进货检验记录

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消毒产品进货检查验收记录(1范本)

消毒产品进货检查验收记录(1范本)

消毒产品进货检查验收记录1. 前言本文档旨在记录消毒产品的进货检查验收过程,保证进货产品质量符合相关标准,并确保消毒产品的有效性和安全性。

本文档适用于所有涉及进货、仓储和使用消毒产品的部门。

2. 背景消毒产品在医疗机构、实验室和食品加工等场所具有重要的应用价值。

进货检查验收是确保消毒产品质量的重要环节,合格的消毒产品可以保护工作人员和公众的健康安全。

本文档旨在规范消毒产品的进货检查验收流程,防止次品或过期产品的使用。

3. 进货检查验收流程3.1 进货准备在进行进货前,仓库管理员应确保准备工作已完成:•提前核对订单:核对进货订单的产品名称、数量和规格等信息,确保与实际进货一致。

•仓库清洁和整理:确保仓库整洁,并为进货产品腾出足够的空间。

•必备工具准备:准备好所需的测量工具、试纸、温度计等检查工具。

3.2 进货检查验收步骤进货检查验收的步骤如下:1.产品外观检查:–检查产品包装是否完整,无破损、变形或泄漏情况。

–检查产品标签、说明书和质量检验证书是否齐全,符合规定要求。

–检查产品生产日期、有效期和批号等信息,确保未过期。

2.产品数量核对:–根据进货订单核对产品数量,确保与实际进货数量一致。

–若有包装数量不一致情况,应及时与供应商联系并记录。

3.产品质量检查:–使用试纸检测消毒产品的有效成分浓度,确保其符合要求。

–根据产品说明书或相关标准,检测产品的pH值、溶解度等关键指标。

–如有需要,可进行其他适用的质量检查,例如细菌检测。

4.存储条件检查:–检查进货产品的存储条件符合要求,如温度、湿度等。

–若因存储条件不当导致产品质量问题,应及时与供应商沟通处理。

5.验收记录:–记录每次进货的产品名称、数量、规格、生产日期、有效期和批号等信息。

–如发现不合格产品,应详细记录问题描述,并及时采取相应措施。

4. 异常处理与纠正措施在进货检查验收过程中,如发现情况,应及时采取纠正措施并记录:•产品包装破损、变形或泄漏等情况;•进货产品标签、说明书和质量检验证书不齐全、不符合要求;•产品生产日期、有效期或批号过期;•产品数量与进货订单不符;•产品的有效成分浓度不符合要求;•存储条件不符合要求。

进货查验和查验记录制度

进货查验和查验记录制度

进货查验和查验记录制度1. 引言进货查验和查验记录制度是企业内部管理流程的一部分,旨在保证企业对进货商品的品质和数量进行严格把控,避免进货商品在生产过程中出现质量问题和数量不足等情况,从而提高产品质量和客户满意度。

2. 进货查验的流程2.1 进货验货进货验货应由专人负责,严格按照商品订单的要求进行检验。

在验货过程中应注意以下事项:•检查货物包装是否完好无损,有没有破损、变形等情况;•按照商品订单要求检查商品的规格、型号、颜色、数量等,确保符合要求;•检查商品的生产日期、保质期和生产厂家等信息是否与商品订单一致;•对于易变质品种应检测其保存条件是否符合要求,并对于可以进行质量检测的商品进行质量检验。

经过验货合格的货物方可进入下一步的入库流程。

2.2 入库流程货物进入仓库后,应按照商品的存储形式和分类储存,确保货物的安全和清晰度。

同时,仓库管理人员应对进货商品的数量、规格、型号、生产日期等信息进行记录和存档,以方便进行后续查验工作。

3. 查验记录的制度企业应建立起健全的查验记录制度,确保所有进货商品的查验记录均得以准确记录和保存,以备后续查询和核对。

3.1 查验记录制度的建立企业的查验记录制度应包括以下内容:•查验记录的内容和格式;•查验记录的责任人和分工;•查验记录的保存和归档;•查验记录的查询和核对方式以及查询核对的周期。

3.2 查验记录的内容和格式查验记录应包括以下内容:•进货商品的名称;•进货商品的规格、型号、颜色等详细信息;•进货商品的生产日期、保质期和生产厂家等信息;•进货商品的数量和单价等信息;•进货商品的质量检验结果;•查验时间和查验人员的签名等信息。

查验记录应按照一定的格式进行记录,以保证信息的清晰度和规范性。

3.3 查验记录的责任人和分工公司应指定专人负责查验记录的建立和管理,以及查验记录的查询和核对工作。

此外,查验人员应按照特定的流程和要求进行查验,并及时把查验记录进行标记和存储。

进货查验记录管理制度(10篇)

进货查验记录管理制度(10篇)

进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理,保证产品质量符合要求,严把材料质量进货关,促进我公司产品质量更上一个台阶,特制定本制度。

一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门,负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。

二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验,经查验合格后,方可办理入库手续。

2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时,由质检部委托有资质的单位进行检验或试验,对委托单位能力、资质进行评价,填写供方评价记录。

3、检验结束后,质检员及时做好状态表标识,经检验不符合要求的原材料作好记录,原则上按退货处理,在不影响质量情况下,经公司经理和分管经理批准,也可做让步接受处理,具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件,也无生产厂合格证的,或采购商品不在合格厂评估范围内的,质检员有权拒绝验收。

5、质检员应做好验收记录,做到记录完整、及时、准确。

并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权,并在授权范围内实施质检工作。

三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。

2、进货材料按进货____%进行抽样,检查技术参数的准确性。

生产过程控制管理制度目的:确保产品质量,提高工作效率,特制定本制度范围:适用于生产部所有部门、车间和个人。

1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行,对车间员工进行监督。

制度:1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。

3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况,统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训,确保培训合格上岗。

5、生产负责人员,每天生产结束填写生产工作日记,并于当天上报生产经理。

管理方法:1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件,技术文件进行确认,确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作,并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况,发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验:1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查,检查合格后方可转入下一流程。

进货查验记录管理规定

进货查验记录管理规定

进货查验记录管理制度编号001一、目的为了加强食品质量安全管理,对公司进货查验记录进行规范,确保所采购原物料符合食品安全标准要求;二.适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理;三、职责1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新;2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写;3、质量部负责供应档案、合格供应商名录的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收;四、作业内容所有公司采购的原物料均严格按照采购及供应商控制程序、采购索证管理制度选择、建立供应档案和合格供应商名录,审验供应商的经营资格如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等;指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录;大宗原物料、食品添加剂的采购应从合格供应商名录的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单;每批原物料来货时,应由供应商提供送货单必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息和出厂检验报告或合格证文件;零星物料的采购应到从事流通经营单位如超市、经销商、定点批发市场等采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供方公章或签字的每笔送货单或每笔购物凭证;如含有畜禽肉类采购时,还应提供生产企业屠宰许可证明,经年审动物防疫合格证明,每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件;原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,应当查验所购产品外包装、包装标识内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息是否符合规定,与购物凭证是否相符,并记录于原材料检验报告和入库单中;入库单应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等;按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录,不得涂改、伪造,其记录保存期限不得少于2年;五、相关文件采购及供应商控制程序、采购索证管理制度六、相关记录合格供应商名录、原材料检验报告、入库单。

进货查验和查验记录制度范本(5篇)

进货查验和查验记录制度范本(5篇)

进货查验和查验记录制度范本一、与初次交易的供货者交易时,本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件,并复印留存,每年核对一次是否有效:(一)营业执照;(二)生产许可证;(三)卫生许可证;(四)有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明;(五)强制认证证书(国家强制认证的食品如qs);(六)生猪定点机械化屠宰厂证书;(七)法律法规规定的其它证明文件。

二、每次进货时,接验员要详细检验食品外包装是否符合国家《预包装食品标签通则》的规定,并按批次向供货者或生产加工者分别索取、查验以下证明食品符合质量标准或上市规定,以及证明食品来源的票证,并复印留存:(一)食品质量合格证明;(二)检疫(检验)证明;(三)进货票据;(四)农产品产地来源证明。

对不能提供相关质量证明或包装不规范、破包、透气等的食品拒绝进货。

三、接验员对所进商品的种类、规格、数量应与供货方出具的____及清单逐一核对。

四、对获得驰名商标、著名商标、绿色食品等称号的优质食品,凭以上称号相应标识和凭证,只在初次交易时索取票证直接进入超市销售,不再按批次索取其他票证。

五、食品经营者发现有毒有害、污染、变质、不合格食品,要详细造册登记,立即报告工商行政管理或者质检验检疫、卫生行政等执法机关,并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。

商品质量管理员对进货人员索取的票证进行检查验收并做好记录,分管质量管理的负责人在食品入库或上架前查验记录,并自行____食品抽查。

并对索证索票情况在食品安全信息公示栏向消费者公示。

六、食品批发商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,供货商营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。

将加盖公章的销货票据装订成册建立销售台账。

七、食品零售商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,非本市供货商的营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。

进货查验记录管理制度(4篇)

进货查验记录管理制度(4篇)

进货查验记录管理制度一、为了加强食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,制定本制度。

二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等),验明食品合格证明和食品标识,索要相关票证。

应当检验检疫的,还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

三、对食品包装标识进行查验核对,内容包括:1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;2、产品自量检验合格证明,认证认可标志;3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;4、根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。

四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。

法律、法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

五、经常检查食品的外观质量,对包装不严实或者不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。

六、按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。

七、做好食品进货查验工作,落实进货查验记录工作,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

保证食品进货查验记录真实,应统一保管,保存期限不得少于两年,接受行政执法部门的检查。

八、在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。

进货查验记录管理制度(2)包括以下内容:1. 目的和适用范围:明确制度的目标和适用的范围,例如适用于公司的所有进货活动。

进货检验记录

进货检验记录

进货检验记录2.1检验——为确定产品的各特性是否合格。

2.2进货检验——又称来料检验,是指对供应商提供产品是否合格,是制止不良产品进入生产环节的首要控制点2.3批——汇集在一起的一定数量的某一种产品,这里指同一供应商一次提供的同一状态的一种产品。

2.4批量——批中的数量。

2.5样本——取自一个批并提供有关该批的信息的一个或一组产品。

2.6样本量——样本中产品的数量。

2.7正常检验——当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。

2.8加严检验——具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法2.9 Ac——接收数。

2.10 Re——拒收数。

2.11 AQL­——接收质量限,当一个连续系列批背提交验收抽样时,可允许的最差过程平均质量水平,以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。

3.0 适用范围:适用于公司供应商提供的主要原材料、半成品等,公司购进的辅助用料、刀具等不在此范围内。

4.0 职责:4.1 技术部负责外协、外购零部件技术文件、检验基准书等文件的制定;4.2 质量部负责对外购、外协产品的检验、记录,并报告不良情况;5.0 管理规定:5.1 检查项目与检验方法。

5.1.1 外观检测。

主要通过目测、手感、样板对比等方式进行检查;5.1.2 几何尺寸。

主要使用游标卡尺、百分尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、塞规、环规、卡板、气动量仪、投影仪、三坐标等通用或专用检测器具进行检查;5.1.3物理性能。

根据技术要求对相应的物理性能使用相应的设备进行检测,如硬度计、金相分析仪、碳硫分析仪、拉力实验机。

公司内部不能检测的项目可委外进行检测。

5.2检查方式的选择5.2.1全检方式。

适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料或因特殊原因要求全检的产品。

5.2.2免检方式。

适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的产品,对于后者质量部应跟进生产时的品质状况。

进货查验和查验记录制度范文(3篇)

进货查验和查验记录制度范文(3篇)

进货查验和查验记录制度范文第一章总则为了规范企业进货查验和查验记录工作,保证进货商品的质量和数量符合要求,特制定本制度。

第二章进货查验1. 进货查验的目的:确认进货商品的质量、数量和规格等是否符合要求。

2. 进货查验的内容:(1)质量查验:包括商品外包装是否完好、标签是否清晰、检验样品的样品编号是否与标签一致等;(2)数量查验:与供应商提供的商品数量进行核对,确认是否符合合同要求;(3)规格查验:核对商品的规格参数是否与合同要求一致。

3. 进货查验的程序:(1)收货确认:接收供应商送货后,由仓库人员进行收货确认,包括确认送货日期、车牌号码、货物数量等信息。

(2)物品验收:仓库人员根据送货单和合同要求,对货物进行质量、数量和规格查验。

(3)验货报告编制:仓库人员编制进货验货报告,记录进货商品的质量、数量和规格等信息,并备注问题和异常情况。

(4)验货报告审批:验货报告由仓库主管审批,并签字确认。

(5)通知供应商:将验货结果通知供应商,要求其按照合同要求进行处理。

第三章查验记录1. 查验记录的目的:记录进货查验的结果,方便日后查询和统计。

2. 查验记录的内容包括:进货日期、供应商名称、商品名称、商品规格、数量、质量检验结果、备注等。

3. 查验记录的保存期限:根据法律法规和企业的要求,查验记录应保存至少3年。

4. 查验记录的管理:查验记录由仓库管理员进行管理,确保记录的完整性和准确性。

5. 查验记录的查询:相关部门和人员可以根据需要查询进货查验记录,但必须经过合法授权。

第四章监督与责任1. 监督责任:企业领导应对进货查验和查验记录工作进行监督,确保工作的规范执行。

2. 违反制度的责任追究:对于故意违反《进货查验和查验记录制度》的人员,将依据公司的行政纪律规定进行处罚。

对于严重违反的情况,将追究法律责任。

第五章附则1. 本制度自制定之日起生效,如有补充和修改,将另行发布。

2. 如有其他未尽事宜,由企业领导进行决定。

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