9-MI0703R09A 管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告1

内部质量管理体系审核报告1一、前言公司xxx对内部质量管理体系进行了审核,本报告是对此次审核的总结和分析。
二、审核目的本次审核旨在评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性,发现问题并提出改进建议,以进一步提升公司的质量管理水平。
三、审核范围本次审核主要涉及公司各部门的质量管理过程和程序的执行情况,包括但不限于质量管理体系文件、内部审核记录、管理层评审等。
四、审核过程1.审核团队对公司相关文件进行了仔细审查,包括质量手册、程序文件等。
2.审核团队对各部门进行了现场走访,观察了各项工作的执行情况。
3.审核团队与相关部门负责人进行了座谈和访谈,了解了他们对质量管理的认识和执行情况。
五、审核结果1.公司在质量体系文件的编制和更新方面存在不足,部分文件未能按时更新。
2.部分部门在质量管理的执行过程中存在流程不清晰、记录不完整等问题。
3.公司的内部审核制度需要进一步健全,审核的频率和深度需要加强。
六、改进建议1.加强对质量体系文件的管理,确保文件的及时更新和有效性。
2.加强对各部门的培训和指导,确保质量管理流程的规范执行。
3.完善内部审核制度,加强审核的深度和频率,确保问题的及时发现和解决。
七、结论本次审核发现了公司内部质量管理体系存在的问题,也提出了相应的改进建议。
希望公司能认真对待这些问题,及时采取措施,提升质量管理水平,为公司的长期发展打下良好基础。
八、附录1.参与审核的人员名单2.审核文件清单3.其他相关附件以上是对内部质量管理体系审核的总结报告,希望能对公司的质量管理工作有所启发和帮助。
MI0703R09 管理体系审核报告(不可编写)

管理体系审核报告MANAGEMENT SYSTEM AUDIT REPORT组织名称NAME OF ORGANIZATION审核编号AUDIT No。
报告日期年月日REPORT DATE中国船级社质量认证公司CHINA CLASSIFICATION SOCIETY QUALITY CERTIFICATION LTD。
(CCSC)*本认证机构及审核组声明:1、我公司及派出审核组严格按照要求进行认证审核,确保审核工作客观、公正;2、受审核方对审核有关事宜提出的异议,我公司将予以解释或澄清;3、我公司有关人员及审核组成员信守保密承诺:除法律法规另有要求,对在工作中接触到的受审核方的有关经营、技术、管理方面没有公开的信息,未经委托方和受审核方的书面同意,决不以任何方式泄露/披漏给第三方;4、审核是抽样的过程,可能会使审核组基于现场收集到的客观证据所做出的评价与客观实际存在差异,也可能存在其他不符合未被审核组发现的情况;5、本审核报告内容的所有权属于CCSC,只有CCSC有权利对此报告的内容进行解释和变更。
说明:1、本报告中部分内容涉及选择,适用部分在“□”划“×"(),不适用时在□划“-”();2、QMS代表质量管理体系,EMS代表环境管理体系,OHSMS代表职业健康安全管理体系。
管理体系审核报告审核编号:一、认证基本信息二、审核目的三、审核类型四、审核准则五、审核安排与执行六、管理体系文件审查情况(初次、再认证、扩大范围审核)七、管理体系变化情况(监督审核)八、适用的资质情况九、审核综述及主要的审核发现十、其它需说明的事项十一、审核组现场审核结论CCSC批准的本次审核的正式审核结论*审核报告发放范围:委托方□受审核方□ CCSC □其它□*本报告附件:1、文件审核报告(适用时);2、第一阶段审核报告(QMS □ EMS □ OHSMS □);3、不符合汇总表;4、多场所/多现场清单(适用时);5、审核计划;6、首末次会议签到表;7、其他:。
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)

内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
1. 背景
本报告对公司内部质量管理体系进行了审核,旨在评估内部质量管理的有效性
和合规性,发现存在的问题和提出改进建议,以提高公司的运营效率和产品质量。
2. 审核对象
•公司内部质量管理部门
•公司各部门负责人
3. 审核内容
本次审核主要涵盖以下内容: - 内部质量管理政策和目标的制定情况 - 质量管
理流程和程序的执行情况 - 内部质量审核和自查的情况 - 质量管理数据和记录的完
整性和准确性
4. 审核结果
根据审核结果,得出如下结论: - 公司内部质量管理政策制定基本符合标准要求,但需要进一步明确细化。
- 质量管理流程和程序的执行存在一定程度的不完善,须加强监督和指导。
- 内部质量审核和自查工作开展较为混乱,建议建立明确的审
核机制。
- 质量管理数据和记录的保管和管理需加强,确保数据准确性和完整性。
5. 改进建议
为提升内部质量管理效果,提出以下改进建议: - 完善质量管理政策,明确目
标和指导方针。
- 加强对质量管理流程和程序的培训和监督,确保全面执行。
- 规
范内部质量审核和自查工作,建立有效的审核机制。
- 强化质量管理数据的收集和
分析,建立健全的数据管理体系。
6. 结论
内部质量管理体系是公司生产经营的基础,本次审核为公司发展提供了重要参考。
建议公司重视内部质量管理,积极采纳改进建议,持续改进,确保质量管理体系持续有效运行。
以上为公司内部质量管理体系审核报告,希望通过此次审核能帮助公司更好地
完善内部质量管理,提升产品质量和服务水平。
质量管理体系内部审核报告(样本)

编号:序号:
审核目的
评价改版后QMS符合性、有效性和充分性,推动QMS及过程改进,迎接第三方复审
审核范围
叉车设计和开发、制造、安装和服务涉及的所有部门、场所和过程
审核依据
□ISO9001:2000□质量管理体系文件□适用法律法规□顾客要求
审核日期
2001.7.16ຫໍສະໝຸດ 7.18编制人编制日期
2001.7.20
质量体系内审审核综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审,共发现48个不合格项,其中:一般45个,严重3个。48个不合格项分布情况风“不合格项分布表”
二、质量管理体系运行状态评价
结论:公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施,已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力,已初步具有持续改进机制。在内审中,公司QMS在5.5.1职责和权限,5.5.2管理者代表,6.4工作环境,7.5.4顾客财产做得较好,主要问题是:质量方针宣贯不充分,设计确认尚未进行,供方重新评价没有进行,叉车出厂检验未严格把关。
说明:管理评审计划在8月上旬进行,故未审核。
三、成效及表扬
主要成效:1.公司已按照ISO9001:2000标准建立、实施了质量管理体系;2.公司QMS文件得到完善,经前更系统、适用、规范;3.产品一次交验合格率提高到99.2%,废品率降到0.5%,顾客满意程度提高;4.基础管理得到加强,员工参与意识有所提高。在QMS建立实施过程中,办公室、销售部、生产部、热加工分厂、铸造分厂换版工作认真,做得较好,成效明显。
№
问题点
纠正、预防措施
完成期限
负责人
检查人
略
奖
惩
建
议
测量管理体系内部审核报告报告

测量管理体系内部审核报告报告一、概述本次内部审核的目的是评估公司的管理体系在实施过程中的合规性和有效性。
通过对管理体系的审核,可以发现问题并提出改进建议,从而持续优化公司的运营管理。
二、审核范围本次内部审核的范围主要包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
三、审核方法本次内部审核采用了文件审查和现场检查相结合的方式。
文件审查主要是对管理体系相关文件的规范性和实施情况进行审核,现场检查主要是对实际运营情况进行实地观察和确认。
四、审核结果根据内部审核的结果,总结如下:1.质量管理体系在质量管理体系方面,公司已经建立了一套完善的质量管理制度,并对其进行了实施。
在文件审查中,发现相关文件的规范性和完整性较好,能够满足质量管理的要求。
在现场检查中,发现生产过程中的各项指标都能够在规定的要求范围内进行控制和管理,产品的质量得到良好的保证。
2.环境管理体系在环境管理体系方面,公司已经建立了环境影响评估程序,并对其进行了实施。
在文件审查中,发现相关文件的规范性和完整性较好,能够满足环境管理的要求。
在现场检查中,发现公司将废物处理工作进行了有效的管理和监控,并采取了相应的措施来减少环境污染的风险。
3.职业健康安全管理体系在职业健康安全管理体系方面,公司已经建立了职业健康安全管理制度,并对其进行了实施。
在文件审查中,发现相关文件的规范性和完整性较好,能够满足职业健康安全管理的要求。
在现场检查中,发现公司对员工的职业健康安全进行了有效的管理和培训,员工的工作环境和安全意识得到了很好的保护。
五、改进建议根据内部审核的发现1.提高质量管理体系的标准化水平,进一步完善相关的文件和流程。
2.加强环境管理体系对环境保护的监管,提高废物处理的效率和安全性。
3.继续加强职业健康安全管理体系的培训和宣传工作,提高员工的安全意识和自我保护能力。
六、结论本次内部审核结果显示,公司的管理体系在质量、环境和职业健康安全方面得到了有效的实施和运营。
管理体系审核报告总结归纳

管理体系审核报告审核编号:一、认证基本信息组织名称地址关键人员最高管理者:管理者代表: QMS EMS OHSMS管理体系覆盖的产品(或/和)服务范围 质量管理体系 环境管理体系职业健康安全管理体系其它:多场所或附件证书情况 多场所: 附件证书:管理体系覆盖的产品或(/和)服务范围、场所的变动情况说明: 审核覆盖的时期: 自QMSEMS OHSMS 体系运行以来(初审)上个认证周期以来(再认证) 自上次审核以来(监督)特殊时间段(扩大、恢复等):自 年 月 日以来二、审核目的确认组织管理体系认证注册的范围评定组织 QMS 满足审核准则的程度及能否被推荐认证注册 评定组织 持续满足审核准则的程度及能否保持认证注册评定组织 整体的持续满足审核准则的程度及能否推荐再次认证注册 其 它:□三、审核类型质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系进行了第一阶段现场审核进行了第一阶段非现场审核不适用一阶段审核报告见附件无变化有变化已修改未修改不需修改法人营业执照生产许可证证书民爆用品许可证安全生产许可证设计资质勘察资质监理资质环境特许证书施工资质取水证排污许可证危险化学品证强制产品认证证书(如:3C证)一、基于现场收集的审核证据,汇总分析管理体系运行各方面的审核发现,审核组做出以下现场审核结论:1. 初审、再认证、扩大:a) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他符合审核准则要求,运行有效,同意推荐注册b) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他符合审核准则要求,运行基本有效,不合格项纠正措施有效性得到验证后同意推荐注册c) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他尚不能符合审核准则要求,暂不满足认证条件,需要重新审核2. 监督、恢复审核等:a) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议保持认证证书b) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议暂停认证证书c) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议撤销认证证书3.其他二、审核组书面报告与末次会议口头报告有无差异:有无差异说明:审核组组长:叶芷琴报告日期:年月日。
管理体系评审报告

管理体系评审报告
1. 背景
管理体系评审是组织内部对管理体系运行情况的一种评估和审查活动。
本次评
审报告对公司XX管理体系进行了全面审查和评估。
2. 评审目的
评估XX公司管理体系的有效性、合规性和持续改进的能力,发现存在的问题
和提出改进建议,为公司提供持续改进的方向。
3. 评审范围
本次评审涵盖了XX公司的质量管理体系、环境管理体系和健康安全管理体系。
4. 评审方法
评审采用文件审查、现场检查和访谈等方法,对公司相关文件、流程和实际操
作进行综合评估。
5. 评审结果
公司的质量管理体系符合ISO9001标准要求,存在一些文件更新不及时的问题,建议加强文件管理和更新。
环境管理体系存在一些操作规程不够清晰的情况,建议针对性地完善相关流程。
健康安全管理体系方面表现良好,但在员工安全培训方面可以进一步加强。
6. 改进建议
•加强文件管理,确保文件及时更新
•完善环境管理体系相关操作规程
•提升员工安全培训的深度和广度
7. 结论
XX公司在管理体系方面已经取得一定成就,但仍有一些问题需要进一步改进。
本次评审报告提出了针对性的改进建议,希望公司能够认真对待并积极落实,持续提升管理水平。
以上为本次管理体系评审报告的内容,公司可以根据报告中的建议和意见进行
改进和完善,推动公司管理体系的持续改进和发展。
管理体系审核报告总结归纳

管理体系审核报告审核编号:一、认证基本信息组织名称地址关键人员最高管理者:管理者代表: QMS EMS OHSMS管理体系覆盖的产品(或/和)服务范围质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其它:多场所或附件证书情况多场所:附件证书:管理体系覆盖的产品或(/和)服务范围、场所的变动情况说明:审核覆盖的时期:自QMS EMS OHSMS 体系运行以来(初审)上个认证周期以来(再认证)自上次审核以来(监督)特殊时间段(扩大、恢复等):自年月日以来二、审核目的确认组织管理体系认证注册的范围评定组织 QMS 满足审核准则的程度及能否被推荐认证注册评定组织持续满足审核准则的程度及能否保持认证注册评定组织整体的持续满足审核准则的程度及能否推荐再次认证注册其它:□三、审核类型质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系二阶段审核再认证审核第次监督审核其它(如扩大等)二阶段审核再认证审核第次监督审核其它(如扩大等)二阶段审核再认证审核第次监督审核其它(如扩大等)进行了第一阶段现场审核进行了第一阶段非现场审核不适用一阶段审核报告见附件无变化有变化已修改未修改不需修改法人营业执照生产许可证证书民爆用品许可证安全生产许可证设计资质勘察资质监理资质环境特许证书施工资质取水证排污许可证危险化学品证强制产品认证证书(如:3C证)一、基于现场收集的审核证据,汇总分析管理体系运行各方面的审核发现,审核组做出以下现场审核结论:1. 初审、再认证、扩大:a) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他符合审核准则要求,运行有效,同意推荐注册b) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他符合审核准则要求,运行基本有效,不合格项纠正措施有效性得到验证后同意推荐注册c) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他尚不能符合审核准则要求,暂不满足认证条件,需要重新审核2. 监督、恢复审核等:a) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议保持认证证书b) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议暂停认证证书c) 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系其他建议撤销认证证书3.其他二、审核组书面报告与末次会议口头报告有无差异:有无差异说明:审核组组长:叶芷琴报告日期:年月日其它。
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管理体系审核报告
MANAGEMENT SYSTEM AUDIT REPORT
组织名称
NAME OF ORGANIZATION
审核编号
AUDIT No.
报告日期
年月日
REPORT DATE
中国船级社质量认证公司
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY QUALITY CERTIFICATION LTD. (CCSC)
*本认证机构及审核组声明:
1、我公司及派出审核组严格按照要求进行认证审核,确保审核工作客观、公正;
2、受审核方对审核有关事宜提出的异议,我公司将予以解释或澄清;
3、我公司有关人员及审核组成员信守保密承诺:除法律法规另有要求,对在工作中接触到的受审核方的有
关经营、技术、管理方面没有公开的信息,未经委托方和受审核方的书面同意,决不以任何方式泄露/披漏给第三方;
4、审核是抽样的过程,可能会使审核组基于现场收集到的客观证据所做出的评价与客观实际存在差异,也
可能存在其他不符合未被审核组发现的情况;
5、本审核报告内容的所有权属于CCSC,只有CCSC有权利对此报告的内容进行解释和变更。
说明:1、本报告中部分内容涉及选择,适用部分在“□”划“×”(),不适用时在□划“-”();
2、QMS代表质量管理体系,EMS代表环境管理体系,OHSMS代表职业健康安全管理体系。
管理体系审核报告
审核编号:
一、认证基本信息
QMS EMS OHSMS
QMS EMS
二、审核目的
□三、审核类型
四、审核准则
五、审核安排与执行
进行了第一阶段现场审核不适用六、管理体系文件审查情况(初次、再认证、扩大范围审核)
七、管理体系变化情况(监督审核)
八、适用的资质情况
法人营业执照
九、审核综述及主要的审核发现
十、其它需说明的事项
十一、审核组现场审核结论
CCSC批准的本次审核的正式审核结论
*审核报告发放范围:委托方受审核方□ CCSC 其它*本报告附件:
1、文件审核报告(适用时);
2、第一阶段审核报告(QMS EMS OHSMS );
3、不符合汇总表;
4、多场所/多现场清单(适用时);
5、审核计划;
6、首末次会议签到表;
7、其他:。
不符合项汇总表
审核编号:
编制:日期:
填表说明:
1. 本表目的为汇总审核不合格项。
2. 在审核若发现不合格,在标准条款对应的不符合相应栏内填写“XL”:X—不符合项数;L —"A"表示严重,"B"表示轻微。
3. 证书、标志的使用栏在监督和再认证时填写。