费用报销单附件要求

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费用报销所需提供的附件及费用报销流程(6页)

费用报销所需提供的附件及费用报销流程(6页)

费用报销所需提供的附件及费用报销流程(6页)费用报销所需提供的附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件:费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。

2、日常采购报销上传所需附件:费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票(化工类为应税项目,须取得增值税专用发票,其他采购可以开具增值税普通发票),所开发票与购买货物必须一致,发票印章清晰。

个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与k3系统的线上报销同步进行,报销事由需填写具体时间,例如:xxx报销1月1日-1月31日出差费用;2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行,出差期间考勤确认,按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行;具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到,如请假半天,中午上班或下午需打卡。

夏季(5月1日至9月30日):第一遍:07:00—08:00;第二遍:12:00--13:00;第三遍:17:30—18:30;第四遍:20:00—21:00。

冬季(10月1日至次年4月30日):第一遍:07:00—08:00;第二遍:12:00--13:00;第三遍:17:00—18:00;第四遍:20:00—21:00。

1)外勤人员第一遍卡或第二遍未打的,不允许发起补卡申请,直接取消当天工资、补助及所有费用;2)如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡,第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的,如因工作原因等特殊情况,超时在21.01-22.00之间打卡的,罚款20元/次;直到22:00点前仍未打卡的,处以50元/次罚款;3)如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的,而第三遍卡未按时打卡,可以申请补卡,必须于次日17:30前审批完毕,补卡成功后同时处以50元/次罚款;超过次日17。

费用报销单附件要求

费用报销单附件要求

费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。

2.附件粘帖符合要求。

3.报销票据日期为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据:办公用品2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章)3.固定资产及低值易耗品1)可用票据:固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)4.物料采购1)可用票据:材料费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。

5.维修费、安装费1)可用票据:维修费、安装费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:固定资产安装费无须品质部验收。

6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据:保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章)7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据:垃圾清运费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章)8.招待费1)可用票据:餐费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据:工程款2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据:各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表(需部门经理签字)④OA审批流程⑤个人网上支付委托函(项目经理卡)11.电话费1)可用票据:电话费(抬头为所在公司)2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函(项目经理卡)12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据:印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据:招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③招聘(培训)费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据:水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据:服装款2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意:服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。

国内差旅费报销附件要求

国内差旅费报销附件要求

国内差旅费报销附件要求
1、参加会议或培训,需提供通知或邀请函;
2、公务出差审批单;
3、火车出行:火车票(可不提供付款记录);
4、飞机出行:
(1)需在政府采购机票网站购票,提供行程单、登机牌及查验单;
(2)若其他购票网站同时间、同航班票价较低,可在其他网站购票,需提供其他网站及政府购票网站票价截图及实际付款记录。

5、出差期间发生的相关费用的原始发票,单张发票金额大于500元需提供实际付款记录,并查验发票真伪;
6、电子发票需同时填写“电子发票承诺书”。

费用报销附件规范政策

费用报销附件规范政策

费用报销附件规范政策
1. 附件要求
- 所有报销申请都必须附上相关费用的附件。

- 附件应该清晰明确,便于审查和核实。

2. 政策适用范围
- 本规范政策适用于所有员工在公司业务中产生费用的报销。

3. 合格的附件包括但不限于以下内容:
- :必须是正式,包括抬头、号码、日期等信息。

- 收据:如果无法提供正式,则可以提供收据,内容应明确费用的性质和金额。

- 付款凭证:例如银行转账凭证、支票或信用卡对账单等。

- 合同或协议:如果费用是基于合同或协议产生的,需要提供相应的合同或协议文本。

- 出差报销:所涉及的行程单、机票、住宿等相关文件。

4. 不合格的附件包括但不限于以下情况:
- 无效的或收据:或收据模糊不清、损坏或缺少重要信息。

- 未提供付款证明:缺少与报销申请相关的付款凭证。

- 无支付明细:无法清楚辨别所报销费用的具体项目。

- 无法核实的合同或协议:合同或协议缺失重要条款或不完整。

- 行程单等遗漏:无法提供与出差报销相关的必要文件。

请注意,以上只是附件规范政策的概述,并不涵盖所有情况。

具体的报销要求和审批流程请参考公司的报销政策和流程文档。

如有疑问,请咨询人事部门。

医院费用报销单填写要求

医院费用报销单填写要求

医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

二、要求字迹工整,金额不得涂改,大小写金额必须相符,相关内容要填写完整,如图:1、“报销部门”处填写所属的部门,如医院办公室、前台客服等。

2、“日期”如实填写,为填写报销单当日的时间,业务发生的日期可填在“摘要”里。

3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写,出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。

4、“报销项目”填写要报销的项目,如招待费、办公费、物资、药品等。

“摘要”为该项目的具体说明。

如招待费,要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。

5、“金额”为小写(阿拉伯数字),填写实际发生金额,填写时数字应占格子的二分之一,书写工整,不可连写,也不可乱涂乱画,数字前要写上人民币符号“¥”。

6、“合计”各项费用合计金额,用阿拉伯数字填写,合计金额上面有空行,画上对角线注销。

(如上图)7、“备注”指对其它情况的说明,没有其它情况可不填。

8、“金额大写”处填写合计金额的大写,如图,若合计金额的首位为千位数,则万字前画圈,圈内打叉,以此类推。

若数字中间有“0”或后面都为“0”,则填写大写“零”。

例:6050.03元,大写:拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。

三、票据附件粘贴要求:1)所附发票/单据真实、合法,抬头正确。

无法提供票据的,应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。

2)所有票据用胶水或固体胶粘帖,要求平整对齐,数字那面方向朝上。

票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。

3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等,需附上相关申请单。

4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核,再交给财务审核签字,最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。

5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。

以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容,文件下发后,若在使用过程中发现存在问题或疑议,请大家及时反馈给医院办公室,由医院办公室与总经理进行统一协调解决,再由汇编人进行统一修改;其他人不可擅自对原件进行修改使用。

用报销单单据粘贴规范

用报销单单据粘贴规范
TKS!
单击此处添加文字,文字是您思想的提炼
演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 (1)附件内容: a、正规票据——发票&政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 (深圳市佳比泰电子科技有限公司)。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用,不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单; b、分门别类,相同性质单据按金额大小排序一起粘贴;
费用报销单填写 及单据粘贴规范
单击此处添加副标题 单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您
的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时,填写付 款申请书——见实例
注:不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单,应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴,粘贴范围不要超过费用报销单范围,粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格; d、尽量厚薄均匀; e、附件单据过多时,可分几份粘贴。
实例如下:
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
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费用报销附件规范指导

费用报销附件规范指导
1. 背景
为了加强公司费用报销管理,规范审批程序,提高审批效率,制定本规范指导文件。

2. 适用范围
本指导文件适用于公司所有职工的费用报销,包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各项费用报销情况。

3. 报销申请要求
1. 报销申请单必须填写完整并准确,所有项目必须详细说明;
2. 如需修改已提交的报销单,须重新提交新的报销单;
3. 报销金额必须与实际支付金额一致;
4. 报销单中的凭证必须真实有效,不得出现涂改或模糊不清现象;
5. 外出差旅需提供出差行程安排和工作内容,并附有用餐、住宿和交通等相关票据,费用必须在公司规定范围内。

4. 提交报销单
1. 报销单必须在报销发生后5个工作日内提交;
2. 报销单必须经过业务主管审批,并附有业务主管签字;
3. 报销单需由报销人本人亲自提交至财务部门。

4. 报销人应保存相关凭证原件,并在签字确认后交由财务部归档保管。

5.其他
1. 报销人应根据实际情况慎重提出报销申请;
2. 如发现有虚假报销情况,将按公司规定进行处理;
3. 财务部门将在2-3个工作日内完成审批,公司将在5个工作日内完成费用报销;
4. 如有未尽事宜,将由财务部门负责解释和处理。

以上规定自发布之日起生效。

费用报销附件规范指导

费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求,以提高报销
流程的效率和准确性。

2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时,请务必按照以下要求提供相应的附件:
2.1
- 提供原始,必须是正式且内容清晰可辨。

- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。

2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用,如小额购买、餐饮费用等,请提
供相应的收据。

- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。

2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关,请提供相应的行程单或订票凭证。

2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关,请提供相关的合同或协议作为附件。

2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件,请按照具体要求提供。

3. 附件提交方式
请将所有附件整理好,如有需要,请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号,并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。

4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后,将进行审核,并将审核结果记录在报销申请单中。

审核通过的附件将归档保存,而不通过的附件将被退回,并要求申请人重新提交。

5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求,将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。

费用报销附件规范条例

费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程,以确保费用报销过程的高效性和准确性。

2. 附件种类费用报销附件分为以下几种:2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。

应包括以下信息:- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。

支付凭证应包括以下信息:- 支付方式(现金、银行转账等)- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息(如有)2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件,包括以下信息:- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行:3.1. 收集附件报销人在填写报销单时,应同时收集相关和支出凭证,并确保其完整和准确。

3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件,保存为合适的格式和分辨率。

3.3. 命名附件报销人在保存附件时,应以有意义的文件名进行命名,以便查找和识别。

3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。

3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件,确保其安全和可访问。

3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款,相关附件应按照规定的归档流程进行归档。

4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查,确保其完整和符合相关政策和规定。

5. 附件存储期限根据公司规定,对于已完成费用报销的附件,应保存一定期限后进行销毁或归档处理。

6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为,财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。

7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程,提高工作效率和准确性。

所有相关人员应遵守本条例的要求,并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。

报销附件要求明细

一、差旅费附件明细:1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据,其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

住宿费发票需提供增值税专用发票;3、出差审批单;4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况;5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。

出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票;6、预定的车票和酒店订单信息;二、费用报销的附件明细:费用报销单适用于以下类别的费用报销:(1)会议费(2)业务招待费(3)办公费(4)办公用品及耗材(5)交通费(6)水电燃气费(7)修理修缮费(8)快递费(9)其他费用等。

1、适用表单:《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件;3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度;(缺招待标准)4、交通费—整齐粘贴交通费发票,涉及多个门店的分配好各店金额。

车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单,并加盖公章;6、日常零星采购--附采购发票,线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据,涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细;详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件;(此条款不适用月结快递费报销)8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。

注:物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细:文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销:(1)房屋租金物业费(2)装修设计费(3)广告宣传费(4)采购请款(5)工资社保公积金(6)其他费用等1、适用表单:《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票(增值税专用发票、依据合同约定时间提供);3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单;4、采购类--采购合同、合同会签单、发票(增值税专用发票)、发货单和验收单、入库单。

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费用报销附件要求
一、总体要求
1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。

2.附件粘帖符合要求。

3.报销票据日期为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背
面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求
1.员工补助
1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函
2.办公用品
1)可用票据:办公用品
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单
⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章)
3.固定资产及低值易耗品
1)可用票据:固定资产、低值易耗品
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单
⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)
4.物料采购
1)可用票据:材料费
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单
⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)
注意:如采购材料中不涉及低值易耗品则无需第⑤条。

5.维修费、安装费
1)可用票据:维修费、安装费
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单
⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章)
注意:固定资产安装费不由品质部验收
6.保洁、绿化、班车外包费
1)可用票据:保洁、绿化、班车
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程
⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章)
7.生活、装修垃圾清运费
1)可用票据:垃圾清运费
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审
批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章)
8.招待费
1)可用票据:餐费
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函
9.工程改造费
1)可用票据:工程款
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单
⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函
10.部门交通费
1)可用票据:各类交通费、油费
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表(需部门经理签字)
④OA审批流程⑤个人网上支付委托函(项目经理卡)
11.电话费
1)可用票据:电话费(抬头为所在公司)
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函(项
目经理卡)
12.印刷费、图书采购、广告费
1)可用票据:印刷费、图书费、广告费
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公
网上支付委托函
13.招聘费/培训费
1)可用票据:招聘费、培训费
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③招聘(培训)费用明细④OA审批流程
⑤个人/对公网上支付委托函
14.水电费、食堂燃气补助
1)可用票据:水电费发票、燃气票
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函
15.服装制作费
1)可用票据:服装款
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程
⑥对公网上支付委托函
注意:服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。

16.节日活动费
1)可用票据:绿植、花卉、装饰材料、食品
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③明细表④入库单⑤OA审批流程
⑥购物申请表⑦个人/对公网上支付委托函
17.其他零星费用
1)可用票据:相关发票
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③明细表④入库单⑤OA审批流程
⑥购物申请表⑦个人/对公网上支付委托函(此项费用附件仅供参考)
注意:此项报销附件根据实际情况提供。

18.因不能开据发票的替票类费用
1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品
2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函④OA审批流程及附
件⑤个人网上支付委托函
注意:替票类费用必须在费用报销单首页贴N次贴加以说明。

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