库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U8

1. 库存管理操作手册U8

1.1 简介

本文档旨在详细说明如何使用U8软件进行库存管理。涵盖了从基础设置到具体操作的全过程,帮助用户快速上手并提高工作效率。

2. 基础设置

2.1 公司信息设置

- 添加公司信息:包括公司名称、地址、联系方式等。

- 设置货币单位:设定默认货币单位及汇率。

- 配置税务相关参数:添加纳税人识别号、开票规则等。

2.2 仓库配置

- 创建仓库档案:输入仓库编号和名称,并指定所属部门或业务员。

- 设定物料分类代码表:根据实际需求创建不同的物料分类代码以便于后续查询与统计分析。

3. 物料管理

3.1 新建物料档案

步骤:

a) 输入物料编码和名称;

b) 指定主要供应商及采购价格;

c) 定义销售属性(颜色/尺寸);

d) 设置安全库存量和最大订购数量;

e) 关联其他相关资料(图片/技术参数等)。

3.2批次追踪功能

对需要跟踪其生产日期,有效期限,序列号或者自定义字段值时可启用批次追踪功能。

4. 采购管理

4.1 新建采购订单

步骤:

a) 输入供应商信息;

b) 添加物料及数量;

c) 确定交货日期和付款方式等细节;

d)保存并提交审批。

5.销售管理

5.1 创建销售订单

步骤:

a)输入客户信息;

b)添加要出售的产品及数量、价格等详细内容;

c)设定发货时间与运输方式;

d ) 完成后保存并相应的发票单据。

6.库存盘点

6.1 盘点计划制作

- 设定盘点周期:根据实际需求设置每个仓库的盘点频率。

- 制订具体计划:选择需要进行盘点的仓库,指派负责人,并确定开始结束日期。

7.报表分析

7 .1应收/付账龄分析

通过U8软件可以方便地查看公司在一段时间内(如30天或60天),各类业务对象所欠金额以及逾期情况,从而更好地控制风险.

8 . 法律名词解释:

8 .1 U8: 是由中国联合网络通信集团有限公司研究院自主开发设计推广使用中小企业ERP系统.

注释: ERP是Enterprise Resource Planning的缩写,即企业资源计划。它是一种集成管理软件系统。

9. 附件

本文档无需提供任何附件。

U8库存管理

库存管理 处理采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务 库存管理系统与销售管理系统关系: 库存管理系统与采购管理系统关系: 期初结算: 启用系统时仓库现有库存。可手工;或者通过快速实施工具导入;与存货核算系统集成使用时、可以从存货核算系统取数。

如下图,点击1、库存管理→期初设置→期初结算→2、在右上角下拉菜单中选择对应的仓库→3、点击修改按钮→4、填写蓝字对应的信息→5、保存→6、审核 说明:1、期初结存的审核即期初记账 2、已审核的数据需弃审后方可做更改 3、期初数据审核后方可增加现存量 采购入库: 填制的入库单据: 1与采购、委外、进口等系统集成使用时,根据相应单据生成 2无集成模块时,手工录入 3采购入库单上的单价默认都是不含税价 采购入库单步骤:点击库存管理下的入库业务中的采购入库单→点击增加→系统默认给出入库单号,入库日期

选择红蓝字入库单(蓝字表示正常入库,红字是为了冲销掉已经填制有误的蓝色入库单,数量栏手动修改为位负数)→填写红色方框内必填信息→保存→审核(制单人和审核人可以使同一个人) 修改意见:库存管理中所有出入库单据中一个比较重要的信息维护是“入库类别”的维护。在填写出入库单据时请务必维护。 产成品入库: 产成品成品入库单是工业企业产成品入库时所填制的入库单,一般只有数量,没有单价个金额。 流程: 如下图,打开入库业务里的产成品入库单→增加→选择红蓝字入库单→添加红框内信息→保存→审核(具体操作参照采购入库单)

其他入库单: 其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务、如调拨入库等 其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成,也可手工填制。填写方法参照采购入库单 入库总结: 入库业务影响现存量 蓝色入库业务单据月末记账前必须确认成本,即单据上的金额不可为空 销售出库: 销售管理模块集成使用时,两种使用模式 1、销售模块自动生成销售出货单 (一但生成出货单,在库存管理中不可修改所有信息) 修改意见:要修改这样出库单的信息,可以直接修改发货单的信息,此时出库的相关信息也会一并被修改。 2、库存管理模块手工生成销售出库单 ①销售出库单由库存管理参照发货单手工生成,不可手工填制,在参照时、可以修改本次 出库数量

用友U8-ERP操作手册

IMP/信息管理平台(ERP物流系统) 使 用 说 明 书

概述 本说明书共二部分,详细描述了ERP的功能,并说明了如何使用。 第一部分为基础篇,概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作:包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。 第二部分业务篇, 从业务的角度,详细说明了各业务模块的操作与使用方法,包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。 第一部分基础篇 第一章主窗口介绍 主窗口由六部分组成:功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域,如图1-1。它们具有以下特点: 1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头,进行托动可以改变这两个区域的大小。 2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。 3.在管理菜单区域单击某一菜单,其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。 4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单,只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可,一般最近拖动的在第一位,如位置不足就隐藏在下箭头中。只要点击就可显示。 ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块 ●基本资料管理模块:主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、 类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。 ●单据管理模块:主要功能是单据是业务的原始凭证,通过单据可以生成报表,帮助你分析业务状况。 主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。

库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U8 1. 库存管理操作手册U8 1.1 简介 本文档旨在详细说明如何使用U8软件进行库存管理。涵盖了从基础设置到具体操作的全过程,帮助用户快速上手并提高工作效率。 2. 基础设置 2.1 公司信息设置 - 添加公司信息:包括公司名称、地址、联系方式等。 - 设置货币单位:设定默认货币单位及汇率。 - 配置税务相关参数:添加纳税人识别号、开票规则等。 2.2 仓库配置 - 创建仓库档案:输入仓库编号和名称,并指定所属部门或业务员。 - 设定物料分类代码表:根据实际需求创建不同的物料分类代码以便于后续查询与统计分析。 3. 物料管理

3.1 新建物料档案 步骤: a) 输入物料编码和名称; b) 指定主要供应商及采购价格; c) 定义销售属性(颜色/尺寸); d) 设置安全库存量和最大订购数量; e) 关联其他相关资料(图片/技术参数等)。 3.2批次追踪功能 对需要跟踪其生产日期,有效期限,序列号或者自定义字段值时可启用批次追踪功能。 4. 采购管理 4.1 新建采购订单 步骤: a) 输入供应商信息; b) 添加物料及数量; c) 确定交货日期和付款方式等细节;

d)保存并提交审批。 5.销售管理 5.1 创建销售订单 步骤: a)输入客户信息; b)添加要出售的产品及数量、价格等详细内容; c)设定发货时间与运输方式; d ) 完成后保存并相应的发票单据。 6.库存盘点 6.1 盘点计划制作 - 设定盘点周期:根据实际需求设置每个仓库的盘点频率。 - 制订具体计划:选择需要进行盘点的仓库,指派负责人,并确定开始结束日期。 7.报表分析 7 .1应收/付账龄分析

用友U8软件库存管理业务流程

用友U8软件库存管理业务流程 一:物料请购:仓库进行物料请购作业,先在采购管理模块中填制采购请购单。 请购流程如下: 供应链—采购管理—请购—请购单—增加—保存—审核 如图:(1-1)红色线标注 (1-1) 二、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,保管员根据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后办理收货记录单,并登记库存台账。 入库业务单据主要包括: 1:采购入库业务--库存管理--采购入库单--增加--保存--审核 如图:(2-1)红色线标注 (2-1) 2:采购入库业务--库存管理--采购入库单--生单—选择采购订单(到货单)—点击确定—保存—审核 如图:(2-2)红色线标注

(2-2) 3:其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--保存--审核 如图:(2-3)红色线标注 (2-3) 三、出库业务:仓库根据生产等业务需要,进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。 1:库存管理-材料出库单-增加-保存-审核 如图:(3-1)红色线标注

(3-1) 2:库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单(生产订单)—点击确定—保存—审核如图:(3-2)红色线标注 (3-2) 3:日常业务-出库-其他出库单-增加-保存-审核 如图:(3-3)红色线标注 (3-3) 四:单据查找流程

1:库存管理—单据列表—选择采购入库列表(其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等)--双击。如图:(4-1) (4-1) 出现如图(4-2)选择某个仓库(出入库时间、供货单位、入库单号等)--点击确定。 (4-2) 弹出如图(4-3)选择某张单号,双击被选中的单号行。

U8标准操作手册

用友ERP_U8V10.1 业务应用标准操作手册

第一章供应商管理流程 概述:供应商管理包含:供应商考核审批、供应商报价管理 流程图: 1.1、供应商考核审批 【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商资格资格审批 按要求录入供应商的详细信息。 通过考核的供应商在审核后,点“转入”按钮,可以将通过审核的供应商转入用友的供应商档案。 1.2、供应商供货审批 【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商供货审批 可以录入已经通过1.1步骤中审核的合格供应商的供货信息,包含单次最少供货量、单次最大供货量、最高进价、供应批量、供应品质、配额等信息。 录入后由采购经理审核。 1.3、供应商分析 【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商分析 可以对供应商的价格、交货情况、交货周期等进行分析。 如果有启用质量管理模块,还可以对供应商的交货质量进行分析

第二章 采购流程 概述:采购管理包含缺料查询、采购订单、入库、发票、应付款等各个环节。 流程图: 2.1、 安全库存查询 【菜单路径】库存管理模块-》报表-》储备分析-》安全库存预警 查询货物的安全库存。 注意:需要现在存货档案中设置安全库存量查询。 2.2、 采购订单 【菜单路径】采购管理模块-》采购订货-》采购订单 2.3、 暂估入库流程 A 、收到材料时暂估入库的操作: 库存管理模块)采购入库单-〉(存货核算模块)记账—〉(存货核算模块) —〉生成暂估凭证 B 、收到发票的时候回冲 (采购管理模块)采购发票-〉(采购管理模块)结算-〉 (应付管理)发票审核-〉(应付管理)生成凭证

2.4、 正常入库流程 (库存管理模块)采购入库单-〉 (采购管理模块)结算-〉 (采购管理模块)采购发票-〉 (存货核算模块)记账—〉(存货核算模块)生成凭证 (应付管理)发票审核-〉(应付管理)生成凭证 2.5、 主要帐表查询 1、 采购-》采购订货-》采购订单执行统计表 查询到有那些供应商的订单还没有交货。对于已经确定取消的订单,请及时关闭。 2、 采购-》报表-》统计表-》未完成业务明细表 此表包含采购发票与采购入库单,没有结算的采购发票与采购入库单均在这个表上有反映。需要通过这个表及时跟踪发票或到货。 3、 采购-》报表-》采购账簿-》在途货物余额表 此表为暂估余额表。每个月完成所有的采购业务后,需要跟总账的“应付暂估款”科目余额必须相等。 4、 库存管理->账表->库存账->现存量 现存量可查询存货的现存量情况。可以随时查询到仓库库存的具体情况。 5、 库存管理->账表->库存账->库存台账 库存台账用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。在查询现存量的时候,如果发现现存量非预期的结果,可以通过查询库存台帐得到原因。 2.6、 常见问题处理 1、 暂估款对不上:最好总账的暂估应付款可以设置供应商核算,这样查询起来就比较方便。 2、 发票比入库的数量少,无法结算:可以在手工结算选择填入本次结算数量。 3、 发票比入库的数量多,无法结算:这种情况系统无法处理,需要等所有货到后再结算。 4、 采购的发票金额相差一分钱:先录入价税合计,然后再录入税额,不含税金额会自动更改。

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册 U8系统仓库管理操作手册 一、概述 本操作手册旨在为使用U8系统进行仓库管理的用户提供基本的操作指南和参考。U8系统是一套全面而高效的企业资源计划(ERP)系统,其中的仓库管理模块能帮助企业实现物流信息的实时监控和集中管理,减少库存积压和浪费,提高运营效率。 二、操作流程 1、入库管理 (1)货物入库前,仓库管理员应确保货物与采购单内容一致,并进行数量清点和质量检查。 (2)将货物信息录入U8系统,包括货物名称、规格、数量、质量等。(3)确认货物信息无误后,提交入库单,并打印存档。 2、出库管理 (1)根据销售订单或生产计划,仓库管理员应提前准备好相应货物。

(2)出货时,仔细核对销售订单或生产计划,确保出货货物与订单内容一致。 (3)将出货信息录入U8系统,提交出库单。 3、库存管理 (1)定期对库存进行盘点,确保系统数据与实际货物一致。 (2)根据销售情况和生产计划,合理规划库存,避免积压和缺货。(3)对异常库存进行及时处理,如退货、换货等。 三、操作要点 1、严格遵守操作流程,确保录入信息的准确性和完整性。 2、定期备份系统数据,防止数据丢失或损坏。 3、关注系统报警和提示信息,及时处理异常情况。 4、熟练掌握U8系统的各项功能,提高工作效率。 四、常见问题及解决方案 1、无法找到相应货物信息:检查货物信息录入是否准确,是否被误

删或隐藏。 2、入库/出库单提交失败:检查系统设置是否有误,或网络环境是否正常。 3、无法进行库存盘点:检查系统权限设置和库存状态。 4、系统反应慢或卡顿:重启系统,或检查硬件配置是否满足要求。 五、结语 本操作手册仅作为参考指南,用户在使用过程中遇到的问题可能更为复杂和特殊。为了更好地使用U8系统进行仓库管理,建议用户深入理解系统逻辑,不断学习和实践,以提升自身的操作技能和管理水平。我们也提供24小时的技术支持服务,随时为大家解答疑问。让我们共同努力,提升企业的物流运营效率和管理水平。 U8固定资产操作手册 U8固定资产操作手册 一、概述 本操作手册旨在为使用U8软件进行固定资产操作的用户提供指导和帮助。本手册将详细介绍固定资产的增减方式,包括购买、报废、转

库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U8 库存管理操作手册U8 1.引言 该操作手册旨在介绍库存管理操作的流程和步骤,以帮助用户 正确使用U8库存管理系统。本手册详细说明了库存管理的各个方面,包括库存入库、出库、盘点、调拨等操作,并提供了相关操作的示 例和说明。 2.系统介绍 2.1 U8库存管理系统概述 在本章节中,将介绍U8库存管理系统的基本功能和特点。此外,还会讲解系统的安装和配置过程,以及用户登录和权限管理的方法。 3.库存基础数据管理 3.1 物料管理 3.1.1 物料档案的创建和维护 3.1.2 物料属性设置 3.1.3 物料分类管理 3.2 仓库管理

3.2.1 仓库档案的创建和维护3.2.2 仓库类型设置 3.2.3 仓库权限管理 3.3 客户管理 3.3.1 客户档案的创建和维护3.3.2 客户分类管理 3.3.3 客户信用管理 4.入库管理 4.1 采购入库 4.1.1 采购订单的创建和管理4.1.2 采购入库单的录入和审核4.1.3 采购入库单的查询和打印4.2 生产入库 4.2.1 生产订单的创建和管理4.2.2 生产入库单的录入和审核 4.2.3 生产入库单的查询和打印 5.出库管理

5.1 销售出库 5.1.1 销售订单的创建和管理 5.1.2 销售出库单的录入和审核5.1.3 销售出库单的查询和打印5.2 发料出库 5.2.1 领料单的创建和管理 5.2.2 发料出库单的录入和审核 5.2.3 发料出库单的查询和打印 6.盘点管理 6.1 盘点计划的创建和管理 6.2 盘点单的录入和审核 6.3 盘点结果的处理和调整 7.调拨管理 7.1 调拨单的创建和管理 7.2 调拨出库和入库的录入和审核7.3 调拨单的查询和打印 附录:

用友u8的存货使用流程

用友U8的存货使用流程 1. 存货管理 存货管理是用友U8系统中非常重要的一个模块,它主要用于管理企业的存货 信息,包括存货的采购、入库、销售、出库等过程。 1.1 存货分类 在用友U8系统中,存货按照一定的分类方式进行管理,可根据企业的需求进 行自定义分类。常见的存货分类包括: •主分类:按照存货的性质、用途进行分类,如原材料、半成品、成品等。 •子分类:在主分类的基础上,进一步细分存货,如原材料中的钢材、木材等。 •存货组合分类:将不同的存货进行组合,如套装、组合装等。 1.2 存货档案 在用友U8系统中,存货档案用于记录企业的存货信息,并对存货进行管理。 每一个存货都有一个唯一的存货编码,存货档案中包含了存货的名称、规格、单位、采购价格、销售价格等相关信息。 1.3 存货采购 存货采购是指企业购买存货的过程。在用友U8系统中,存货采购的流程如下: 1.创建采购订单:根据需要购买的存货,创建采购订单,记录采购的存 货数量、价格等信息。 2.采购入库:当存货采购完成后,将存货入库。在用友U8系统中,可 以通过扫描条形码或手工录入等方式,将存货入库到指定的仓库中。 3.生成采购入库单据:系统会自动生成采购入库单据,用于记录采购入 库的情况,包括存货数量、入库仓库等信息。 1.4 存货销售 存货销售是指企业将存货出售的过程。在用友U8系统中,存货销售的流程如下: 1.创建销售订单:根据客户需求,创建销售订单,记录销售的存货数量、 价格等信息。

2.销售出库:当存货销售确认后,将存货出库。在用友U8系统中,可 以通过扫描条形码或手工录入等方式,将存货从仓库中出库。 3.生成销售出库单据:系统会自动生成销售出库单据,用于记录销售出 库的情况,包括存货数量、出库仓库等信息。 2. 存货盘点 存货盘点是指对企业的存货进行定期的盘点工作,以确保存货数量的准确性和 及时性。 2.1 盘点计划 存货盘点前需要制定盘点计划,包括盘点日期、盘点仓库、盘点人员等信息。 2.2 盘点操作 在用友U8系统中,进行存货盘点的操作如下: 1.盘点开始:选择盘点计划,并开始盘点工作。 2.盘点录入:通过扫描存货条形码或手工输入存货信息,记录存货实际 库存数量。 3.盘点审核:对盘点结果进行审核,查看差异、调整数据。 4.盘点结束:确认盘点结果,并生成盘点报告。 2.3 盘点报告 在存货盘点结束后,系统会自动生成盘点报告,报告中包含了盘点的结果、盈 亏情况等信息。 3. 存货报表 用友U8系统提供了各种存货报表,用于帮助企业进行存货的分析和决策。 常见的存货报表包括: •存货台账:记录了存货的进销存情况,包括采购入库、销售出库、盘点等。 •存货明细表:记录了每一个存货的详细信息,包括存货的编码、名称、规格等。 •存货汇总表:按存货分类统计存货的数量、金额等信息。 •存货周转率分析:分析存货周转率,帮助企业优化存货管理。 以上是用友U8的存货使用流程的简要介绍,通过对存货的分类、档案管理、 采购、销售、盘点和报表等环节的系统化管理,可以提高企业的存货管理效率、准确性和及时性。

餐饮使用u8库存模块的流程

餐饮使用u8库存模块的流程 1. 概述 餐饮行业中,有效管理库存是提高经营效率和降低成本的关键。而u8库存模块是一款专业的库存管理软件,能够帮助餐饮企业实现库存的精细化管理。本文档将介绍餐饮使用u8库存模块的流程,以帮助餐饮从业者更好地使用该软件。 2. 安装和配置 在开始使用u8库存模块之前,需要先进行软件的安装和基本配置。具体步骤如下: 1.下载u8库存模块安装包,并按照安装向导的指引进行安装。 2.打开u8库存模块,进行基本配置。包括设置企业信息、添加仓库和 设置库存类别等。 3. 商品资料管理 在餐饮行业,商品资料管理是库存管理的基础。通过u8库存模块,可以方便地对商品信息进行维护。具体流程如下: 1.在u8库存模块中,点击“商品资料管理”菜单,进入商品列表页面。 2.点击“新增”按钮,添加新的商品信息。包括商品名称、商品编码、单 位、规格、售价等信息。 3.在商品列表中,可以进行编辑、删除、查询和导出等操作,以满足不 同的需求。 4. 采购入库流程 在餐饮行业,采购入库是常见的操作,通过u8库存模块,可以实现采购入库的自动化管理。具体流程如下: 1.创建采购订单。在u8库存模块中,点击“采购订单管理”菜单,进入 采购订单列表页面。点击“新增”按钮,填写采购订单内容,包括供应商、商品信息、采购数量等。 2.审核采购订单。采购订单创建完成后,需要进行审核。在采购订单详 细页面,点击“审核”按钮,系统会自动获取对应的商品库存。 3.入库操作。完成采购订单的审核后,可以进行入库操作。在采购订单 详细页面,点击“入库”按钮,填写入库数量等相关信息,即可完成入库操作。

用友U8每个模块的操作流程

用友U8每个模块的操作流程 一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行) (1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货 的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商 转账,最后月末结账。 (2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入 库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。 (3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单), 过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。 (4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后 确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金 额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。 (5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确 认核销的金额后保存,完成付款。 (6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况) (7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。 二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行) (1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册 1. 介绍 1.1 仓库管理系统概述 1.2 本文档目的 1.3 文档读者对象 2. 登录和权限管理 2.1 登录系统 2.2 密码管理 2.3 用户权限管理 3. 仓库基础设置 3.1 新建仓库 3.1.1 仓库基本信息填写 3.1.2 仓库位置设置 3.1.3 仓库人员分配 3.1.4 仓库参数设置

3.2 仓库分类管理 3.2.1 新建仓库分类 3.2.2 修改仓库分类 3.2.3 删除仓库分类 3.3 仓库区域设置 3.3.1 新建仓库区域 3.3.2 修改仓库区域 3.3.3 删除仓库区域 4. 产品管理 4.1 新建产品 4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置 4.1.3 产品价格设置 4.1.4 产品属性设置 4.2 修改产品信息 4.3 删除产品 5. 入库管理

5.1 创建入库单 5.1.1 选择仓库和供应商 5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认 5.2 入库单查询 5.2.1 按仓库查询 5.2.2 按供应商查询 5.2.3 按日期查询 5.3 入库退货 5.3.1 创建入库退货单 5.3.2 入库退货单审核与确认 6. 出库管理 6.1 创建出库单 6.1.1 选择仓库和客户 6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认 6.2 出库单查询

6.2.1 按仓库查询 6.2.2 按客户查询 6.2.3 按日期查询 6.3 销售退货 6.3.1 创建销售退货单 6.3.2 销售退货单审核与确认 7. 库存管理 7.1 库存查询 7.1.1 按仓库查询库存 7.1.2 按产品查询库存 7.2 盘点管理 7.2.1 创建盘点单 7.2.2 添加盘点商品及数量 7.2.3 盘点单审核与确认 7.2.4 盘点差异处理 附件: - U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图

库存管理操作手册U8

目录 一、部门职责:1 二、部门岗位划分:2 三、系统业务处理流程:2 四、部门日常业务系统处理:2 1、日常业务类型的界定:2 2、普通销售业务日常处理:3 3、特殊业务:7 4、月末结帐:9 一、部门职责: 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、采购部门向供应商进展订货后,供货商按照约定的日期进展送货;办理相关材料报关、 运输等接货手续;货物送到时,采购人员在采购管理模块录入采购到货单,通知库房人员和质检人员进展入库检验。 2、根据库房实际点收入库材料数量,索要采购发票;对未到达材料,督催供应商发货。 3、如果出现质量问题,负责和供应商的商务协调,进展换货或退货处理。

4、根据约定的付款条款到财务部门请款。 库房管理部门: 1、负责公司日常物料的实物出入库管理。 2、负责公司库存物资的保养和维护。 3、负责公司物资的定期盘点,保证账实一致。 质检部门: 1、按照采购合同约定规格标准,进展入库检验。 2、按照生产的设计标准,进展成品的完工入库检验。 3、按照相关外协加工标准,对外协加工产品进展入库检验。 财务部门: 1、核算原材料出入库本钱。 2、核算半成品的加工本钱、领用本钱。 3、核算外协加工半成品本钱,进展挂帐处理。 4、核算最终产成品本钱,统计销售毛利情况。 二、部门岗位划分: 库管人员:库存物资的管理和出入库 库房记账人员:对库存出入库单业务进展登账,统计实物结存。 库房主管:进展库存出入库单据审核、月末结帐。 质量检验员:按照采购合同约定规格标准,进展入库检验;按照生产的设计标准,进展成品的完工入库检验;按照相关外协加工标准,对外协加工产品进展入库检验。 三、系统业务处理流程: 1、采购部门在采购管理模块根据采购订单录入采购到货单; 2、到货单录入后,质检部门进展质量检验,检验合格填写质检单。 3、库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量,在库存管理模块依据到货单填制采购 入库单。 4、总调部门填制发货通知单,进展复核确认后,通知库房进展发货。 5、车间完工入库经检验合格后,录入产成品入库单。 6、车间根据算料员计算手工填制材料领用单,到库房进展领料〔一式四联,库房、车间、 记账、财务〕。 7、根据总调通知进展外协加工半成品的发出和收回。 8、在库存管理系统进展物料的组装、拆卸、调拨、盘点等特殊业务处理。 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 采购入库:采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 材料领用:料出库单是领用材料时所填制的出库单据,当从仓库中领用材料用于生产时,

U8存货档案含义说明

U8存货档案含义说明 存货档案 路径:【工具栏】-【选项】 是否记忆上一次选中节点:如此项为勾选状态,则退出存货档案后再进入,焦点定位在上一次退出前所选择的节点。 分类展开级次:分为'不展开'、'展开到一级'、'展开到末级'。如选择'不展开',则退出存货档案再进入,存货分类树收缩成一个根节点;如选择'展开到一级';则退出存货档案再进入,存货分类树展开到一个根节点;如选择'展开到末级',则退出存货档案再进入,存货分类树全部展开销项税率默认值:新增存货档案时,自动带入此处设置的销项税率。进项税率默认值:新增存货档案时,自动带入此处设置的进项税率。出口税率默认值:新增存货档案时,自动带入此处设置的出口税率。启用\新增存货申请\:勾选此项才能看到和使用\存货维护申请\中的\新增存货\和\新增存货申请查询\功能。 允许存货档案上增加存货:当启用了\新增存货申请\时,可以选择是否还能在存货档案上直接增加新存货,如果不勾选则只能通过\新增存货申请\来增加存货档案;如果不启用\新增存货申请\,则此项自动勾选。启用\变更存货申请\:勾选此项才能看到和使用\存货维护申请\中的\变更存货\和\变更存货申请查询\功能。 允许存货档案上修改存货:当启用了\变更存货申请\时,可以选择是否还能在存货档案上直接修改存货信息,如果不勾选则只能通过\变更存货申请\来修改存货档案;如果不启用\变更存货申请\,则此项自动勾选存货代码根据存货名称汉字首字母自动生成:如果勾选该选项,则新增/修改存货时系统自动为用户产生存货代码,默认为不勾选。生成规则存货助记码根据存货名

称汉字首字母自动生成:如果勾选该选项,则新增/修改存货时系统自动为用户产生存货代码,默认为不勾选。生成规则是否按分类权限控制档案编辑:如果勾选该选项,控制权限时按照分类进行控制必须拥有分类权限才可以增加客户档案;如果不勾选,没有设置分类,无权增加。在新增加档案的时候要判断当前操做员有没有该存货分类的写权限。 存货档案基本页 存货编码:必须输入,最多可输入60位数字或字符。 存货名称:存货名称本页中蓝色名称的项目为必填项。必须输入。最多可输入255位汉字或字符。 存货代码:存货代码可输可不输,可重复。(存货代码即助记码,可用于快速录入。例:在销售订单上录入存货时,直接输入存货代码即可显示该存货信息)。 助记码:根据存货名称自动生成助记码,用户也可手工修改;在单据上可以录入助记码快速找到存货。生成规则 英文名:若该存货为进口药品,则录入其英文药名。通用名称:录入可为空。 计量单位组:可参照选择录入,最多可输入20位数字或字符。计量单位组类别:根据已选的计量单位组系统自动带入。 主计量单位:根据已选的计量单位组,显示或选择不同的计量单位。生产计量单位:设置生产制造系统缺省时使用的辅计量单位。对应每个计量单位组均可以设置一个生产订单系统缺省使用的辅计量单位。 库存(采购、销售、成本、零售)系统默认单位:对应每个计量单位组

用友U8操作手册

第1章用友ERP-U8管理软件简介 2 1.1 功能特点 2 1.2 总体结构 2 1。3 数据关联 3 1。 4 教学系统安装 4 第2章系统管理与企业应用平台 6 2。1 系统管理7 2。1。1 功能概述7 2.1.2 比较相关概念7 2.1.3 建立新年度核算体系8 2。2企业应用平台9 2.2.1 企业应用平台概述9 2。2。2 基础设置9 2.2。3 业务处理10 实验一系统管理和基础设置10 第3章总账管理17 3。1 系统概述17 3.1.1 功能概述17 3.1。2 总账管理系统与其他系统的主要关系18 3。1。2 总账管理系统的业务处理流程18 3。2 总账管理系统初始设置19 3.2。1 设置控制参数19 3。2。2 设置基础数据19 3.2。3 输入期初余额22 3。3 总账管理系统日常业务处理22 3.3。1 凭证管理22 3。3。2 出纳管理24 3。3.3 账簿管理25 3。4 总账管理系统期末处理25 3.4.1 银行对账26 3.4.2 自动转账26 3.4。3 对账28 3.4.4 结账28 实验二总账管理系统初始设置28 实验三总账管理系统日常业务处理36 实验四总账管理系统期末处理43 第4章 UFO报表管理47 4.l 系统概述47 4。1.1 功能概述47 4。1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系48 4.1。3 UFO报表管理系统的业务处理流程48 4.1。4 UFO报表管理系统的基本概念48 4。2 报表管理49 4。2.1 报表定义及报表模板49 4。2。2 报表数据处理51 4。2。3 表页管理及报表输出51

用友U8操作手册

第1章用友ERP—U8管理软件简介 2 1。1 功能特点 2 1。2 总体结构 2 1。3 数据关联 3 1. 4 教学系统安装 4 第2章系统管理与企业应用平台 6 2.1 系统管理7 2。1。1 功能概述7 2.1。2 比较相关概念7 2。1.3 建立新年度核算体系8 2.2企业应用平台9 2。2.1 企业应用平台概述9 2。2。2 基础设置9 2。2.3 业务处理10 实验一系统管理和基础设置10 第3章总账管理17 3。1 系统概述17 3.1.1 功能概述17 3.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系18 3.1。2 总账管理系统的业务处理流程18 3。2 总账管理系统初始设置19 3。2。1 设置控制参数19 3。2.2 设置基础数据20 3。2。3 输入期初余额22 3.3 总账管理系统日常业务处理22 3。3。1 凭证管理22 3。3。2 出纳管理24 3。3.3 账簿管理25 3.4 总账管理系统期末处理26 3.4.1 银行对账26 3。4。2 自动转账27 3。4。3 对账28 3.4。4 结账28 实验二总账管理系统初始设置29 实验三总账管理系统日常业务处理37 实验四总账管理系统期末处理43 第4章 UFO报表管理47 4。l 系统概述47 4.1.1 功能概述47 4。1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系48 4.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程48 4.1。4 UFO报表管理系统的基本概念48 4.2 报表管理50 4。2。1 报表定义及报表模板50 4。2.2 报表数据处理51 4。2。3 表页管理及报表输出51

用友u8仓库管理操作手册

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立未定义书签。 二、入库业务未定义书签。 三、出库业务 6 四、调拔业务 11 五、盘点业务………………………………………………………………………………………….. .13 六、型态转换业务 15 七、库存与存货对账 15 八、月末结账 16 九相关报表查询 (18) 一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理,同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数;用户可以根据实际需要设置仓库的属性:如果需要对车间存放的存货进行管理,可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓

【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】:在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”,仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”,根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】:1. 采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、 委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库(委外加工物资入库单)单保存时,如果有倒冲材料, 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不 需要对单价做维护。

5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单(采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单 a.产成品入库单(蓝字) 产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕 【操作说明】:1、产成品入库单可以手工增加,也可以参照生产订单生成,点击“生单”,根据生产订单入库。(注:半成品入库时,也在此界面进行) 2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3、根据修改现存量时点设置,产成品入库单保存或审核后更新现存量。 4、与生产订单关联的产成品入库单保存时,如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。

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