2018年部门整体支出绩效目标表

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专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
明确河湖名录,5公里以上河流、10平方公里以上湖泊(含水库)在2017年底全部建立河长制责任体系,对使用超过50年和材质落后的城市供水管网进行更新改造。到2020年,全省公共供水管网漏损率控制在10%以内,地级以上缺水城市达到国家节水型城市标准要求。加强农田水利建设和现代高效节水工程设施建设,到2020年,基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务,新增农田有效灌溉面积213万亩,发展高效节水灌溉面积186.5万亩。
专项立项
依据
为落实“防大汛,抗大灾”的要求,以及《长沙市防汛抗旱工作责任书》明确“区财政要增加防汛抗旱投入,保证安排防汛抗旱预备费不少于180万.”
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、采购防汛器材纤维布、编织、块石等
2018年4月
2018年9月
2、防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程。
一线防洪大堤全区163。4公里,其中大众垸41。8公里,41。8公里的防汛通道维修养护、防汛照明线路维修,涵闸41处、8处防汛器材库,全区水库44座,1个中心水库格塘水库5.75KM大坝、涵闸13处,大型水闸闸门121张和20台启闭机,大型排渍泵站3台2400KW ,大型抗旱泵站分两级、暗渠1300米等水利设施维修养护管理的费用
4、农田水利基础设施建设
2017年9月
2018年2月
5、信息化建设
2017年9月
2018年3月
6、水利重大项目建设
2017年9月
2018年12月
7、农村自来水工程
2017年9月
2018年3月

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度,益阳市赫山区衡龙新区管理委员会(以下简称“管委会”或“本单位”)对2018年度部门整体支出进行了绩效自评,现将具体情况汇报如下:一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位,属于全额财政拨款补助性质,管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。

截至2018年底,管委会在职人数50人,其中在编人员14人(事业编制13人,自收自支1人)、借调人员24人(行政编制5人,事业编制6人,自收自支13人)、聘用人员12人。

管委会的主要职能是:负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施;管理协调入园企业项目建设,承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任;负责园区内项目的招商引资工作;承担园区内的征地拆迁及安置工作;负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等;承办区人民政府交办的其他事项。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定,本单位坚决贯彻新《预算法》,制定了严格的内部财务管理制度,并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

(一)部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元,其中财政拨款收入7802.37万元,占比97.91%,其他收入166.42万元,占比2.09%。

具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元,文化体育与传媒支出49.34万元,社会保障与就业支出4.9万元,城乡社区支出6636.68万元,农林水支出34.66万元,住房保障支出2.94万元。

部门单位整体支出绩效目标申报表

部门单位整体支出绩效目标申报表
其他说明的
问题
绩效指标三
学习《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意 见》,建立我园的《幼儿劳动教育指南》,重新研究教师和保育的工作, 主要培养全体教职工和孩子把准劳动教育的价值取向,崇尚劳动、尊重 劳动,树立劳动意识、劳动的精神,人人爱劳动、人人乐劳动,理解劳 动最光荣、劳动最美丽的道理,培养每个人基本的劳动能力,形成良好 的劳动习惯。
绩效指标四
对主题项目活动内容进行深度的过程性研究和梳理。让一部分乐于 研究的教师走在前列进行试点,教师做到发现儿童的发现、了解儿童的 想法、记录儿童的记录、采取个别对话和集体对话的方式,观察儿童获 得的经验,捕捉儿童学习的生长点,用回观式的反馈记录替代过去的提 前备课。透过案例看到幼儿的兴趣点、成长点及探究轨迹。清晰的呈现 幼儿关键经验的获得。前置观察计划实施后置回观反馈育,重视幼儿每天2小时的户外锻炼活动, 教师积极参与儿童的锻炼活动,做到同步、同时、同锻炼、同监测的锻炼 方案;注重FTYY课程的研究,强化心境教育,创设情景、感知体验挑战 自我、师幼互动,过程中注重对幼儿兴趣的捕捉,关注幼儿活动中的真 实感受,聚焦幼儿在活动中发现的问题,教师用多种方式记录孩子活动 轨迹。
开展系列的师德研讨、宣讲活动。通过一日生活中平凡的小故事, 展现教职工的师爱,相互学习,互相鞭策,互相讲述身边的师德故事。
绩效指标七
做好教育“手拉手”工作,对首都师范大学附属回龙观幼儿园进行 帮扶工作。同时,对内蒙古林西县的幼儿园进行教育支援工作。
绩效指标八
以北京市质量督导工作为抓手,细化各项管理方案。解读管理、保 教、教师培养等内容。注重制度的完善和制度的深度梳理与研究,制度 是文化的保证的基石,制度是无声的管理者,要让制度有针对性、可操 作性,体现出丰台一幼教育集团的制度,防止制度的漂浮、概略和泛指。 利用制度管理平台系统,加强口常工作的科学有效的管理。扎实落实标 准化管理工作,各项工作形成讲规范、重细节的工作作风。完善各项管 理制度。

项目支出绩效目标申报表-北京交通发展研究院

项目支出绩效目标申报表-北京交通发展研究院

效益指标
为北京城市绿色货运提供政策支 持和决策保障,为促进北京绿色 货运发展、京津冀城市群综合货 物运输体系建设提供有力保障。
有效保障
项目研究成果为本院及交通决 服务对象 策部门对城市及城市群货运相关 满意度指标 政策研究和决策工作提供参考依 据,应用单位满意度
90%
项目支出绩效目标申报表
(2018 年度) 项目名称 主管部门及代码 项目属性 中期资金总额: 项目资金 (万元) 其中:财政拨款
其他资金
全球大城市绿色货运年度动态追踪与北京对比分析 北京交通发展研究院 延续 实施单位 项目期 年度资金总额: 其中:财政拨款
其他资金
北京交通发展研究院 1年 60万 60万
产 出 指 标
1篇
1本 100% 90% 100% 2018年2月-4 月 2018年5月-6 2018年7月11月 2018年11月12月 60万元 1次 1次
绩 效 指 标
质量指标
成本指标
成本指标
项目预算控制数 相关建议、政策被采纳次数 成果刊发、媒体报道次数
效益指标 效 果 指 标 服务对象 满意度指标
中期目标(2018年—2018年月)
年度目标(2018年度) 本年度全球大城市绿色货运年度动态追踪重点针对城市群综 合货物运输体系建设、城市货运专业化运输政策和技术等问 题开展深入的经验分析与对比借鉴,预计将对北京市城市货 运可持续发展、城市空气质量改善和京津冀交通一体化协同 发展的相关决策提供重要借鉴和参考。具体目标包括: 目标1:完成《国内外城市群货运大通道演变历程追踪及影响 因素分析》报告 目标2:完成《国际大城市专业化货物运输特征分析与实现路 线追踪》报告 目标3:完成《国际大城市政策导向型货运模型应用情况追踪 》报告 目标4:完成《北京绿色货运年度发展分析》报告 目标5:完成《世界大城市群基本情况分析》报告 目标6:形成《世界大城市绿色货运发展优质资料汇编》

部门整体支出绩效目标监控表(模板)

部门整体支出绩效目标监控表(模板)


社会效益 指标
指标 1 指标 2

生态效益 指标
指标 1 指标 2

可持续影 响指标
指标 1 指标 2 …
满意度指 标
指标 1 指标 2

预期指标值
指标完成 值
指标完成率
(截止一致) 的完成情 度比率)
况)
(填写部门整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)
附件:
填报部门(单 位):
基本情况
预算执行情况
部门整体支出绩效目标监控表
( 年度)
部门单位名称
监控时点
预算安排情况
资金执行情况
资金结转结余情况
预算数:
执行数:
预计结转结余数:
其中:财政资金
其中:财政资金
其中:财政资金
其他
其他
其他
年度预期目标
具体完成情况
金额单位:万元 预算执行率
总体完成率
目标完成情况
(=各指标完 成率平均值)
绩效指标
绩效目标执行出 现的偏差和采取 的措施
填报人:
一级指标 产出指标
效益指标 满意度指标
二级指标
三级指标
指标 1(与绩效目标申报表 数量指标 一致)
指标 2

指标 1
质量指标 指标 2

指标 1
时效指标 指标 2

指标 1
成本指标 指标 2

经济效益 指标
指标 1 指标 2
联系电话:

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价指标表
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
支出是否符合本单位及上级职能部门
相关管理制度,审批手续是否完整,
是否符合预算批复的用途
资金使用合规,文件依据:《湖南省金融发展专项资金管理办法》(湘财金【2017】25号);省财政厅关于下达资金的通知及相关附件等;2018年部门决算报表
6
过程
60分
预算管理
社会效益
5
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
积极推进金融扶贫、落实绿色金融政策措施、推动普惠金融发展
推进金融扶贫:截至2018年底,共发放扶贫小额信贷24.2396亿元,贷款余额133.3072亿元;落实绿色金融政策措施:推动华融湘江银行、长沙银行机构分别发行50亿和35亿的绿色金融债,推动长沙银行申请发行150亿元的中小企业绿色金融债,鼓励兴业银行为湘江株洲短白石港至谭家塅防洪综合治理工程项目发放贷款10.5亿元并落实4.5亿元后续资金。推动普惠金融发展:和人民银行长沙中心支行联合印发《湖南省普惠金融示范区考评方案》,建立全省普惠金融示范区考评指标体系和评价标准,根据考评方案,拟授予韶山、茶陵等13个县市“2018年度湖南省普惠金融示范区”称号。
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。
预算控制率=(321.91-319.91)/2335.80*100%=0.09%,319.91万元为政策性省直单位在职及离退休人员工资及津补贴、综治奖等提标。
4
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
8
“三公经费”控制率

ISO45001-2018绩效指标一览表

ISO45001-2018绩效指标一览表
OEE=时间效率×性能效率×质量效率
采购计划达成品种数÷采购计划品种总数 ×100%
实际准时交付品种数÷计划交付品种总数 ×100%
实际运费-标准运费(>0称为“超额运费 ”,可计算超额运费与总运费或销售额的 占比予以评价) 实际及时对账品种数÷应对账品种总数×
100%
生产部 质量部 质量部
ERP
市场部
100%; 6.万元产值成本(质量成本损失率)=质 量成本÷工业总产值(现价)×10000
质量部
目标 实际
15
财务部
16
物流部
17
物流部
18
物流部
19
物流部
20
物流部
产品成本符合率 设备运行总效率 OEE
采购计划达成率 产品交付准时率 超额运费占比 (总运费或销售额占比)
对账及时率
产品成本符合数÷量产产品总数×100%
目标
0
0
实际
目标 90%
90%
实际
目标 100% 100%
实际
目标 100% 100%
实际
目标 100% 100%
实际
目标
100%
实际
3月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 90%
100% 100% 100%
4月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
100%
90% 65% 95% 100%

部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表
审核意见:
审核人: 科室负责人签字: 年 月 日
填报日期:2017年5月8日
目标8:主管全县教师工作
目标9:归口管理全县的学历教育及其考试工作..
目标10:组织、指导全县教育督导工作..
目标11:统筹管理全县语言文字工作..
目标12:协助县委组织部考察和管理教育系统科级领导班子和领导干部
部门
整体 支出
绩效
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
各项业务工作安排专项经费
部门整体支出绩效目标申报表
2017 年度
填报单位盖章:新邵县教育局 金额单位:万元
部门基本信息
单位 名称
新邵县教育局
编制 人数
72
实有 人数
79
单位预算效管理联系人
孙瑶枝
联系 电话
单位 职能 概述
1.贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规;拟订全县教育改革与发展战略和规划;并组织实施..2负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;指导各级各类学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布..3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作..制定基础教育教学基本要求和教学基本文件;组织审定基础教育地方教材;全面实施素质教育..4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;制定教学指导文件和教学评估标准;指导中等职业教育教材建设和职业指导工作..5.归口管理全县毕业研究生、大中专毕业生的档案和就业指导工作..6.统筹管理本部门教育经费;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款;指导、管理全县资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作..7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作;指导县直学校的党建、宣传、统战和群团工作;指导和协调教育系统的稳定工作..8.依据教师法规定;在职责范围内;主管全县教师工作;贯彻实施各级各类教师资格标准;会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准;指导教育系统人才队伍建设..9.归口管理全县的学历教育及其考试工作;规划指导教师继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作;负责组织直属中小学、职业学校、成人中专学校的招生考试工作;负责制定中小学、职业学校、幼儿园的招生计划并组织实施..10.组织、指导全县教育督导工作.. 11.统筹管理全县语言文字工作;制定全县语言文字规划并组织实施;指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作..12.协助县委组织部考察和管理教育系统科级领导班子和领导干部;负责县直教育单位及镇、乡中心校领导班子和领导干部的考察和管理;指导全县学校干部思想教育及有关培训工作..13.承办县委、县人民政府交办的其他事项..
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目标1:全县规模工业增加值增幅10%,非公有制经济增加值增幅11%以上,为县内企业争取省级以上资金项目5个以上。专利申请量增长率达到10%;民生100工程下派科技人员200名。
目标2:争取2个工业项目列入全市重点工业建设项目,系统所属国有工业企业安全隐患整改率达100%。实施市级以上科技计划2项;新增认定或复审高新技术企业1家;完成专利申请160件;完善和规范地震群测群防网点2个。
目标3:工业经济保持稳步增长,培育新增规模工业企业10家以上,全县规模工业增加值增长7%。完成专利申请150件、专利授权80件。争取完成争资立项资金800万元以上,完成招商引资2000万元。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例:5%
三公经费增减率:零增长
部门整体支出支付进度:按进度
指标3(社会公众或服务对象满意度):群众满意度100%
财政部门
审核意见
(盖章)
年 月 日
填报人:曹桂香 联系电话:5520569 填报日期:
纳入专户管理的非税收入拨款:
其他资金:
部门职能职责概述
负责全县工业经济的日常运行调节;组织实施县级科技计划工作主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作;负责全县科学技术普及、专利管理、生产力促进计划、防震减灾工作;负责规划、指导、监督全县新型墙体材料的革新与推广、散装水泥的发展。
整体绩效目标
2018年部门整体支出绩效目标表
填报单位(盖章):永兴县经济和科学技术局
部门名称
永兴县经济和科学技术局
年度预算申请
(万元)
资按支出性质分:664.7
其中:公共财政拨款:664.7
其中: 基本支出:402.7
政府性基金拨款:
项目支出:262
国有资产经营收入拨款:
结转结余资金增减率:零
部门预决算和三公经费预决算公开:是
政府采购执行率:98%
重点工作办结率:100%
效益指标
指标1(经济效益):全县规模工业增加值增幅10%,非公有制经济增加值增幅11%以上,预计新增产值2000万元。
指标2(社会效益):为县内企业争取省级以上资金项目10个,有2个工业项目列入全市重点工业建设项目,系统所属国有工业企业安全隐患整改率达100%系统所属国有工业企业安全隐患整改率达100%,且未出现安全事故。
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