采购部管理制度及流程4.doc
招标采购管理流程图

信和集团管理流程招标采购管理流程1、招标管理流程2、工程供应商采购管理流程3、材料设备供应商采购管理流程4、材料设备验收作业指引1. 目的确保招标选择合格的供应商(包括工程、材料设备、设计、营销类供应商),使公司各种招标活动在统一平台上进行。
2.3.4.4.1 适用围适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。
定义无。
职责业务部门(工程部、设计部、营销部等)4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.34.3.14.3.2负责编制招标计划;负责组织招标要点或招标文件的编制;负责推荐入围单位;参加投标人资格预审;参加现场踏勘或答疑,并进行相关记录;(必要时)安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动,包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标;负责业务会签单的发起。
工程部采购工程师负责组织投标人资格预审;组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。
(必要时)负责组织招标过程活动,包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果;负责评标结果的报批;负责发出《中标通知书》;工程、材料招标时,工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。
成本管理部工程类招标时,负责编制工程量清单和拦标价;参与审核招标文件。
设计部4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时,负责招标图纸的提供;工程、材料设备招标时,负责提供材料设备的品牌要求;参与工程、材料设备招标文件的审核;参与工程、材料设备招标答疑。
项目部参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核;参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。
风险控制部参与招标文件的审核。
招投标小组(成员见下表)负责供应商资格的审核;负责审核招标文件;负责评标工作,对评标汇总结果进行确认;组织与投标方进行商务谈判。
采购管理SOP

采购管理SOP1.目的:规范采购方式,制定询价、议价流程,使之有章可循。
2.范围:本流程是作为采购生产资料,包括原料、包装材料,及固定资产设备,及开发新供应商的指导文件,所涉及的范围为:生产资料和固定资产设备的采购前的询价,比价;采购价格发生变更,供应商变更前的询价比价行为及采购作业的完成。
3.权责:采购员对新品项进行采购前,应遵循报价,询价,比价流程。
4.定义:无5.内容:5.1 报价方式5.1.1报价依据(1)需求单位填写《请购单》,明确其所采购物品的要求,作为采购员的询价依据,并作为供应商报价之依据。
(2)非通用物料之规格书,一般由供应商先提供样品,供品保部确认可用后,方予询价和报价。
(3)供应商接到相关报价信息后,于规定期限内提供报价单,在报价单中需明确品项名称,产品规格、最小起订量,采购周期,付款条件及包装形式等信息。
5.2 询价、议价、比价(1)采购人员接获核准后之新品的《请购单》,或需进行采购项目的变更,如供应商变更,应选择至少两家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门或品保部门,研发部门进行确认,需按照变更流程进行申请,并进行回签,得到核准后方可进行采购。
(3)专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门及相关部门共同询价与议价。
(4)采购议价,比价过程中应从产品品质、交期、付款方式、服务兼顾。
5.3 采购单价的审核(1)采购人员询价、议价完成后,于《报价审核表》或《设备选型调研报告》上填写询价或议价结果,必要时附上供应商报价说明。
(2)《报价审核表》需从交货周期,付款条件,售后服务等对供应商进行评估,并拟订购推荐供应商。
经主管审核,并由总经理进行核准。
(3)采购核准权限规定,均应先经采购经理审核,再经总经理核准,《报价审核表》经核准后,原件由采购部存档。
(4)采购员必须严格按照核定的价格与供应商进行交易。
5.4 采购任务的布达(1)生产性物料需签定年度《采购合同》,并一式两份(供应商留存一份)(2)合同签定后每次采买业务直接下达《采购订单》,并一式四联(采购留存、仓库入库依据、供应商留存、请款时交财务)(3)低值易耗品依据《请购单》要求进行采购业务,采购业务完成后使用单位做验收并签收。
中学物品采购制度(4篇)

中学物品采购制度是指规范中学物品采购活动的一套规定和流程。
下面是一个中学物品采购制度的例子:1. 采购需求提出:各部门(如教学部、行政部等)根据实际需要,提出物品采购需求,包括物品名称、规格、数量、用途、预算等信息。
2. 采购计划编制:采购部门根据各部门的需求,编制物品采购计划,包括具体的采购项目、采购数量、采购时间等。
3. 供应商调查与选择:采购部门通过市场调查、询价等方式,了解潜在的供应商信息,并根据供应商的信誉、产品质量、价格等因素,选择合适的供应商。
4. 编制采购合同:采购部门与供应商协商并签订采购合同,明确双方的权责、物品交付和付款方式等。
5. 采购执行与监督:采购部门负责跟进物品采购的执行过程,确保按时足量地收到所需物品,并进行质量检验。
同时,相关部门也要对采购活动进行监督,确保采购过程的透明和合规性。
6. 物品入库管理:采购的物品被接收后,需进行入库管理,包括建立详细的物品台账和编码,确保物品的安全和有效管理。
7. 资金支付和结算:根据采购合同的规定,采购部门按时支付供应商相应的款项,并进行结算。
8. 采购记录和报表:采购部门要及时记录和整理采购相关的信息,包括采购清单、采购合同、发票等,以备查验和备案。
以上是一个简单的中学物品采购制度的例子,不同学校的具体制度可能会有所不同,可以根据实际情况进行调整和完善。
中学物品采购制度(2)为加强物品采购工作的规范化管理,建立有效的采购运行机制,提高资金使用效益,保证采购质量,我校本着“节约经费、物美价廉、多人参与、公开透明”的原则,并结合学校的工作实际特制定本采购制度。
一、学校物资采购形式:学校物资采购采取政府采购和校外直接购买两种形式。
二、具体采购、保管、发放办法:学校物资的采购原则上归各部门申购,均由财务处监督采购,申购部门选样,总务处负责总保管和发放,各部门保管员再进行领用,并将领用单据予以妥善保管,以备查。
总务处须把已购物品和领用物品记录入册,负责备案,且每学期对学校各部门资产进行一次盘查。
采购部工作管理理念

内蒙古联晟轻合金股份有限公司
采购组工作管理理念
1、廉洁理念
(1)以廉取信员工,以勤振兴企业。
(2)以人为本,以德为魂,以廉为荣。
(3)比质比价,货比三家。
(4)淡泊名利,心静致远。
(5)权力意味着责任,职位意味着奉献。
(6)位高无傲气,权重有清风。
(7)做官先做人,管人先管己。
(8)堂堂正正做人,清清白白做事。
2、核心发展观
(1)团队精神:尽情地燃烧、无私地奉献。
(2)工作作风:求实、务实、夯实、落实。
3、核心价值观
(1)人生哲学观:允许自己瞧得起自己,不允许自己瞧不起别人;允许别人瞧不起自己,要做到别人瞧得起自己。
(2)安全观:安全意识就是发展意识。
(3)创新观:敢为天下先,没有做不到,只有想不到。
4、核心理念
(1)文化理念:顺应时代发展潮流;以企业精神弘扬企业文化。
(2)道德理念:诚、敬、孝、严、谦、和。
(3)管理理念:统一思想、提高认识、找准位置、人性化、制度化管理。
(4)工作理念:按程序、讲认真、重责任、看结果。
(5)学习理念:没有最好、只有更好。
公司采购部管理规章制度

公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为,提高采购效率,确保采购工作的合规性和透明度,制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理,设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划,明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划,通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估,确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同,明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案,记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估,对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件,做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度,不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度,不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性,不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为,采购部将给予相应的纪律处分,并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为,将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购部采购流程及管理办法

采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中,采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制,还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此,建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前,首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通,了解具体的采购需求,包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求,采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估,包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后,采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定,采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库,定期评估供应商的绩效,并与供应商保持良好的沟通关系,确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本,根据不同的采购项目制定合理的采购预算,并密切监控采购支出,确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险,建立并实施相应的风险管理措施,保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定,确保采购工作的高效、顺利进行,为企业的发展贡献力量。
办公用品采购制度及流程

办公用品采购制度及流程办公用品采购制度及流程范本(精选7篇)为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,应制定规范的办公用品采购制度及流程。
下面店铺为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文(精选7篇),希望对大家有帮助。
办公用品采购制度及流程篇1一.总则(一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。
(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括:剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。
二.办公用品采购计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于每月25日前填报:行政部表格一《()月季度办公用品申领表》,该申领表经部门负责人审批签字后报行政部,经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报:行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》,该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责人进行采购。
三.办公用品购置及保管(一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买,并与月底完成(二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写:行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格3《个人办公用品申领单》,经部门负责人审核签字后,交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记,负责建立个人用品领取档案,根据申请单对应详实填写:行政部表格《个人物品领取登记表》。
采购流程四步骤

采购流程四步骤采购工作流程,顾名思义就是采购工作的具体步骤,即先做什么、再做什么。
小编给大家整理了关于采购流程四步骤,希望你们喜欢!采购流程四步骤一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2.分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。
二,跟催:采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
三,入库:1,实物入库:收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。
2,单据入库:采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。
但也存在些问题,表现为:(1)外加工的检验合格单没有入库;(2)采购入库订单号和数量比较混乱。
四,退货:采购填写退货单,进行订单退货。
采购工作流程是什么一、比选采购方式的主要流程:1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;3、采购人对供应商应答文件进行评审,并初步确定中选候选供应商(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量,具体数量视采购项目情况而定);4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;5、采购人确定最终中选供应商,并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与中选供应商签订采购合同。
二、竞争性谈判的主要程序:1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判,供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审,并确定成交供应商;5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与成交供应商签订采购合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
采购部管理制度及流程4
采购管理制度及流程
一、目的
为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
(二)采购申请
1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“采购单”内需填写所购物品的价格、数量和总金额。
2. 采购经办人在采购之前必须把“采购单”交到财务部和销售部进行审核,方能进行采购。
(四)采购实施
1.“采购单”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财
务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购单”与供应商签订合同,并下单以电话或传真确定交货日期。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可支付。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购单、收款收据等单据方可结款。
(八)采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购单”。
2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,
给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。
三、采购流程图:
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收----入库出库---质检(不合格退货)------核对计划后财务结算。