企业退税申请表

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退税申请书( 范本3篇)

退税申请书( 范本3篇)

退税申请书( 范本3篇)退税申请书( 范本3篇)篇一**********税局:本公司********************(纳税编码:********)。

因xxxx 年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。

因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在xxxx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

税务登记类型:私营合伙企业开户行:**银行银行账号:********特此说明!******单位名字20xx年xx月xx日篇二国税局:兹有杭州XXXX有限公司,税号:330103768XXXXXX。

xxxx年销售收入:XXXX元,xxxx年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX 元。

根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。

特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。

望批准!申请人:杭州XXXX有限公司20xx年xx月xx日篇三国家税务局:我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企业所得税汇算清缴,xxxx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;xxxx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;xxxx年度多缴纳企业所得税额元;xxxx年度应退企业所得税额元。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。

”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20XX]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。

外贸企业退税申请书模板

外贸企业退税申请书模板

尊敬的税务机关:您好!我司是一家专业从事外贸业务的企业,根据国家税务总局的相关规定,现向您申请办理出口退税事宜。

特此提交如下申请材料:一、企业基本信息1. 营业执照副本复印件2. 组织机构代码证复印件3. 税务登记证副本复印件4. 出口企业退(免)税登记证复印件5. 法定代表人身份证复印件6. 银行开户许可证复印件二、出口退税相关资料1. 出口货物报关单证明联复印件2. 出口发票原件及复印件3. 进项发票原件及复印件4. 出口货物运输单据复印件5. 出口收汇核销单复印件6. 出口退税申请表三、申请退税货物及金额1. 货物名称:________________2. 货物数量:________________3. 货物单价:________________4. 货物金额:________________5. 出口日期:________________6. 退税税率:________________7. 申请退税金额:________________四、申请退税理由及依据根据《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法律法规,我司出口货物符合国家规定的退税条件,特申请办理出口退税。

具体理由如下:1. 我司为增值税一般纳税人,具备出口退税资格。

2. 所出口货物为自产货物,且已取得相关出口手续。

3. 所出口货物已按期收汇,符合国家外汇管理规定。

4. 所出口货物符合国家规定的退税税率。

五、承诺及保证1. 我司保证所提供的申请材料真实、完整、有效。

2. 我司承诺遵守国家有关出口退税的法律法规,合法合规办理退税事宜。

3. 我司承诺在收到退税款后,按期缴纳相应的税款。

鉴于以上情况,恳请贵局对我司的出口退税申请予以审批。

我们将积极配合贵局的工作,提供所需资料,确保退税事宜的顺利进行。

如有任何疑问,请随时与我们联系。

特此申请!敬请审阅!申请人:(签名)申请日期:____年__月__日注:以上模板仅供参考,具体申请材料及格式请根据当地税务机关的要求进行调整。

小微企业退税申请书

小微企业退税申请书

小微企业退税申请书申请人基本信息•企业名称:•纳税人识别号:•法定代表人:•联系电话:•开户银行:•银行账户:申请退税原因因为以下原因,本企业需要申请退税:•增值税税率下调,导致实际应纳税额与预缴税额不符。

•本企业的生产经营规模有所缩小,导致实际应纳税额与预缴税额不符。

•经过审计发现,本企业在之前的纳税申报中存在计算错误,导致实际应纳税额与预缴税额不符。

申请退税事项根据我司纳税信息核对结果,现申请退税金额为以下数字:•增值税退税金额:•企业所得税退税金额:附件内容为了支持本申请的真实性,以下附件已经一并提供:1.税收缴款凭证原件。

2.发票原件及复印件。

3.纳税申报表原件及复印件。

4.企业年度审计报告原件及复印件。

5.企业营业执照、组织机构代码证原件及复印件。

申请退税流程1.提交本申请表,附上所有申请附件。

2.税务部门对申请进行审核和审批。

3.审批通过后,退税款项通过财务部门打入企业指定银行账户。

注意事项1.如实填写申请表并提供完整附件,是审核机构进行审批的基础。

任何虚假或欺诈性陈述,一经发现,将取消审核结果。

2.退税申请提交后,审核机构将在十个工作日内作出审批结果。

3.企业应当积极配合审核部门对企业纳税情况进行调查和审计,以保证企业纳税情况的真实性。

申请人声明我公司以上所提供的所有信息和数据,均属实无误,本企业愿意为其真实性和准确性承担法律责任。

申请人(签字):____________日期:____________。

外贸企业出口退税汇总申报表

外贸企业出口退税汇总申报表

份 记录

出口企业出口含金产品免税证明
张 记录

申报人申明 此表各栏填报内容是真实、合法的,与实 际出口货物情况相符。此次申报的出口业务不 属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序 的出口业务。否则,本企业愿意承担由此产生 的相关责任。 经办人:
授权人申明
(如果你已委托代理申报人,请填写下列资料) 为代理出口货物退税申报事宜,现授权为本纳税人 的代理申报人,任何与本申报表有关的往来文件都 可寄与此人。

本月实收已退消费税退税额
元 本年累计已退消费税退税额

申请开具单证
代理出口货物证明
份 记录

代理进口货物证明
份 记录条来料加工出源自货物免税证明份 记录条
来料加工出口货物免税核销证明
份 记录

出口货物转内销证明
份 记录

退运已补税证明
份 记录

补办报关单证明
份 记录

补办收汇核销单证明
份 记录

补办代理出口证明
外贸企业出口退税汇总申报表
海关企业代码: 纳税人名称(公章): 纳税人识别号:
出口退税出口明细申报表
出口货物报关单 代理出口货物证明 出口收汇核销单 远期收汇证明
(适用于增值税一般纳税人)
申报年月: 申报批次 出口企业申报 份 记录 出口额 张 张 张 收汇额 张 其他凭证
金额单位:元至角分 条
美元
财务负责人:
授权人签字 (公章)
法定代表人(负责人):
年月日
年月日
美元
出口退税进货明细申报表
份 记录

增值税专用发票
张 消费税专用发票

退税申请书

退税申请书

退税申请书
尊敬的税务局负责人:
我是XXX公司的财务经理,特此向贵局申请退税。

根据我公司
的财务记录和相关税务政策,我公司符合退税条件,特此申请退税。

我公司在过去一年中,按照国家税务法规定,按时足额缴纳了
增值税、所得税等税费。

经过仔细核对财务记录,发现我公司有部
分税款存在过多缴纳的情况,因此特此申请退税。

我公司申请退税的具体情况如下,增值税多缴纳XXXX元,所得
税多缴纳XXXX元。

附上相关财务记录和税务申报表,希望贵局能够
审批并尽快办理退税手续。

我公司非常重视遵守税法,希望能够得到贵局的理解和支持。

我们愿意配合贵局的工作,提供一切必要的资料和协助,确保退税
手续的顺利办理。

最后,再次感谢贵局对我公司的关注和支持,希望能够尽快收
到退税款项。

谢谢!
此致。

XXX公司。

日期,XXXX年XX月XX日。

增值税即征即退申请表

增值税即征即退申请表
附件一:
(残疾人就业单位)增值税即征即退申请表
单位名称:
纳税人识别号:
所属时期:2013年7月单位:人、元
项目
行次
企业填报
税务机关审核
职工总数
1
安置残疾人员总数
2
安置比例
3=2/1
当月退税限额(当月实际残疾人员数*每人年度退税限额/12)
4(3<25%时,或2<10,填0)
上月结转的退税限额余额(当年以前月份退税限额大于符合退税条件已缴税额的余额)
12=6(6<11)
12=11(6>11)
结转至下月的限额余额(不得结转至下一年度)
13=6-11
结转至下月的已缴未退税额余额(不得结转至下一年度)
14=11-6
企业申请意见:依据财税〔2007〕92号和国税发〔2007〕67号文件规定,申请福利企业即征即退增值税。
企业盖章年月日
审核部门意见:
经办人:
5(等于当年上月表格13栏)
当月可使用退税限额
6=4+5
当月应纳税额
7
当月符合退税条件的货物、劳务应纳税额
8(应小于等于9)
当月实际入库税额
9
上月结转的已缴未退还税额余额(当年以前月份退税限额小于符合退税条件已缴税额的余额)
10(等于当年上月表格14栏)
当月可用于退税的已缴税额
11=8+10
当月申请退还税额
负责人:
部门盖章
年月日
审批机关意见:
经式四份,企业、审核部门、审批部门、征收部门各一份。

企业退税申请报告

企业退税申请报告

企业退税申请报告尊敬的领导:我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。

我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。

我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。

(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。

由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。

(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)申请增购增值税专用发票需报送资料1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);4.营业执照副本复印件(一式二份);5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);6.购票人身份证复印件(一式二份);7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);10.税务机关要求附送的其他资料。

企业季度退税申请报告

企业季度退税申请报告

尊敬的税务机关领导:我司全称为[公司名称],成立于[成立年份]年[成立月份]日,注册地为[注册地址],主要经营业务为[主营业务描述]。

根据我国税收法律法规及相关政策,我司自成立以来,一直严格遵守国家税收法规,依法纳税。

现就我司近期季度退税事宜,特向贵局提出申请,具体报告如下:一、企业基本情况1. 企业名称:[公司名称]2. 法定代表人:[法定代表人姓名]3. 注册资本:[注册资本金额]4. 经营范围:[经营范围描述]5. 纳税人识别号:[纳税人识别号]6. 联系人:[联系人姓名]7. 联系电话:[联系电话]二、申请退税原因1. 依法纳税:我司一直按照国家税收法律法规规定,按时足额缴纳各项税款,包括增值税、企业所得税等。

2. 季度预缴税款:根据我国税法规定,企业应按照季度预缴企业所得税。

在[具体季度]季度,我司已按照规定预缴了企业所得税。

3. 年度核算亏损:经过年度核算,我司在[具体年份]年度发生亏损,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,亏损企业可以在一定条件下申请退税。

4. 税款多缴:在[具体季度]季度,我司因核算失误,导致预缴税款超过实际应纳税额,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的规定,多缴的税款可以申请退还。

三、申请退税金额根据我司[具体年份]年度核算结果,我司应退税款为[退税金额]元。

具体计算如下:1. 实际应纳税所得额:[实际应纳税所得额]2. 应纳税额:[应纳税额]3. 实际预缴税款:[实际预缴税款]4. 多缴税款:[实际预缴税款] - [应纳税额]5. 退税金额:[多缴税款]四、申请退税程序1. 提交申请:我司将按照贵局的要求,准备相关材料,向贵局提交退税申请。

2. 材料清单:以下为我司申请退税所需提交的材料清单:(1)企业退税申请报告;(2)企业税务登记证副本;(3)企业法定代表人身份证复印件;(4)企业财务报表;(5)企业所得税申报表;(6)多缴税款证明;(7)其他相关证明材料。

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