外资企业精细化管理-采购流程图
采购管理流程图

采购管理流程图采购管理流程图是一个有助于组织和展示采购流程的图表。
它显示了从采购需求的识别到最终采购决策的整个过程。
该文档将具体介绍采购管理流程图,并对其每个步骤进行详细解释。
以下是一个基本的采购管理流程图:1. 采购需求确认在采购管理流程中的第一步是识别和确认采购需求。
这个过程通常由需要采购物品或服务的部门或团队发起。
他们会向采购部门提交采购申请,并提供相关的详细信息,如产品描述、数量、质量要求和交付日期等。
2. 供应商选择一旦采购需求被确认,采购部门将开始筛选潜在的供应商。
他们可能会与现有供应商进行沟通,并邀请新的供应商提供报价。
通过评估供应商的信誉、质量控制能力、价格竞争力以及其他因素,采购部门将选择一个或多个供应商。
3. 报价和谈判选定的供应商将被要求提交正式报价。
采购部门将评估报价,并与供应商进行谈判以获取更有利的合同条款和价格。
在谈判过程中,可能需要就价格、产品质量、交付时间和支付条件等进行多次讨论和协商。
4. 订单确认当达成最终谈判结果后,采购部门将向供应商发出正式的采购订单。
订单中包含了采购的详细信息,如产品描述、数量、价格、交付日期和付款方式等。
供应商将根据订单要求开始生产或准备提供服务。
5. 供应链管理一旦订单被确认,采购部门将与供应商密切合作,确保及时交付。
他们将监督供应链和物流过程,以确保产品按时到达,并符合质量要求。
6. 接收和审计当产品或服务交付后,采购部门将对其进行接收和审计。
他们将检查产品的质量和数量是否与采购订单的要求相符,并将对供应商的绩效进行评估。
如果存在任何问题或纠纷,采购部门将与供应商协商解决。
7. 付款和绩效评估一旦采购部门确认产品或服务符合要求,他们将进行付款。
付款方式可能根据合同条款而有所不同,可以是预付款、分期付款或后付款等。
在付款后,采购部门将对供应商的整体绩效进行评估,以确定是否继续与他们合作。
通过以上的采购管理流程图和步骤解释,组织和团队可以更好地了解采购流程,并按照规定的步骤进行采购活动。
外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的:为规采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、适用围:适用于本公司采购管理。
三、容:1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示:1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算3、申请商品采购流程图1)销售部提出采购需求,2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。
4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、 采购管理制度:1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度,保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
采购管理操作流程图

采购管理操作流程图1.确定采购需求-定义所需的产品或服务-确定采购数量和质量要求-制定采购预算-确定采购截止日期2.制定采购计划-调查供应商市场-评估供应商的能力和信誉-确定供应商的选择标准3.发布采购公告-依据采购计划,发布采购公告,包括采购项目的详细说明、要求和截止日期-公告可以通过企业内部渠道或公开的采购平台发布4.供应商报价-供应商根据采购公告,提交报价文件,按要求提供产品或服务的信息和价格-采购部门负责收集和审核供应商报价,确保报价的准确性和合理性5.供应商评审-采购部门根据采购计划和选择标准,对供应商进行评审-评审包括供应商的资质、能力、信誉、报价等方面的考察-评审结果可以以评分表的形式进行记录,并根据评审结果确定中标供应商6.签订合同-与中标供应商进行谈判,商议合同条款和条件-签订正式的采购合同,明确供应商的责任、价格、交付日期等事项-合同签订后,采购部门将合同副本分发给相关部门和供应商7.履行合同-监督供应商按合同要求提供产品或服务-对供应商的履约情况进行监控和评估,确保按时交付和达到质量标准-在履行过程中,及时协商解决合同履行中的问题或争议8.验收和付款-采购部门根据合同要求对供应商提供的产品或服务进行验收-确认供应商已按要求履约,并符合质量标准-根据合同约定,支付供应商相应的款项9.评估和总结-对采购过程进行评估,评估包括采购的效果、实施过程中的问题和改进方案-根据评估结果,总结经验教训,完善采购管理流程和策略-将评估和总结结果反馈给相关部门,以促进采购管理的持续改进以上是一套完整的采购管理操作流程图及详细说明。
根据实际情况,企业可以根据自身需求进行调整和补充。
采购管理操作流程图的目的是确保采购过程的规范、透明和高效,以最大程度地降低采购风险和成本,并提高采购的效益和质量。
采购部工作流程图

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程:
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)→ 交货验收(仓管)→ 质检(不合格退货)→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图:
提出需求→ 采购部审批(有合同)→ 采购订购→ 采购部审批(无合同)→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图:
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程:
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓,不合格退回供应商
采购管理制度:
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册,交人事部备案。
(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
有限公司国外采购流程图

国外采购流程图
项目编制人
计划编制人
修改日期
批准
审核
流程
执行部门
执行岗位及人员
权责及说明
相关记录
项目部
经办人
根预算及实需填制请购单。
见“请购单格式”
项目部
项目部经理
对请购单的真实性,合理性进行审核。
在“请购单”上签字
生产部
主任
1、审核所请购的物资是否符合预算委员会确定的国外采购物资目录。
2、审核所请购的物资及设备的品种、数量是否符合进度的实际需要。
经办人
执行国际公司远程报销程序
报销单等
3、对请购的物品价格的合理性进行审核。
在“请购单”上签字
生产副总
副总
全面审核。
在“请购单”上签字
主管部门
财务副总
在副总权限内直接审批。
在“请购单”上签字
总经理
总经理
计划外
紧急采购
重大事项
在“请购单”上签字
财务部
财务部主任
根据领导签字下达付款通知单。
填制付款通知单并签字
总经理或经授权的副总签字
项目部
项目经理
采购管理流程图

采购管理流程图
以下是一个典型的采购管理流程图的示例:
1. 需求确认:确认需求,包括产品或服务的种类、数量和质量标准。
2. 编制采购计划:根据需求,制定采购计划,确定采购的时间、地
点和方式。
3. 发布采购公告:根据采购计划,向潜在供应商发布采购公告,公
告中包括采购项目的基本信息和要求。
4. 报名报告:收到供应商的报名申请后,进行资格审核,确定符合
条件的供应商名单。
5. 报价:向符合条件的供应商发送邀请函,要求提供报价报告,供
应商根据要求填写报价报告。
6. 评审:对供应商提交的报价报告进行评审,包括价格、质量、交
货期等方面的评估。
7. 招标结果公示:根据评审结果,公布中标供应商的名单,同时通
知未中标供应商。
8. 签订合同:与中标供应商签订采购合同,合同中明确采购的内容、价格、交货期和质量标准等。
9. 供货跟踪:跟踪供应商的供货情况,确保按时按量供货,并及时
解决供货中的问题。
10. 验收:对供应商交付的产品或服务进行验收,确保符合采购合
同的要求。
11. 结算付款:按照合同约定,及时给予供应商付款。
12. 供应商评估:对供应商的供货情况进行评估,包括交货准时率、质量合格率、服务水平等方面的评价。
13. 问题处理:处理采购过程中出现的问题和纠纷,包括与供应商
的谈判和解决争议。
14. 结束采购项目:结束采购项目,总结经验教训,提出改进建议,为下一次采购项目做准备。
采购流程图表

采购流程图表
采购流程图表可以分为以下几个步骤:
1. 采购需求确定:在这一步骤中,公司的相关部门或员工确定需要采购的物品或服务,并填写采购申请。
2. 供应商选择:根据公司的采购政策和标准,采购部门会筛选潜在的供应商并发送询价函或邀请参与竞争性谈判。
3. 报价比较:供应商收到询价函后会提供报价或竞争性谈判的报价。
采购部门会将各个供应商提交的报价进行比较,并选择最具竞争力的供应商。
4. 合同谈判:在选择了供应商后,采购部门会与供应商进行合同谈判,确保合同条款符合公司的要求,并签署正式的采购合同。
5. 采购订单发放:采购部门根据合同要求和物品或服务的具体需求生成采购订单,并发送给供应商。
6. 交货和验收:供应商根据采购订单安排物品的生产或提供服务,并按照约定的时间交付给公司。
公司相关部门会对物品进行验收,确保其质量和数量符合合同要求。
7. 付款和结算:验收合格后,公司会根据合同约定的方式和时间付款给供应商。
8. 采购记录和评估:采购部门会对整个采购流程进行记录,并根据公司的采购评估指标对供应商的表现进行评估和反馈。
9. 供应商管理和改进:根据供应商的表现和反馈结果,公司会根据需要与供应商进行进一步的合作或改进。
10. 结束采购:当所有的物品或服务都已交付并付款完成后,采购流程结束。