委外加工出库与委外加工入库的处理流程
委外加工业务流程

⒌ 生产部根据委外协议及BOM清单,制作生产订单,生产订单类别选择“委外”,并在生产订单中注明加工方公司名称,此类“委托”生产订单不需转到车间。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——正常的自制工序处理。委外加工费用即工和费。
⒎ 销售部根据入库情况和客户要求编制销售订单,开出发货单,开具发票。
注:我们公司有专门负责委外加工业务的部门--外协部,还设有外协仓库。
在管理上,我们是把加工方当作我们的一个车间来操作。
第3步骤反映的是发往加工方的材料,可通过倒冲的方式,核销加工方应该消耗的材料。通过生产订单(委外),管理委外订单的完成情况。
3)委外入库。委外订单生成到货单,来料检验,采购入库。如果是入库倒冲,则入库后自动生成材料出库单。
2、应付款。
1)委外管理,录入委外发票,结算。
2)应付款管理,审核,登记应付款。
3、成本
1)委外核销后,得出加工品的材料成本;
2)委外结算后,得出加工品的加工成本;
另,需要设置一层BOM。
2、应付款——应付款管理录入其他应付单。
3、成本——加工费用做Байду номын сангаас造费用分摊。
三、手工辅助。手工记台账,发出和收回,系统不做进去。应付款和成本同二。
第三种:中间工序,也就是前后都是自制工序,中间需要委外加工。
这种情况,最好的解决是做自制工序管理。
1、物流——做工序转移单,发委外商即上道工序的合格转委外工序的加工,委外入库即委外工序的合格转下道工序的加工;
产品委外加工出库管理制度

产品委外加工出库管理制度一、总则为规范产品委外加工出库管理,提高产品委外加工出库工作效率,确保产品委外加工出库流程的准确性和安全性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有进行委外加工出库的产品,包括但不限于原材料、半成品、成品等。
三、委外加工出库的定义委外加工出库是指公司将需要加工的产品委外交由外部加工厂进行生产加工,并将加工完成的产品从加工厂出库到公司仓库或者客户处的活动。
四、委外加工出库管理责任主体1.仓库管理员负责委外加工出库管理工作的执行和日常监督。
2.采购部门负责与加工厂沟通协调委外加工出库事宜,提供相关的委外加工出库需求信息。
3.生产部门负责制定委外加工出库计划和生产指令。
4.质检部门负责委外加工出库产品的质量检验和验收。
5.财务部门负责对委外加工出库过程进行成本核算和结算。
五、委外加工出库流程1.公司确定委外加工产品的加工需求,并与合作加工厂协商确定加工任务和技术要求。
2.采购部门将委外加工产品的相关信息及数量、规格等要求下发给供应商,并签署委外加工协议。
3.加工厂按照委外加工协议进行生产加工,生产加工完成后通知公司仓库管理员进行出库。
4.仓库管理员根据产品的委外加工出库需求,制定出库计划,并安排相应的出库人员进行出库操作。
5.出库人员按照出库计划,从仓库中取货,对取货的产品进行清点和确认,并填写相应的出库单据。
6.质检部门对取货的产品进行质量检验和验收,确保产品质量符合要求后方可出库。
7.财务部门对委外加工出库进行成本核算和结算工作。
8.出库人员按照实际情况将产品送到公司仓库或者客户处,并登记相关信息。
六、委外加工出库管理注意事项1.加工任务确定后,采购部门应及时与加工厂沟通确认加工计划和技术要求,确保委外加工出库的准确性。
2.仓库管理员应做好出库计划的编制和执行工作,确保出库流程的安全和顺畅。
3.出库人员在进行出库操作时,应按照规定的程序和要求进行,确保产品出库的准确性和完整性。
委外加工正常流程操作手册

委外加工流程委外加工:将原材料给外面的工厂负责加工,我们支付加工费。
请购单——委外订单(做材料出库单)——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前,我们先去做一个物料清单,因为既然要加工,肯定要配料单,所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码:配料表名称版本说明:目前版本的等级基本用量:生产一个主板,需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商(否则不能保存)——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库:严格控制——确定注:若不勾选严格控制,,则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步,但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门(否则不能保存)——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询,点击查询,选择相应单据,点击确认,选择按数量分摊,点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型:发票、收付款单。
委外加工流程

入库单(含模具信息)
通知委外商生产(材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部:人、机、料不能满足生产需求,提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部:外协厂商资料收集,评估及外协签订,异常处理
3)质量部:外协加工样品签订,过程督促成品验收
4)工程部:图纸、技术要求、工艺等,模具移模及验收
5)仓库:外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件:《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后,在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程,由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸,技术要求等对供应商进行资料审核,经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样,走领料/补料流程,经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库,入库单含模具信息。
金蝶K3委外加工流程

一、新增加委外加工出库单,注意合同号,事业部以及加工单位的选择,填写数量,成
本金额月底会通过材料出库核算得出。
二、实际委外加工入库以后,在软件处录入委外加工入库单。
应注意:加工单位、合同号、事业部应该与委外加工出库单一致。
但物料应和出库单区分开。
数量等根据实际入库情况如实填写。
还应填写加工费,以及税额等信息。
三、委外加工入库核算,在存货核算——入库核算——系统提供了委外加工入库核算。
通过审核的委外加工入库单会出现在核算窗口中
系统提供核销材料费功能,
用于对委外加工入库单确认消耗掉的委外加工发出材料的数量信息,确认过程通过“核销”操作完成。
单击核销按钮,系统会自动筛选出委外加工入库单对应加工单位的出库单。
用户可通过
手工核销掉出库数量,在委外出库单行处找到本次核销数量列进行填写。
核销完毕以后可以根据委外加工出库凭证和委外加工入库生成相应凭证。
委外加工的核算流程

委外加工的核算流程
一、标准流程:
委外加工发出(生成凭证)
委外加工入库
加工费用的录入
采购发票的钩稽、补充钩稽(费用发票不能直接与委外加工入库单(外购入库单)直接进行钩稽,必须以采购发票作为中介进行三方钩稽)
材料费用核销(由出库成本确定入库的材料费)(核销方式、核销依据)
费用分配
委外加工入库核算(确定最终的成本:材料费和加工费)
生成凭证:(工业处理模式和商业处理模式)委外加工入库的凭证模板都是只有“委外加工发出”和“委外加工入库”,这两种处理模式不同之处在于生成凭证的事务类型不相同二、暂估流程:
委外加工入库,但是发票未到:
第一步:材料费用核销(即在委外加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作)
第二步:加工费暂估(存货核算---入库核算---委外加工入库核算双击进入委外加工入库单录入加工费,进行暂估。
)
第三步:委外加工出入库单及暂估帐务处理(针对委外加工出入库单及加工费暂估进行凭证处理)
第四步:下期发票到后,发票钩稽、补充钩稽(建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系)
第五步:费用分配(委外加工附加费用的分配)
第六步: 委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)
第七步: 委外加工帐务处理(根据出入库单、发票生成凭证)注意:委外加工中的暂估,无论是在商业还是在工业模式下都不存在系统自动冲回的凭证,也就是说都需要手工冲回暂估凭证。
委外加工账务流程

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在进行委外加工业务之前,需要做好充分的准备工作。
仓储管理作业流程,物资进出库、委外加工、仓库盘点流程

东莞市XX制品有限公司仓储管理作业流程规范一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、物资入库管理 (2)四、物资出库管理 (6)五、委外加工(带料加工)领、发料,入库作业流程 (10)六、成品出库管理 (12)七、成品退货管理标准 (14)八、仓库盘点管理作业规范 (16)九、仓库废料管理作业标准 (20)仓储管理作业流程规范一、目的为了规范仓储管理工作,充分发挥仓储功能,支持生产和销售,结合本公司具体实际情况,特制定本规范。
二、适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。
三、物资入库管理1、物资入库管理内容采购部质检仓库仓储部3.1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库;3.2、采购物资当日送达当日办理入库手续,因特殊情况当日不能办理入库物资,应存放待检区次日办理(包括暂存物资);3.3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验;3.4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成;3.5、质检员负责依标准进行质量检验,质检合格于否,应在质检单上确认处理意见;3.6、仓库员依检验结果,检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性(收发货单位、品名、规格、型号、数量),其后清点查验物质数量、重量,重量验收的磅差率应在允许范围内。
3.7、数量检收方法3.8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。
3.9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验,入成品库。
4、入库制单作业标准4.1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。
4.2、采购物资《入库单》一式3联,第一联存根仓库登实物账,第二联财务记账,第三联供应商结账;4.3、《入库单》必须由仓库主管,送货人,收货人,制单人共同签章;4.4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等(现金付款)入库单一式三联,第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账,并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章;4.5、生产成品入库单一式三联,第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。
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委外加工出库与委外加工入库的处理流程
1.在仓存管理系统,领料发货中,输入委外加工出库单。
由仓库录入。
在还没有启用成本核算系统的情况下,最好是手工录入单位成本。
系统会自动核算出金额。
录入完毕,保存并审核单据。
.假设加工完毕,由印染厂回到厂子中,需要在仓存管理中录入委外加工入库单,注意这里入2库的东西,应该是已加工完的成品,如上例为墨绿双面绒,则在此处录入,录入完毕后,审核并保存。
如果加工商会开出费用发票,则要在采购管理系统中的费用发票中录入,如果不开,那么就在委外加工入库单中的加工费处录入,因为我们以复杂情况为例,所以这里假定有费用发票。
下面是委外加工入库单的录入界面,已经保存并审核成功。
.因为我们假定有费用发票,所以需要到采购系统中进行录入,具体位置在“采购管理”——3 :
“费用发票”——“费用发票—录入”
注意上面画红圈的地方,委外加工入库单号一定要录入,这里是按F7进行选择的,自己做一下就会明白。
4.审核费用发票。
点按审核按纽后,会出现审核的界面:
检查无误后,只要点按上面的审核就可以了。
.进行核算。
进入存货核算系统,选择:入库核算——委外加工入库核算。
系统会打开委外加5 工入库核算的界面:
核算。
下面我们3核销,2分配,1注意上图中三个按纽,核销,分配与核算。
这是三个步骤,由核销做起:6。
点按“核销”按纽后,出现如下界面:
“本到光标向后移,注意打对号的地方,表明这两条是经过核对后,出库与入库相对应的记录,,但是回来的只有100次核销数量”处,录入本次核销的数量,在这个例子中,我们出库的是90 1090,还有个在加工商处,所以在这里,本次核销数量我们需要录入的是:
上图事实上与前一张图基本上同,只不过是输入了本次核销数量之后,注意上面的材料费,现,在经过核销之后,会起变化:0在是
,这个数额是怎么来的?看上图的下上图是核销完毕后的结果,注意材料费处已经变成了1800 。
20乘以90,核销数量为半部分,单位成本是2090,所以材料费为7.下一步,做分配。
系统会自动把费用发票上的数额分配给入库单。
成功的话,系统会提示:
.再下一步,做核算,系统会把真正的价格反写回委外入库单,同时生成一张其他应付单(加8 工费)传入应付款管理系统。
当出现核算成功的界面时,表明核算结束。
生成委外加工出库和入库的凭证。
具体过程请参考采购入库与销售出库核算进入凭证管理,.9.生成凭证的部分,步骤完全一样。
生成的凭证可以在凭证查询中看到。
10.需要提醒的一点是,对于委外加工发出与收回不一致的部分,我们可以在“存货核算系统”中的“入库核算”下面——“委托加工材料汇总表”和“明细表”中看到,未核销部分就是还放在加工商处的数量,比如照上例做完核算后,我们可以通过这张表格来了解我们在加工商处还剩余的部分:
这是汇总表,明细表请自己打开看一下。
.刚刚在做委外加工入库核算时有费用分配,生成了其他应付单,这张单据,已经在应付管11 理系统中:
就是在再往下的程序,应付系统中处理了,请参照采购入库的处理方案,步骤也是一样的。