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采购控制程序

采购控制程序

采购控制程序1.目的通过对采购过程及供方进行控制,确保所采购的原材料/配件和外协服务符合规定的采购要求。

2.适用范围:本程序适用于公司选择、评价和重新评价原材料/配件和外协服务供方的控制。

3.定义和术语3.1 供方:是指向本公司提供原材料/配件和外协服务的组织;3.2 A类产品:是指对公司产品质量特性具有重要影响的采购产品。

包括:驱动电动机、驱动器外壳、变压器等;3.3 B类产品:是指对公司产品质量特性影响相对较小的采购产品。

包括:电路板、电源线、弹簧线、电容、二极管等;4.职责:4.1副总经理负责审批A、B类合格供方;负责审批采购计划;4.2采购部负责供方的选择、评价;负责订单的拆分,编制生产用原材料/配件的采购计划,经批准后下达实施采购计划;4.3品保部、生产部根据需要参与对供方的评价。

5.工作内容及管理要求5.1 对供方控制的总要求a)采购部根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方,确保向本公司提供原材料/配件和外协服务符合规定的采购要求。

b)采购部根据所采购产品对公司产品质量特性的影响程度,将所采购的原材料/配件分为A类产品和B类产品进行控制。

C)品保部负责制定《原材料/配件检验标准》并依据标准实施进货检验。

5.2供方的选择、评价及再评价5.2.1对供方的评价应包括如下内容:a〕供方的经营范围及资质;b〕供方的生产许可证及供货能力;c〕供方的检测能力;d〕供方的信誉状况;e〕产品的外观;f〕产品的性能,包括环保要求及职业健康安全要求;g〕原材料/配件质量证明文件;h〕供方的质量管理体系等。

5.2.2供方的评价和选择a)采购部应选择信誉良好、有生产能力并严格运行质量管理体系的生产厂家或商业企业作为拟选择的供方候选范围,不得将违法经营或有制造或经营假冒伪劣产品等不良行为的企业纳入候选范围,采购初次评估供应商填写《供应商稽核查检表》,豪江仅选择稽核达到要求之供应商。

b)对与公司长期合作且所提供产品的质量、价格、供货能力及服务等均能满足要求的供方,采购部采购员填写《供方评价表》,A、B类产品供方报副总经理批准,可直接作为合格供方使用并纳入《合格供方名录》。

采购控制程序文件

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1.目的建立本公司采购作业的相关过程,确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。

2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。

(生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求)3.职责3.1采购部:3.1.1 负责所有对外采购。

3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。

3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。

3.1.4 年度成本降低计划制定执行。

3.2 品质部:3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。

3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。

3.3工程部:3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。

3.4仓库:3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。

3.5企划部:3.5.1 原物料及零件需求及时提出。

3.5.2 厂商交货排程表。

4.定义4.1订单采购:指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式,适用接单性及计划性生产所需。

4.2存量采购:指公司常备一定存量以满足生产需要,依据库存进行采购的方式。

4.3补充订购:指因事先未考虑到的损耗引起的订购。

4.4紧急订购:指因紧急需要引起的。

4.5零星采购:指不定时发生的小金额采购,如文具用品、设备补修部品、办公设施等。

4.6外协加工:包括委外电镀、外发加工(零件外发)、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。

4.7供应商分为:一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。

4.7.1一级供应商为:金属原材料、塑胶原材料、电镀品;4.7.2二级供应商为:外包(零部件/半成品、成品外购);4.7.3三级供应商为:模具、设备、备件(模具/设备)、工装(治具/检具/夹具等)、包材、化学品;4.7.4四级供应商为:五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商,第三方测试/校验机构。

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1. 目的:保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。

2. 范围:适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。

3. 职责:3.1采购部负责所有生产物资的采购,以及所有委外加工的运作。

3.2采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。

3.3品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。

4. 程序:4.1 采购文件/资料的准备4.1.1技术资料的准备----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级:A级:关键件,对最终产品的质量起关键作用;B级:重要件,对最终产品的质量起重要作用;C级:一般件,对最终产品的质量起一般作用。

注:供方提供的各种外加工服务,均应被指定为A级,与A级物料实施同等级别的控制。

----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求,包括:A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求;B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准(规程)、标识要求;C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。

----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。

4.1.2 技术质量协议(采购协议)关键件(A级)或外加工服务,应与供方签订技术质量协议,其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量,及质量验收准则等。

4.1.3 采购计划4.1.3. 1生产用原辅材料的采购:采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划,和原物料、半成品、成品的库存情况,编制“采购计划”,经总经理批准后,按计划执行采购。

4.1.3.2非生产物资的采购:其他非直接用于产品的物资(如刀具等),由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”,报经本部门经理审批后执行。

4.1.3.3 设施/设备,及检测器具等的采购,按相关程序执行。

4.1.4 采购合同按“采购计划”进行的采购(包括外加工),必要时,应与供方签订采购合同/订单,包括以下内容:A.品名/规格/数量/价格/交货期;B.合格证/检验报告;C.包装/标识/装运要求D.交付条件/违约责任;E.付款方式;F.规范/工艺要求;G.质量管理体系要求。

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采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制,确保采购物品符合规定的要求,且不低于法律法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。

2范围适用于原辅材料的采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和再评价以及控制。

3 职责3.1 采购部a) 负责供方选择,组织对供方进行评价,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案,制定采购计划,执行采购作业;3.2 研发部a) 负责制定物料验收的质量标准及《采购物资分类表》;b) 负责协助采购部对供方进行评审和评价;3.3 质量保证/控制部a) 负责协助采购部对方进行评审和评价,对采购物料进行验证;3.4 管理者代表a) 负责批准《供方评定记录》、《供方业绩评定表》和《合格供方目录》。

4 程序4.1采购物资的分类4.1.1研发部依据设计输出文件制定采购物资标准及《采购物资分类表》,根据其对生产过程及最终产品质量的影响,将采购物资分为三类:a)重要物资A类:直接影响产品使用或安全性、可靠性,可能导致严重质量事故的主要组件;b)一般物资-B类:构成最终产品非关键部分的批量物资,对产品质量影响较小;c)辅助物资-C类:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如辅助包装材料等。

4.2对供方的选择和评价4.2.1根据《医疗器械生产企业供应商审核指南》(结合公司采购物资标准和生产需要,建立评价和选择供方的准则,通过对供方的绩效、物资类别、验收准则、价格、供货期、风险等进行比较,选择合格供应商;对于同类的重要物资,可以同时选择几家合格的供方。

4.2.3采购部应建立并保存合格供方选择和评价记录,并根据《采购物资分类表》明确对供方的控制方式和程度。

a)对于外购医疗器械产品,应要求供方提供有关的证照文件(生产许可证、产品注册证、营业执照等);b)对医用级塑料应有检测报告或相关证明文件;c) 对国外供方,审查产品相应的合格证明文件,进货检验合格,经批准即可列入《合格供方目录》。

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采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分,它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。

采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节,确保采购过程的规范和稳定。

一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表,供各部门提交采购需求,申请表应包含以下内容:采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。

采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。

2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。

采购部门应适时回复各部门,反馈审核结果。

3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程,审批采购需求申请。

审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。

采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。

二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库,并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。

选择符合要求的供应商,采购部门应与供应商进行谈判,确定质量、价格、交货期等采购条件。

2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同,确保采购品质和交期等各项条款得到落实。

采购合同应清楚明确,包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。

3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认,与采购合同要求进行对比,确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。

假如确认无误,应予以签收。

假如存在问题,应与供应商联系协商解决。

4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划,履行按期付款的责任。

财务部门应负责付款审核和支出。

企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。

三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁,采购部门应适时与供应商沟通,协商解决措施。

应对采购计划进行调整,以确保项目正常运转。

2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题,采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。

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0.0更改记录表1 目的Purpose确保采购物料和采购过程的管理,合理评审合格供应商之资格,使之采购物料(含委外加工件)符合要求,特制作本程序。

2适用范围Scope凡与生产有关的物料采购和主力供应商评鉴均适用之。

3职责Responsibility3.1采购单位:负责作业办法的制作与推行。

3.2相关单位:负责协助执行管理之相关事项。

4工作程序Work procedure4.1新厂商开发与供应商评鉴4.1.1新厂商开发须具备资格1)新技术引进的供应商:研发单位提出申请。

2)价格具竞争力的供应商:采购单位提出。

3)产能需求的供应商:采购单位提出。

4)汰旧换新的供应商:采购单位提出。

5)客户指定的供应商:业务/研发单位提出。

符合新厂商开发资格之一者,申请单位于填写《新厂商审核申请书》,应于申请原因栏位中勾选理由,并详细叙明厂商具备资格的具体理由,然后会签表格中各单位主管。

4.1.2新厂商审核申请1)新厂商于首笔交易前,需经由品保人员,会同采购、研发等相关单位进行实地产能及现况评估合格。

2)实地评鉴合格且签订相关《采购合同》等相关资料后,即可登录于《合格厂商名录》成为合格厂商,国外厂商不需实地评鉴,但需提供自评资料。

3)合格厂商才可纳入为公司之策略开发、产能供给等优先合作之厂商。

评审合格的新供应商考核比照下述进行定期考核作业。

4)《合格厂商名录》每月更新汇总一次,以版次来区分为最新记录,期间有新增的供应商,依程序引入后以邮件的形式知会到相关单位。

4.2.不合格厂商初次评鉴结果不合格者,申请厂商需提出改善计划,改善完成后再复评,复评再不合格者,申请单位须召集相关单位决定处理方式,或6个月后再提出申请;若有客户指定或单一厂商时,在厂商未改善完成前,经研发中心最高主管、采购中心最高主管、品质中心最高主管、工厂最高主管签核同意者,可先列入合格厂商名单,后续由采购业务员持续追踪供应商改善状况。

4.2.1申请厂商符合下列条件之一者,不须实地评审1)本公司客户指定厂商〈例如拥有专利或合约等〉。

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采购控制程序1【目的】对所采购(含外包)产品进行有效控制,确保采购产品符合规定的采购要求。

2【范围】本程序适用于公司与产品质量有关的采购产品(含外包)采购过程(加工)的控制。

3【职责】3.1采购部负责对公司所需的采购产品(含外包)进行采购,负责对外购、外包产品的供方能力进行评价、选择、控制和重新评价。

3.2研发中心负责提供采购、外包产品的技术文件,在新产品设计开发时对新产品的使用进行调查、分析、评价论证。

3.3质量部、研发中心、制造部应配合采购部组织的对供方能力的评价,且质量部参与采购产品、外包产品及样品的验证。

4【程序】4.1采购产品的分类依据采购产品的技术要求,以及对最终产品的性能、影响程度,将采购产品(含外包)分为:A、B、C 三类,其定义见QB/F006—2013《外购件质量控制标准》的规定。

A 类:关键类外购产品;B 类:重要类外购产品;C 类:一般类外购产品。

4.2对供方能力的评价选择4.2.1对供方的调查a)产品能够满足公司标准和技术文件的要求;b)具有相应的质量保证能力;c)供货及时,质量稳定,能提供良好的服务、合理的价格。

采购部负责组织对供方的能力进行调查,以调查表的形式进行,确认选择的供方具备基本条件后,方可实施评价工作,并按照公司《质量保证大纲》的统一策划,对供方进行采购风险分析,同时要求供方进行风险分析,确保生产进度及产品质量。

顾客要求控制的外包过程,其评价、选择,由销售部通知顾客代表参加全部评价过程,并会签评价结果。

4.2.2评价根据采购产品对公司生产的产品质量影响程度可采用不同的方式来进行评价,当合同有要求时,对供方的评价,应请顾客或军代表参加。

a)对供方的质量保证能力进行评价;b)供方以往提供类似产品的供货能力、价格、交货期、质量情况等;c)调查供方的质量历史及其信誉;d)到供方实地考察,查质量管理体系、质量控制方面,以及满足我公司产品质量要求的能力;e)对样品进行监测、试用或评价。

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1 目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定的采购要求。

2 适用围适用于本公司采购过程中发生的各种活动,如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。

3 职责3.1采购部1)供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案;2)负责制定采购计划,执行采购作业。

3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。

3.3 质量部负责对采购物资进行检验和试验。

3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。

4 程序4.1 采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购物资分三类:1)重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资;2)一般物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,直接影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;3)辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。

4.2 合格供方评定4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方。

对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。

采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的局面证明材料,可以包括以下容,以证实其质量保证能力:a)质量管理体系认证证书;b)本组织对供方质量管理体系进行审核的结果;c)本组织及供方其他顾客的满意程序调查;d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况;e)供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用,合格才能批量供货,对于及其重要物质,如有必要,可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力:a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品,并附上具本厂的合格检验报告;b)根据质量要求,质量部对样品进行检测,出具相应的检测报告,并填写《供方评定记录表》中相应栏目,反馈给采购;质量部保留首次供样以供对照。

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1.0 目的
对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序,确保采购物资符合规定要求。

2.0 适用范围
适用于物业管理处提供服务所需物资的采购,其他物资(如办公用品)的采购可参照执行。

3.0 术语(略)
4.0 职责
4.1 提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件,由部门负责人审核
报公司批准。

4.2 经批准后的《采购计划》发至财务部,由财务部负责实施采购。

5.0 工作程序
5.1 物资的采购
5.1.1 计划性采购
a. 财务部库管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。

b. 各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型
号、规格、数量等(如有特殊要求,须说明)。

c. 采购计划经部门负责人审核后,报经理批准,各部门将批准后的《采购
计划》交给财务部,由财务部采购人员在合格供方处进行采购。

5.1.2 零星采购
a. 公司零星采购是指在物业管理活动中少量随时采购的物品。

b. 各部门需要零星物资和计划外的物资时,先填写《申购单》,说明物品
的名称、型号、规格、数量、用途等(如有特殊要求,须注明)。

《申购单》经部门负责人审核,经理批准。

c. 申请部门将批准后的《申购单》交财务部,财务部安排采购人员进行采
购。

d. 采购人员一般在合格供方处进行采购,如有急需等特殊情况,经物业管
理公司总经理批准后也可在其它供应商处对实物质量进行验证后购
买。

5.2 供方的选择按《供方评价和选择程序》执行。

5.3 采购物资的验证。

5.3.1财务部库管员依据审批后的《申购单》或《采购计划》对所采购回来的
物资进行入库检验。

工程部专业技术人员参与工程设备.材料及工具的质量验收。

5.3.2验证根据情况采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。

对涉
及安全性能的产品如电器类、水绝缘材料类、标准件类暖器材、消防用具类、化工原料类必须要有合格证;对小五金类、其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致,外观和包装有无破损等。

5.3.3由库管员对物资验证结果进行记录,《物品验证记录表》验证栏签名确
认并保存,参与验收的工程部专业技术人员也应签名。

对验证中发现的不合格品按《不合格控制程序》执行。

5.4 采购人员在进行采购时,将采购物资的时间、供方登记在计划表或《申
购单》相应栏目内。

5.5 采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作记录。

6.0相关文件和记录
6.1 《供方评价和选择程序》
6.2 《采购计划》
6.3 《申购单》
6.4 《物品验证记录表》
品味人生
1、很多时候,看的太透反而不快乐,还不如幼稚的没心没肺。

2、睡吧,合上双眼,世界就与我无关。

——顾城《生命幻想曲》
3、你来人间一趟,你要看看太阳,和你的心上人,一起走在街上。

4、我不唱声嘶力竭的情歌,不表示没有心碎的时刻。

我不曾摊开伤口任宰割,愈合就无人晓得我内心挫折。

5、永远不要隔着屏幕说分手,最大的遗憾是连离开都不能当面说清。

6、最先道歉的人最勇敢,最先原谅的人最坚强,最先释怀的人最幸福。

7、好像每次都是这样,没有例外。

在我们最需要有一个人去依靠的时候,往往到最后都是自己一个人挺过去。

8、对我不满意,请直接来给我说,别到别人那里去宣泄你无处安放的情绪。

9、有些事,你把它藏到心里,也许还更好,等时间长了,也就变成了故事。

10、不要对自己太过苛刻,对自己太苛刻的人只会消耗掉更多让自己幸福的能力。

11、人,相互帮扶才感到温暖;事,共同努力才知道简单;路,有人同行才不觉漫长;爱情,要相互记挂才体味情深。

12、只有当痛苦在可以承受的时候,我们会自怨自艾。

当痛苦无法承受,我们就只会一笑置之。

13、爱情是一颗心找到另一颗心,而不是一张脸找到另一张脸。

为了找到那颗心,我们要学会不要脸。

14、比失去你更令我伤心的事是,你都没有为了和我在一起而努力过。

15、这世上有一条路无论如何也不能走,那就是歧途,只要走错一步结果都会是粉身碎骨。

——《千与千寻》
16、保持一份自信,做最好的自己,宁可高傲地发霉,不要低调地恋爱。

17、亲爱的,我在这座陌生的城市,流浪流浪。

灯火阑珊或是烟火灿烂,我总是愣在某个角落,静静的等你走来。

18、其实爱情里处得好不好,标准就两个字:不累。

因为,对的人,不会让你觉得累。

19、明知是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,明知是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,明知没路了,却还在前行,因为习惯了。

20、如果曾有那么一个人,跟我说只要心里想一想我,就会铺天盖地地难受。

那么不管是拿前程作赌也好,还是拿幸福下注也好,我都会心甘情愿。

做学问要花功夫,持之以恒,日积月累。

21、我们最大的弱点在于放弃。

成功的必然之路就是不断的重来一次。

——托马斯·爱迪生
22、点点滴滴的藏,集成了一大仓。

——德国谚语
23、成大事不在于力量的大小,而在于能坚持多久。

24、喷泉的高度不会超过它的源头;一个人的成就不会超过他的信念。

——美国
25、生活真象这杯浓酒,不经三番五次的提炼呵,就不会这样可口!——郭小川
26、一个在奋斗途径上努力的人,要是不把步骤分清楚,等于你旅行一个地方,不先规定睡眠和行程一般。

分清步骤,是十分重要的。

——戴尔·卡耐基。

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