事故隐患排查治理表格(全套)
安全生产事故隐患排查表

(4)当长度小于2 m的脚手板铺设时,可采用两根横向水平杆支承,但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢;
(5)竹笆板无腐朽。
8
防护栏杆
(1)施工层设1.2m高的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板;
(2)脚手架外侧设密目式安全网;
9
小横杆
小横杆设置数量、位置符合要求。
(2)办理起重机械设备登记手续。
检查人:日期:
安全生产事故隐患排查表(施工现场临时用电)(五)
部门:项目:
序号
排查内容
排查要求
检查内容
1
用电方案
(1)有临时用电专项施工方案;
(2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师批准。
2
外电防护
建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施。要求封闭严密,防护脚手架搭设规范。
9
多塔作业
多塔作业有防碰撞措施。
10
基础
塔机基础无积水。
(施工电梯)
序号
排查内容
排查要求
检查内容
1
安装方案
(1)有施工电梯安装专项施工方案;
(2)履行编制、审核、批准程序,经总监理工程师签字认可。
2
安装技术交底
在安装前进行安全技术交底,并有相关记录。
3
安装验收记录
履行安装验收程序,并有相关记录。
4
机械检测
(2)高架提升使用吊笼;
(3)吊篮使用双绳提升。
10
钢丝绳
(1)钢丝绳完好;
(2)绳卡符合要求;
(3)钢丝绳有过路保护。
11
联络信号
有准确传递的联络信号。
检查人:日期:
最新事故隐患排查治理表格(全套)

事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位
隐患发现渠道和时间
隐患现状和临时控制措施
隐患现状描述:
临时控制措施:
隐患所在部门负责人: 日 期:
隐患分析和评估
隐患发生的原因
技术原因
管理原因
隐患严重性分析
现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议
技术措施
管理措施
分析评估人员签字
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。
5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。
6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。
7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学
品
职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
(完整版)安全生产事故隐患排查(检查)表汇编

附件:汕头市安全生产事故隐患排查(检查)表及台账汇编(试行)汕头市安全生产委员会办公室编印二〇一三年七月二十五日目录1.编印说明 (3)2.安全生产事故隐患排查(检查)治理台账 (5)3.安全生产事故隐患检查登记表(政府及部门填写) (6)4.生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表 (7)5.安全生产事故隐患排查检查表(通用) (8)6.安全生产事故隐患排查检查表(露天非煤矿山) (13)7.安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品生产企业) (12)8.安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品经营企业) (21)9.安全生产事故隐患排查检查表(烟花爆竹零售企业) (23)10.安全生产事故隐患排查检查表(职业病防治) (24)11.安全生产事故隐患排查检查表(液化石油气企业) (30)12.安全生产事故隐患排查检查表(冷冻制冰企业) (33)13.安全生产事故隐患排查检查表(制药企业) (35)14.安全生产事故隐患排查检查表(交通运输企业) (36)15.安全生产事故隐患排查检查表(汽车客运站场) (37)16.安全生产事故隐患排查检查表(乡镇渡口渡船) (39)17.安全生产事故隐患排查检查表(轮渡码头) (40)18.安全生产事故隐患排查检查表(中小机械制造企业) (42)19.安全生产事故隐患排查检查表(家具制造企业) (46)20.安全生产事故隐患排查检查表(学校安全) (50)21.安全生产事故隐患排查检查表(公共娱乐场所) (52)22.安全生产事故隐患排查检查表(宾馆、酒店) (54)23.安全生产事故隐患排查检查表(印刷企业) (56)24.安全生产事故隐患排查检查表(“三小”场所) (57)编印说明一、为了进一步加强与规范安全生产事故隐患排查(检查)治理工作,强化企业安全生产主体责任,防止和减少事故,市安委办依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规规章,编制了《汕头市安全生产事故隐患排查(检查)表及台账汇编》(以下简称《汇编》),主要包括:安全生产事故隐患排查(检查)治理台账、安全生产事故隐患检查登记表(政府及部门使用)、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表(生产经营单位使用)、安全生产事故隐患排查(检查)通用标准、露天非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等高危行业安全生产隐患排查(检查)表,鉴于事故隐患排查(检查)内容广泛,涉及的法律法规规章及标准规程多,本《汇编》只能作为事故隐患排查(检查)时的参考。
安全生产事故隐患排查(检查)表汇编

安全生产事故隐患排查(检查)表汇编附件:汕头市安全生产事故隐患排查(检查)表及台账汇编(试行)汕头市安全生产委员会办公室编印二〇一三年七月二十五日目录1.编印说明 (3)2.安全生产事故隐患排查(检查)治理台账 (5)3.安全生产事故隐患检查登记表(政府及部门填写) (6)4.生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表 (7)5.安全生产事故隐患排查检查表(通用) (8)6.安全生产事故隐患排查检查表(露天非煤矿山) (13)7.安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品生产企业) (12)8.安全生产事故隐患排查检查表(危险化学品经营企业) (21)9.安全生产事故隐患排查检查表(烟花爆竹零售企业) (23)10.安全生产事故隐患排查检查表(职业病防治) (24)11.安全生产事故隐患排查检查表(液化石油气企业) (30)12.安全生产事故隐患排查检查表(冷冻制冰企业) (33)13.安全生产事故隐患排查检查表(制药企业) (35)14.安全生产事故隐患排查检查表(交通运输企业) (36)15.安全生产事故隐患排查检查表(汽车客运站场) (37)16.安全生产事故隐患排查检查表(乡镇渡口渡船) (39)17.安全生产事故隐患排查检查表(轮渡码头) (40)18.安全生产事故隐患排查检查表(中小机械制造企业) (42)19.安全生产事故隐患排查检查表(家具制造企业) (46)20.安全生产事故隐患排查检查表(学校安全) (50)21.安全生产事故隐患排查检查表(公共娱乐场所) (52)22.安全生产事故隐患排查检查表(宾馆、酒店) (54)23.安全生产事故隐患排查检查表(印刷企业) (56)24.安全生产事故隐患排查检查表(“三小”场所) (57)编印说明一、为了进一步加强与规范安全生产事故隐患排查(检查)治理工作,强化企业安全生产主体责任,防止和减少事故,市安委办依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规规章,编制了《汕头市安全生产事故隐患排查(检查)表及台账汇编》(以下简称《汇编》),主要包括:安全生产事故隐患排查(检查)治理台账、安全生产事故隐患检查登记表(政府及部门使用)、生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表(生产经营单位使用)、安全生产事故隐患排查(检查)通用标准、露天非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等高危行业安全生产隐患排查(检查)表,鉴于事故隐患排查(检查)内容广泛,涉及的法律法规规章及标准规程多,本《汇编》只能作为事故隐患排查(检查)时的参考。
隐患排查表格

安全生产事故隐患排查治理登记台账(表一)
单位:
注:1.本台账由各二级单位安全科负责登记;2.“隐患类别”按事故统计“事故类别”填写;3.“隐患等级”分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。
安全生产事故隐患排查治理情况统计月报表(表二)
单位主要负责人(签字)填报人:填表日期:年月日
安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表(表三)
单位负责人(签字):填表人:填表日:年月
注:
一级重大事故隐患是指二级重大事故隐患可能造成30人以上伤害的重大事故隐患。
二级重大事故隐患是指:
1、重大危险源的重大事故隐患;
2、危险物品(包括:易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品)的储存、运输和民爆物品、剧毒化学品使用的重大事故隐患;
三级重大事故隐患是指除一、二级重大事故隐患范围之外的其他重大事故隐患。
事故隐患排查治理表格(全套)

未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学
品
职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
受检部门负责人签字: 年 月 日
备 注
隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门: 参检人员:
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
隐患内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字: 签字时间:
隐患整改责任人签字: 签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字: 验收时间:
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。
安全生产事故隐患排查治理检查表

责任人
限期整改时间
整改
结果
验收人
意见
41、作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时是否停止煤电钻打眼爆破地点附近200米内风流中瓦斯浓度达到1%时是否停止爆破。
42、作业地点,电动机或其开关20米内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,是否停止作业,撤出人员,切断电源,进行处理。
43、采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2%时,附近20米内是否停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。
44、瓦斯超限关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到1%以下方可启动。
45、采掘工作面风流中二氧化面碳浓度达到1.5 %时是否停止作业,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
安全检查事项及内容
检查出存在问题及事故隐患
整改
责任人
限期整改时间
整改
结果
验收人
意见
46、矿井有无因停电检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施,恢复正常通风后,所有受到停风影响的地点是否都经过通风,瓦斯检查人员的检查确认,方才恢复工作。
57、瓦斯抽放系统是否正常进行瓦斯抽放。
58、防突“四位一体”工作是否按规定进行。
59、矿井是否在地面建有高位水池,水量是否能满足井下防尘用水。
60、矿井防尘系统是否完善有无水幕进行净化通风,皮常机头,刮板机头等转载点是否分辊安有喷雾洒水降尘。
61、采掘工作面是否安装防尘水和,是否洒水装煤(矸)。
62、巷道中回风巷中是否安装覆盖整个巷道断面的防尘喷雾。
132、是否按规定充填炮泥封孔并使用水炮泥。
133、是否坚持一次装药一次启爆。
134、是否实行“三人连锁”放炮制度。
135、是否严格执行“一炮三检查”制度。
事故隐患排查治理表格((全套))

公司安全检查记录表
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隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
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隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
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事故隐患分析和现状评估报告
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事故隐患排查治理台账
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事故隐患统计分析表
单位主要负责人(签字):填表人:填表日期:专业知识--整理分享
重点部位事故隐患排查检查表
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9.事故隐患排查治理情况分析:简要分析本年度隐患排查工作情况,须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量,并对重大事故隐患进行简要说明,并填写已采取的有效应急措施,对已发现隐患进行整改治理的情况。
事故隐患统计分析表
单位主要负责人(签字): 填表人: 填表日期:
重点部位事故隐患排查检查表
部 位
序 号
项 目
事故隐患排查内容
1.安全管理部门负责人和安全管理人员:
2.专业技术组人员:
3.责任部门负责人和相关管理人员:
4.其他:
备 注
事故隐患排查治理台账
序号
发现日期
事故隐患描述
类别和级别
所在部位
责任部门/岗位
治理措施/方案及完成情况
治理验收情况/验收人/日期
备注
月份
应排查隐患数(项)
已查出隐患数(个)
隐患督办数(个)
排查隐患类别
已整改隐患数(个)
未整改隐患数(个)
隐患整改率(%)
整改投入资金(万元)
制度、
记录
作业
环境
危险
化学
品
职业卫生、职业危害防治
生产
设备
设施
用电
安全
作业人员行为隐患
燃气
安全、
危险
作业
应急
管理
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
事故隐患排查治理情况分析:
填表说明
1.应排查隐患数:各部门根据本单位生产经营实际,制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量,填报每月本单位计划排查隐患项目数量。
公司安全检查记录表
受检部门
检查时间
检查组织部门
参检人员
检查计划方案
1.检查的重点内容和部位:
2.检查计划方案:
3.检查人员分工:
计划方案批准人: 年 月 日
检查过程综述
检查人员签字: 年 月 日
发现的隐患及整改要求
现场已经整改的隐患:
需下发隐患通知单的隐患:
检查组织部门负责人签字: 年 月 日
受检部门意见
受检部门负责人签字: 年 月 日
备 注
隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
受检部门
受检场所或内容
存在的问题
受检部门
负责人签字
检查人员签字
隐患整改通知书
通知时间:接收部门:接收人:
隐内容
整改要求
和整改期限
主要负责人签字:签字时间:
隐患整改责任人签字:签字时间:
整改措施
验收结果
验收人签字:验收时间:
2.已查出隐患数:填报每月实际查出的隐患数量。
3.隐患督办数:每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。
4.排查隐患类别:分为九个小项,按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。
5.已整改隐患数:填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。
6.未整改隐患数:填报每月发现的隐患未完成整改的数量。
7.隐患整改率:填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。
隐患整改责任人签字:验收时间:
事故隐患分析和现状评估报告
隐患所在部门/部位
隐患发现渠道和时间
隐患现状和临时控制措施
隐患现状描述:
临时控制措施:
隐患所在部门负责人:日期:
隐患分析和评估
隐患发生的原因
技术原因
管理原因
隐患严重性分析
现状严重性
临时措施有效性评估
隐患治理措施建议
技术措施
管理措施
分析评估人员签字