小公司适用的费用报销制度范本
费用报销制度
一、目的
为使公司营运进一步规范,严格执行国家之财经、税务法规,保证公司经营活动有序地开展,并控制公司之费用与成本,特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于本公司所属各部门,用于日常现金支出、员工出差的费用报销。
三、内容
(一)费用报销规定
1、票据要求。
1)费用报销时需填制费用报销单,注明事由、经办人,并附上票据,由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字;办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销,原则上由行政部统一采购报销。
2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据(行政事业性收费)等正本,非法票据不予报销。
3)附件票据内容必须齐全:台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。
2、报销时限。
一般是在月初(每月10号之前)报销上一整月所产生的各项费用。
3、借款规定。
1)借款:必须经部门负责人、总经理审批,注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。
2)归还:借款人完成业务后,必须按还款计划在期限内报销或现金归还;否则将由人事部在月度工资中进行扣除;
(二)部门操作指引:
1、根据各部门业务安排或预算,发生费用事项时,经办人应要求对方(收款人)提供正式发票、行政事业性收据。
2、事项完成后,经办人填写费用报销单并签字,注明具体用途,附上费用票据后交部门负责人签字确认。
3、业务完成后,全套费用报销单交人事审核,票据合法、数字准确后,由人事部负责人签字。
4、人事部审核后,交总经理审批后,于次月月初报销。
小公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司费用管理,规范费用报销流程,提高资金使用效率,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工,包括但不限于差旅费、业务招待费、通讯费、办公费等各项费用报销。
第二章费用报销原则第三条费用报销必须坚持真实性、合法性、合规性和节约性原则。
第四条费用报销应严格按照公司财务制度和相关规定执行,不得虚报、冒领、挪用或侵占公司资金。
第三章费用报销范围第五条差旅费报销范围:1. 因公出差产生的住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 出差期间产生的电话费、网络费等通讯费用。
第六条业务招待费报销范围:1. 因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 为业务拓展、客户维护等目的支付的合理费用。
第七条通讯费报销范围:1. 因工作需要产生的手机费、网络费等通讯费用。
2. 因工作需要配备的通讯设备费用。
第八条办公费报销范围:1. 办公用品、办公设备购置及维修费用。
2. 办公场所租赁、水电费等费用。
第四章费用报销程序第九条费用报销流程:1. 填写《费用报销单》,详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等。
2. 附件准备:相关发票、收据、报销凭证等。
3. 经部门负责人审核签字后,报送财务部门。
4. 财务部门审核无误后,办理报销手续。
5. 费用报销款项打入员工个人银行账户。
第十条费用报销时限:1. 费用报销单应于费用发生之日起30日内提交。
2. 费用报销单超过时限未提交的,财务部门有权不予报销。
第五章费用报销审核第十一条费用报销审核标准:1. 费用报销单填写完整、清晰,相关附件齐全。
2. 费用发生符合公司规定,报销金额合理。
3. 费用报销凭证真实有效,无伪造、变造等违规行为。
第十二条费用报销审核人员:1. 财务部门负责费用报销的审核工作。
2. 部门负责人对费用报销单的真实性、合规性负责。
第六章违规处理第十三条对违反本制度规定,虚报、冒领、挪用或侵占公司资金的,一经查实,将按照公司相关规定予以严肃处理,包括但不限于:1. 责令退还违规费用。
公司规范费用报销制度范本
公司规范费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工。
第三条公司各项费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括:差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第五条费用报销标准应遵循公司预算管理制度,严格执行预算控制指标。
各部门应在预算范围内合理报销费用。
第三章费用报销流程第六条报销人应取得合法有效的报销单据(发票)。
第七条费用报销单填写及票据粘贴要求:1. 报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外;3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4. 若报销票据面积大小相同或相似,需有层次序列张贴;5. 报销单据金额、类型相同的,应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;6. 报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8. 报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;9. 有实物的报销单据,应附上实物清单。
第八条报销人将填写完整的费用报销单提交给部门领导审批。
第九条部门领导对报销单据进行审核,确认无误后签字批准。
第十条报销人将已批准的报销单据提交给财务部门。
第四章费用报销管理第十一条财务部门负责对报销单据进行审核,核对费用合规性,并及时进行报销处理。
第十二条财务部门应记录报销流程,监控费用支出情况,为公司财务决策提供准确数据支持。
第十三条财务部门定期对费用报销情况进行汇总分析,并向公司领导报告。
第五章违规处理第十四条报销人提供虚假、不合法的报销单据,一经发现,公司将予以严肃处理,并根据具体情况追究相关责任。
公司报销管理制度5篇
公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点,该范本强调简化流程和提高效率。
它建议通过电子化手段进行报销申请,减少纸质文档的使用,同时设立固定的审批时限,确保员工能够迅速获得报销款项。
【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高,人员流动性大。
因此,该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性,并建立项目预算制度,以便更好地控制成本和支持创新。
【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求,此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。
它还强调了合规性的重要性,要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。
【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质,对报销管理的要求更为严格。
该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定,以及对公共资金使用的监督机制,确保每一笔支出都合理透明。
【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性,因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。
它建议根据公司发展阶段和财务状况,定期调整报销政策,以适应不断变化的经营环境。
以上五篇范本各有侧重,但都体现了以下几个共同的原则:明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。
企业在制定自己的报销管理制度时,应结合自身实际情况,选择合适的范本进行参考和定制,以确保制度既合理又高效。
在实际操作中,企业还应不断收集员工的反馈,及时调整和完善报销制度,使其更加人性化和符合实际工作需要。
同时,随着科技的发展和管理理念的更新,企业也可以考虑引入更多智能化工具,如移动报销应用、在线审批系统等,以提高报销管理的效率和准确性。
小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度小企业财务报销审核制度篇一小企业财务报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。
2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款时间六、报销手续严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证:1、版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。
2、印刷费(出片费):部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。
各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。
经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
公司费用报销管理制度范本(3篇)
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加,各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程,提高财务管理的效率和准确性,公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表,详细说明费用发生的原因、金额和时间,然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核,确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算,则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对,确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题,财务部门将与员工进行沟通,要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后,财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时,财务部门会将相关记录归档,以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整,包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据,如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时,要慎重考虑费用的必要性和合理性,确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中,应对费用申请表和凭证进行核对,确保信息的真实和准确。
3.如有需要,部门主管可以与申请人进行沟通,了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交,以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用,财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后,按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动,员工需及时告知财务部门,以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存,以备查验和审计。
小公司工程类财务报销制度
小公司工程类财务报销制度公司概况公司名称:XXX科技有限公司公司性质:民营公司公司规模:100人以下公司行业:工程科技一、总则为规范公司工程类费用的报销管理,提高公司财务报销效率,确保公司财务资金安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工,包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用报销范围1. 差旅费:公司员工在出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用;2. 交通费:公司员工因公出行所产生的交通费用,包括汽车、火车、飞机等;3. 通讯费:公司员工因工作需要而产生的电话、传真、快递等通讯费用;4. 招待费:公司员工在公务活动中支付的招待费用;5. 办公费:公司员工因工作需要购买的办公用品、设备等费用;6. 其他费用:公司员工因工作需要所产生的其他费用。
四、报销流程1. 填写报销申请单:员工在发生相关费用后,应当填写完整的报销申请单,包括费用明细、金额、发票等信息;2. 提交报销单:员工将填写完整的报销申请单提交至所属部门负责人审核;3. 审核报销单:部门负责人对报销申请单进行审核,核对费用明细、金额、发票等信息,确认无误后签字同意;4. 财务审核:财务部门对已经审核完毕的报销单进行二次审核,核对相关信息,确保符合公司财务规定;5. 审批通过:财务部门审核通过后,将报销款项通过银行转账或现金支付给员工;6. 归档保存:公司将已经审批通过的报销单进行归档保存,备查。
五、报销标准1. 差旅费:标准按照公司规定执行,超出标准的部分员工需自行承担;2. 交通费:按照公司规定的最优交通方式执行;3. 通讯费:公司提供固定额度的通讯费用,超出部分需员工自行承担;4. 招待费:按照公司规定执行,需提供详细的招待对象清单;5. 办公费:公司提供办公用品购买清单,需按照规定购买;6. 其他费用:需提供详细的费用明细及用途说明。
六、特殊情况处理1. 丢失发票:员工如在报销过程中发票丢失,需提供相关证明材料,并由额外审批;2. 行政处罚:违反公司报销制度的员工,将受到相应的行政处罚;3. 申诉机制:员工对报销结果有异议,可向公司提出书面申诉,并由公司设定专门的申诉机构进行处理。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为,保障公司的正常运转,维护公司的利益,制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识,自觉遵守本制度,确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督,并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴,应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规,遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类:1. 差旅费用,包括交通费、住宿费、餐饮费等;2. 业务招待费用,包括公务接待、公务宴请等;3. 维修费用,包括设备维修费、办公设备维修费等;4. 业务推广费用,包括广告费、宣传费等;5. 办公费用,包括办公用品采购费、办公设备购置费等;6. 员工福利费用,包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下:1. 费用必须与公司业务相关,并且符合公司政策;2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件;3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实;4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交;5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销,不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请,包括以下几个环节:1. 员工填写费用报销申请单,并附上相关的票据和证明文件;2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理;3. 所属部门经理在审核完成后,将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门;4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时,应严格按照公司的规定和程序进行操作。
小型公司报销规章制度模板
小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理,保障公司资金的合理运用,制定本规章制度。
本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。
第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销,具体包括但不限于:交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。
第三章报销流程1. 报销申请:员工如需报销费用,需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核;2. 财务审核:财务部门对报销申请进行审核,确保费用的真实性和合理性;3. 报销审批:经财务审核通过后,报销申请需由直接上级审批通过;4. 报销报销:财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。
第四章报销标准1. 交通费:公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费,报销标准为市内交通按实际费用报销,市外交通按公司规定标准报销;2. 通讯费:公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单,费用在合理范围内可以报销;3. 餐费:公司规定工作期间的餐费可以报销,报销标准为每餐不超过50元;4. 住宿费:公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销,报销标准为市内合理住宿费用;5. 办公用品费:公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证,费用在合理范围内可以报销;6. 会议费:公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销,费用需提供相关会议文件或者报告。
第五章报销要求1. 报销申请需真实合理,必须提供相关费用发票或者凭证;2. 报销金额不得超过公司规定的标准,超出部分将不予报销;3. 财务部门有权对报销进行核实,发现虚假报销行为将给予处理;4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销,否则将不予受理。
第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议,可以在规定时间内向公司领导提出申诉。
公司领导将会对异议进行审查,并给予处理意见。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效;2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改;3. 员工如有违反本规章制度的行为,将受到相应的处罚。
小企业财务报销制度
小企业财务报销制度小企业财务报销制度小企业财务报销制度如何管理?以下小编整理了一份小企业财务报销制度范本,希望可以帮到你~!第一部分借款管理制度(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、生活周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的'申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置。
报销流程1.购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本(通用6篇)费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外,公司其他一切费用必须事先计划,经支出审批机关批准后,在计划范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情景。
领用时,须填制出库单,经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训,经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单,部门经理签字,交给财务方。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”,按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元,出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担,如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票,由办公室统一购买,不得擅自购买。
如果擅自购买,费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务,普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销,打车票不能连续编号。
6、出差津贴:每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差,尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
