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供应商管理规章制度5篇

供应商管理规章制度5篇

供应商管理规章制度5篇在生活中,制度使用的情况越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

到底应如何拟定制度呢?下面是小编为大家整理的供应商管理规章制度,希望能够帮助到大家。

供应商管理规章制度篇11、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平值;5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数,确定中标标的。

7、填写中标书,与会人员签名确认。

供应商管理规章制度篇2为加强承包商和供应商的安全管理,使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度,避免各类安全事故的发生,防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。

二、相关方参与公司的承包活动前,必须由归口管理部门按照规定进行资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。

供应商管理制度

供应商管理制度

供应商管理制度在生活中,制度使用的情况越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

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供应商管理制度篇一一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。

特制定本办法。

二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。

三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1、《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。

2、如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。

3、每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。

采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

4、《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

(二)供应商的评估/选择标准1、新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。

2、品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

3、如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。

4、对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。

对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。

5、当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。

供应商管理制度(范本10篇)

供应商管理制度(范本10篇)

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理者批准,并列入《合格供应商名单》。 4.4.2 原则上一种材料,需预备两家或两家以上的合格供应商,
以供选购时选择。 4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商,可直接列入《合格供应商
名单》。如客户供应供应商名单,选购部必需按客户供应的供应商名 单进行选购,客户供应的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
会议打算。
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应制作供应商调查表,并不定时进行填写,作为对供应商评价的依据。 第 7 条:当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时,选
购人员应准时更新供应商调查表中的相关信息。 第 8 条:对于与工厂目前存在供应关系的供应商,选购人员应做
好与供应商发生每次供应关系的具体记录,并将相关资料准时填入供 应商调查表中。
第 3 章:供应商的评审 第 9 条:选购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评 审,淘汰不贴合条件的供应商。 第 10 条:合格的供应商应贴合的条件。 1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实 力。 2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。 3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本领和服务意
4.3 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价,选择出值 得进一步评审的供应商,召集本部门、选购部门及技术部门,对供应 商进行相关评审。 1)企业依据所选购材料对产品质量的影响程度,将选购选购材 料分为关键、重要、一般材料三个级别,不一样级别实行不一样的掌 握等级。 2)对于供应关键与重要材料的供应商,质量部要组织选购部、 技术部对供应商进行现场评 上海博维高分子材料有限公司 ZL-BW-08 审,并由质量部填写《供 应商综合评价表》,选购部、技术部签署评审意见。 3)对于供应一般材料的供应商,无需进行现场评审。 4.4 合格供应商名单 4.4.1 选购部门将相关供应商资料经过筛选后,报送企业最高管

供应商管理制度(精选10篇)

供应商管理制度(精选10篇)

供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为,促进供应商和公司的合作关系,提高公司的采购效率,保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。

范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。

制定程序1.组织编制小组,确定制定这一制度的必要性和紧迫性,进行可行性分析。

2.收集相关法律法规及公司内部政策规定,对制定的方案进行评估和优化。

3.根据实际情况,制定初稿,组织相关部门进行讨论和修改。

4.经过审批程序,发布正式的供应商管理制度。

内容1.供应商的申请与审核(1)供应商向公司申请成为合作方时,应提交资质证明、营业执照等相关文件。

(2)公司应按照相关规定对供应商进行审核,对符合条件的供应商进行备案登记。

(3)审核未通过的供应商,应向供应商说明审核不通过的原因,并告知其申请的再次申请时间。

2.合同签订与履行(1)公司与供应商签订合同,应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。

(2)合同履行过程中,双方应按照约定的合同条款履行义务。

(3)公司应及时向供应商支付货款或工程款。

3.供应商绩效评价(1)公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估,并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。

(2)评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。

责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。

执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。

2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。

责任追究对未按照规定履行职责,影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人,公司将追究其相应的责任。

以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程,同时需考虑以上所列相关法律法规,确保制度符合中国法律要求,有法可依,有规可循。

供应商管理制度供应商管理制度目的:为了规范公司的供应商管理行为,保障公司的商业利益并遵守相关法律法规,本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核,确保其合法、合规、可靠,并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。

供应商管理制度(通用8篇)

供应商管理制度(通用8篇)

供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理,降低采购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,制定本制度。

第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。

采购部是公司唯一的合法采购组织。

第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构,对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供应商的表决审批。

供应商评审小组设专职组长一名,其余为兼职。

第六条组长全面负责供应商管理工作,由公司董事长或总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展,负责供应商的开发与管理工作,并与供应商保持日常维护及联络工作,定期招待供应商。

第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

具体工作包括:建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交督促;进料质量控制异常处理等。

第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴,公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所,进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时,经常务主任和主任核准后,可用样品方式进行检测评估。

第十三条供应商的资格初审:1)常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价,原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

供应商管理制度(15篇)

供应商管理制度(15篇)

供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理,通过对供应商库的建立、评估、管理,为公司的招标采购提供支持,提高集团的招标采购的质量和效率,降低采购成本。

二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务,此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。

集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护;同时,负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察,组织对中标供应商的履约评估,并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类(一)潜在供应商:通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库,但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

(二)合格供应商:通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分高于60分的潜在供应商,即可成为合格供应商,成为地产合格的供应商或承包商,可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作,每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级,刷新该供应商的综合等级,综合等级合格可继续续期两年。

(三)不合格供应商:未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分低于60分,即确定该公司为不合格供应商,不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标;合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分,也将被划入不合格供应商名单。

(四)合作黑名单:在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为,一经发现并经审计部确认,将被列入合作黑名单中;在合同履约过程中出现恶意违反合同条款,造成重大损失,后果严重的供应商,将被列入合作黑名单中。

被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

(五)集中采购供应商:由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作,通过资格预审和考察,通过招标并中标成为集中采购供应商,可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

供应商管理制度14篇

供应商管理制度14篇

供应商管理制度14篇供应商管理制度11、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平值;5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数,确定中标标的。

7、填写中标书,与会人员签名确认。

供应商管理制度2第一章总则第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定可靠,为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障,特制定本制度。

第二条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。

调查是基础,选取、开发、控制是手段,使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,构成优存劣汰机制,编制《合格供应商名册》。

第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。

对于未列入《合格供应商名册》的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》,未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

供应商管理制度通用7篇

供应商管理制度通用7篇

供应商管理制度通用7篇在生活中,制度使用的情况越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

到底应如何拟定制度呢?下面是美丽的编辑给大家收集整理的供应商管理制度通用7篇。

供应商管理制度篇一适用范围:所有向公司提供建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主(包括生产厂家、代理商、经销商)。

规范目的:1、全面了解供应商的资质,信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。

使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。

从而降低采购成本,保证产品的质量和交货期。

一部分:评估小组人员的组成一条:评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条:专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。

物业管理人员。

专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。

必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分:工作内容及程序第三条:评估工作依据二个评估表的项目进行:《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条:《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写;《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条:《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后,经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条:评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。

从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力,挑选出有意向的供应商,对其进行实地考察后,确定评估结果。

第七条:评估结果上报公司主管领导批准认可后,由建材采购协调小组进行分档。

第八条:评估结果可分为三个档次:'可以合作'、::'留作备用'、'不能合作'。

'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。

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供应商管理制度 供应商管理流程图

不合格

合格 不合格 需辅导 合格

年 度 复 查

供应商资讯收集

采 购 基本资料意问卷

列入合格名列 调查申请

淘汰 辅导实施 实施调查

适当之奖励 评 评

交 货 供应商开发管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1) 采购部负责供应商开发主导工作。 (2) 开发部负责供应商样品的确认。 (3) 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: (1) 各种采购指南。 (2) 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3) 各种产品发表会。 (4) 各类产品展示(销)会。 (5) 行业协会。 (6) 行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7) 同行或供应商介绍。 (8) 公开征询。 (9) 供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有: (1) 依本公司需要设计内容及格式。 (2) 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3) 易于填写。 (4) 通俗易懂。 (5) 便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1) 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 (2) 公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 (3) 设备状况。 (4) 人力资源状况。 (5) 主要产品及原材料。 (6) 主要客户。 (7) 其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1) 材料零件确认。 (2) 品质验收与管制。 (3) 采购合同。 (4) 请款流程。 (5) 售后服务。 (6) 建议事项。 2.4供应商开发流程 (1) 寻找供应商。 (2) 填写供应商基本资料表。 (3) 与供应商洽谈。 (4) 必要时作样品鉴定。 (5) 供应商问卷调查。 (6) 提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》 [附件]GA01-1 供应商基本资料表 厂商编号: 年 月 日 名 称 地 址 法 人

联系人 电 话 传 真 E-mail 网址

公 司 概 况 资本额 万元 机器设备

名称 台数 厂牌规格 购入时间 购入成本 性能 建厂登记日期 年 月 日

营业执照

往来银行 开始往来时间 停止往来时间 所属协会团体

协力工厂数 协力工厂利用率 平均月营业额

材料来

材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 平均

月薪 源 主要产品 名称 比例 名称 比例 主要客户

名称 比例 名称 比例

确认: 审核: 填表: 供应商问卷调查表(范例) 供应商名称: 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况

材料零件确认

1.您对开发部门样品确认流程是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解

2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用? □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解

品质验收管制

1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解

2. 3.

采购合同

1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗? □可以 □不可以 □需设法弥补

2. 3. 请款流程

1.您对本公司的付款条件、手续是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解

2. 3.

售后服务

1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管? □品管 □开发 □采购 □总经理

2. 3.

建议事项

您对本公司的建议事项

【注】本表由供应商填写。 供应商调查管理制度 1.总则 1.1制定目的 为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。 1.2适用范围 对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商调查作业规定 2.1供应商调查程序 (1) 采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2) 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。 (3) 评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4) 未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。 2.2供应商调查评核 2.2.1价格评核 对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核: (1) 原料价格。 (2) 加工费用。 (3) 估价方法。 (4) 付款方式。 2.2.2技术评核 对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核: (1) 技术水准。 (2) 技术资料管理。 (3) 设备状况。 (4) 工艺流程与作业标准。 2.2.3品质评核 对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核: (1) 品管组织与体系。 (2) 品质规范与标准。 (3) 检验之方法与记录。 (4) 纠正与预防措施。 2.2.4生管评核 对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核: (1) 生产计划体系。 (2) 最短及最长之交货期限。 (3) 进度控制方法。 (4) 异常排除能力。 2.3供应商复查规定 (1) 经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。 (2) 复查流程类同首次调查评核。 (3) 复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。 (4) 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。 3.附件 [附件]GA02-1《供应商调查表(范例)》 供应商调查表(范例)

年 月 日

供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注

价格评核

1.原料价格 2.加工费用 3.估价方法 4.付款方式

技术评核

1.技术水准 2.资料管理 3.设备状况 4.工艺流程 5.作业标准

品质评核

1.品管组织体系 2.品质规范标准 3.检验方法记录 4.纠正预防措施 生管主核

1.生产计划体系 2.交期控制能力 3.进度控制能力 4.异常排除能力 合 计 供应商评鉴管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。 1.2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商评鉴程序 2.1评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分): (1)品质评鉴:40分。 (2)交期评鉴:25分。 (3)价格主鉴:15分。 (4)服务评鉴:15分。 (5)其他评鉴:5分。 2.2评分办法 2.2.1品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。 (1)计算: 进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)×100%

(2)评分: 得分 = 40×进料批次合格率 2.2.2交期评鉴

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