sap常用表及凭证类型

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SAP凭证入账类型及代码解释说明

SAP凭证入账类型及代码解释说明

SAP系统有一套标准的文件类型。

用户在使用不同的事务代码录入凭证时,应尽量按照实际情况使用系统归类的凭证类型入账。

应收类入账事务代码及涉及到的凭证类型:
记帐码用于确定行项目记帐的方向-借记或货记,同时确定记帐科目的类型(总分类帐科目或明细分类帐帐户)和记帐数据输入的屏幕格式。

SAP系统提供多种过帐码的定义,各组在处理会计凭证录入时,应按照实际情况选择合适的过账码来处理账务。

凭证编号
SAP系统中每一张凭证均有唯一的凭证号码,不论其是系统自动给付,还是用户自定义的,用于保证不同的凭证能予以正确地分类和存储。

SAP系统以公司代码、会计年度为区隔,按不同的凭证号码范围顺序编号。

SAP各模块常用数据表

SAP各模块常用数据表

FI
KZWI5 KZWI6(尾差)、税额
客户、销售凭证、订单数量、清账数量、是否结算
FI
RESB
TVBUR TVGRT TVKBT TVKGR TVKO TVKOT VBAK
VBAP
VBEP VBFA VBKD VBPA ZDBGZ ANLA ANLC
SAP各模块常用表数据整理
描述
采购凭证抬头 采购凭证项目 供应商主数据 (一般地区) 供应商主数据 (公司代码) 供应商主数据 (业务额) 供应商采购数据 物料描述 常规物料数据 物料的工厂数据 物料的仓储位置数据 物料的计量单位 物料的标准价格 抬头:物料凭证 物料税分类 凭证段:物料 物料销售数据
总帐科目主记录 (科目表)
总帐科目主记录(科目表:说明) 带有行项目标题信息的资产行项目
出具发票:抬头数据
出具发票:项数据
铁运客户运费预扣额明细表
SAP各模块常用表数据整理
采购凭证、类型、创建日期、创建关者、键供字应段商、采购组织、采购组、OA合同号
、 采购凭证、项目、物料编码、公司、工厂、订单数量、物料类型 供应商、名称、账户组、电话 供应商、创建日期、创建者、统驭科目、付款条件 供应商、公司、年度、创建日期、余额 供应商、创建时间、创建者 物料、物料描述 物料、物料类型、物料组、物料描述 物料、工厂 物料、工厂、库存地点、期间 物料、单位 物料、标准价格、移动价格 物料凭证、会计年度、参照、事物代码 物料、税类 物料、工厂、客户、供应商、数量、收货方、公司代码 物料、销售组织、分销渠道 订单、实际开始日期、实际结束日期、实际下达日期、预留、目标数量、物料 、基本数量 订单、项目数量、收货数量、 订单、订单类型、公司、工厂、技术完成 物料凭证、会计年度、过账日期、移动类型、物料、工厂、存储位置、数量 对象标识、开始日期、结束日期、成本中心、工厂 对象标识、开始日期、结束日期、工作中心、工厂 对象标识、文本描述 物料、工厂、组、组计数器、起始日期、创建日期 物料、工厂、用途、物料单(BOM)、创建日期、创建者 组、有效起始日期、创建者、对象标识、工厂、工序描述 物料单(BOM)、起始日期、创建日期、工厂

SAP MM模块中的常用表

SAP MM模块中的常用表
抬头:物料凭证
LFB5
供应商主数据(催款数据)
MSEG
凭证段:物料
LFBK
供应商主数据(银行细目)
MIRO
RBKP
凭证表头:发票收据
LFBW
供应商主记录(预扣税类型)X
RSEG
凭证项目:收款发票
LFC1
供应商主数据(业务额)
配额
EQUK
配额文件:标题
LFC3
主供应商(特殊总分类帐交易图表)
EQUP
配额文件:项目
T157H
移动类型的帮助文本
MCHB
批次库存
KONP
条件(项目)
T16FC
批准代码
SAPSD模块中的常用表
Table
Description
Table
Description
客户主数据
1
基本数据
物料主数据
MARA
基本数据
KNVV
销售视图
MAKT
文本
KNB1
公司代码
MARC
工厂视图
KNVP
合作伙伴
MVKE
销售视图
信用主数据
KNKK
信贷限额、应收总额、特别往来
MARM
物料的计量单位
S066
未清订单值
S067
未清交货值
KNKK
应收值不一定对,要和BSID表去比
自动确定的科目
CXXX
XXX表示三个数字
价格数据
AXXX
主数据表XXX表示三个数字
KNOH
抬头
交货
LIKP
抬头
KONP
行项
LIPS
行项
KONV
单据的价格

常用SAP表格

常用SAP表格

常用SAP表格报表开发沟通资料一、SAP常用表列举MM模块主数据:MARA-基础数据;包括物料编号、物料类型、基本计量单位、物料组、重量、等物料基础数据及部分工厂存储/1-2视图内容。

MVKE-销售视图数据;物料的销售组织、分销渠道、行项目类别组、等销售视图1-2数据;销售一般/工厂数据则分别包含在MARA/MARC两个表中。

MARC-物料工厂数据;MRP1-4视图及采购视图及销售视图、工作计划视图、工厂存储/数据1/2。

MAKT-物料描述数据T023T-物料组描述T024—需方联系人、电话号码等MKPF—物料移动凭证MARD-物料的仓储位置数据(可用库存数据)MARM-物料的计量单位数据MBEW-物料财务数据(标准价格、价格单位)MCHA-物料的批次数据MCHB-具有批次管理的物料的库存数据MLAN-物料的税分类数据T001L-物料的负库存数据,也可以用来查看系统的库存地点清单;LFM1-供应商采购数据LFA1—供应商描述CDPOS---采购订单项目更改CDHDR----采购订单项目更改抬头业务数据:MKPF―物料凭证-抬头数据,可根据时间及移动类型查找物料凭证;MSEG-物料凭证数据-行项目数据,物料凭证中详细的数据均在此表中;ISEG-库存盘点凭证数据EBAN-采购申请行项目数据EINA-采购信息记录一般数据EINE-采购信息记录采购组织数据EIPA-采购信息记录价格数据EKBE-采购订单历史记录EKET-交货时间数据EKKO-采购订单抬头数据EKPO-采购订单行项目数据LQUA—查询物料库存及仓位NAST---消息类型MVER—累计消耗量ZPLAN2PR—采购计划与申请对照表(秋碧)ZJHRQ_CG——采购再计划日期备份ZPLAF1——采购计划备份表MKOL—供应商的特殊库存A018——物料订价的有效期A017——采购信息记录的有效期(有条件记录号字段KNUMH)MSLB——库存状态查询PLAF——计划订单TOO1L——库存地点描述KOND——定价条件KONH——定价条件类型T024E——采购组织描述T024W——工厂下的采购组织T320——工厂下的仓储地点RKWA——寄售结算凭证KONP——采购信息记录的条件类型(有条件记录号字段KNUMH)KONV——定价条件明细LFB1——供应商会计数据LFC1——供应商余额1、SD模块主数据:KNA1-客户主数据KNVH-客户层次数据KNVI-客户主数据-税分类数据KNVK-客户主数据合伙人信息KNVP-客户主数据合伙人功能数据KNVV-客户主数据销售组织数据KNKA-信用主数据业务数据:VAKGU-与客户相关的销售订单数据VAKPA-与合伙人相关的销售订单及客户、订单类型、销售范围数据VAPMA-与物料相关的销售订单及销售组织、订单类型、销售范围数据VBAK-销售订单抬头数据VBAP-销售订单行项目数据;包含具体的物料信息及相关信息VBBE-与销售订单个别需求相关的数据;包含物料可用数量及未清数量等数据VBBS-与销售订单总需求相关的数据;包含物料可用数量及未清数量等数据VBEP-销售订单计划行数据VBFA-销售订单凭证流数据VBPA-与客户相关销售订单数据VBRK-发票抬头数据;包含客户信息VBRP-发票行项目数据;包含客户、物料、销售订单等详细数据LIPS-交货订单行项目数据(通过库位来判断是否已经检配)VBUK-销售订单抬头数据:主要是订单管理及状态信息VBUP-销售订单行项目数据:主要是订单管理及状态数据VBUV-销售订单不完整日志VEPVG-与交货相关的数据VLPMA-与交货相关的数据;包含物料、交货单、售达方等数据VRKPA-与交货相关合伙人数据;包含发票、付款方等数据VRPMA-与物料相关的发票行项目数据2、PP模块主数据:CRHD-工作中心主数据(表关键字“对象标识”)CRCO-工作中心与成本中心分配关系CRCA-中作中心能力分配CRTX-工作中心文本描述MAST-物料bom清单(表关键字“BOM”)STKO-BOM抬头数据STPO-物料bom行项目数据ZPSM—导出BOM(开发的报表)MAPL-工艺路线数据PLPO—工艺路线描述RESB—订单预留表批量提取物料BOM:MAST—>STLNR—>STPO—>IDNRKAFKO-生产订单抬头数据AFUU-工序数据(工序换算关系中的分子、分母)AFUL-工序号AFPO-生产订单行项目数据PLAF-生产计划项目数据RESB-订单预留(包括相关需求)AFRU-生产订单确认数据KEKO-产品成本估算抬头数据AUFK-生产订单主数据AUFM-基于订单的物料移动数据;包含物料凭证、销售订单、生产订单、交货状态、金额、数量、移动类型、总帐科目等具体字段COAS-生产订单控制数据AFRU—报工单内部表单3、FI/CO模块主数据:ANLA-资产主记录段ANLC-资产值字段ANLP-资产期间价值ANEA-用于比例值的资产行项目CSKA-成本要素(数据与科目表相关)CSKB-成本要素(数据与成本控制范围相关)CSKU-成本要素文本CSKS-成本中心主数据CSKT-成本中心说明文本CSLA-作业类型主数据CSLT-作业类型文本CSSL-成本中心/作业类型CSSK-成本中心/成本要素BSID-会计核算:客户的第二次索引(与客户关联的凭证数据)BSAD-会计核算:客户的第二个索引(已结算项目)BSAK-有关应付-供应商会计凭证数据BSAS-有关GR/IR的会计凭证数据BSEG-会计核算凭证段:包括有关发票的数据BSIK-会计核算:可以和供应商关联的凭证数据BSAK-会计核算:供应商的第二个索引(已结算项目)有科目编号、发票号、凭证编号、供应商编号等字段数据BKPF-会计核算凭证标题COSS-CO 对象:内部过帐成本总计COSP-CO 对象:外部记帐的成本总计V_ANEPK-带有行项目标题信息的资产行项目FAGLFLEXT-总帐: 总计SKA1-总帐科目主记录(科目表)SKAT-总帐科目主记录(科目表:说明)二、一般业务逻辑1、物料移动与物料凭证的关系:物料在工厂内及工厂间移动或进行采购收货及销售发货时都会产生物料凭证,该凭证中记录了物料的原存储地点、数量、批次、工厂、收货仓储地点等数据;2、物料移动与会计凭证的关系:一般的采购收货、销售发货、各种消耗都会产生会计凭证;该凭证主要记录了借/贷方的科目、金额、差异等数据;另外:库存地之间的物料转储、寄售收货、供应商库存发货等均不会产生会计凭证,只产生物料凭证。

SAP常用表

SAP常用表

MM用表
EKKO
EKPO
EKBE
EKET
EINA
EINE
EIPA
生产(PP)用表
1.生产订单相关
表名
AFKO
MAKT 物料描述AFPO
MARD 物料的仓储位置数据RESB
MARDH 物料主储存位置段:历史AUFK
MDBS 订单项目/计划行的物料视图 2.BOM相关表MATERIALID 长物料号表表名 MARA 常规物料数据MAST
MARM 物料的计量单位STPO
MBEW 物料评估STKO
MBEWH 物料评估:历史STAS
MSEG 凭证段:物料
MKPF 抬头:物料凭证
LFA1 供应商主数据 (一般地区)
MSLB 供应商特殊库存
SD 用表
采购凭证抬头KNA1客户主文件的一般数据采购凭证项目VBAK销售凭证 : 抬头数据
采购凭证历史VBAP 销售凭证:项目数据
计划协议计划行VBPA销售凭证 : 合作伙伴
采购信息记录-一般数据LIPS SD凭证 : 交货: 项目数据
采购信息记录-采购组织
数据
LIKP SD凭证:交货抬头数据订购价格历史:信息记录
描述
订单表头
订单项
相关需求
订单主数据
描述
BOM 链接物料
BOM 项目
BOM 表头
BOMs - 项选择。

SAP常用表格与数据项

SAP常用表格与数据项

SAP常用表格与数据项FAGLFLEXA:实际行项目RCLNT:客户端RYEAR:会计年度DOCNR:会计凭证编号RLDNR:总分类账会计核算中分类账RBUKRS:公司代码DOCLN:分类账6个字符的过账项目ACTIV:FI-SL业务交易RMVCT:事务类型RTCUR:货币码RUNIT:基本计量单位AWTYP:参考交易RRCTY:记录类型RVERS:版本LOGSYS:逻辑系统RACCT:账号COST_ELEM:成本要素RCNTR:成本中心RFAREA:功能范围RBUSA:业务范围KOKRS:控制范围SEGMENT:部分报表分段SCNTR:发送方成本中心PPRCTR:伙伴利润中心SFAREA:伙伴功能范围SBUSA:贸易伙伴的业务范围RASSC:贸易伙伴的公司标识PSEGMENT:部分报表的伙伴分段TSL:交易货币值HSL:用本地货币表示的值KSL:集团公司记账货币值OSL:不同币种中的值MSL:数量WSL:原交易货币的值(凭证货币)DRCRK:借方/贷方标识POPER:记账期间RWCUR:原事务货币的货币码GJAHR:会计年度BUDAT:凭证中的过账日期BELNR:会计凭证编号BUZEI:会计凭证中的行项目数BSCHL:记账代码BSTAT:凭证状态LINETYPE:项目种类XSPLITMOD:由凭证分解的更改项目USNAM:用户名TIMESTAMP:简短格式的UTC时戳(YYYYMMDDhhmmss)FAGLFLEXT:总账:总计RCLNT:客户端RYEAR:会计年度OBJNR00~08:表格组的对象号码DRCRK:借方/贷方标识RPMAX:期间ACTIV:FI-SL业务交易RMVCT:事务类型RTCUR:货币码RUNIT:基本计量单位AWTYP:参考交易RLDNR:总分类账会计核算中分类账RRCTY:记录类型RVERS:版本LOGSYS:逻辑系统RACCT:账号COST_ELEM:成本要素RBUKRS:公司代码RCNTR:成本中心PRCTR:利润中心RFAREA:功能范围RBUSA:业务范围KOKRS:控制范围SEGMENT:部分报表分段SCNTR:发送方成本中心PPRCTR:伙伴利润中心SFAREA:伙伴功能中心SBUSA:贸易伙伴的业务范围RASSC:贸易伙伴的公司标识PSEGMENT:部分报表的伙伴分段TSLVT:业务货币的余额结转TSL01~16:按业务货币的期间中的业务总计HSLVT:用本币计算的结转余额HSL01~16:按本位币的期间中的业务总计KSLVT:按集团公司记账货币的期间中的业务总计KSL01~16:按集团公司记账货币的期间中的业务总计OSLVT:第四货币中的余额结转OSL01~16:第四货币中期段的总业务MSLVT:数量的余额结转MSL01~16:胺剂量单位的期间中的业务总计TIMESTAMP:简短格式的UTC时戳BSEG:会计核算凭证段MANDT:客户端BUKRS:公司代码BELNR:会计凭证编号GJAHR:会计年度BUZEI:会计凭证中的行项目数BUZID:行项目标识AUGDT:清账日期AUGCP:清算分录日期AUGBL:清算单据的单据号码BSCHL:记账代码KOART:科目类型UMSKZ:特殊总账标识UMSKS:特殊总分类账事务类型ZUMSK:目标特别总账标志SHKZG:借方/贷方标识GSBER:业务范围PARGB:贸易伙伴的业务范围MWSKZ:销售税代码QSSKZ:预提税代码DMBTR:按本位币计的金额WRBTR:凭证货币金额KZBTR:以本币计算的原始消减金额PSWBT:总账中更新的金额PSWSL:更新总分类账交易数字货币TXBHW:以本币计的原始税收基本金额TXBFW:以凭证货币计的原始税收基本金额MWSTS:用本币表示的税收金额WMWST:用凭证货币表示的税收金额HWBAS:以本币计的税款基额FWBAS:用凭证货币表示的税基额HWZUZ:以本币计的预付金额FWZUZ:以凭证货币计的附加税SHZUZ:现金折扣的附加借方/贷方STEKZ:版本号组件MWART:税收类型TXGRP:税务行项目的集团标志KTOSL:事务关键字QSSHB:扣交税款基础金额KURSR:套购汇率GBETR:外汇套期交易额BDIFF:估价差额BDIF2:第二本币的评估差额VALUT:起息日ZUONR:分配编号SGTXT:项目文本ZINKZ:从利息计算中免除VBUND:贸易伙伴的公司标识BEWAR:事务类型ALTKT:组科目号VORGN:总账事务类型BKPF:会计核算凭证标题ZRLYJ:日立公司按分配号月结。

sap常用表及凭证类型

sap常用表及凭证类型

FAGLFLEX新总账汇总表GLTO旧总帐汇总表SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据SKAT总帐科目主记录(科目表:说明)包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头BSEG财务凭证行项目(会计凭证明细)BSIK, BSAI分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSA分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSA[分别是客户(D)的未清已清项存放的表I 表示未清,A 表示已清。

AP部分:LFA1供应商主数据(一般地区)LFAS供应商主数据(增值税登记号的一般部分)LFB1供应商主数据(公司代码)LFB5供应商主数据(催款数据)LFBK供应商主数据(银行细目)LFC1供应商主数据(业务额)LFC3主供应商(特殊总分类帐交易图表)AR部分:KNA1 客户主文件的一般数据KNAS客户主数据(一般地区的增值税登记号)KNB1客户主数据(公司代码)KNB4客户收付历史KNB5客户主记录(催款数据)KNBK客户主数据(银行细目)KNC1客户主记录(交易额)KNC3客户主数据(特殊总帐业务额)KNKA客户主数据信贷管理:中心数据KNKK客户主数据信贷管理:控制范围数据货币:TCURC货币代码TCURT货币代码名TCURV货币换算的兑换率类型TCURF T率TCURW匚率类型的使用TCURF专换因子银行:BNKA银行主数据T012 开户行T012T开户行帐户名NBNK银行的号码范围业务范围:TGSB业务范围TGSBT业务部门名称T001 公司代码T001T公司代码相关的文本T005 国家T005T国家名T001B允许的记帐期过帐码:TBSL过帐码TBSLT过帐代码名称FAGLFLEX新总账汇总表GLT0旧总帐汇总表SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据SKAT总帐科目主记录(科目表:说明)包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头BSEG财务凭证行项目(会计凭证明细)BSIK, BSAI分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSA分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSA[分别是客户(D)的未清已清项存放的表I 表示未清,A 表示已清。

sap经典常用表

sap经典常用表
非限制使用库存
供应商特殊库存 MATN
物料编号,物料描述需要从MAKT中提取
WERK
工厂
LIFNR
供应商代码
非限制使用库存
物料凭
MSEG 凭证段:物料 MBLNR 物料凭证编号
MATN
物料编号,物料描述需要从MAKT中提取
LFIMG 交货数量
ARKTX
销售订单编号
更改编号
BOM 状态
BOM STLTY BOM 类别
BOM 组件
永久BOM数据 STLTY BOM 类别
BOM 用途
物料清单授权组
项选择BOMs - AENNR BOM更改编号
删除标识
需求 RESB 预定/相关需求 RSNU
相关需求的编号预留/
生产版本
生产调度员
基本计量单位
生产订
AFKO 订单表头数据 PP 订单 AUFNR 订单
GLTRP 基本完成日期
GSTRP 基本开始日期
GAMN
订单数量总计
GMEIN 基本计量单位
MEINS
BADAT 需求(请求)日期
T 交货日期
采购申请批准日期
FLIEF 固定的供应商
BANPR 申请处理状态
ERNA
采购申请创建者
AFNA
需求者/请求者姓名
DISPO MRP 控制者(物料计划人)
OBKN
对象列表编号
设备维护对象清单 OBKN
对象列表编号
EQUNR 设备编号
设备主数据 GERNR 序列号
MATN
物料编号
创建者
ERDAT 创建日期
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FAGLFLEXT新总账汇总表GLT0旧总帐汇总表
SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据
SKAT总帐科目主记录(科目表:说明)包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头
BSEG财务凭证行项目(会计凭证明细)
BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表
I表示未清,A表示已清。

AP部分:
LFA1供应商主数据(一般地区)
LFAS供应商主数据(增值税登记号的一般部分)
LFB1供应商主数据(公司代码)
LFB5供应商主数据(催款数据)
LFBK供应商主数据(银行细目)
LFC1供应商主数据(业务额)
LFC3主供应商(特殊总分类帐交易图表)
AR部分:
KNA1客户主文件的一般数据
KNAS客户主数据(一般地区的增值税登记号)KNB1客户主数据(公司代码)
KNB4客户收付历史
KNB5客户主记录(催款数据)
KNBK客户主数据(银行细目)
KNC1客户主记录(交易额)
KNC3客户主数据(特殊总帐业务额)
KNKA客户主数据信贷管理:中心数据
KNKK客户主数据信贷管理:控制范围数据
货币:
TCURC货币代码
TCURT货币代码名
TCURV货币换算的兑换率类型
TCURR汇率
TCURW汇率类型的使用
TCURF转换因子
银行:
BNKA银行主数据
T012开户行
T012T开户行帐户名
NBNK银行的号码范围
业务范围:
TGSB业务范围
TGSBT业务部门名称
T001公司代码
T001T公司代码相关的文本
T005国家
T005T国家名
T001B允许的记帐期
过帐码:
TBSL过帐码
TBSLT过帐代码名称
FAGLFLEXT新总账汇总表
GLT0旧总帐汇总表
SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据
SKAT总帐科目主记录(科目表:说明)包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头
BSEG财务凭证行项目(会计凭证明细)
BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表
I表示未清,A表示已清。

AP部分:
LFA1供应商主数据(一般地区)
LFAS供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFB1供应商主数据(公司代码)
LFB5供应商主数据(催款数据)
LFBK供应商主数据(银行细目)
LFC1供应商主数据(业务额)
LFC3主供应商(特殊总分类帐交易图表)
AR部分:
KNA1客户主文件的一般数据
KNAS客户主数据(一般地区的增值税登记号)KNB1客户主数据(公司代码)
KNB4客户收付历史
KNB5客户主记录(催款数据)
KNBK客户主数据(银行细目)
KNC1客户主记录(交易额)
KNC3客户主数据(特殊总帐业务额)
KNKA客户主数据信贷管理:中心数据
KNKK客户主数据信贷管理:控制范围数据
货币:
TCURC货币代码
TCURT货币代码名
TCURV货币换算的兑换率类型TCURR汇率
TCURW汇率类型的使用TCURF转换因子
银行:
BNKA银行主数据
T012开户行
T012T开户行帐户名
NBNK银行的号码范围
业务范围:
TGSB业务范围
TGSBT业务部门名称
T001公司代码
T001T公司代码相关的文本
T005国家
T005T国家名
T001B允许的记帐期
过帐码:
TBSL过帐码
TBSLT过帐代码名称
SAP的会计凭证类别基本分为收、付、转三类,和传统的会计凭证分类一样。

SA,总帐凭证。

(转帐凭证)
KA,供应商凭证。

(付款凭证)
KR,应付供应商凭证。

(付款凭证)
KG,供应商转来的红字发票,SAP称为贷方凭证。

(付款凭证)
KZ,付款给供应商的凭证。

(付款凭证)
DA,顾客凭证。

(收款凭证)
DR,开具发票给顾客的凭证。

(收款凭证)
DG,开具红字发票给顾客的凭证。

(收款凭证)
DZ,向顾客收款的凭证。

(收款凭证)
AA,与固定资产相关的凭证。

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