项目预算表示范2019

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2019通信线路概预算451定额(excel版)

2019通信线路概预算451定额(excel版)

建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程。

门源县残疾人联合会2019年部门预算项目支出绩效目标公开表

门源县残疾人联合会2019年部门预算项目支出绩效目标公开表

9.91
金代缴
农村养老保险、城镇居民养老保险的持证残疾 (三)时效指标:2019年年底执行完毕。
人个人缴费部分由财政代为缴纳。
二、效益指标 (一)经济效益指标:节约了残疾人家庭的部分开支;
(二)社会效益指标:提高了残疾人的基本养老保险。
三、满意度指标
服务对象满意度:全县991名持证残疾人达到了100%满意度。

社区“残疾人之家”工作经费
8.60
目标一:为残疾人提供文化、娱乐、康复场所 积极营造理解、尊重、关心残疾Biblioteka 权益,帮助 残疾人制造良好的氛围。
一、产出指标
(一)数量指标:为花园、气象两个社区的残疾人提供娱乐、康复活动
场所;
(二)质量指标:极大的提高了残疾人对美好生活的向往;
(三)时效指标:2019年完成。
服务对象满意度指标:2019年参加新农合残疾人满意度达到100%。
村级残协专委补助 残疾状况调查摸底和监测经费
21.80 5.00
目标一:以提高村级残协工资效率; 目标二:为乡镇、县级残联协助做好残疾人服 务载体工作。
一、产出指标 (一)数量指标:为全县109个行政村村级残协委员发放补助。 (二)质量指标 :协助县、乡残联提高了工作效率100%。 (三)时效指标:年底前发放完毕。 二、效益指标 (一)经济效益指标:进一步提高村级残协工资效率。 (二)社会效益指标 :农村残协工资有人干、有服务载体,由联系的 工作模式。
本人及家长残疾小学、初、高 中、大中专学生贫困补助
36.80
一、产出指标:
(一)数量指标:小学及初中学生450*500元,高中36*1000,三本学生
33*2000;二本9*3000;一本学生3*5000=36.8。

建筑安装工程量预算表

建筑安装工程量预算表

根据图纸统计工程量如下:1、施工测量(管道光缆工程):104+85+76+109+15+83+93+91+80=736米=7.36(100米);2、单盘检验(单窗口):288芯盘;3、布放光缆手孔抽水:3个;4、敷设管道光缆(144芯):736+50+10+10=806米=0.81(千米条);5、12芯带带状光缆接续:1头。

建筑安装工程量预算表(表三)甲工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:李编制日期: 2019年 7 月建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:李编制日期: 2019年 7 月建筑安装工程仪器仪表使用费预算表(表三)丙工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:1目的:检验偏差处理标准操作规程,保证检验结果的准确性。

2适用范围:适用于检验过程出现的偏差的管理。

3职责:质量管理部对本规程的实施负责。

4控制要求:4.1 检验偏差定义:检验仪器不稳定,检验条件及操作有误时造成的可疑检验结果,取样没有执行取样操作规程,进行检验所得到的结果。

4.2 来源4.2.1 取样人员的偏差,取样过程造成的。

4.2.2 质量检验的偏差。

4.3调查4.3.1 调查检验方法是否掌握,仪器是否符合要求,应校验且在有效期内。

4.3.2 仪器使用条件是否适当,在操作中有无差错(取样误差,标准品、样品处置等)。

4.3.3 计算中有无差错,检验相对平均偏差是否合格。

4.3.44.4处理4.4.1 经化验员逐步排查因素不能找出原因,则保留试验溶液并报告负责人。

由负责人检查所用试液、样品及器皿,组织化验员讨论分析原因,检查原始数据、图谱、仪器、实验操作,色谱系统可考虑重新进样。

科研项目经费预算表(模板)

科研项目经费预算表(模板)
5
会议费(说明召开会议的次数、每次会议的内容、规模和所需经费数额)
合计元,占总资助额的比例%
6
出版物/文献/信息传播事务费(说明打印费、印刷费和誊写费等各项费用)
合计元,占总资助额的比例%
7
原材料/试剂/药品购置费(说明每项内容及金额)
合计元,占总资助额的比例%
8
仪器设备费(说明购置设备的名称、单价和数量。本项内容须按程序报批后方可执行)
科研项目经费预算表
(自然科学)
一、基本信息
项目来源
项目名称
项目起止时间
预期成果
项目负责人
项目编号
资助金额

联系电话
二、经费预算表
预算编制说明:
1、预算应按照《科研经费管理办法》的有关规定编制。
2、编制预算时,不考虑不可预见因素和前期投入及配套经费。
3、编制预算比例:小型仪器设备费不得超过20%,图书资料不得超过10%,学术交流不得超过30%,劳务费不得超过10%。
合计元,占总资助额的比例%
9
邮费(说明信函、包裹、货物等物品的邮寄费)
合计元,占总资助额的比例%
பைடு நூலகம்10
协作费(说明协作内容、填写人数、金额)
合计元,占总资助额的比例%
11
培训费包含参加国内会议、国际合作与交流费(说明目的地、人数、所需经费数额。本项内容须按程序报批后方可执行)
合计元,占总资助额的比例%
12
专家咨询费(须填写人数、金额)
合计元,占总资助额的比例%
13
劳务费(须填写人数、金额)
合计元,占总资助额的比例%
14
其他支出(填写详细内容及各项支出所需经费数额)
合计元,占总资助额的比例%

专项资金项目绩效指标表

专项资金项目绩效指标表

稻茬麦复合耕 成都市农业技术推 成都市第四批 作绿色高效集 388602 成技术研究与 广总站 科技资金 示范
9.60
项目完成
数量指标
小 麦播种方式和播种量优化试 验示范
两个试验,9个小区,4亩土地
数ห้องสมุดไป่ตู้指标 质量指标 质量指标
小麦调整播种对土壤改良及肥效 同田对比20个小区,15亩土地 提升效果的影响试验 试验田地 种子化肥 方正平坦,肥力均一,交通方便 产品质量合格
土壤结构改良,土壤水肥气热更 15元以上 趋协调,亩节约肥料成本 促进小麦生产,亩均生产效益提 升 促进肥料利用率提升,氮素化肥 平均利用率提高 80元以上 35%
大面积示范产量水平超过我市小 10%以上 麦常年平均水平 大面积示范较我市漫步者常规生 10%以上 产方式减少肥料使用量 2篇 1篇 98%
时效指标
2019年12月完成
成本指标
部门预算230万元
项目效益
信息平台的建立,实现了从产地到屠 宰以及检疫、监管、执法等工作的全 为全市官方兽医和村级防疫员提 覆盖。通过系统关联,进一步规范了 经济效益指标 供培训服务,确保成都智慧动监 动物卫生监督工作秩序。建立在信息 综合业务信息平台的稳定运行。 化基础上的工作模式,也节省了人力 、物力和财力,避免了资源浪费,提 升了工作效率。 成都智慧动监由“一个中心、两 个平台、五大体系”构成。“一个 社会效益指标 中心”,即成都智慧动监指挥中 心。“两个平台”,即成都智慧动 监信息平台和政务云平台。 平台作为全市畜牧兽医和动物卫生监 督工作的工具,以方便相关部门对畜 牧产业的管理,并逐步实现“成都智慧 动监”服务于畜牧行业。
2019年土壤污 成都市农业技术推 耕地土壤污染 染防治和农业 388602 污染源普查项 广总站 防治专项 目

北京市八大处公园管理处2019年

北京市八大处公园管理处2019年

北京市八大处公园管理处2019年预算(草案)单位公章:二○一九年二月十三日部门负责人:刘云清填报人:卢小燕2019年石景山区部门预算公开目录第一部分、2019年度部门预算情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责(二)人员构成情况(三)本预算年度的主要工作任务二、收入预算说明三、支出预算说明四、财政拨款预算情况说明(一)一般公共预算情况说明(二)政府性基金预算情况说明(三)国有资本经营预算情况说明五、部门“三公”经费财政拨款预算说明六、其他情况说明(一)部门政府采购预算说明(二)机关运行经费情况说明(三)重点行政事业性收费情况说明(四)项目支出绩效目标情况说明(五)国有资产占用情况说明(六)其他情况说明七、名称解释第二部分、2019年度部门预算报表一、收支预算总表(预算01表)二、收入预算总表(预算02表)三、支出预算总表(预算03表)四、财政拨款收支总表(预算04表)五、一般公共预算支出表(预算05表)六、一般公共预算基本支出表(预算06表)七、一般公共预算项目支出表(预算07表)八、一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)九、政府性基金预算支出表(预算09表)十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表(预算10表)十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表(预算11表)十二、政府购买服务预算表(预算12表)十三、项目支出绩效目标申报表(预算13表)北京市八大处公园管理处2019年预算情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责北京市八大处公园管理处机关设有人力资源管理科、综合办公室、财务科、工程园林科、调研室,基层科级单位设有综合管理部,负责车辆运输、保洁及园务维修维护;护园队负责园区安全及消防工作;水电园艺科,负责园林绿化管养及园内水电综合保障工作。

(二)人员构成情况北京市八大处公园管理处部门行政编制0人,实际 0人;事业编制90人,实际61人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

十堰农办2019年部门预算

十堰农办2019年部门预算

十堰市农办2019年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分专用名词解释第一部分部门概况(一)部门职责1、负责全市农村政策、农村改革与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究及顶层设计。

2、负责市委、市政府有关农业农村方面重大活动的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。

3、负责协调指导全市乡村振兴战略实施。

负责组织实施竹房城镇带、汉江生态经济带建设、“生态宜居家园”创建等工作。

对农村政策法规的落实情况进行检查督导,针对存在的问题,提出相关对策、建议。

4、统筹做好农业产业化、农产品加工“四个一批”工程和烟叶生产等工作。

负责指导农村改革试验示范工作。

协调做好全市农业农村经济的宣传工作。

5、负责对农口各单位的工作进行协调督导,负责对各县市区的农村改革、经济发展等工作进行检查指导工作。

6、完成市委交办的其他工作。

(二)机构设置十堰市委十堰市人民政府农村工作领导小组办公室,正县级行政机构,党委系统工作部门,为一级预算单位,无二级单位。

根据市编办核定农办机关领导职数为5名,分别为:主任1名、副主任4名、科级领导职数13名(正科7名,副科6名)。

内设机构7个,分别为:综合科、农村调研信息科、农村改革发展指导科、农村经济发展指导科、农村社会发展指导科、离退休干部工作科、新农村建设工作指导科,均为正科级。

在编人员现状:现实有在职在岗20名(定编25名),其中行政编制15人,工勤编制5人。

实际占用编制的单位领导数为3人,即正县级领导1名(市委副秘书长兼)、副主任3名;科级领导职数8名(正科)、副科3名,科员1名;工勤编制5名。

2019年部门预算支出编制标准【模板】

2019年部门预算支出编制标准【模板】

2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。

1、工资福利(人员经费)支出预算的编制。

人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。

人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。

具体标准是:①基本工资:包括基本工资。

参加工资统发的单位,按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。

未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位,按单位的年工资标准核定填列;其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。

②津贴补贴:公务员津贴补贴按照核定的标准填列。

③绩效工资:事业单位绩效工资按核定的标准填列。

2、商品服务支出预算的编制。

日常公用经费包括:办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。

具体为全额行政单位600元/人/年,全额事业单位500元/人/年。

人员审核统一以区编办编制数为准。

公务用车标准23000元/车。

3、个人和家庭补助经费的编制。

个人和家庭补助经费包括:离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费,按照单位实际情况核定。

二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列,支出项目按轻重缓急顺序排列。

项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定,分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。

对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。

根据区政府2018年第五次常务会议纪要,各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出,人均费用按1200元预算,行政单位列入(********行政单位医疗),事业单位列入(********事业单位医疗)。

注:2019年起,基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行,之后将不再就此部分经费进行追加,项目支出部分将视项目具体实施情况而定,请大家在编制年初预算表时予以重视,认真填报。

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#REF!
小计
14,000.00 2,000.00 培训费
小计
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#REF! 2,000.00 -
小计
小计
2,000.00 16,000.00
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2,000.00 #REF!
2019年妇女儿童公益服务项目预算
项目名称: 机构名称: 费用类别 用途 小分队旗帜 单价 ¥50 单位 数量 450 数量说明 每支小分队一个旗 帜 服务类队员每人一 件 项目编号: 申请金额: 总额 22,500.00 备注 #REF! 活动二: 用途 易拉宝 妇联经费补贴缺 共同行动 口 最美家庭揭晓暨 小分队展示 单价 ¥250 单位 数量 ¥2
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公益服务项目预算表示范
活动二: 数量说明 总额 500.00 每个街道给予1000 元活动经费 座谈会5场,每次 20人 2场培训场地费用 备注 用途 单价 单位 数量
活动三: 数量说明 总额 备注 合计 33,500.00
11,0000.00 2,000.00
晚餐 水
马甲
¥50
3000
150,000.00
¥1,000
¥11
项目活动 心理知识培训讲课费 ¥1,000 费用
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¥25 ¥2
¥40 ¥100
小计 其他费用 社工补贴 志愿者补贴
172,500.00 ¥1,000 2
小计 管理费用 税金 预算总额 小计 #REF! #REF! #REF!
172,500.00
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