过程fmea检查表

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FMEA检查表

FMEA检查表

意见/措施
编号: ZL-B-20 版本: A/0 页次: 1/1
负责人
完成日期
项目名称: 顾客零件
号:


过程FMEA检查表
制定人: 评审日
期:
是否
所要求的意见/措施
Hale Waihona Puke 过程FMEA是否由交叉功能小组准备?小组是否覆盖了 1 全部的顾客特殊要求,包括现行版本FMEA中的FMEA方
法论?
2
所有操作包括分承包方,或者外包过程和服务是否都 被考虑?
3
所有影响顾客要求的操作,包括配合、功能、耐久性 、政府法规和安全性是否已被识别并按顺序列出?
4 是否考虑了类似零件/过程的FMEA?
5
你是否应用了适当的控制去处理所有已识别的失效模 式?
6
当完成设计更改时,是否修改了严重度,探测度和频 度?
7
对以后的操作组装和产品,在影响上是否考虑了顾 客?
8 是否已将原因描述为可纠正或控制的事项?
9
是否规定了在后续的或下一个操作之前控制失效模式 起因和要求?

设计fmea检查表

设计fmea检查表

9 是否对高严重度数指定适当的纠正措施?
10 在完成纠正措施并验证后,是否对风险顺序进行评审?
评价/要求的措施
修订等级
负责人
完成日期
途径特性(见术语)是否受到识别?是否和受影响的供 5 应商一起,就供应链里FMEA的一致和控制,对特性进行
评审?
6
是否和受影响的供应商一起,对由客户或组织制定的特 殊特性进行评审,以保证FMEA的一致性?
7
对高风险顺序失效模式有影响的实际特性是否得到识 别?
8 是否对高风险的顺序数指定了适当的纠正措施
设计FMEA检查表
顾客或内部零件编号
问题
是 否 N/A
DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒,福特,通用 1 汽车公司的潜在失效模式与失效(FMEA)参考手册和适
用的顾客特殊要求?
ห้องสมุดไป่ตู้
2 是否对过去已发生的事情和保修数据进行了评审?
3
是否考虑了从相似零件DFMES中吸取的最佳实践和教 训?
4 DFMEA是否识别特殊特性

过程流程图检查表

过程流程图检查表
过程流程图检查表
问题


所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序?
V
2
是否具备所有合适的FMEA (SFMEA,DFMEA),并用来协助制定过程流程图?
V
3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相 致?
V
4
流程图是否描述了怎样移动产品,如:辊式输送机、滑动容器等等?
V
5
该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化?
V
6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品?
V
7
Hale Waihona Puke 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正?
V

客或
厂内
零件

制定人/日期:
修订日期:

fmea检查表的要求的意见措施怎么写

fmea检查表的要求的意见措施怎么写

fmea检查表的要求的意见措施怎么写
编写FMEA检查表的要求的意见措施时,可以考虑以下方法:
1. 明确检查表的目的和要求:在意见措施部分开头,可以简要描述检查表的目的和要求,确保所有相关人员了解并明白如何使用检查表。

2. 列出对于不同等级风险的意见措施:根据FMEA分析中风
险等级的分类,可以列出针对不同等级风险的意见措施。

例如,对于高风险项,可以提出强制性改进措施,而对于低风险项,可以提出优化建议。

3. 提供具体而明确的解决方案:对于每个检查项目,在意见措施部分提供具体的解决方案。

这些解决方案应该是可操作的,并且能够直接应用于实际操作中。

4. 考虑环境和成本因素:除了解决问题本身外,还需要考虑环境和成本因素。

例如,可以在意见措施部分提到是否需要采购新设备、培训员工或进行其他投资。

5. 强调预防性措施:在意见措施部分,应该强调预防性措施的重要性。

这些措施可以帮助预防问题的发生,减少日后的风险。

6. 跟踪和反馈:在意见措施部分,可以提供跟踪和反馈机制。

例如,可以要求相关人员在实施意见措施后进行跟踪,并将结果反馈给FMEA团队。

7. 提供额外的支持材料:最后,在意见措施部分,可以提供额外的支持材料,例如流程图、图表或实例,以便更好地指导和支持实施意见措施的过程。

以上是一些编写FMEA检查表的要求的意见措施的建议。

具体的编写方法可以根据实际需求进行调整和补充。

IATF 16949质量体系审核检查表参考

IATF 16949质量体系审核检查表参考

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:王义成/梁彦奎
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:王义成/孙学梅
内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/孙学梅
编制/日期:审核/日期:核准/日期:
编号:ZR-CX-15-02 版本:A 保存十年。

过程FMEA检查表

过程FMEA检查表
过程FMEA检查表
顾客或厂内零件号
问题


不适用
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
过程FMEA是否由交叉功能小组准备?小组是否覆盖了全部的顾客特殊要求,包括现行版本FMEA中的FMEA方法论?
2
所有的操作包括分承包方,或者外包过程和服务是否都被考虑?
3
所有影响顾客要求的操作,包括配合、功能、耐久性、政府法规和安全性是否已被识别并按顺序列出?
11
是否规定了在后续的或下一个操作之前控制失效模式起因的要求?
4
是否考虑了类似零件/过程的FMEA进行了评审?
6
你是否应用了适当的控制去处理所有已识别的失效模式?
7
当完成设计更改时,是否修改了严重度、探测度和频度?
8
对以后的操作组装和产品,在影响上是否考虑了顾客?
9
在制定过程FMEA时,是否借助于顾客工厂的问题?
10
是否已将原因描述为可纠正或控制的事项?

FMEA检查表

FMEA检查表

● 过程中可能出错的细节是否明确? ● 可能导致出错的特性是否可确定或控制? 故障原因 /机理 ● 是否考虑了过程特性? ● 是否考虑了设计缺陷? ● 是否考虑了每步工序进入的材料和零件? ● 是否考虑操作者的因素?
2


问 ● 将要采用的控制是否用于检测坏零件?

Yes
No
目前采用的 ● 控制可否在零件离开加工/组装厂前检测出坏零件? 过程控制 ● 控制是用于检测或是用于预防是否明确? ● 是否根据故障模式的最严重后果打分? 严重度 ● 顾客后果打分与设计 FMEA 中的打分是否一致? 频度 探测度 某一故障模式的能力确定? ● 特殊特性及其控制是否明确? ● 临界特性是否用规定的符号标明? 分类 ● 特殊特性是否作为过程(或零件)特性标明? ● 特殊特性及其控制是否已通知责任设计师? RPN ● 风险顺序数(RPN)排列是否由高到低排列? ● 过程措施是否考虑了降低临界特性的临界值? ● 特殊加工/装配控制是否明确用于特殊特性? ● 是否考虑了所有的特殊特性? ● 是否考虑了纠正措施以降低列最高位的故障模式的 RPN 值? 建议措施 ● 建议措施的责任和完成日期是否列出? ● 是否在适当的位置标出预防(而不是检测)措施? ● 是否考虑了在适宜的情况下采取了消除/减少故障模式的潜在危害发生的 措施? 跟踪 ● RPN 序号是否由高到低排列 ● 该频度数是否考虑了预防控制可减少某个故障模式发生的能力? ● 该探测度数是否根据目前采用的控制在零件离开制造或装配工位前检出
DFMEA 检查表
项 目 ● 准备 ● 标栏 功能模型是否清楚? ● 所有标题栏是否填清? ● 设计意图与目的是否清楚? 项目/功能 ● 功能描述得清楚吗? ● 功能可度量吗? ● 失效模式是否与功能有关? 失效模式 ● 失效模式是否全想到了? ● 失效模式术语是否规范? ● 能确认是根本原因吗? 失效原因 ● 设计缺陷是否可能包括在制造/装配变差中? /机理 ● 是否将制造/装配原因排外? ● 所列出的设计控制能在投产前检测出失效模式或失效模式的原因吗? 设计控制 ● 是否将制造/装配检测方法排除在外? 严重度 频度 探测度 ● 严重度数是否基于最严重的故障模式? ● 是否以第一级原因为根据? ● 是ห้องสมุดไป่ตู้考虑在工程投放(engineering release)前被测出? ● 所有特殊特性已清楚确认? 级别 ● 特殊特性与零件特性对应? ● 特殊特性是否传递给 PFMEA 小组? RPN ● 将 RPN 从高到低进行排序了吗? ● 强调了特殊特性吗? ● 对降低高 RPN 采取措施了吗? 建议措施 ● 责任、时间列清了吗? ● 预防为主代替缺陷检测吗? ● 使设计更加有适应性吗? ● 是设计措施而不是制造装配措施吗? 其他 ● 措施执行了吗? ● 措施使 RPN 降低到期望值了吗? 问 横向职能小组(FMEA)是否建立? 题 Yes No

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

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内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

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内审员:2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。

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13
当探测是主要因素时,是否规定在下一操作前已对原因进行控制?
修订日期
制定人
过程
顾客或厂内零件号
问题


所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
是否使用克莱斯勒、伏特和通用汽车的指南制定过程FMEA?
2
所有影响功能、配合、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出?
3
是否考虑了类似零件的FMEA?
4
是否对已发生的事件和保修数据进行了评审?
5
对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施?
6
对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施?
7
当纠正措施完成后,风险顺序是否作了修改?
8
当完成设计更改时,是否修改了高严重度数?
9
对以后的操作组装和产品,在影响上是是否借助于保修信息?
11
在制定过程FMEA时,是否借助于顾客工厂的问题?
12
是否急将原因描述为能固定成控制的事物?
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