1_飞检主要扣分点(含各分包)
飞检项目制度建设评分表

扣分标准:以上为施工日志应记录的内容,无日志扣1分;大项内容未记录,扣1
分,小项内容未记录记录不全或漏记的扣1分;记录不及时(前一天的施工情况
未记录)与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣1分;记录潦草不便查
阅扣1分
方案编制及审批方案应编制齐全,方案未编制或审批不完善每项扣5分,内容缺项扣2分,内部内
容编制不全、内容不符合设计、规范及工程特点要求,每项扣3分
交底记录
各分项工程施工前无交底记录(安全、质量)扣2分;交底记录与设计、规范及方案不扣2分;交底记录内容不全扣2分;交底记录签字不全(要求签到班组,交底人及被交底班组长签字即可)每项扣1分方案执行现场未严格按已审批的方案要求组织实施(质量)每项扣3分
交底执行现场各工序做法与交底记录内容不符的每项扣2分
安全教育新入场工人三级安全教育不齐全、班前教育资料不齐全扣1分、节前节后安全教
育资料不齐全扣1分
应急预案未编制各类应急预案扣1分,编制不齐扣1分,未定期开展应急演练扣1分
风险分级管控未开展月度风险评估工作扣1分;未动态管理,风险辨识记录、控制措施不完善
每项扣1分
安全检查无日常、定期、不定期、季节性、节假日、专业性、综合性安全巡检记录、问题
整改不及时,未落实到人,每项扣1分(共5分扣完为止)
危险源监控无重大危险源监控公示扣1分,未进行动态更新扣1分
安全员配置未按规定配备专(兼)职安全员扣1分
施工日志
合计
89料
工程技术文件编制及现
场执行情况
安全资料
比5%)
5
2
3。
飞检扣分表

一、文明施工1、未设置消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求。
(每处扣10分)2、易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放。
(每处扣10分)3、未制定消防措施、制度或未配备灭火器材。
(扣10分)4、动火作业无动火审批手续和动火监护的。
(扣10分)5、施工现场出入口未设置大门。
(扣10分)6、未做到工完场地清扣1-10分。
(每发现1处扣1分,扣完10分为止)7、现场随意大小便的。
(一处扣2分,扣完10分为止)8、施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分。
(扣6分)9、在建工程、伙房、库房兼做住宿。
(扣6分)10、在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡。
(扣5分)11、一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡。
(扣5分)12、围挡材料不坚固、不稳定。
(扣5分)13、围挡没有沿工地四周连续设置。
(扣5分)14、未设置门卫室,未履行门卫职责、人员可随意进出(包括评估人员若无保安询问阻拦即可进入场地)。
(扣5分)15、施工现场出入口未标有企业名称或标识,且未设置车辆冲洗设施。
(扣5分)16、现场主要道路未进行硬化处理。
(扣5分)17、现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理(扣5分);安全网污染(每处扣2分)。
18、材料堆放不整齐、成品保护措施不到位、未标明名称、规格。
(扣5分)19、工人宿舍存在使用大功率电器的。
(扣5分)20、易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效。
(扣5分)21、排水设施不齐全或排水不通畅、有积水。
(扣4分)22、未设置吸烟处、随意吸烟。
(扣2分)23、大门口处设置的“五牌一图”、“安全策划公示牌”内容不全。
(缺一项扣2分)24、大门、围墙、洗车槽及沉淀池、会议室、宣传栏、升旗台、塔吊未按集团要求设置VI标识。
(每处不合格扣2分)25、未设置楼栋、楼层标识牌。
(每发现1处扣2分)二、脚手架及卸料平台1、外架拆除时,直接将各构配件抛掷至地面。
第三方飞检总结

[-2,2]mm
结构方正性
[0,10]mm
1、施工放线误差,导致结构方正 性偏差。 2、墙面本身不垂直平整,检查时 结构方正性不合格。
1、使用墙柱边线和300mm控制线双线控 制墙体位置。 2、控制好墙柱垂直度。
[0,5]mm
实测项目
施工二线控 制
垂直度
允许偏差
/ [0,5]mm
不合格原因分析
提升措施
1、使用结构控制线检查梁底模标高,确保窗洞口上侧位 置正确。 2、飘窗浇筑时,使用标高线检查模板支设位置,根据深 [-10,10]mm 化图复查洞口尺寸。 3、检查构造柱放线位置,严控构造柱加固垂直度等指标, 确保浇筑后洞口成型正确。
实测项目 允许偏差
不合格原因分析
提升措施
验收时合格 指标
垂直度
[0,4]mm
实测项目
允许偏差
不合格原因分析
提升措施
验收时合格指标
型材拼缝宽度
相同型材拼缝 高低差
[0,0.3]mm [0,1]mm
1、型材切割时不平整,多有锯齿口等情 况,导致拼缝宽度不合格。 2、型材45度或者90度拼接时,由于切 割面不平整,角度控制标准,导致拼接 后缝宽和高低差不合格。
1、严格按照型材加工单生产型材,不得出现加尺或者缩 尺的情况。 2、使用无齿锯和角度控制器控制型材切割质量。切割成 型后断面情况干净。 3、制作成型样板,实测验收合格后大面积加工。 4、加强材料进场验收,不合格材料严禁安装。
验收时合格 指标
1、控制线缺失 2、标高线滞后
1、标高控制线跟随主体结构同步。 2、砌筑前弹出墙体边线和300控制线。 3、墙体砌筑高度达到1.2米时完善标高线,控制洞口标高。
1、反手墙、十字墙垂 直度不合格。 2、实心砖垂直度不合 格。
飞检评分表

验收合格后,仔细清理大理石表面、拼缝及拼角部位的垃圾杂物,之后用干净棉布清除表 面灰尘。清洁完毕,用适宜尺寸的成品瓦楞纸板折成L型,覆盖在大理石窗台表面,覆盖时 必须确保大理石完全被包覆。在纸板交接处及转角处,需用胶带固定。 有针对性制定专项方案,可执行;有专项组织对成品保护、执行方案
建立成品保护记录表格,有专项巡检记录 总包对钥匙管理做好台账记录
精装成品保护措施得分
呼梯面板未贴膜保护、电梯轿厢、电梯门套未使用木板保护
1、墙砖镶贴施工中及时擦掉墙砖表面的泥浆及垃圾,待表面干爽后用填缝剂先将45度拼角 缝隙填满、擦顺,然后用质地稍硬一点的板条或瓦楞纸板从两边将阳角保护好,防止搬运 材料、工具时碰撞砖角;2、地砖施工后及时清除地砖表面泥浆及垃圾,待表面干爽后用填 缝剂将拼缝填满、擦顺。清洁完毕,用适宜尺寸的成品瓦楞纸板覆盖在地砖表面,覆盖时 必须确保完全覆盖。在纸板交接处及转角处,需用胶带固定。
9
9
6
4
9
9
6
3
4
4
2
1
面理板单安位装验完收成 合、格对后表,面由污地染板进施行工清单除位后将,地用板美 表
6
6
4
2
表面无保护、无划伤、划痕、冒灰、起鼓等现 9
9
6
3
4
4
2
1
柜安装完成、将台面污染清除后即时用防潮膜
6
6
4
2
4
4
2
1
塑料护角套装在锐角部位以减少损坏机率。
4
4
2
1
进入;地漏饰面板安装正常,无划伤;
9
6
3
尺寸的成品瓦楞纸板覆盖在地砖表面,覆盖时
,需用胶带固定。
第三方评估(飞检)质量风险常见检查项

第三方评估(飞检)质量风险常见检查项
1、防水卷材成品保护不到位
2、地下室做防水后渗漏
3、受力钢筋直径、数量不符合图纸要求、跳绑严重
4、构造柱、过梁、窗台压顶配筋直径、数量、规格不符合图纸要求
5、铝模支撑体系与爬架相连
6、铝模立杆拆除过早或后回顶,立杆未同步搭设
7、铝模背楞应为“内四外五”
8、混凝土露筋、烂根、狗洞、裂缝、涨模、楼板面坑洼有脚印等质量缺陷
9、混凝土夹编制袋、骨料外露
10、木模层的铁丝处理
11、反坎破损、露筋、浇筑不密实
12、反坎高度不足、竖向及地面未凿毛
13、反坎用木块、砖块等作为内撑,或用铁丝穿模,或使用普通螺杆
14、应设导墙处未设导墙,砼导墙建筑完成面200mm以内采用穿墙螺杆固定
15、构造柱相邻的砌体未砌成马牙槎
16、拉结筋位置、长度不符合要求,或者外露
17、构造柱支模时穿透空心砌块
18、构造柱支模时未设投料斗
19、大于300mm洞口未设置过梁,过梁入墙长度小于250mm
20、楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器
21、门垛存在开裂、不牢固的现象
22、蒸压加气块应“下垫上盖”
23、砌体有竖向灰缝出现透明缝、瞎缝、假缝、通缝
24、顶砌未使用三角预制块
25、窗台压顶等工序倒置
26、工完场清,垃圾归堆,特别为飘板垃圾、爬架底部垃圾。
飞检资料

安全图、安全标识
无现场安全标志布置总平面图(扣10分)
安全知识牌位置设置不合理,安全交底内容不及时,安全内容与现场不符合。(扣10分)
未制定消防措施、制度
无电工巡视维修记录或填写不真实的
电梯无准用证、特种作业人员未持证上岗的(发现一位扣10分)
塔吊已使用,但未取得准用证的(扣5分)
检查项目
检查要点
安全管理
安全生产
责任制
未建立安全生产责任制扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认扣5分
未制定各工种安全技术操作规程扣10分
施 工 组
织 设 计
施工组织设计中未制定安全措施扣10分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,每缺失一项扣5分
各专项方案审批不齐全,无计算书(如脚手架、卸料平台、基坑支护等)(每一项不齐全5分)专项施工方案未明确混凝土浇筑方式、无后浇带支模方式扣10分
两台以上塔吊作业、无防碰撞措施(扣5分)
日常保养维修记录缺失的。(扣5分)
塔吊作业时无指挥人员、特种作业人员未持证上岗扣10分一处
基坑工程:基坑深度超过5m无专项支护设计
模板支撑体系无专项施工方案
施工电梯需检测合格;电梯司机需持证上岗,严禁私开电梯。
外架搭设未按规范要求编制专项方案及设计计算书
无定期安全检查记录、问题整改不及时,未落实到人。(扣10分)
安全教育
未建立安全培训、教育制度扣10分
新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分
应急预案
未制定安全生产应急预案扣10分
未配置应急救援器材扣5分
飞检中常见不合格项

GSP飞检中常见不合格项1、仓库温湿度自动监测系统未设置远程报警功能;2、冷藏车、保温箱等运输设备验证项目不全,未对其经营品种的储存温度区间进行验证,如前列地尔注射液;3、企业使用的千方百剂医药管理系统操作日志可删除,无法保证数据真实、准确和可追溯;4、企业购进个别品种未对首营企业进行认真审核;5、企业温湿度超标后未及时采取措施;6、质量管理部门未对财务的账户、票据、资金流向的规范管理进行督促;7、企业发电机不能满足仓库控制温度的用电需求。
8、企业温湿度自动监测系统未按日备份以保证数据安全、完整;9、药品到货时,收货人员未严格按照要求核实运输温度并记录,未对照随货同行单和采购记录做到票账货相符;10、现场检查抽取品种的部分供货单位随货同行单样式与档案留存样式不一致,如山西同达药业有限公司;11、企业温湿度超标后未及时采取措施。
12、部分配送交接手续不完整,无销售客户收货签字或盖章。
13、个别冷链品种交接单记录不完整,如无日期、车牌号等内容。
14、少数品种未按批号堆放;15、培训档案不全;16部分首营企业审批滞后;17、销售员授权委托书未及时登记,有重号现象。
18、中药材库出现储存化学药品现象。
19、2号冷库6月22日温度超标约1小时,设备维护记录为当天进行冷库验证,但验证报告和各项记录中,未见温度超标期间是否储存冷链药品。
20、该企业计算机系统中显示培力(南宁)中药配方颗粒(骨碎补等几十个品种)2016年有销售出库,配送方式不符合省食品药品监督管理局的有关规定。
21、不合格区的药品:复方右旋糖苷40注射液(A141012-2,数量443瓶),未及时在计算机系统中按规定进行处理。
22、供货方质保协议对方只盖章未签字。
23、计算机系统质量负责人权限设置不正确,计算机系统运行数据未按日备份24、对供货企业资质审核不到位,部分企业质量保证协议签订不规范。
25、计算机系统无法及时调取数据;26、7-8月份温湿度记录无法调取;27、阴凉库超温时无法触发短信报警;28、向药品零售企业销售药品未做到发票随货同行;29、部分药品未严格按照制度要求验收。
飞检项目进度控制评分表

பைடு நூலகம்
序号
评价项目
评价内容
工期计划
项目施工总进度计划应在开工前不少于15天确认,不符合要求扣1 分;纠偏计划 未编制审批签字手续不齐全,扣4分
±0.000完成 较计划时间存在滞后,滞后一天扣1分
预售节点 较计划时间存在滞后,滞后一天扣1分
1
目标指标完 成情况
全部单体结 构封顶
结构封顶后仍未能完成的工程量80%扣10分
合计
度控制,占比10%)
应得分
扣减分
实得分
分布分项合格率
10
2
8
80%
30
30
0
0%
B3#封顶进 度计划各 节点滞后
B2#、B5# 、B4#楼砌 筑滞后 B6#、地暖 、栏杆、 门窗、抹 灰、外立
地库封顶 滞后
60
60
100%
60
60
100%
100
32
68
较计划时间存在滞后,滞后一天扣1分
外立面亮相 较计划时间存在滞后,滞后一天扣1分
分户及四方 验收
较计划时间存在滞后,滞后一天扣1分
当前进度
实际进度与总进度计划对比滞后一月以内扣5分
进度纠偏 提供的各方签字审批的进度计划和现场实际已出现偏差超10天的计划扣10分
2
过程控制
月、周进度 计划
未编制月、周进度计划并未审批签字扣10分
进度签证 非承包方原因致使项目工期滞后,无相关材料的扣5分,未得到甲方确认的扣5分
施工连续性
出现明显施工断续情况(比如:总分包的进场衔接,无故停工、大面积工作面无 工人作业等)扣10分
装修合理及 时插入
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(渗漏风险)问题描述:
现场地下室止水钢板主要存在:
➢地下室顶板及侧墙止水钢板未双面满焊、伸入结构深度不足、孔洞破损;
➢成品保护不到位等现象,后期存在渗漏隐患。
➢地下室侧墙防水主要存在:防水卷材粘贴不牢固、起鼓破损;
➢地下室侧墙回填前防水成品保护不到位,存在破损。
➢现场地下室侧墙防水基层处理不到位;
➢模板拼缝高差未找平现场防水涂膜已施工完成;
➢部分项目侧墙止水螺杆未凹进切割处理,防水封堵不密实。
➢现场出墙套管周边混凝土浇筑不密实;
➢刚套管内壁无防锈处理;
➢抗渗混凝土裂缝控制不到位;➢现场地下室侧墙及顶板防水施工后存在渗漏痕迹。
(模板工程)问题描述:现场支模架搭设不规范,主要存在:①立杆底部垫块缺失;②扫地杆未连续搭设;③墙柱背楞设置不符合方案要求,未延伸至板底;④顶托外露长度大于300mm;⑤模板拼缝间隙大于10mm无防漏浆措施;⑥墙柱对拉螺杆距板底或地面间距较大;⑦次龙骨间距不均匀;⑧主龙骨采用单钢管支撑;⑥墙柱对拉螺杆水平间距较大。
(钢筋工程)问题描述:
作业层钢筋主要存在:
①梁底部保护层垫块固定不到位;
②电渣压力焊焊包不饱满;
③梁底建渣未及时清理;
④墙柱钢筋起步筋间距不满足规
范要求;
⑤定位筋焊接在主筋上;
⑥钢筋焊接不到位,焊渣未及时
清理。
(混凝土工程)问题描述:
➢现场楼层结构板存在开裂;➢厨卫间降板存在磕碰破损;
➢降板高度不满足设计要求;
➢现场混凝土观感一般,主要存在
错台、露筋、漏浆、夹渣、楼地面
收面不平整、脚印等现象;
➢部分项目存在结构剔凿
修补现象。
(砌体工程)问题描述:
现场防水导墙基层处理不到位;
➢部分项目存在导墙基层未凿毛
处理,部分存在凿毛覆盖率不足;
➢导墙成型质量较差,主要存在开
裂破损、夹渣、与竖向结合面存在
施工冷缝现象;
➢部分项目导墙根部淋水
试验后存在渗漏痕迹。
(渗漏风险)
➢现场窗台压顶普遍存在后浇现象,
端部浇筑不密实、夹渣、部分存在
压顶厚底不满足设计要求、伸入墙
体长度不足等现象。
(空鼓/开裂风险)
(砌体工程)问题描述:
现场构造柱主要存在:
①马牙槎留置宽度不足;
②植筋绑扎不到位、箍筋数量设
置不足;
③构造柱支模未设置投料斗、混
凝土未能一次性浇筑到板底或梁
底;
④构造柱支模固定穿设砌体墙面,
造成砌块破损;
⑤构造柱成型质量较差、存在露
筋、开裂、蜂窝、浇筑不密实等
现象。
(渗漏风险)
现场砌筑外墙未双面勾缝、顶砌
及墙面灰缝不饱满、不密实、部
分存在断砖上墙现象。
(渗漏风
险)
部分项目配电箱过梁未设置,管线
较集中部位未采用细石混凝土封堵
密实,存在使用碎砖填塞,部分封
堵后存在开裂现象。
(空鼓/开裂风
险)
(阳露台工程)问题描述:
➢现场防水高度范围内未采用止
水螺杆施工,存在渗漏隐患。
➢现场出屋面刚性防水套管预留
高度不
足。
(渗漏风险)
(屋面工程)问题描述:部分项目
屋面防水收头凹槽未预留到位,凹
槽宽度、深度不满足规范要
求;防水施工前基层处理不到位,
竖向阴阳角未做圆角处理,造成后
期卷材粘贴不严密;屋面防水上返
高度不足、收头处理不到位,局部
刚套管防水卷材存在破损、防水保
护不足等现象。
(渗漏风险)
(抹灰工程)问题描述:
①甩浆挂网前不同基体交接部位
高差未找平;
②墙面钢筋未及时清理;
③挂网宽度不满足集团要求、挂
网不连续、不牢固;
④甩浆毛刺感不足;
⑤抹灰砂浆直接倾倒在地面上,
未使用料斗盛放,易造成砂浆水
分流失,现场随意加水搅拌使用,
影响砂浆性能。
(空鼓/开裂风
险)。
现场抹灰墙面存在空鼓开裂现象,
且空鼓修补方式不合理,未机械切
割。
现场抹灰墙面观感主要存在露
网、接茬粗糙、钢筋头未及时处理。
(空鼓/开裂风险)
(外墙装饰)问题描述:现场外墙
螺杆洞、
脚手眼甩浆前未及时封堵、部分存
在脚手
眼未采用细石混凝土封堵、封堵不
密实等
现象;存在渗漏隐患。
(渗漏风险)
(外墙装饰)问题描述:
现场外墙抹灰墙面存在露网现象;
现场干挂龙骨焊渣未及时清理,防
锈处理不到位;
石材墙面存在色差明显,勾缝不到
位;
飞检主要扣分点
(1)
(门窗工程)问题描述:
现场外窗主要存在:
➢窗框预制块设置不合理,固定
片固定在砌块或灰缝上;
➢外窗洞口尺寸预留较大;
➢塞缝前窗框缠绕保护膜未及时
拆除;
➢发泡施打不连续、塞缝不密实,存在外露切割现象。
(渗漏风险)
(栏杆工程)问题描述:
现场栏杆焊接不到位、焊接部位无防锈处理;
栏杆基座固定不到位;
栏杆存在磕碰掉漆,成品保护不足。
➢(楼地面工程)问题描述:
现场烟道卸载方式不符合要求。
➢现场立管、烟道吊洞封堵不密实,根部淋水试验后存在渗漏痕迹。
(渗漏风险)
(电气工程)问题描述:
➢现场线管预埋间距小于25mm,局部存在三层管重叠现象,预埋导管存在破损,成品保护不足。
➢现场管线开槽宽度不满足DN+4MM要求;
➢底盒存在普遍污染,成品保护不足。
(安全生产)问题描述:现场楼层预留洞口、预留洞口、楼梯临边防
护缺失或防护不严密,存在安全隐患。
(临边防护)
现场楼栋安全防护通道未及时搭设,局部存在防护棚搭设不规范,两侧未封闭到位,警示标语设置不到位。
(安全防护)
现场外架脚手板未满铺;
作业层安全网张挂不及时,防护
封闭不到位、安全网污染破损;
脚手架立杆底部垫块缺失、每隔
三层水平防护兜网缺失,存在安
全隐患。
(脚手架及卸料平台)
(安全生产)问题描述:
现场连墙件自由端长度不足10cm,
剪刀撑未连续搭设、末端保护长度
不足10cm;外架扫地杆缺失。
(脚手架及卸料平台)
(安全生产)问题描述:
现场悬挑层主要存在:
①悬挑封闭防护不到位;
②悬挑工字钢两侧未用钢楔或硬木
楔楔紧;
③工字钢末端预留保护长度不足;
④卸载钢丝绳与混凝土接触面无防
磨损措施等现象。
(脚手架及卸料平台)
现场普遍存在使用排插、碘钨灯
现象;塔吊电缆架设无绝缘防护
措施。
(安全用电)
(安全生产)问题描述:现场临电
不规范,
主要存在配电箱违反“一机、一闸、
一漏、
一箱”要求、接线混乱、一漏多接、
箱门上
锁管理不到位,箱门破损、电路图
及电箱巡
检记录缺失或记录不真实、箱门跨
接线缺失
等现象,存在安全隐患。
(安全生产)问题描述:
➢现场塔吊旋转半径范围内,防护
棚未完全覆盖所有施工机具,个
别存在露天作业现象;
➢钢筋调直机防护罩缺失;
➢加工区防护棚搭设不规范,未搭
设双层硬性防护棚及未及时悬挂
加工机具安全操作规程。
➢现场搅拌机安全挂钩未正常使
用,
传送带防护罩缺失,存在安全隐
患。
(施工机具)
(安全生产)问题描述:现场施工
电梯停层平台门上锁管理不到位,
封闭防护不严,部分施工电梯门联
锁装置失效,存在安全隐患。
(室外电梯)
(安全生产)问题描述:现场基坑
上下通道搭设不规范、材料堆载距
基坑边缘间距较小、基坑边坡锚喷
施工不到位,存在安全隐患。
(基坑支护)
(文明施工)问题描述:
现场材料堆放零乱、标识标牌未
设置、部分项目材料堆载高度过
高、盘圆钢筋堆载距外架间距较
小,存在安全隐患。
(材料堆放)
(文明施工)问题描述:
现场室内外建渣未及时清运,工
完场清执行不到位;楼层、场地
存在积水现象;主要施工到位破
损污染及楼层内存在不文明现象。
(现场环境治理)
(文明施工)问题描述:
➢现场气瓶存放不规范;现场工人
普遍存在随意吸烟现象。
➢现场高层消防水搭设滞后,部分
项目楼层内无消防水源,存在安
全隐患。
➢现场易燃堆放区未配备灭火器,
局部灭火器数量配备不足;
➢部分场地内及楼层灭火器存在
失效或超压现象,存在安全隐患。
(防火)
飞检主要扣分点
(2)。