医院审计开展情况汇报材料
医院审计开展情况汇报材料
尊敬的领导、各位同事:
我通过此次汇报,向大家介绍医院审计工作的开展情况,以及取得的成绩和存在的问题。在过去的一段时间里,我们坚持以提高医疗质量和服务水平为中心,不断加强医院审计工作,取得了一定的成绩。
首先,我们对医院各项经济活动进行了全面审计,包括财务收支、药品采购、医疗设备使用情况等。通过审计,我们发现了一些问题,并及时提出了整改意见,为医院的经济活动提供了有力的监督和指导。
其次,我们加强了对医疗质量和安全的审计工作。通过对医疗过程、医疗记录等方面的审计,我们发现了一些医疗安全隐患,并及时提出了改进意见,为医院的医疗工作保驾护航。
同时,我们还对医院各项政策和制度的执行情况进行了审计。通过审计,我们发现了一些政策执行不到位的问题,并提出了相应的改进措施,为医院的管理工作提供了有力的支持。
总的来说,医院审计工作取得了一定的成绩,为医院的经济活动、医疗质量和安全、管理工作提供了有力的支持和保障。但是,我们也要清醒地认识到,医院审计工作还存在一些问题和不足之处,需要进一步改进和完善。
首先,我们在审计工作中还存在一些盲点和短板,需要进一步加强。其次,我们在审计工作中还存在一些方法和手段上的不足,需要进一步提高审计工作的科学性和有效性。最后,我们在审计工作中还存在一些人员和技术上的不足,需要进一步加强人员培训和技术支持。
为了更好地开展医院审计工作,我们将进一步加强对医院各项经济活动、医疗质量和安全、管理工作的审计,不断提高审计工作的科学性和有效性,为医院的发展提供更加有力的支持和保障。
最后,我希望各位领导和同事能够给予我们更多的支持和帮助,在今后的工作中,我们将不断努力,不断提高医院审计工作的质量和水平,为医院的发展贡献自己的力量。
谢谢大家!
医院审计工作报告
医院审计工作报告
1. 介绍
医院审计是指医院为了提高管理效率、保障医疗质量和规范医疗行为而进行的一项内部审计工作。本报告将对医院审计的工作内容、意义和成果进行详细介绍。
2. 医院审计工作内容
2.1 数据收集
审计工作开始前,首先需要收集医院各部门的相关数据,包括医疗服务量、收入情况、人力资源等信息。
2.2 数据分析
通过对收集到的数据进行分析,审计人员可以发现医院管理方面存在的问题和不足之处,为后续改进提供依据。
2.3 制定改进方案
根据数据分析的结果,审计人员可以制定相应的改进方案,包括提高医疗服务效率、控制成本、完善内部管理制度等。
3. 医院审计工作意义
3.1 保障医疗质量
通过审计工作,可以发现医院存在的医疗质量问题,及时采取措施确保患者的安全和健康。
3.2 提高医院管理效率
审计可以揭示医院管理中的瓶颈和问题,帮助医院管理者更好地优化资源配置,提高工作效率。
3.3 规范医疗行为
审计工作有助于规范医护人员的工作行为,防止医疗事故和纠纷的发生,确保医疗服务的正常进行。 4. 医院审计工作成果
4.1 提高患者满意度
通过审计改进措施的实施,医院的服务质量和效率得到提升,从而提高患者对医院的满意度。
4.2 降低医疗风险
审计工作能够提前发现潜在的医疗风险和安全隐患,及时加以解决,从根本上减少医疗纠纷和事故的发生。
4.3 提高医院经济效益
审计工作有助于控制医院的成本和风险,提高经济效益,增加医院的盈利能力。
5. 总结
医院审计是医院管理中一项重要的工作,对于提高医疗质量、管理效率和规范医疗行为有着重要意义。通过本报告的介绍,相信读者对医院审计工作有了更深入的了解,希望医院各部门能够认真贯彻执行审计工作,进一步完善医院管理水平,提升医疗服务质量。
医院年度审计工作总结报告(二篇)
第 1 页 共 6 页 医院年度审计工作总结报告
一、引言
医院是社会治理体系中重要的组成部分,其运营情况直接关系到广大人民群众的健康福祉,为了确保医院运营的透明、规范和有效,对医院进行年度审计工作具有重要的意义。本文将对本年度医院审计工作进行总结,以期为今后的工作提供参考。
二、审计对象
本年度医院审计工作对整个医院进行了全面审计,包括医院的财务状况、内部控制、资产管理以及经营状况等。
三、审计目标
本年度医院审计的目标主要包括以下几个方面:
1.检查医院财务状况的真实性和准确性,确保医院的资金使用合规合法;
2.评估医院的内部控制制度的有效性,提出改进意见,保障医院运营的规范性和安全性;
3.核查医院的资产管理情况,防止资产流失或滥用;
4.评估医院的经营状况,提出合理化建议,提升医院的运营效率和质量。
四、审计结果
1.财务状况审计结果 第 2 页 共 6 页 对医院本年度的财务状况进行审计,确认其财务报告的真实性和准确性。未发现重大的财务违规问题,各项财务指标符合相关法规和规定。
2.内部控制审计结果
对医院内部控制制度进行审计,发现了一些内部控制存在的问题,主要包括:财务管理不规范、人事管理不完善、采购管理程序不健全等。针对这些问题,我们提出了相应的改进措施,并在后续的工作中对其进行了跟踪和督促。
3.资产管理审计结果
对医院的资产管理情况进行审计,发现了一些资产管理上的问题,包括:资产登记不全面、资产处置程序不规范等。我们要求医院加强资产管理制度的建设,加强资产登记和处置的规范管理。
4.经营状况审计结果
对医院的经营状况进行审计,发现了一些经营上的问题,主要包括:医疗设备维修不及时、费用收取不规范等。我们向医院提出了合理化建议,建议医院加强设备维修管理,并规范费用的收取和核算流程。
五、改进意见
根据本次审计的结果,我们向医院提出以下改进意见:
1.加强财务管理,建立完善的财务管理制度,提高财务报告的透明度和准确性; 第 3 页 共 6 页 2.加强内部控制建设,完善各项内部控制措施,确保医院运营的规范性和安全性;
医院内部审计工作情况总结(二篇)
第 1 页 共 6 页 医院内部审计工作情况总结
一、引言
内部审计是指由医院内部职能部门独立开展的评价和监督医院风险管理、控制和治理过程的活动。审计工作是医院内部控制的核心环节,对医院的健康发展具有重要意义。本文通过对医院内部审计工作情况的总结,以期为医院内部审计工作的改进提供参考。
二、内部审计工作的内容和目标
1. 内部审计工作的内容
内部审计工作主要包括风险评估、控制评价、合规性审查和业务审计。风险评估是根据医院的风险管理政策和程序,对医院的风险进行识别和评估。控制评价是根据医院的控制标准和流程,对医院的内部控制效力进行评价。合规性审查是对医院治理运作的各个方面进行法律、法规、政策的合规性审查。业务审计是对医院各个职能部门的业务活动进行审查和监督,确保其合规、高效运转。
2. 内部审计工作的目标
内部审计的主要目标是评价和改进医院的风险管理、控制和治理过程。通过对医院内部控制的评价和监督,及时发现和纠正存在的问题,提高医院的风险控制和管理能力,确保医院的持续健康发展。
三、内部审计工作的方法和工具
1. 方法 第 2 页 共 6 页 内部审计工作主要采用抽样检查、分析比较、询问法、确认法等方法进行。通过对关键环节、重要业务的抽样检查,发现问题和不合规行为;通过对数据的分析比较,发现异常情况和风险点;通过询问法和确认法,了解业务主体的控制措施和执行情况。
2. 工具
内部审计工作主要使用的工具包括审计程序、检查表、问卷调查、数据分析软件等。审计程序是内部审计工作的操作指南,用于规范和引导审计工作;检查表用于记录审计过程中的问题和发现;问卷调查用于获取相关职工的意见和建议;数据分析软件用于对大量数据进行分类、分析和比较。
四、内部审计工作的亮点与问题
1. 亮点
(1)内部审计工作准确把握医院风险管理的关键环节,对医院的关键风险点进行评估和监督。
(2)内部审计工作重视业务审计,对医院各个业务部门的业务活动进行审查和监督。
医院审计报告
医院审计报告范本(财务收支情况)
****医院:
我们接受委托,于xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日派出审计小组对____医院(以下简称贵院)xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月 31日期间的收支情况及截止xxxx年xx月xx日的财务状况进行了就地审计,并对内部控制情况进行了测评。贵院提供了会计凭证、账簿、报表及其他相关资 料,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵院负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵院xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月 31日期间的收支情况 及截止xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月 31日的财务状况以及内部控制发表审计意见。我们的审计是依据《xxxx》进行的。在审计过程中,我们结合委托事项 的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、基本情况
_____医院系根据__市卫生局“卫函[2004]191号”《关于__医院变更为__医院的通知》,由原“___医院”变更而来。举办单位:___市卫生局;事业单位法人证书号:事证第____号;宗旨和业务范围:为人民卫生事业发展服务, 呼吸、消化、心血管内科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、五管科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、医学影像科、超生诊断中医科、儿科、中医外科、 针灸推拿、
医院审计工作总结(2篇)
第1页共5页 医院审计工作总结
医院内部审计工作总结随着医疗卫生事业的发展,内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段,并且由“经济监督”向“经济控制”转变,通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计,促进医院管理水平和经济效益的提高。近年来,市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作,科学整合审计资源,创新审计思路,有效拓展审计领域,做到管理与服务并重,以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。
____,建立和谐医院,作为医院内审部门,最根本的一条是全面履行审计职责,提高审计监督能力,说到底就是在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线,提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。
为了确保审计质量,市三院审计科多年来始终强化依法审计意识,牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭采购上,开始由一家公司独家供货,无审计人员参与,造成质量不稳定、价格不透明,当第2页共5页 由审计参与后,根据事前、事中、事后的审计跟踪,单这一项就为我院节约了数万元资金。印刷品方面,____年前印刷品支出一直居高不下,且库存积压太多,有的能用几十年。通过审计参与,进行印刷品印制招标,从而大大降低了印刷品支出:____年印刷品审减率____%(个别品种审减率达____%;____年审减率____%;____年审减率____%。
近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求,使审计工作做到“三个提前”:一是位置提前,二是时间提前、三是工作提前,实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计,对需要审计的费用支出活动都提前介入,以确保医院资金的使用安全和使用效果。规范了物资采购程序和采购行为,参与了医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动,审计工作进一步加强,审计的项目、范围不断拓宽,在厉行节约方面取得了明显效果。从____年到目前参与招标比价工作____次,参与议价采购物品43批次,涉及____多个供应商,完成专项项目审计____项,接审各种物资采购、基建维修等总额____万元,在总务和财务等部门的通力合作下,审减金额____万元,审减幅度为____%,最高审减率达____%,为医院节约了大量资金。
关于审计工作报告范文(5篇)
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关于审计工作报告范文(5篇)
关于审计工作报告范文(5篇)
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关于审计工作报告范文(篇1)
为加强财务管理,合理使用资金。医院组织有关人员于20__年3月9日对医院财务收支情况进行了内部专项审计。具体情况如下:
一、审计情况:
1、年末总收入285万元,全部为医疗收入。
门诊收入231万元,其中:挂号收入3.1万元、诊察收入2.5万元、检查收入39.4万元、化验收入40.1万元、治疗收入53万元、收入药品92.9万元。
住院收入51万元,其中:床位收入4.1万元、诊察收入1.8万元、检查收入5.2万元、化验收入1.7万元、治疗收入16万元、手术收入8.2万元、药品收入14万元。
2、年末总支出267.4万元,其中:医疗业务成本31万元,其他支出236.4万元。
总支出中:人员经费122万元,其中:基本工资91万元、绩效工资31万元。
3、年末总资产133.8万元。
流动资产21.8万元,其中:货币资金10.5万元、应收帐款6.7万元、存货4.6万元。
固定资产112万元。
固定资产原值118.1万元、累计折旧6.1万元。
固定资产净值112万元。
4、负债及所有者权益133.8万元,其中:流动负债116.2万元(应付帐款
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31.6万元、其他应付款84.6万元)、所有者权益17.6万元。
未分配利润17.6万元。
5、全年总诊疗人次数14367人,其中:门诊14152人、住院215人。
6、全年药品采购入库合计金额89.1万元,全年购入设备3.2万元。
二、审计评价
审计结果表明,医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,能够较好地合理编制预算,真实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出;加强经济管理,实行成本核算,强化成本控制,实施绩效考评,提高资金使用效率;加强资产管理,加强经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。
2023年医院审计工作总结范文5篇
2023年医院审计工作总结范文5篇
第1篇示例:
2023年医院审计工作总结
近年来,医疗行业一直是社会关注的焦点,医院管理作为医疗服务的重要组成部分,关乎人民群众的身体健康和生命安全。医院审计工作显得尤为重要。2023年,我们医院认真贯彻落实党中央、国务院有关医疗卫生事业方针政策,不断完善医院管理机制,加强内部审计工作。现就2023年医院审计工作进行总结如下:
一、审计工作总体情况
2023年,医院审计工作始终站在强化监管、提升服务、优化管理的高度,针对医院各项业务开展全面严格的审计监督。审计工作团队人员分工明确,工作分工合理,各项审计任务均按时保质完成。全年共完成各类审计任务13次,审核各类账目和业务资料300余次,审计涉及金额达1000万。
二、审计工作重点
1.财务审计:认真开展财务审计工作,加强对医院财务运作状况的监督和管理,确保资金使用合理、规范。审计工作团队在财务审计中,强调对医院收支情况进行认真审核,保障医院经济运行的合法合规。 2.绩效审计:绩效是医院服务能力和水平的重要评价指标。审计工作团队重点关注医院的绩效评价体系,对各科室、各职能部门的绩效目标和指标进行跟踪审计,及时发现问题,提出改进建议。
3.医疗质量审计:医疗质量是医院的核心竞争力,是直接关系到患者生命健康的重要环节。审计工作团队把医疗质量作为关注的重点,对医疗过程中的不合规行为进行严格的审计和监督,以确保医疗质量和安全。
1.审计工作的推动作用明显。通过审计工作,医院各项制度不断完善,管理水平不断提升。审计部门与医院各部门密切合作,形成了良好的监督和服务体系。
2.审计发现问题及时处理。审计工作团队发现的问题,及时上报处理,对于问题严重的,立即督促整改,防范风险,降低损失。
3.审计改进建议有效实施。审计工作团队提出的改进建议,得到了医院领导的高度重视,相关部门积极配合,改进措施得到有效实施,取得了明显效果,提升了医院管理水平。
医院内部审计工作总结 内部审计工作总结报告(3篇)
医院内部审计工作总结 内部审计工作总结报告(3篇)
医院内部审计工作总结 内部审计工作总结报告篇一
一、完成主要工作
20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。2014年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20__年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
为评价外商投资企业的管理效果,根据集团公司领导的安排,对投资企业进行了审计,对3家公司2014年度的财务收支和资产负债情况进行了审计,以深入、全面地评价投资公司的管理效果。特别是泰一公司的经营合同到期,需要对未来一段时间进行经营预测,为投资决策提供依据。
4、加强离任审计,提供人事管理参考
20__年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。
2023年医院审计工作总结6篇
2023年医院审计工作总结6篇
第1篇示例:
2023年医院审计工作总结
随着医疗技术的不断发展,医院的管理工作也变得越来越复杂。为了确保医院运营的高效性和合规性,审计工作变得尤为重要。2023年,我们医院进行了一系列的审计工作,以评估和改进医院的运营和管理水平。以下是我们对2023年医院审计工作的总结:
我们对医院的财务审计进行了彻底的检查。通过对医院的财务报表和账目的审查,我们发现医院的经济状况良好,资金使用合理。我们也发现了一些问题,如部分费用支出未能按规定程序审批,虽然没有造成实质损失,但也需引起重视。
我们对医院的医疗服务进行了全面的审核。我们对医疗人员的资质和行为进行了审查,发现医院的医疗团队整体素质较高,医疗技术过硬。我们也发现了一些问题,如医疗记录的完整性和准确性有待提高,医疗工作流程可以更加优化。
我们还对医院的设备和物资进行了审计。我们发现医院的设备设施维护得较好,物资采购和使用合理。但仍有部分设备存在维护不及时的情况,物资使用不够节约的问题,需要加强管理。 我们还对医院的人力资源和管理制度进行了检查。我们发现医院的人才队伍结构合理,管理制度规范。但在人员培训和考核机制方面,还存在一定的不足,需进一步完善。
我们在医院内部控制方面也进行了审计。我们鼓励医院建立健全的内部控制机制,以确保医院运营的合规性和风险控制。我们发现医院的内部控制体系还需进一步加强,特别是在信息系统安全和数据保护方面。
2023年医院审计工作取得了一定成绩,但也发现了一些问题和不足之处。我们将根据审计结果制定完善的改进方案,并在2024年继续努力,提升医院的运营管理水平,确保医疗服务质量和安全。希望全体医护人员和管理人员共同努力,为医院的发展做出更大贡献。【字数:455】
第2篇示例:
2023年医院审计工作总结
随着医疗卫生事业的不断发展,医院的管理也变得越来越复杂,各种管理问题也愈发凸显。为了确保医院的财务、人事、医疗质量等各个方面的正常运作,以及规范医院管理工作,每年都会进行一次审计工作。2023年的医院审计工作也在稳步进行中,经过全体工作人员的共同努力,取得了一定的成绩。现就2023年医院审计工作进行总结如下:
医院审计问题整改落实情况报告
医院审计问题整改落实情况报告
医院审计问题整改落实情况报告通用15篇
随着个人的素质不断提高,报告与我们愈发关系密切,其在写作上有一定的技巧。写起报告来就毫无头绪?以下是小编收集整理的医院审计问题整改落实情况报告,希望对大家有所帮助。
医院审计问题整改落实情况报告1
20xx年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,积极履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目x项,其中处级领导干部经济责任审计x项,财务收支审计x项,审计调查x项,专项审计x项,基建、修缮工程审计x项,审计金额x亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节约了委托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度,截至20xx年x月x日,全年共完成基建、修缮工程项目审计x项,其中自审项目x项。审核资金总额x万元,审减x万元。
2、受党委组织部委托,对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计,审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则,将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点,如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价,并提出了切实可行的'审计意见和建议
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20xx年x月至xx年x月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园20xx年x月至20xx年x月财务收支情况的审计,审计资金总额x万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查,针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题,提出审计意见及建议x条。
