预算格式汇总
预算书格式要求

预算书格式规范要求
1、目录:仿宋小三不加粗。
2、标头:以黑体三号字居中
3、大标题:以一、二、三、……序号黑体小三加粗,但是如果是无法提炼标题的大段的文字,不要加粗。
(大标题不缩进,其他标题均缩进两个字符)
4、二级标题:以(一)(二)(三)……序号仿宋体四号字加粗(不加顿号),如果是无法提炼标题的大段的文字,不要加粗。
5、三级标题:1、2、3、……序号仿宋体四号字
6、四级标题:(1)(2)(3)……序号仿宋体四号字(不加顿号)
7、正文:仿宋体四号字不加粗
段落首行空两字,段落间不允许空行,1.5倍行距,段落间距都为零;不得使用繁体字和任何背景色;
页边距要求:上、下2.54厘米;左、右2.54厘米;
段落:左对齐,首行缩进2个字符、悬挂0个字符
页脚页码居中
表格的字体颜色一律为默认黑色、不加粗
持一致。
全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档

121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算(表一)
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位:元
年度预算计划表格式

年度预算计划表格式
1. 概述
本文档旨在提供年度预算计划表的格式,以便组织和规划财务活动。
年度预算计划表是企业或组织在新的财政年度中制定的财务计划,它涵盖了各个财务方面的预算,包括收入、支出、成本等。
通过制定年度预算计划表,企业或组织可以更好地掌控财务状况,合理分配资源,实现财务目标。
2. 格式要求
年度预算计划表应包含以下几个主要部分:
2.1 收入
收入部分列出各种收入来源,包括销售收入、服务收入、股息收入等。
每种收入来源应单独列出,并注明预计金额。
2.2 成本和费用
成本和费用部分列出各种成本和费用项目,包括生产成本、劳动力成本、运输费用、租金、水电费等。
每个项目应单独列出,并注明预计金额。
2.3 投资计划
投资计划部分列出企业或组织在财政年度中计划进行的投资项目,包括购买设备、扩大生产能力、开展新业务等。
每个投资项目应单独列出,并注明预计金额。
2.4 资金来源
资金来源部分列出预计的资金来源,包括自有资金、贷款等。
每种资金来源应单独列出,并注明预计金额。
2.5 财务目标与指标
财务目标与指标部分列出企业或组织在财政年度中的财务目标和关键指标,包括年度销售目标、利润率目标、现金流目标等。
3. 表格样式
年度预算计划表可以以表格的形式呈现,例如:
4. 总结
年度预算计划表的格式囊括了各个方面的财务计划,可以帮助企业或组织更好地规划和管理财务。
鉴于实际情况的复杂性,建议在制定年度预算计划表时,让专业财务人员进行细化并确保所有细节都得到充分考虑。
预算格式

中央财
政资金
地方财
政资金
单位自
筹资金
其他
合计
总计
一、研究经费
(一)直接费用
1.设备费
(1)设备购置费
(2)试制改造费
(3)租赁使用费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
5.差旅费
6.会议费
7.国际合作与交流费
8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费
9.劳务费
10.专家咨询费
11.基本建设费
(1)房屋建筑物购建
(2)专用设备购置
(3)基础设施建设
(4)大型修缮
(5)信息网络建设
(6)其他基本建设支出
12.其他费用
(二)间接费用
二、中间试验(制)费
材料费测试化验ຫໍສະໝຸດ 工费燃料动力费三、其他经费
……
7.2、预算说明
1、对各科目支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。(按照上表,对每一项预算进行详细说明,未对支出进行分析说明的,一般不予核定预算)
2、除中央财政资金以外其他渠道经费落实情况说明(需详细说明经费的具体来源、分年度落实和到位情况,以及具体用途等)
(完整版)活动预算表格式

项目
物品
单价(元)
数量
总价(元)
备注
场地租借
中北思群堂
600.00
1
600.00
中北
600.00
1
600.00
小计:1200.00
场地布置
道具制作
500.00
1
500.00
隔离绳
20.00
2
40.00
小计:540.00
宣传用品
横幅
90.00
2
180.00
9元/米,10米
小计:180.00
文具
笔
1.00
大号:45.00
3114Βιβλιοθήκη 00另加6元运费奖状
10.00
10
100.00
5个单项奖
鲜花
20.00
5
100.00
小计:1414.00
复印打印
工作表
0.10
150
15.00
背贴
0.10
200
20.00
入场券
0.20
1000
200.00
小计:235.00
办公用品
笔
1.00
100
100.00
双面胶带
2.00
1500.00
2
3000.00
摇头灯
500.00
2
1000.00
追光灯
400.00
1
400.00
小计:10580.00元
宣传
用品
横幅
90.00
2
180.00
9元/米,10米
地贴
200.00
1
200.00
喷漆
财务预算格式表(全年)模板

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合计 -
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说明
单位:元
10、租金及管理费
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11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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公司财务预算格式表
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
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(五)、房屋维护费
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预算表格大全(表格模板、DOC格式)

科目
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
合 计
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
合计
复核: 制表:
CW-GK/BD—02
一般管理费预算差分析表
年 月份 制表日期: 年 月 日 单位:元
编 号
项 目
当 月 差 异
累 计 差 异
劳务报酬
自由捐赠
各项摊提
总管理处分摊费用
合 计
制表: 审核:
CW-GK/BD—01
实际费用与预计费用比较表
年 月份 制表日期: 年 月 日 单位:元
科目
销售费用
管理费用
财务费用
合 计
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
实际
预计
差额
差率
合计
复核: 制表:
CW-GK/BD—01
实际费用与预计费用比较表
管理费用设定表
单位(部门)别: 年度 单位:元
科目明细
年实际发生数
年费用额
各 月 费 用 拟 定 数
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
用人费用
间接人工
训练及服装费
设备费用
折旧
修护费
工程项目预算报告格式及范文

工程项目预算报告格式及范文---1. 引言本文档旨在为工程项目预算报告提供格式指南及预算报告范文示例。
工程项目预算报告是对工程项目资金支出和收入进行全面统计和分析的文档,为工程管理者及投资人提供决策依据和项目管理参考。
2. 报告格式工程项目预算报告应遵循以下格式:2.1 预算报告标题在报告的首行中,明确工程项目预算报告的标题,突出报告的核心内容。
2.2 报告引言在报告的开头,简要介绍工程项目的背景和目的,概述工程项目预算报告的编制依据和报告内容。
2.3 预算报告主体预算报告主体应包含以下要素:- 项目概述:对工程项目的整体情况进行介绍,包括项目规模、目标、时间计划等。
- 预算总结:总结工程项目的预算金额及其分配情况,包括主要费用类别和金额。
- 预算细目分析:对每个费用细目进行详细分析,包括费用说明、预算金额、实际支出以及差异分析等。
- 收入分析:对工程项目的收入情况进行分析,包括预期收入、实际收入以及收入与支出的差额分析。
- 预算执行情况:对工程项目的预算执行情况进行总结和评估,包括预算执行率、成本控制情况等。
- 风险评估:对工程项目可能面临的风险进行评估和分析,提出相应的风险应对措施。
- 结论与建议:综合分析工程项目的预算情况,提出相应的结论和建议,为项目管理者和投资人提供决策参考。
2.4 报告结尾报告结尾应对工程项目预算报告做出总结,并感谢相关人员的支持与合作。
同时,还可以附上报告编制单位的联系信息,方便读者进行进一步咨询与沟通。
3. 范文示例以下是一个工程项目预算报告的范文示例(仅供参考):工程项目预算报告1. 引言本预算报告旨在对XXX工程项目的资金支出和收入进行全面统计和分析,为工程管理者及投资人提供决策依据和项目管理参考。
2. 项目概述XXX工程项目是一个规模较大的建筑项目,旨在建造一座高级商业综合体,包括商业中心、写字楼和购物广场。
项目计划历时两年,预计总投资金额为XXX万元。
3. 预算总结根据项目计划和需求分析,XXX工程项目的预算总金额为XXX万元,分配情况如下:- 建筑设计与开发费用:XXX万元- 材料与设备采购费用:XXX万元- 建筑施工费用:XXX万元- 项目管理与监督费用:XXX万元- 其他费用:XXX万元4. 预算细目分析4.1 建筑设计与开发费用- 费用说明:包括建筑设计师费用、室内装饰设计费用等。
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当地社保局规定 (包括公司和个 人) 当地社保局规定 (包括公司和个 人) 《饭堂管理制度 》 《差旅费管理制 度》 《福利管理制度 》 《宿舍管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 历史价格 《个人劳保用品 配置标准》《劳 保用品管理制度 》
员工伙食费,饭堂费用 餐补 话费补助 员工住宿租金及购宿舍 用品 符合公司住房补贴规定 节假日搞活动产生的费 用 私车公用报支及补贴 以上补助以外的福利 生产车间购买的工具, 易耗品(达不到固定资 购买手套,毛巾,手袖, 口罩等
《福利管理制度 》 办公用品参考价 格标准 环保B06 《饭堂管理制度 》 《差旅费管理制 度》 《福利管理制度 》 《宿舍管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度 》 《福利管理制度Байду номын сангаас》 当地社保局规定 (包括公司和个 人) 当地社保局规定 个人承担的部份 采购员提成制度 销售员提成制度 提成制度
采购订价表,运 输补贴 人数,平均工 资,工时或计件
运营中心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 运营中心 运营中心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 财务中心 行政人事中 心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 因采购发生的业务费用 公司宣传彩印单,报纸 、电视广告费用 场地购柴油费用 工厂设备维护费用,门 窗等维护费用,汽车, IT除外 外发代加工费用 支付场地货物运输费, 装缷,过磅费用等 从外请吊车费用 维修叉车及购配件费用 车间工人工资(非生产 性质公司该列不应有 数) 辅助生产部门员工工资 (包括奖金,但不包括含 按部门员工人数及每人 每月金额计算得出 公司收回员工的社保费 用(用负数填列)
1 1 1 1
收入 收入 收入 收入
1 1 1 1
收入 销售收入 补贴收入 其他收入 收入小计
N/A N/A N/A N/A
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
生产成本 生产成本 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用
029 01 01 02 03 04 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 030 031 032 033
采购成本 工资 工资 社保费 收返社保费 福利费 饭堂费用 员工餐补 员工话费补贴 员工宿舍费用 住房补贴 节日活动费 交通费补贴 其他福利 低值易耗品 劳保用品 水费 电费
月 预 算 表
公司名称: (1)
项目类 别编号
公司名称: (3)
项目编 号
三级预算表号:YS003 (6)
各项目占 收入比例
(2)
项目性质
(4)
项目
(5)
上年发生额
(7)
本年预 算
(8)
各项目占收 入比例
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
制度依据 1.年度销售目标 2.销售订价流程 3.销售收款流程
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 运营中心 财务中心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 行政人事中 心 投资中心 投资中心
(17)
是否有标准
(18)
标准编号
(19)
提供标准部 门
(20)
预算说明
(21)审批部门
复核(提供标准 复核(项目负责 复核(区域 的责任部门负责 人/中心负责人) 财务经理) 人签字) 监察(总经 办)
上月实际发 上月止实际累计 完成比例 生费用
费用控制责 费用控制责 本月预算 预算批准数 任部门 任人签字
034 035 036 037 03701 03702 03703 03704 03705 038 01 022 023 024 025 02501 02502 02503 026 032 033 037 03701 03702 03703 03704 03705 038 01 02 03 04 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 05 06 0601 0602 0603 0604 07 0701 0702 0703
燃料费 修理费 加工费 运杂费 吊机费 租车费 叉车费用 中转过磅费 中转场地费 折旧费 工资 广告费 进口佣金 国内采购佣金 业务提成 采购激励奖 销售激励奖 期货激励奖 代理费 水费 电费 运杂费 吊机费 租车费 叉车费用 中转过磅费 中转场地费 折旧费 工资 社保费 收返社保费 福利费 饭堂费用 员工餐补 员工话费补贴 员工宿舍费用 住房补贴 节日活动费 交通费补贴 其他福利 教育培训费 环保费 环评费用 环境检查费 三废处理费 环保批文费 办公费 办公用品 固定电话费 移动电话费