财务报销细则和流程图

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财务报销制度图文

财务报销制度图文

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一、制度概述
财务报销制度是公司的财务管理制度中的重要组成部分,目的是规范员工报销、报账流程,加强财务管理,确保财务稳健运作。

本制度适用于全公司所有员工。

二、明确报销范围
•工作性质属于公司正常业务,并经过公司安排的业务开支。

•公司工作时间内和加班时间内的报销。

•外勤人员出差报销。

三、报销规则
1. 报销单据要求
•报销单须真实、准确、完整地填写,附上相应的发票、票据、支出明细单等相关单据。

•报销单据必须符合税务和会计规定。

2. 报销管理要求
•由报销人提交审批部门进行审核。

•报销单需经领导审核签字。

•签字后的报销单交财务部门报账。

•报销单审批流程如下图所示:
报销人 -> 审批部门 -> 领导签字 -> 财务报账
3. 报销时间要求
•报销应当及时进行,原则上不超过一周。

•超过一周的报销单需提出特殊理由。

四、违反制度的处理
•对于违反公司财务报销制度的员工,按照公司内部规定,酌情处罚。

•对于违反税务和会计制度的行为,移交相关部门进行调查处理。

五、制度优化
•不断更新财务管理理念,将报销制度与公司实际工作相结合,适应公司快速发展的需要。

•加强系统建设,通过信息化手段优化报销管理流程,提高工作效率和流程可控性。

六、总结
本制度的实施是公司财务管理和控制的一项重要制度,旨在规范报销流程,加强财务管理,并且保证公司和员工利益的平衡,促进公司的健康发展。

希望全体员工都能够严格遵守财务报销制度,共同营造安全、公平、透明的财务环境。

(完整版)财务报销流程图

(完整版)财务报销流程图

流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。

2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。

所填写的项目为:日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。

3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。

4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上,最后粘贴“费用报销单”。

5、若有要事说明则备注填写。

相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。

2、项目负责人必须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性;若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。

项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。

2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。

3、审核有无报销人和负责人的签名。

4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。

财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。

2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。

3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。

不同意则退回给财务人员交给报销人。

项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。

2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。

3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。

财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。

所填写的项目为:日期、部门、借款原因、金额、借款人等。

相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。

2、项目负责人必须对借款原因进行审核;若发现不符合要求,立即退还给借款人。

财务费用报销流程图(标准版)

财务费用报销流程图(标准版)

财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后,我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。

以下是对该流程图的详细总结,确保涵盖所有关键步骤及细节信息。

报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度,细心整理需报销的发票或单据,并进行规范粘贴。

这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。

具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性,以及是否符合财务规定的粘贴要求。

2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具,在《费用报销单》上准确填写报销信息,不得涂改。

对于采购物品的报销,还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

这一步骤确保了报销信息的准确无误,为后续审核提供了必要的信息基础。

部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。

直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。

若发现不符合要求,直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。

这一环节强化了内部控制,确保报销费用的合理性和合规性。

财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后,报销单据将提交至财务部门。

财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认,审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。

同样,若发现不符合要求,财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。

这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性,符合公司财务管理规定。

高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后,报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。

执行董事长需对报销单据进行全面审阅,并签署意见及时间。

若发现不符合要求,执行董事长将退回财务部跟进处理。

这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。

报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后,财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。

出纳需确保支付金额的准确无误,并按照公司规定的方式进行支付。

公司财务报销制度及报销流程(参考模板)

公司财务报销制度及报销流程(参考模板)

财务报销流程制度1. 总则1.1为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

2.成本费用的核算管理及报销流程2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度,本公司的管理费用、财务费用,都要按规定进行明细分类核算。

2.3 有关费用报销程序和标准的制度2.3.1 现金借款签批流程:借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

2.3.2 审批权责规定:2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》,经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款,需由所属部门主管审核签字同意后,报请副/总经理审核签字,然后到出纳处办理借款手续。

2.3.2.2借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费,而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

2.4 费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款,必须由经办人员填写借支单,写明时间、地点、申请金额、用途,按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐,在10天内不报销者,财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

2.4.1 日常费用签批流程:按公司规定发生日常费用支出,取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销,超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。

2.4.2 出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。

(完整版)财务报销流程图

(完整版)财务报销流程图
若发现不符合要求,立即退还给借支人。
项目负责人
1、出纳需要先关注有无项目负责人签字同意借支。
2、仔细审核借支人金额填写是否正确。
3、出纳随后签名并根据“借支单”金额支付给借支人。
财务部
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核;
若发现不符合要求,立即退还给借款人。
项目负责人
1、项目总经理接到“借款单”后审核借款原因及金额。
2、若同意借款则在“借款单”上签字。不同意则退回给借款人。
项目总经理
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意借款。
2、仔细审核借款人金额填写是否正确。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核:
1)费用产生的原因及真实性;
2)费用的合理性;
3)票据及单据的规范性;
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报
3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人
1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算来自否正确。3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门
1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”并签字。不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理
1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、出纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。

财务费用报销制度与审批流程图

财务费用报销制度与审批流程图

财务费用报销制度及实施细则为规公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据《资金审批制度》和《费用预算制度》,特制定公司费用报销制度及实施细则。

第一部分:关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算围之或有经审批的费用)经办人――本部门经理(或上级主管)——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程(一般报销流程)经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付(特殊报销流程)经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批准自己的报销费用。

2.不得逾越流程,不得未经直接领导审批,直接提交公司总经理审批,不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。

3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作,对出纳通报批评,并实行扣除当月奖金50%-100%的处理,如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任。

三、报销、审批及审批的责任经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据,对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任,并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。

部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作。

财务人员:审核报销的经济业务是否符合相应的规定,审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和容。

公司费用报销流程图

费用报销流程图
流程图
说明
部门
相关表单文件
报销人员依据公司费用报销治理制度要求,整理好需
要报销的发票或单据,并进行齐整粘贴。依据报销内容
报销人员
报销发票
报销单据费用报销治理制度借款单
报销单据整理
粘贴
<Z

1
f
填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。
注:有发票单据跟无发票单据分开写报销单
报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的
D产生的费用是否符合报销标准;
2)单据或票据是否符合财务标准要求.
假设发觉不符合要求,马上退还给相关部门重新整理提报・
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
出差申请单费用报销治理制度借款单
X
>■
总经理、
、i
对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,假设总经理发觉不符合要求,须马上退回财务部,由财务部跟进处理。
费用报销单出差申请单采购申请表
填写《费用报Байду номын сангаас单》
笔填写,并附上相关的报销发票或单据。假设属于出
差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请
报销人员
I
1
/部门人目
T负"一5核/
P
单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
费用报销治理制度借款单
《费用报销单》及相关单据打算完成后,报销人员提交给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进行
总经理
费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单
∖κ批准/
I
Y
/出纳
总经理签字批准,报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认,单据放出纳处保管,月底汇总交由财务登帐。

财务各类报销流程图

财务审核
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束,通知供应商开票。 2、请款单标明:项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额,模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名,如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票,需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款

财务费用报销流程图

财务费用报销流程图
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289DQS58-MG198)









பைடு நூலகம்流程图
报销单据 整理粘贴 填写《费用 报销申请 单》
NG 直接 主管 审核
NG 部门 经理 审核
NG 财务 部审
核 转下一页
说明
报销人员根据公司费用报销制度
出差审批单 借款单
费用报销单 借款单
财务部会计根据已完成的报销单据 和公司财务制度要求进行相应的帐 务报表处理。
财务部 会计
财务报表
要求,整理好需要报销的发票或
单据,并进行整齐粘贴。根据报
销内容填写《费用报销单》,外
地出差的填写《外埠出差费报销
单》。 报销单填写要求不得涂改,不得 用铅笔或红色字体的笔填写,并 附上相关的报销发票或单据。若 属于出差的费用报销,必须附上 经过批准签字的《出差审批 表》。采购物品报销需附上总经 理签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》及相关单据准备 完成后,报销人员提交给直接主 管审核签字,直接主管须对以下 方面进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。 直接主管审核签字后,须将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字,审核内容包括: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 4)直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
权责部 门
报销人 员
报销人 员
相关部 门主管

费用报销及流程图

费用报销流程
一、内部费用报销:由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。

1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销;
2.业务费用的报销,业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费,在计划内的费用开支需经业务主管批准,超出计划的费用需由总经理批准方可报销;
3.现金支付的材料/辅料报销,需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据;
4.工资的核算与发放:由人事统计好员工出勤状况表,交部门主管核对无误再交由会计制作工资单,工资单需经员工当事人签名确认工资金额,会计填写费用报销单附上工资明细,交由总经理审核无误后交出纳发放。

员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资,当月25日以后离职的当月发放上月工资,当月工资转下月底结清;急辞人员工资在7天内结清,需扣除总工资的35%。

流程图:
二、供应商对帐及付款流程;供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准;供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。

供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、
金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款。

流程图:
审核:拟定人:。

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• 其他费用 详见《财务费用报销制度及流程》条文内容。
第三章 日常费用报销(研发)
• 研发材料及设备采购适用于采购相关流程 • 研发材料领用,请填写材料领用单,提交仓管部,批准后领用 • 研发部分报销及采购请尽量单张单据填列
第四章 采购相关流程
使用部门 采购申请

采购主管
财务部复 核
总经理审 批
• 固定资产购置按《采购流程管理规定》执行。
第三章 日常费用报销(快递物流费)
• 快递费 因工作需要邮寄物品、文件,可自行邮寄或选择公司合作的 月结快递公司,依据发票实报实销。禁止使用公司快递费用邮寄私人 物品。
• 物流费 因货品需要物流发货的,需提供相应的物流清单以及物流单 号等相关信息,依据发票实报实销。
出纳付款
附录:发票粘贴
• 正确粘贴发票——正常由右至左平铺粘贴,发票粘在粘贴 单上,并不超过周边界限,发票较少情况下可左边粘写
附录:报销单据填写规范
• 备注 • 报销单据用途那一列请写明某用途的某费用,不要只写用途。 • 同一费用类型的数据合并,请勿在同一张报销单据上出现多列相同费
• 住宿费标准:一般员工为120元/天,部门负责人为150元/天,总经理 级别及以上,实报实销。(住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发 生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行 承担。 )
• 伙食补贴标准:一般员工为30元/天,部门负责人为40元/天,总经理 级别及以上,实报实销。
知识回顾 Knowledge Review
放映结束 感谢各位的批评指导!
谢 谢!
让我们共同进步
用,如:交通费等重复出现。 • 不同使用类型的尽量分开填写报销单据,如:日常办公用的费用,研
发部门使用的材料费用以及生产部门成本材料等,尽量分开单据报销。 • 请尽量自行粘贴好单据之后提交给财务部。 • 大写数字对照 • 1(壹)2(贰)3(叁)4(肆)5(伍)6(陆)7(柒)8(捌)9
(玖)10(拾 • 谢谢各位的配合和支持!
财务费用报销细则及流程
第一章 总则
• 报销人必须取得有效发票,没有取得有效发票的一般不予报销。 • 员工报销费用必须真实,禁止弄虚作假。有弄虚作假的,财务部有权
不予报销。 • 报销时间原则上须在费用发生后7个工作日之内报销。 • 财务部费用报销时间为每周四,借款不受报销时间限制,但须提前一
个工作日通知出纳备款。 • 借款原则上应在费用发生后7个工作日之内报销,有结余的须归还余
燃油费,另路桥费,停车费取得实际发生相关发票给予报销。
第三章 日常费用报销(招待费)
• 招待费包括市场,销售以及其他招待。 • 招待费一般需事前申请,征得同意后方可执行,大金额招待1000元以
上需填写招待费用申请单由总经理审批后才予以报销。 • 招待费费用申请单需写清楚招待时间,招待人员,招待事由等信息。
• 出差地交通标准:一般员工50元/天,部门负责人70元/天,总经理级 别及以上,实报实销。(交通费需取得当地交通发票,未达到标准的 实报实销,不予补偿;超过标准部分员工自行承担。)
• 备注:请正确填写差旅费报销单据上的各项事项(出差时间,出差地 点,交通费,住宿费,伙食费,如没有单独列明的放其他) 。
款,报账后结余金额未归还或在规定时间内不办理报销手续的人员,
原则上不进行再次借款。
第二章 费用报销及借款流程图
费用报销
单/借款 申请单
部门主管
财务部复 核
总经理审 批
出纳付款
第三章 日常费用报销(差旅费)
• 交通工具标准:一般员工以及部门负责人正常情况下乘坐火车硬卧, 总经理级别及以上可乘坐火车或飞机。
附录:差旅费报销单
第三章 日常费用报销(交通费)
• 市内交通费:根据外出交通实际情况,取得正常交通发票,实报实销。 (备注:请在费用报销单上单项列明外出时间以及起止地点及金额)。
• 出租车费:一般情况下,员工不得随意乘坐出租车,如若特殊情况, 请在报销单据上写明原因,经部门主管同意后给予报销。
• 公务用车:可根据公司相关规定申请公司用车(具体参照公司用车规定) • 私车公用:需先向行政部报备使用情况,再根据实际里程数折算相关
第三章 日常费用报销(办公费和固 定资产)
• 办公用品和固定资产由公司人力资源行政部统一管理,集中购置,并指 定专人负责。
• 办公用品购置申请,由各部门根据需要,编制采购申请表至采购部, 后由采购部按计划统一购买,人力资源行政部须建立实物账,详细登 记办公用品的进、出情况。领用时,须填写办公用品领用表。
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