生产企业采购生产流程图.doc
(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
采购流程收集信息,询价,比价、议价,

采购流程:收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。
编辑本段采购的流程及相关的单据名称:接收采购计划-询比议价-决定-下PO-审核-跟催-收货-付款-退货。
相关的单据有:请购单、采购单、询价单,采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP 单据有:请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关:采购(purchasing):是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购(sourcing)和日常采购(procurement)两部分。
战略采购是采购人员(commodity manager)根据企业的经营战略需求,制定和执行采购企业的物料获得的规划,通过内部客户需求分析,外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析,在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划,并通过行动的实施寻找到合适的供应资源,满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道,建立何种关系,如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体,日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员(buyer)根据确定的供应协议和条款,以及企业的物料需求时间计划,以采购订单的形式向供应方发出需求信息,并安排和跟踪整个物流过程,确保物料按时到达企业,以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料(BOM material)和间接物料(MROmaterial),直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分,间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购:是指通过交换获取物料和服务的购买行为,为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
采购物料交期管理流程图

采购物料交期管理流程图1. 引言采购物料交期管理是指企业在进行采购活动时,对于所需物料的交付时间进行有效的管理和控制。
合理的交期管理流程可以提高采购效率,降低供应链风险,确保生产计划的顺利进行。
2. 流程图开始|V1. 采购需求产生|V2. 确定物料需求|V3. 获取供应商信息|V4. 供应商评估|V5. 筛选合适供应商|V6. 发出采购订单|V7. 订单确认|V8. 物料采购|V9. 物料交付|V10. 物料检验与验收|V11. 确认交期|V12. 物料交期管理|V13. 交期跟踪与管理|V14. 交期满足情况|V结束3. 流程步骤详解1. 采购需求产生采购需求产生是指企业内部部门或个人对于所需物料的需求产生,并以此作为采购活动的起点。
2. 确定物料需求在采购需求产生后,企业需要明确所需物料的具体规格、型号和数量等详细需求。
3. 获取供应商信息为了选择合适的供应商,企业需要通过市场调研、咨询或其他方式获取供应商的相关信息,包括供应商的信誉度、价格、交期等。
4. 供应商评估通过对供应商的评估,企业可以判断供应商是否符合企业的采购需求和要求,以确定是否可以进一步与其合作。
5. 筛选合适供应商在供应商评估后,企业根据评估结果,筛选出符合要求的供应商,并与其进行进一步的沟通和洽谈。
6. 发出采购订单经过筛选后,企业向选择的供应商发出采购订单,明确所需物料的具体要求,并约定交付时间等相关条款。
7. 订单确认供应商收到采购订单后,会进行订单确认,确认物料的规格、数量和交付时间等信息是否无误。
8. 物料采购供应商确认采购订单后,按照订单约定的要求进行物料采购活动,准备交付所需物料。
9. 物料交付供应商按照约定的交付时间将物料交付到企业指定的地点,完成物料的实际交付。
10. 物料检验与验收企业质量部门会对交付的物料进行检验与验收,确保物料的质量和规格是否符合需求。
11. 确认交期在物料检验与验收后,企业会根据供应商实际交付情况和检验结果,确认供应商的交付时间是否符合约定,对交期进行确认。
采购管理规定及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持;二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程;2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属项目;由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据重点要素见细则要填报申请部门审核 公司分管采购部由需求部门经理负责人进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主公司分管领导签字批准后,交由采购部进行采购;采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购物品的需求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购的部门负责人;请购单的审核人;财务审核人;公司总经理;分管领导;4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份;涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明;请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部;5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请;公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请;公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请;公司各部门专用的物资由各部门自行提请;6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请;对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门;7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急采购项目应优先处理;无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门;重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策;8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期;请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购;采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略;二请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购;请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购;请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通;属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;对于紧急请购项目应优先处理;所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价;对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品;遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书;询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同;金额大的,公司相关领导参与监督;比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力;比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示;四比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判;五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理;六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分;包装要求,备品备件包装运输要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定;2合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点;质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;详细约定发票的提供时间及要求;针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;违约责任一定要详细、具体;比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作;合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查;合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;签订的所有合同应及时报送财务部门;七付款及合同执行1付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后,根据与供应商签定的期限,采购负责人核对采购帐目。
物资采购流程图

物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环,它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图,希望对大家有所帮助。
第一步,需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要,提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购,也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求,以及需求的紧急程度。
第二步,制定采购计划。
在需求确认的基础上,采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素,包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排,以确保采购的顺利进行。
第三步,供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划,对潜在的供应商进行调研和评估,选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素,以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步,编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后,采购部门需要与供应商进行谈判,达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容,以确保双方权益得到保障。
第五步,采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段,采购部门需要按照采购合同的约定,与供应商进行物资的交付和验收。
同时,采购部门需要及时跟踪物资的交付情况,确保采购进度和质量符合预期。
第六步,付款结算。
物资交付验收合格后,采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排,以确保供应商的权益得到保障的同时,也要维护企业自身的财务利益。
第七步,采购记录与分析。
采购完成后,采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
采购流程初步方案课件

传真:
开户银行名称
开户银行帐号:
税务登记证:
注:
1.本合同计算货币为人民币(RMB);
2.本合同只针对当前甲方已提供资料( 包括3D图档、CAD(2D图纸)、PDF图纸、样品及订制模具要求等)进行生产及报价;
3.在本签订后如甲方变更,增加或减少之前提供的资料要求信息都有可能会对本报价单的金额有所影响需另行追加协议;
4. 样品定制流程 4 (1). 常规流程 采购部门及时提供详细准确的产品数据以及相关图纸给供应商或生产商 与供应商签订打样合同(如见表5、) 生产商在规定的时间内完成打样环节; 在打样期间采购方采购员实时进行跟踪、督导,如有偏差及时进行调整改进; 供应商在合同规定时间内完成打样,必须及时提供给采购方; 采购部门将样品交由请购部门进行确认,签字 交由上级领导审批确认后, 由采购经理制定购货合同 4(2). 订单分流的方法(在单项订单量大以及有合适的老供应商的情况下) 在原有公司供应商信息库里搜寻合适的供应商操作订单上50%的份额, 协商要求免费打样(基于已有一定程度的合作关系基础上) 同时将订单上另50%的份额交给已通过比价议价环节筛选出来的新供应商,此方法的优势在于以旧带新, 既可以节省打样费又可以开发出新的合格的供应商来为我公司服务。
6(2). 根据不同的品类建立相对应的质检体系及标准 基于目前公司在QC部门的投入力度,尚无法实现对所有品项的定项质量体系,所以只能采用一种通用验货的模式。(如见表7、) 另外,目前在我之前的工作经历中可以对服装类、塑料制品类、家具类、印刷/礼品/包装类提供质检参照表 6(3). 采购跟单员根据规范的验货质检流程对供应商的产品进行货品的10-15% 的抽检 对于量非常小的货品可以全数质检 如现场质检发现废品率超标,必须及时通知采购经理,并同时对供应商的供货产品做更深入的检验,对所有不合格货品做实样拍照留底 质检完成必须由供货商签字、盖章,一式两份(供货商、公司采购部各一份),如果在本公司仓库进行质检,供货商不在现场时,必须将质检报告以扫描件电邮或传真的方式发给供货商并附上所有不合格产品的照片,要求供应商签字、盖章确认后将其扫描件回传给公司采购部 6(4). 采购经理确认收货 在跟单员确认质检合格的情况下,采购经理协同请购部门进行二次质检确认签字。 确认无误后,入库归类(根据固定资产、一般耗材、办公用品划分)
生产计划流程图

生产计划流程图生产计划是制造企业中至关重要的环节,它涉及到原材料采购、生产调度、生产计划编制等多个方面。
为了更好地组织和管理生产过程,制造企业通常会制定一份生产计划流程图,以便清晰地展示整个生产计划的流程和各个环节的关系。
生产计划流程图一般包括以下几个主要步骤:1.需求分析和预测在生产计划的初期阶段,企业需要进行需求分析和预测,以确定产品的需求量和时间。
这个步骤通常由市场部门负责,他们会根据市场调研和历史销售数据等信息来进行需求分析和预测。
2.制定生产计划在需求分析和预测的基础上,制造企业需要制定具体的生产计划。
这个步骤通常由生产计划部门负责,他们会根据产品的需求量、生产能力和原材料供应情况等因素来制定生产计划。
3.原材料采购一旦生产计划确定,企业就需要开始采购所需的原材料。
这个步骤通常由采购部门负责,他们会与供应商进行谈判和洽谈,以获取所需的原材料,并确保供应链的畅通。
4.生产调度在原材料采购完成后,企业需要进行生产调度,以确定生产的时间和顺序。
这个步骤通常由生产调度部门负责,他们会根据生产计划和生产能力来进行生产调度,并确保生产过程的顺利进行。
5.生产执行一旦生产调度完成,企业就可以开始实际的生产工作了。
这个步骤通常由生产部门负责,他们会根据生产计划和生产调度的要求,进行产品的加工和制造,并确保产品的质量和交货时间。
6.质量控制在生产过程中,企业需要进行质量控制,以确保产品符合质量标准和客户的要求。
这个步骤通常由质量控制部门负责,他们会进行产品的抽样检验和测试,并对不合格品进行处理和纠正。
7.产品交付在生产完成后,企业需要将产品交付给客户。
这个步骤通常由物流部门负责,他们会安排产品的包装和运输,并确保产品按时送达客户的手中。
以上是一个典型的生产计划流程图的主要步骤,每个企业可能会根据自身的情况进行一些调整和定制。
通过制定和遵循生产计划流程图,企业可以更好地组织和管理生产过程,提高生产效率和产品质量,从而获得更好的经济效益和竞争优势。
生产工艺流程图

生产工艺流程图
图4-1 企业生产工艺流程图
1.采购合格的原料;
2.检验称重入库;
3.按销售计划制定的生产计划进行领料;
4.按倍尺锯料;
5.称重,由行车吊至进料台架依次送入加热炉;
6.加热至1260---1280由出料机将料推出经辊道至穿孔机斜蓖条;
7.进入穿孔机受料槽由推钢机推入穿孔机进而穿孔;
8.穿孔后的毛管由翻料装置送至轧机斜蓖条进入轧机;
9.轧出荒管经辊道进入微张减;
10.由微张减进入链式冷床;
11.冷床前取样检验;
12.在冷床自然冷却后进入矫直机;
13.矫直后进行切头切尾,由锯床完成本工序;
14.切完头尾进入探伤机和检验台架进行逐支检验;
15.合格品喷标;
16.打捆;
17.称重;
18.入合格品仓库。
备注:a.经修应返切仍能达到合格标准的仍按合格处理;b.经修应返切仍不合格但能达到二级管标准入二级管库区;c.达不到二级管入废品仓库。
注明:由于本项目只对加热炉进行改造,生产工艺其他设备设施未做更改。
生产工艺流程图没有变化。