受检工程表
.受检工程基本情况表

按规定对施工企业包括分包企业的资质、安 全生产许可证和安全管理人员的资格进行审 对施工企业资质和 查。施工企业资质、安全生产许可证和人员 人员资格的管理 资格符合要求。项目负责人和专职安全生产 管理人员名单与投标书一致。
4
对施工组织设计和 按规定对施工组织设计和专项施工方案进行 安全专项施工方案 审查,提出具体意见且审批程序符合要求。 的管理
5
对危险性较大分部 定期巡视检查危险性较大分部分项工程作业 分项工程的管理 情况,并有记录。
6
对施工单位安全费 对施工单位的安全费用计划和使用情况进行 用的管理 检查。
7
对施工起重机械、 整体提升脚手加、 核查起重机械、整体提升脚手加、模板等自 模板等自升式架设 升式架设施和安全设施的验收手续。 施的管理
附件5
工程监理单位安全生产行为检查表
市(州、地) 县(市、区、特区) 项目
序号
检查项目
检查标准
检查意见
1
监理人员配备
按规定配备了监理人员且人员资格符合规定 条件。
2
制定监理规划,明确安全监理范围、内容、 监理规划、监理实 工作程序和制度措施。制定实施细则,并明 施细则 确安全监理方法、措施和控制要点等。规划 和细则具有针对性强且符合审批程序。
8
检查施工现场各种安全标志和安全了防护措 对施工现场的安全 施是否符合强制性标准要求,对发现的安全 监理 隐患及时下发了整改通知单,并对隐患整改 情况进行复查,并有相关记录。
项目总监(签字):
检查人(签字):
检查日期:
建设公司现场检查记录表

受检项目述
1、现场未执行联检制度及相应管理动作;
2、地下室外墙防水收头做法不符合要求;收头标高差异大;
3、两年质量行动相关资料缺失; 4、屋面出屋面管道处防水未收口;
1 质量管理 5、外窗收口缝隙过大的采用砖塞缝,存在渗漏风险;
6、局部墙面存在开裂现象;局部顶板渗漏; 7、局部墙面线管二次剔凿后处理不到位; 8、结构顶板降板位置施工时质量控制不到位,导致大面积剔凿; 9、结构顶板质量控制不到位,有较深的脚印未处理。 1、楼层内外窗落地窗口防护全部缺失; 2、楼层内中空部位使用简易搭设脚手板且未满铺未固定,存在安全隐患; 3、屋面防护全部缺失; 4、二级箱内接线不规范,接零位置错误; 5、精装修单位使用的二级箱不符合要求,违规使用碘钨灯;
1、材料出门证在门卫处车辆登记薄内未填写; 2、无废品处理台账;
6 成本管理
3、材料计划不严谨,无计划人、审批人; 4、签证变更台账不齐全。 1、施工现场精装已经进场,现场楼层内消防设施配备不到位;
7 消防管理 2、现场部分灭火器失效;
3、现场两处库房内存放煤气罐;
8 CI管理
1、承诺书和授权书填写不完整。 2、人员证件中出现其他单位名称,不符合要求。 3、分包单位有合同和备案表,未见分包单位资质、人员证件、社保、工资发放等 4、施工人员无备案、劳务纠纷预案缺失、每月人员增减台账缺失。
5 工程资料 7、混凝土施工记录不完整,只有少部分。
5 工程资料
8、钢筋隐检中缺少相关内容(搭接长度、搭接处箍筋加密、洞口加筋等) 9、卫生间导墙未做隐检,墙体植筋没有分开做隐检,基础底板和外墙防水隐检内 容 是一致的,没有针对性。 10、钢筋连接接头试验报告的出报告日期在浇筑混凝土之后。 11、钢筋原材试验报告的钢筋重量比原材材质单的重量高,不符合要求。
房屋建筑工程实体质量检查表

72
花饰表面应洁净,接缝应严密吻合;不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。不符合要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
6.屋面工程(70分)
6.1基层与保护
73
找平层应按设计要求设置分隔缝;找平层应抹平、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处,应做成圆弧形。不符合要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
18
砼楼梯踏步每跑尺寸误差超过规范要求(+8mm,-5mm)的,楼梯相邻踏步高差偏差超过6mm的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
19
主体结构外立面整体垂直度超过规范要求的,门窗口、装饰柱、阳台边线等整体不垂直的,每发现一处扣3分,发现2处(含)以上的扣5分。
5
20
标养室或标养箱温湿度控制不规范的扣2分,在现场养护的标养试块不按要求设置标养室或标养箱的扣5分。
5
40
砌筑墙体横向开凿沟槽超过500mm的,每发现一处扣2分。
5
5.装饰装修工程(160分)
5.1建筑地面
41
地面平整度及有排水要求的地面坡度、坡向不符合要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
42
地面分隔缝、图案、裂缝、起砂、色差等不符合要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
55
窗台、空调板、雨棚、飘窗板上表面坡度不符合要求的,空调板、雨棚、飘窗板根部抹灰未设倒角的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
5
56
清水墙勾缝应无漏勾、横平竖直、交接平顺、宽度均匀,不符合要求的,每发现一处扣1分,发现3处(含)以上的扣5分。
2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)

(是为“符合”,否为“不符合”)
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患,是否消除隐患,并将有关情况报告 主管部门
(是为“符合”,否为“不符合”)
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册,国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来,推动手册制度落地见效,实现企业、项目和人员全覆盖,不断提升安全生产管理水平。
(是为“符合”,否为“不符合”)
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目,考核项目负责人安全生产管理能力,并记录
(是为“符合”,否为“不符合”)
项目负责人是否按规定履行职责,建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度
(是为“符合”,否为“不符合”)
项目负责人是否认真履行带班制度,并 记录
(结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”)
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
(结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”,发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”)
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
(是为“符合”,否为“不符合”)
是否按规定要求组织临时用电验收
(是为“符合”,否为“不符合”)
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员,特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责,切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位,做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书,确定项目安全生产考核目标、奖惩措施,以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施
受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。
检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。
2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。
检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。
质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。
监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。
检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。
5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。
受检工程施工安全生产检查表(建设单位)

受检工程施工安全生产检查表(建设单位)(22项)单位名称:序号检查内容检查要点检查结果需要说明的问题符合不符合危大工程管控情况1健全管控体系。
认真落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号),严格要求工程参建单位建立健全危险性较大的分部分项工程(以下简称危大工程)安全管控体系,加强危大工程专项方案编制、审查、论证、审批、验收等环节管理,严格按专项施工方案施工作业,确保危大工程安全风险受控。
在办理施工许可手续时,是否按规定提供危大工程清单(是为“符合”,否为“不符合”)对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,是否按规定委托具有相应勘察资质的单位进行监测(是为“符合”,否为“不符合”)第三方监测单位发现危大工程异常的,建设单位是否按规定立即组织相关单位采取处置措施,并记录(是为“符合”,否为“不符合”)工程质量安全手册制度执行情况2夯实安全生产基础。
工程参建单位要根据手册有关要求,完善企业内部安全生产管理制度,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度,改善安全生产条件,加强安全生产标准化、信息化建设,进一步健全完善安全生产保障体系。
是否建立健全安全生产责任制度(是为“符合”,否为“不符合”)是否按规定对施工单位实施的项目安全生产标准化工作进行监督检查,并对建筑施工企业的项目自评材料进行审核并签署意见(是为“符合”,否为“不符合”)3落实关键人员责任。
工程参建单位安全生产关键人员,特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责,切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位,做到职责到岗、责任到人、措施到位。
法定代表人是否签署授权书,明确项目负责人(是为“符合”,否为“不符合”)项目负责人是否组织协调工程参建各方按照合同约定严格落实安全责任,并记录(是为“符合”,否为“不符合”)施工现场人防物防技防情况4强化现场安全防护措施。
检查表1-2:成都市质监站建设工程施工质量检查表

受检工程现场质量情况抽查表(二)
抽查项目
抽查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)原材料、成品、半成品、构配件进场及复检情况
1
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
2
砖、砌块、填充墙砌块
3
预拌混凝土、砂浆
4
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
5
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
6
防水材料
(二)施工试验检测情况
24
桩位偏差、桩顶标高验收记录
25
隐蔽工程验收记录
26
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
27
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(五)钢筋工程
28
钢筋级别、规格和数量:对照施工图抽查
29
钢筋代换:抽查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
30
钢筋加工:是否有超张拉现象
31
钢筋连接:抽查连接方式和连接质量
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
(八)其他
41
装配式结构主要受力构件观感质量
结果统计
符合项不符合项
督查组成员签字:督查日期:
32
悬挑构件锚固长度是否符合要求
33
构造及保护层:梁柱核心区节点构造是否符合要求;梁板柱保护层控制是否符合要求
(六)混凝土
工程
34
混凝土试件:建立标养室,同条件试块留置情况
35
混凝土质量:严重质量缺陷是否处理
(七)砌体工程
36
砌体观感质量
37
标养室内砂浆试块留置情况
38
墙体留槎、设置拉接筋情况
受检工程基本情况

□符合
□不符合
26
不合格项(工程)的处理
检查项目不合格(项)台帐、质量整改过程记录
□符合
□不符合
27
成品保护
检查现场结构实体或构件的保护措施
□符合
□不符合
结
果
统
计
工程质量行为
符合项不符合项
实体质量控制
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
检查人员签字:检查日期:
17
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
18
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
19
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
(四)质量验收记录
24
地基验槽记录
25
桩位偏差、桩顶标高验收记录
26
隐蔽工程验收记录
27
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
28
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(五)钢筋工程
29
钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查
30
钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
20
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
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表1受检工程基本情况表工程所在省(市、县):单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字:检查日期:表2-1工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1前期工作勘察任务要求2 勘察纲要3现场及试验室工作勘探及取样4 原位测试5 现场编录6 室内试验7勘察报告工程与勘察工作概况8 勘察工作量9 不良地质作用10 特殊性岩土11 地下水及水和土腐蚀性评价12 建筑场地类别和岩土地震稳定性评价13 地基方案14 岩土参数及承载力15 勘察报告的完整性与图表的规范性16 勘察报告签章17勘察成果与实际情况的符合程度持力层和承载力18 地下水19 重要的岩土参数20 重要的评价结论结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字:检查日期:表2-2工程建设强制性标准执行情况检查表(设计部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1 地基基础设计设计采用的地基参数、场地类别是否符合勘察成果,地基基础设计是否符合GB50007等相关强制性条文的规定2 结构类型是否采用了规范规定的结构类型,抗震设防的多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定3 设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等相关强制性条文的规定,条文中未明确规定的荷载取值是否有依据4 抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别、抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定5 建筑形体及其构件布置的规则性建筑形体及其构件布置的规则性是否符合GB50011等相关强制性条文的规定6 结构材料结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定7 地震作用和抗震验算地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定8 钢筋混凝土构件的最小配筋率钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定9 多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施结构的抗震等级,框架梁、框架柱、框支梁、框支柱纵向钢筋的最小配筋率(量)、箍筋的最小直径及最大间距,剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定10 砌体结构基本构造砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定11 多层砌体结构的抗震措施房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定12 多、高层钢结构多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定,其抗震构造措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定13 超限高层建筑结构按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见进行设计结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项注:被检查省市有地方标准涉及上述检查内容时,可同时作为检查依据。
检查组成员签字:检查日期:表2-3工程建设强制性标准执行情况检查表(施工部分)检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1 见证取样和送检记录水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单2 施工试验报告(记录)混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、回填土检验报告等3 施工记录地基验槽、桩基施工、混凝土施工、沉降观测等记录4 质量验收记录检验批、分项、分部(子分部)验收及隐蔽工程验收记录;验收人员资格二、地基基础工程5 地基强度或承载力检验、工程桩检测地基强度或承载力检验报告、工程桩检测报告6 桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求,超出规范允许偏差的须有设计处理意见7 基坑施工基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑监测报告三、混凝土工程8 模板与支架的设计模板及其支架专项施工方案,高支模专家论证意见9 受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查10 钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件11 钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量12 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度13 混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体工程14 砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况,检查计量器具设置应用,砂浆试块留置数量、养护环境、标识等15 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况16 小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上17 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置拉结筋情况18 灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度19 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况20 构造措施构造柱、圈梁设置情况五、现场抽测情况21 钢筋原材料使用游标卡尺现场抽测直径22 钢筋位置、数量、保护层厚度使用钢筋扫描仪现场抽测23 混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测24 楼板厚度使用厚度检测仪或钻孔抽测结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字:检查日期:表3工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1 施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2 施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3 施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4 按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织□符合□不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合勘察设计单位7 勘察单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合8 设计单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况全部参加验收工作部分参加验收工作未参加任何验收工作□符合□基本符合□不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发□符合□基本符合□不符合11 参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合施工单位12 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合13 项目经理资格和到位情况项目经理资格符合相应要求,人员到位项目经理资格符合相应要求,但人员没到位项目经理资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合14施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批,并严格执行按管理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合15施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况按规定配置配置不全未按规定配置□符合□基本符合□不符合施工单位16工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合17 质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有效处理及时,但整改不到位未及时处理□符合□基本符合□不符合监理单位18 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合19 总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求,人员到位总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合20监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批,并严格执行按规定编制、审批,但执行不认真未按规定编制、审批□符合□基本符合□不符合21对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合22 对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查□符合□基本符合□不符合23 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合25检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合工程质量检测机构27 是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务□符合□不符合28检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告□符合□不符合施工图审查机构29 是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作□符合□不符合30 是否按国家规定的审查内容进行审查严格按国家规定进行施工图审查存在错审、漏审□符合□不符合结果统计建设单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项勘察设计单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项施工单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项监理单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项工程质量检测机构符合项 / 基本符合项 / 不符合项施工图审查机构符合项 / 基本符合项 / 不符合项合计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字:检查日期:。