县审计工作开展情况汇报材料

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审计开展情况汇报材料

审计开展情况汇报材料

审计开展情况汇报材料尊敬的领导:根据公司要求,我们对今年度审计工作开展情况进行了全面汇报。

在过去的一年里,我们严格按照相关法律法规和审计准则,认真履行审计职责,取得了一定的成绩。

现将审计开展情况汇报如下:一、审计工作总体情况。

今年度,我们共开展了XX个审计项目,涉及财务、合规、风险管理等多个领域。

审计工作覆盖范围广泛,对公司各项业务活动进行了全面审计,确保了公司经营活动的合规性和规范性。

二、审计工作重点及成果。

1. 财务审计,我们对公司财务报表进行了全面审计,确保了财务信息的真实性和完整性。

同时,我们还对财务流程、内部控制等方面进行了深入审计,为公司的财务管理提供了有力支持。

2. 合规审计,我们重点关注了公司的合规管理情况,对公司的合规制度、合规流程等进行了审计,发现并及时纠正了一些合规方面的问题,为公司的可持续发展提供了保障。

3. 风险管理审计,我们对公司的风险管理制度和风险防范措施进行了审计,发现了一些潜在的风险问题,并提出了相应的改进建议,为公司的风险管理工作提供了有益参考。

三、审计工作存在的问题及改进措斀。

在审计工作中,我们也发现了一些问题和不足之处,主要包括审计资源不足、审计方法不够灵活、审计报告表达不够清晰等。

为了进一步提高审计工作的质量和效率,我们将采取以下改进措斀:1. 加强人才队伍建设,提高审计人员的专业素养和综合能力;2. 创新审计方法,提高审计工作的灵活性和针对性;3. 加强审计报告的编制,提高表达清晰度和可读性。

四、下一步工作计划。

在未来的工作中,我们将继续深化审计工作,进一步提高审计质量和效率。

具体工作计划包括:1. 加强对公司重点业务领域的审计,提高审计工作的针对性和实效性;2. 加强对公司风险管理工作的审计,及时发现和解决潜在的风险问题;3. 加强对公司合规管理工作的审计,促进公司合规管理水平的提高。

以上就是我们对今年度审计工作开展情况的汇报,希望领导能够对我们的工作给予指导和支持,同时也欢迎领导对我们的工作提出宝贵意见和建议。

开展审计工作情况汇报材料

开展审计工作情况汇报材料

开展审计工作情况汇报材料根据公司要求,我负责对公司财务情况进行审计工作,并向领导进行汇报。

本次审计工作涉及公司财务、税务和内部控制等方面,我将对各方面情况进行详细汇报,以便领导了解公司财务状况,并做出相应决策。

一、财务审计情况1. 财务收支情况经过对财务报表的审计和复核,公司财务收支情况基本符合国家财务规定,但在部分细节方面有待进一步调整和完善,我已向相关部门提出了意见和建议。

2. 资产负债情况公司资产负债情况较为稳定,但在某些资产的折旧和减值方面存在一定问题,我已督促相关部门进行了核查和调整。

3. 资金运作情况公司资金运作情况整体稳健,但在资金使用效率和风险控制方面还有提升空间,建议加强资金管理和风险防范意识。

二、税务审计情况1. 税收申报情况经过对公司税收申报情况的审计,发现了一些未申报或漏报的情况,并已向财务部门提出了整改建议。

2. 税收合规情况公司税收合规情况良好,但在税收政策理解和应用方面还需加强,我已要求财务部门做好税收政策的宣传和培训。

三、内部控制审计情况1. 内部审计机制公司内部审计机制健全,但在业务流程和制度执行方面还存在一些不足,我已对相关部门进行了提示和督促。

2. 风险管控情况公司风险管控情况良好,但仍需不断优化和改进,以应对市场和经营环境的变化。

四、审计工作总结本次审计工作主要针对公司财务、税务和内部控制情况进行了全面审查,发现了一些问题并提出了改进建议。

我将会密切跟进相关部门的整改情况,并在下一阶段的审计工作中进行跟踪和监督。

五、后续工作安排1. 继续跟进整改工作我将会继续跟进公司各部门对审计问题的整改工作,并及时向领导汇报整改进展情况。

2. 完善审计报告我将会完善本次审计工作的报告,以便提供给领导和相关部门,作为下一阶段工作的参考依据。

以上是本次审计工作情况的汇报材料,如果存在任何问题或意见,请领导批评指正。

感谢领导的关注和指导,我将会认真践行领导的各项要求,不断提高自身审计水平和工作效率,为公司的发展和稳定做出应有的贡献。

初步开展审计工作情况汇报

初步开展审计工作情况汇报

初步开展审计工作情况汇报
根据公司安排,我已经开始了审计工作,并且取得了一些初步的进展。

在此次审计工作中,我所负责的部分是对公司财务情况的审计,我将在下文中对我所进行的工作情况进行详细的汇报。

首先,针对公司财务情况的审计,我首先进行了对公司的财务报表进行了详细的分析和比对。

通过对公司的资产负债表、利润表和现金流量表的审查,我发现了一些比较疑点的地方,并且已经开始对这些疑点进行进一步的调查和核实。

同时,我也开始对公司的财务记录进行了逐一检查,以确保公司的财务记录的真实性和准确性。

其次,我还对公司的财务制度和内部控制进行了一定的审查和评估。

通过与公司相关负责人的交流和调查,我对公司的财务制度和内部控制情况有了初步的了解,并且已经发现了一些存在问题的地方。

在接下来的工作中,我将进一步深入对这些问题进行调查,并提出相应的改进措施。

另外,在审计工作中,我还发现了一些可能存在的违规行为和风险隐患。

这些违规行为和风险隐患可能会对公司的财务情况和经营活动造成一定的影响,因此我已经开始对这些问题进行深入调查,并准备对公司相关部门提出相应的建议和改进措施。

总的来说,我已经开始了公司财务情况的审计工作,并取得了一些初步的成果。

在接下来的工作中,我将继续努力,对发现的问题进行进一步的调查和核实,提出相应的改进建议,并确
保审计工作的顺利进行,以保障公司的财务情况的真实性和稳健性。

审计工作汇报材料

审计工作汇报材料

( 工作汇报)姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________编号:YB-BH-044265审计工作汇报材料Audit report materials审计工作汇报材料审计工作汇报材料一:我局现有7个内设机构,1个下属事业单位。

分别是办公室、法制科、计算机审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、财政金融与行政事业审计科、农业与资源环保审计科以及下属事业单位高淳区审计中心。

目前我局实有行政编制人员**人(编制数17人),事业编制人员8人(编制数9人)。

近年来,我局认真履行审计监督职能,主要工作情况如下:一是抓好财政同级审计,把“同级审”作为审计工作的重点,逐步建成联网审计,财政审计的广度和深度进一步拓展。

审计结果(含审计开展情况、发现问题和审计建议)报区委、区政府,并受区政府委托向区人大常委会报告。

二是加强政府投资审计,20**年起对新开工的5000万元以上政府投资项目进行跟踪审计,20**年起全面运行招标控制价审计,20**年完成竣工结(决)算审计项目69个,送审金额**.55亿元,核减金额1.85亿元,核减率**.02%。

三是深化经济责任审计,由组织部牵头建立了经济责任审计联席会议制度,在“四责联审”的基础上实行了“五责联审”,纪委、组织部、编办、审计局、环保局等部门共同参与。

近5年来共对92位区管领导干部进行了经济责任审计,其中20**年完成8个。

对经审结果报告,区委区政府主要领导十分重视,均及时作了批示。

四是开展专项资金审计,近年先后对节能减排、太湖水污染治理、社保基金、土地出让金等10项专项资金开展了审计,连续两年对保障性住房建设情况进行了跟踪审计。

五是推进村级财务收支审计,20**年以来,在区纪委的组织领导下,农工委、财政局、审计局联合开展村财务审计工作,至20**年底已对78个行政村进行了审计,出具审计报告68份,其中由市审计局牵头实施的有10个村,促进出台了《加强农村财务票据管理,严禁“白条”报销的若干规定》等一系列制度。

审计工作总结汇报7篇

审计工作总结汇报7篇

审计工作总结汇报7篇审计工作总结汇报 (1) 20__年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作用心性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导,20__年以来,我局推荐并透过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济职责内部审计实施方案》,成立县经济职责内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济职责审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。

并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济职责内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位“一把手”为经济职责内审工作的第一职责人,切实加强对经济职责内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。

今年10月又透过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济职责内部审计领导小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20__年开始,连续三年透过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。

连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。

培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等资料,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性推荐,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面资料。

目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

县审计工作开展情况汇报

县审计工作开展情况汇报

全文共计2116字各位领导、同志们:
根据会议安排,我就全县审计工作开展情况和审计工作任务做简要汇报。

一、工作回顾
我县审计工作在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的关心支持下,紧紧围绕全县工作大局,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真践行科学发展观,狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设,依法履行审计职责,圆满完成了全年各项审计工作任务。

共审计单位和项目49个,占计划108.9%;查出违规行为金额414万元,已收缴财政资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份,向被审计单位或有关单位提出审计建议70条,已被采纳审计建议49条。

《麟游县财政预算执行情况审计》和《麟游县城市生活垃圾处理厂建设工程决算审计》两个项目被评为全市优秀审计项目。

二、工作任务
全年审计计划涉及6个方面,共55个项目。

其中:财政审计14个、
1。

关于做好配合审计工作开展情况的汇报材料

关于做好配合审计工作开展情况的汇报材料

关于做好配合审计工作开展情况的汇报材料尊敬的领导:根据工作安排,我负责协助审计工作的开展。

现将我部门在配合审计工作方面所做的情况进行汇报如下:一、文件准备为确保审计工作的顺利进行,我部门及时收集、整理了相关的文件资料,包括财务报表、会计凭证、合同文件、经营数据等,以便审计人员对我单位的财务状况进行审计。

二、资产清查我部门组织人员进行了资产清查工作,编制了详细的资产清查表,并与审计人员进行了核对和比对。

通过此次清查,我们进一步了解了资产的实际情况,为审计人员提供了准确的资产信息。

三、配合审计人员我部门积极配合审计人员开展工作,按要求提供了审计人员所需的办公场地、通信设备等工作条件,并安排了专人协助审计人员进行工作。

我部门还及时回应审计人员的提问,积极配合审计人员开展调查和检验工作。

四、问题整改在审计工作中,审计人员对我单位的财务管理、内部控制等方面提出了一些建议和问题。

我们高度重视这些问题,成立了专门的整改小组,对问题进行逐项排查,并制定了整改方案。

目前已经完成了部分整改工作,并将持续跟进,确保问题的彻底解决。

五、工作总结在配合审计工作的过程中,我部门深刻认识到了审计对于提升企业管理水平和规范财务制度的重要性。

通过参与审计工作,我们发现了自身存在的问题,并及时采取了整改措施,以不断提升我单位的管理水平和运营效益。

六、改进措施根据此次配合审计工作的经验和教训,我部门将进一步优化内部管理制度,加强财务数据的准确性和透明度,并加强对财务管理人员的培训,提升他们的业务水平和风险意识,以更好地满足审计工作的需要。

以上是我部门在配合审计工作开展过程中所做的情况汇报,请领导批示。

感谢领导对我们工作的支持和指导!此致敬礼!。

审计工作情况汇报格式范文

审计工作情况汇报格式范文

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根据本期审计工作情况,我们对公司的审计工作进行了全面的检查,并对发现的问题进行了详细的分析和总结。

下面将就此次审计工作情况进行汇报。

一、审计工作基本情况
自月初开始,我们对公司审计工作进行了全面的检查。

在此次审计工作中,我们主要对公司的财务状况、资产负债表、利润表等进行了详细的审计。

在审计的过程中,我们发现了一些问题,并对这些问题进行了认真的分析和总结。

二、审计工作的主要发现
在此次审计工作中,我们发现了以下主要问题:
1. 公司的财务状况存在一定的短期债务压力,需要及时解决。

2. 公司的资产负债表中存在一定的资产减值风险,需要加强资产负债管理。

3. 公司的利润表中存在一定的财务风险,需要加强财务控制。

针对以上问题,我们将在后续的审计工作中,与公司相关部门进行深入沟通,提出改进意见,帮助公司及时解决这些问题。

三、审计工作的改进措施
为了更好地开展审计工作,我们将采取以下措施:
1. 加强对公司财务状况的监管,提前预警可能存在的风险。

2. 提高审计工作的效率,尽快发现并解决可能存在的问题。

3. 增加对公司财务管理的支持,帮助公司更好地制定财务策略。

四、审计工作的总结
总的来看,本次审计工作取得了一定的成果,但也存在一定的不足。

在今后的工作中,我们将继续加强审计工作,提高工作质量和效率,努力为公司的稳健发展提供更好的支持。

谢谢!。

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县审计工作开展情况汇报材料
各位领导、同志们:
根据会议安排,我就全县审计工作开展情况和审计工作任务做简要汇报。

一、工作回顾
,我县审计工作在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的关心支持下,紧紧围绕全县工作大局,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真践行科学发展观,狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设,依法履行审计职责,圆满完成了全年各项审计工作任务。

共审计单位和项目49个,占计划%;查出违规行为金额414万元,已收缴财政资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份,向被审计单位或有关单位提出审计建议70条,已被采纳审计建议49条。

《麟游县财政预算执行情况审计》和《麟游县城市生活垃圾处理厂建设工程决算审计》两个项目被评为全市优秀审计项目。

二、工作任务。

全年审计计划涉及6个方面,共55个项目。

其中:财政审计14个、行政事业单位财务审计8个、社保资金审计4个、农业和资源环保资金审计3个、固定资产投
资审计16个、领导干部经济责任审计约10个。

1、全力抓好财政预算执行审计。

一是集中力量协助市审计局搞好地方政府性债务审计;二是抓好对县财政局、地税局等10个预算单位的审计;三是结合乡镇机构改革对部分乡镇财政进行审计。

2、继续抓好行政事业单位审计。

一是对县卫生局、县住建局等7个县级部门财政财务收支进行审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策和惠民政策、执行财经法规情况;二是按照省审计厅要求,对—全县义务教育政府投入及教育附加征收、使用情况进行专项审计调查。

3、重点抓好农业与资源环保审计。

一是坚持以“三农”审计为重点,通过涉农资金和项目审计,促进国家惠农强农政策落实;二是资源环保审计重点突出关注资源环保、节能减排专项资金管理、绩效和政策落实情况;三是积极配合省、市审计机关,做好渭河流域治理专项资金审计、土地整理资金审计和土地出让金使用情况审计。

4、着力抓好社保资金审计。

强化对民生资金流转过程及使用效果的审计监督,重点抓好城镇职工医疗保险基金、养老基金、就业和再就业专项资金及廉租房建设资金的审计调查。

5、突出抓好重点项目审计。

对政府投入较多的中小学校舍安全工程、集中供水工程、卫生院建设工程、县中心敬老院建设工程等重点项目开展审计;同时,积极配合县纪委、监
察局做好工程建设领域突出问题专项治理工作;继续开展地震灾后恢复重建项目审计和跟踪审计。

6、切实抓好经济责任审计。

加强对重点部门、重点单位主要领导干部的经济责任审计,逐步建立和推行领导干部任中审计和任期内轮审制度。

经济责任审计重点关注领导干部贯彻执行国家重要经济政策和决策情况,关注其决策权、执行权的运用情况,关注其有关的管理、决策等活动的经济和社会效益情况,依法规范审计评价。

同时,切实抓好乡(镇)党委书记、乡(镇)长同步审计试点工作。

三、主要工作措施
(一)创新审计理念,提升审计监督能力。

一是坚持依法审计。

坚决贯彻执行审计法规,切实行使审计监督权,维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,提供真实的审计信息;二是坚持科学审计。

不断改进审计组织方式和技术方法,进一步提高审计工作效能;三是坚持文明审计。

贯彻实事求是、客观真实、公平公正的审计工作原则,促进文明审计、和谐审计;四是坚持廉洁审计。

建立廉洁审计的长效机制,认真落实审计工作纪律,健全完善各项廉政制度。

(二)强化审计服务,增强审计监督成效。

一是通过查错纠弊,为党委、政府决策发挥建设性作用。

加强对县委、县政府有关政策贯彻落实情况的审计,注重加强综合分析和调查研究,为党政领导决策提供有力参考;二是创新审计方式方
法,为和谐社会建设发挥积极的促进作用。

通过有效配置审计资源,进一步加强审计监督,健全完善各项管理制度,保障各类资金安全,以审计监督促社会和谐;三是正确处理监督与服务的关系,为规范财政财务管理发挥前瞻性作用。

把服务理念贯穿于审计工作的全过程,坚持从微观入手,从宏观着眼,注重从深化改革、加强管理、完善制度的层面揭示问题,规范管理行为,促进财政财务管理水平不断提高。

(三)提升审计质量,增强审计公信力和执行力。

一是着力打造“精品项目”。

加大工作力度,大力培植“优秀项目”,力争今年有3个审计项目入选全市、全省优秀审计项目;二是进一步加强审计质量管理工作。

认真抓好新颁布的审计实施条例和审计准则的学习贯彻,积极探索审计质量复核、审计现场管理方式,确保对审计项目实施全面有效的质量控制。

(四)提高审计能力,加强审计队伍建设。

坚持把提高审计能力作为队伍建设的核心,积极探索审计人员业务培训途径和方法,不断提高全体审计人员各项业务能力和素质,培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍,为推动全县审计工作科学发展提供保障。

谢谢大家!。

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