处罚措施,保护央企的权益。 3. 采购纠纷处理 对于采购过程中出现的纠纷和争议,采购部门应及时处理并解决。可以通过协商、调解、仲裁等方式解决纠纷,维护央企的合法权益。 五、采购结果评价与监督 央企集中采购管理制度强调对采购结果的评价与监督,以提高采购效率和质量。 1. 采购结果评价 采购部门应对采购结果进行评价,包括采购过程的规范性、采购成本的节约、 采购质量的合格率等方面的评价。评价结果应及时反馈,为改进采购管理提供依据。

物资集中采购管理办法

物资集中采购管理办法 物资集中采购管理办法 第一章总则 为规范物资集中采购管理,提高采购效率和质量,保障国家和组织的利益,根据《政府采购法》等相关法律,制定本办法。 第二章采购范围 物资集中采购范围包括但不限于以下项目: 1.办公用品; 2.劳动保护用品; 3.机房设备和维护服务; 4.实验室设备和耗材; 5.医疗器械和耗材; 6.通讯设备和维护服务; 7.食品和饮料等生活用品; 8.其它组织所需物资项目。 第三章采购方式

物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行,按照采购需要和适用法律法规选择采购方式。 第四章采购程序 1.需求确认:明确采购需求,编制采购计划。 2.招标公告:根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。 3.投标报价:投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。 4.开标评标:开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进 行开标评标。 5.中标结果公示:公示中标结果并进行合同签订。 6.验收及付款:验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行 付款。 第五章采购控制 1.采购需求管理:进一步明确采购需求,确保采购计划合理、 准确。 2.招标文件管理:编制招标文件,明确投标人资格和要求。 3.报价管理:严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。 4.开标评标管理:按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。 5.合同管理:按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。

第六章风险管理 为减少采购过程中可能遇到的风险,应开展风险评估及应急预 案制定工作,确保采购过程的顺利进行。 第七章监督管理 1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。 2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。 3.监督部门应严格执行职责,督促有关单位做好集中采购工作。 第八章附件清单 1.采购计划表; 2.招标公告模板; 3.招标文件样本; 4.中标通知书样本; 5.采购合同范本。 第九章法律名词及注释 1.《政府采购法》:指中华人民共和国政府采购法。 2.《招标投标法》:指中华人民共和国招标投标法。

药品集中采购管理制度

药品集中采购管理制度 一、引言 药品集中采购管理制度是指为了规范和统一药品采购工作,提高采购的效率和质量,降低采购成本,保障患者用药安全而制定的一套采购管理规则和流程。 二、目标和原则 2.1 目标 •实现药品采购的规范化、集中化管理 •提高采购效率,减少采购成本 •确保药品质量和患者用药安全 2.2 原则 •透明:采购流程公开、透明,确保所有参与方的知情权 •公正:采购评审和决策过程公正客观,遵循法规和道德准则 •高效:采购工作快速高效,优化采购流程,提高效率 •经济:从整体经济角度考虑,通过集中采购降低采购成本 三、采购流程 3.1 采购计划编制 •根据医院的需求和预算制定药品采购计划 •采购计划需经相关部门审批和确认后执行 3.2 采购文件准备 •编制采购文件,包括招标文件、采购合同等 •采购文件应明确药品的规格、品牌、数量等要求 3.3 招标公告发布 •将招标公告发布在指定的平台或媒体上,以便供应商积极参与投标 3.4 供应商资格审查 •对投标供应商进行资格审查,确保其具备合法经营资质和相关药品质量认证

3.5 投标文件评审 •对提交的投标文件进行评审,包括药品质量、价格、供应能力等方面的评估 3.6 中标结果公示 •公示中标结果,确保公平公正,公示时间不少于7个工作日 3.7 与中标供应商签订合同 •与中标供应商商签订采购合同,明确双方的权利和义务 3.8 供货及验收 •供应商按合同约定供货,并按相关规定进行验收 •验收合格的药品方可入库使用 四、监督与评估 4.1 监督 •建立专门监督机构,对采购过程进行监督,确保采购程序的合法性和公正性 •对供应商履约情况进行监控和评估,及时处理违约行为 4.2 评估 •定期对药品采购过程进行评估,包括成本控制效果、供应商表现等方面的评估 •根据评估结果,及时调整和优化采购管理制度 五、纠纷解决 5.1 协商解决 •对采购过程中的争议和纠纷,首先通过协商解决,争取双方达成一致5.2 仲裁与诉讼 •若无法通过协商解决,则可通过仲裁或诉讼等方式来解决纠纷

集采与分散采购管理制度

集采与分散采购管理制度 1. 引言 随着市场经济的发展,企业采购管理越发重要。采购管理是企业物资质量和成本控制的重要手段之一。针对企业的采购活动,有两种常见的采购管理制度,即集中采购和分散采购。 本文将详细介绍集中采购和分散采购的定义、流程、优缺点以及相关的管理制度。 2. 集中采购 2.1 定义 集中采购是指企业将采购活动集中统一管理的采购方式。企业通过集中采购,能够集中优势资源,降低采购成本,提高采购效率。 2.2 流程 集中采购的流程通常包括以下几个环节: 1.采购需求确认:从不同部门收集采购需求,并进行确认和整理。 2.供应商筛选:通过制定采购标准和流程,选择合适的供应商。 3.询价和议价:与供应商沟通,获取报价并进行谈判,以获得最有利的 价格和条件。 4.合同签订:与选定的供应商签订采购合同,并确保合同条款明确。 5.采购执行:根据合同要求,履行采购义务,包括付款和核实所购买物 品的质量。 6.采购绩效评估:对采购活动进行绩效评估和分析,以不断改进采购管 理。 2.3 优缺点 •优点: –采购成本控制能力强,集中采购可以获得更好的价格和条件。 –采购过程标准化,减少采购人员的工作量和错误率。 –集中采购能够减少库存量,提高资金利用效率。 •缺点: –采购周期相对较长,不够灵活。 –对供应商的依赖度提高,一旦供应商发生问题,可能影响整个采购系统。

–集中采购可能限制了员工自主性,降低了创新能力。 3. 分散采购 3.1 定义 分散采购是指企业将采购活动分散到各个部门或岗位进行独立管理的采购方式。分散采购可以更好地满足各个部门或岗位的需求,提高采购的灵活性。 3.2 流程 分散采购的流程通常包括以下几个环节: 1.需求确认:各个部门或岗位根据需求确定采购计划。 2.供应商筛选:各个部门或岗位根据自身需求,选择合适的供应商。 3.报价和议价:部门或岗位与供应商进行沟通,获取报价并进行谈判。 4.合同签订:与选定的供应商签订采购合同,并确保合同条款明确。 5.采购执行:根据合同要求,履行采购义务,包括付款和核实所购买物 品的质量。 3.3 优缺点 •优点: –采购灵活性高,可以根据各部门或岗位的需求自主采购。 –可以更好地满足各部门或岗位的特殊需求。 –分散采购能够提高员工的参与度和责任感。 •缺点: –采购成本较高,无法享受到集中采购的价格优势。 –采购过程缺乏统一管理,难以控制采购质量。 –容易出现重复采购或采购冲突的问题。 4. 管理制度 为了更好地管理采购活动,企业可以建立集中采购和分散采购的管理制度。 集中采购的管理制度可以包括以下内容: •采购流程和标准:明确采购流程和标准,规范采购活动。 •供应商管理:建立供应商评价体系,定期评估供应商的绩效。 •合同管理:严格履行合同,确保采购合同的有效性和条款的明确性。 分散采购的管理制度可以包括以下内容: •采购需求确认:确保各部门或岗位的采购需求真实可靠。

集中采购管理制度

集中采购管理制度 1 目的 为规范集团公司物资采购管理,更好的整合资源,扩大集团集中采购规模以降低物资采购成本,获取成本优势,提高企业的竞争力,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于**集团各经营单位原辅材料的采购以及集团*****负责的所有物资集中采购。 原、辅材料类集中采购 3 定义 无 4 职责 4.1集团***** 4.1.1是集团原、辅材料集中采购的归口管理部门,负责制定原辅材料集中采购相关管理制度; 4.1.2 确定集中采购物料类别及清单并下发执行; 4.1.3实施集中采购,确定供应商和价格等; 4.1.4负责集中采购的原、辅物料供应商管理及新增供应商审批; 4.1.5负责集中采购工作流程的监督、完善; 4.1.6负责新产品验证及推广; 4.1.7通过技术交流和整合资源等手段,实现材料通用化、标准化; 4.1.8负责既有材料替代品的引进和交流推广; 4.1.9负责新供应商的寻源、准入。 4.2专家技术组 4.2.1是集团原、辅材料集中采购的专业技术部门,负责制定原、辅材料集中采购相关技术规范、实施办法及原辅材料质量问题的判定; 4.2.2负责现有供应商及新增供应商产品的符合性验证,出具《原材料试用报告》; 4.2.3根据集采物料清单出具相关物料的技术规范要求,编制《原材料采购

技术要求》与《原材料采购技术协议》; 4.2.4根据现有的供应体系出具质量分级评估,明确给出现使用原料的使用情况和质量排序。 4.3各经营单位 4.3.1负责提报本单位集中采购原辅材料的需求计划; 4.3.2负责与供应商签订采购合同; 4.3.3负责集中采购材料范围内新供应商的寻源和报审; 4.3.4负责新产品验证及推广; 4.3.5负责既有材料替代品的引进和交流推广;通过技术交流和整合资源等手段,实现材料通用化、标准化。 5 流程图无 6 内容及要求 6.1集中采购模式: 集中招标→分开下单→分开收货→分开开票→分开结算 6.2集中采购实施: 6.2.1集团*****实施集中采购前,将集中采购材料清单下发至经营单位,经营单位按照要求提报采购物料计划需求表和推荐供应商清单,经本单位总经理批准后报集团*****; 6.2.2集团*****编制集中采购招标方案并组织相关经营单位统一进行招标(具体见《招标管理办法》),招标结束后5-7日内,集团*****就招标结果进行内部公示; 6.2.3相关经营单位自行与中标供应商进行合同签订与结算,并于每月5日之前经本单位总经理批准后报备集团*****; 6.2.4如市场发生重大变化,经营单位提报集团*****,集团*****统一协调或进行二次招标; 6.2.5各相关经营单位采购部、财务部必须严格按照中标结果执行,否则财务部不得支付货款;每发生一次违规行为,对经营单位罚款2000元,对相关部门责任负责人罚款500元,罚金上交集团财务管理部,并列入考核。 6.3集团风控管理部对招标结果的执行定期对财务业务进行监督、审计。

集中采购的标准化管理制度

集中采购的标准化管理制度 1. 引言 为了规范和优化采购流程,提高采购效益,很多组织纷纷引入集中采购的制度。集中采购是指将分散的采购活动集中到一个统一的部门或团队来进行管理和执行。为了确保集中采购的顺利进行,建立一个完善的标准化管理制度至关重要。 2. 目的和范围 制定该标准化管理制度的目的是: •规范采购流程,确保采购工作的透明性和公正性; •提高采购效率,降低采购成本; •弥补分散采购带来的风险和不规范问题。 该制度适用于组织内所有集中采购的活动。 3. 标准化管理制度的要求 3.1 采购计划 制定采购计划是集中采购的第一步。采购计划应明确采购的目标、范围、时间 表和预算。计划中应包含必要的市场调研和供应商评估,以便选择最合适的供应商。 3.2 采购流程 集中采购的流程应该包括以下步骤: •采购需求提出:由需求部门提出采购需求,明确所需物品或服务的规格和数量; •供应商选择:根据采购计划和需求,采购部门进行供应商的筛选和评估,选择合适的供应商; •报价和谈判:采购部门向供应商发送询价请求,供应商根据需求提供报价,采购部门进行谈判并确定最终供应商; •签订合同:采购部门与供应商签订正式合同,明确双方的权利和义务; •采购执行:对已签订合同的采购进行执行和跟踪,确保按时交付和质量达标; •结算和评估:对采购进行结算,同时对供应商的供货情况和质量进行评估。

3.3 供应商管理 为了保证采购工作的质量和效果,建立健全的供应商管理制度非常重要。该制 度应包括以下要素: •供应商评估:对潜在供应商进行评估,包括财务状况、信誉度、技术能力等方面; •供应商合同管理:确保签订合同的合法性和有效性,对供应商履约情况进行监督和管理; •供应商关系管理:与供应商建立良好的合作关系,定期交流、沟通和协商解决问题; •供应商绩效评估:定期对供应商的绩效进行评估,确保供应链的稳定性和效率。 4. 监督和改进 为了保证集中采购的顺利进行,需要建立一个有效的监督和改进机制。具体措 施包括: •监督与反馈:建立监督机构或督导团队,对集中采购制度的执行情况进行监督,及时发现和处理问题; •数据分析和报告:对采购数据进行分析,及时向决策者提供相关报告,为不断优化采购流程提供依据; •过程改进:定期对采购流程进行评估和分析,发现问题并及时改进,提高操作效率和效果。 5. 结论 采购是组织运行中重要的环节之一,建立标准化的集中采购管理制度对于提高 采购效率和降低采购成本至关重要。通过制定清晰的采购计划、规范的采购流程以及健全的供应商管理制度,可以确保采购工作的公正、高效和规范,为组织的发展和运营提供有力支持。同时,建立有效的监督和改进机制,不断优化采购流程和效果,进一步提升采购管理水平。

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