费用报销单填写规范95763
医院费用报销单填写要求

医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整,金额不得涂改,大小写金额必须相符,相关内容要填写完整,如图:1、“报销部门”处填写所属的部门,如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写,为填写报销单当日的时间,业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写,出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目,如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费,要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写(阿拉伯数字),填写实际发生金额,填写时数字应占格子的二分之一,书写工整,不可连写,也不可乱涂乱画,数字前要写上人民币符号“¥”。
6、“合计”各项费用合计金额,用阿拉伯数字填写,合计金额上面有空行,画上对角线注销。
(如上图)7、“备注”指对其它情况的说明,没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写,如图,若合计金额的首位为千位数,则万字前画圈,圈内打叉,以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”,则填写大写“零”。
例:6050.03元,大写:拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求:1)所附发票/单据真实、合法,抬头正确。
无法提供票据的,应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖,要求平整对齐,数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等,需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核,再交给财务审核签字,最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容,文件下发后,若在使用过程中发现存在问题或疑议,请大家及时反馈给医院办公室,由医院办公室与总经理进行统一协调解决,再由汇编人进行统一修改;其他人不可擅自对原件进行修改使用。
报销单据填写规范

报销单据填写规范报销单据填写规范在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。
下面是店铺为大家整理的报销单据的规范性要求,希望大家喜欢!费用报销单据的填写规定票面填写:1.部门名称:所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。
(关注公众微信号:jxhzhaojie分享更多地产财税专业知识)票据问题:1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,发票假的或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。
单据填写规定:1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。
补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。
费用报销单据的整理和粘贴要求规定一、票据整理、粘贴要求:1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
费用报销单单据粘贴规范

1、费用报销单单据填写
(1)费用报销时填写费用报销单——见实例 费用报销单所填写内容与附件资料必须保持一致
(2)购买原材料、固定资产、样品等需要现付时,填写 付款申请书——见实例
费用报销单单据填写 实例
付款申请书单据填写 实例
Hale Waihona Puke 2、费用报销单附件粘贴 (1)附件内容: a、正规票据——发票&政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 (深圳市佳比泰电子科技有限公司)。 b、非正规票据——非政府、事业单位收据,收条等 (2)粘贴 a、分次报销,如出差一次即报一次费用,不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单; b、分门别类,相同性质单据按金额大小排序一起粘贴;
注:不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单,应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴,粘贴范围不要超过费用报销单范围,粘贴单 纸张大小应与费用报销单同等规格; d、尽量厚薄均匀; e、附件单据过多时,可分几份粘贴。
实例如下:
A4纸张单据折叠方式
3、借款审批单填写 实例
TKS!
费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。
大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。
三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。
提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。
第六步:完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。
图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二:利用粘贴单,分类粘贴。
费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
会计主管:
注意事项:
1、报销部门:必须严格填写,一张报销单只能填写一个部门的费用,跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期:请填写实际发生日期。
3、单据及附件:请把所有附件(包含发票以及收据或者相关资料统一编号,整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目:请尽量填写大类别,如办公用品,水电费,差旅费,
招待费等
5、摘要:请尽可能的填写详细。
6、金额:如实填写,前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额:一定要用大写数字填写,前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写,后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写,后面应退(补)处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳:
报销人:
费用报销单据填写规范
日期请如实填写(发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号,然后将总数填写在此。
,后面不涉及位数用零填写。
:
规范
金额前面一定要写羊角符号“¥”,金额精确到小数点后面二位。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求第一篇:费用报销单填写规范及票据粘贴要求本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求,补助:1、交通费,办公用品(图书,文体用品勉强可用),快递费,餐费(占整张报销单总额的10%,其中包含食品,劳保用品等等都算在餐费类别里)2、主要的交通费,办公用品,餐费,尽量3种报销项目都包含,除餐费10%外,其余比例尽量均衡;3、电子发票也可以使用,打印出来,仅一次性使用,不能包含明细;4、发票不能标注明细;5、单张发票,金额不能过大(尽量≤1000,具体需询问财务合不合格,再进行粘贴)其他一类报销:1、出差前可提出申请,填写借款单,财务总监签字,出差过程中保留好各项消费的发票,出差后需要填写差旅报销单,再按照粘发票和报销标准报销;2、快递费用报销,发快递保留好快递底单,记录好金额,公司这里暂时是个人垫付,统一填写报销单报销,发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票,按照实际消费金额报销,并附上发票报销,二、粘票1、检查发票抬头、真伪(确保发票为国税发票,在国家税务局网站上按要求查阅)、项目(办公用品,餐费,交通费等等)2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围,超出部分需折叠;3、分类粘贴,大小整齐粘贴,确保粘贴后的票据平整,不要遮挡住发票的金额;4、统一用胶水或胶棒粘贴,不能使用订书订;三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额(具体百度可学习),大小写金额必须相符;3、项目类别上:基本上是:办公用品、交通费、餐费、快递费,打印费等其他类别按照实际发生填写,具体细节询问财务部;4、报销单摘要上写好,报销的项目类别和金额,金额总数相加等于报销的总金额,各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改、添加标注;6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可以使用圆珠笔或铅笔书写;7、领款人签章处需领款人本人签字,检查无误后,财务总监签字,再交给财务审查报销。
费用报销单填写规范

..'.费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如各店铺、配送中心、加工中心等。
2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法,抬头正确。
如暂时无法提供发票的,应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志,过后应尽快补回发票。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(如无回形针可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
费用报销单填写规范及单据粘贴要求

费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分,牵涉面广,受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。
为规范会计工作,保证会计工作的合法性、合理性、有效性,现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行:1)每项经济业务均需有对应发票,个别案例确无发票的需用其他发票替代;2)餐票后面需注明业务事宜,交通票后需注明业务事宜、起止点;3)每月末填报当月报销单据,次月5日内寄回公司入账及报销;1.费用报销单填写样例--专注于智能化事业的建设与发展 1 / 62.粘贴单填写样例注:外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例--专注于智能化事业的建设与发展 2 / 63.2方法/步骤1) 发票或原始单据从右到左,先小张后大张粘贴,粘贴时请切勿使用双面胶~~—————————————————————————————————————————————————————2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐,不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开1厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布。
--专注于智能化事业的建设与发展 3 / 63)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张),粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀”。
4)当遇到发票面积较大,超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下,以粘贴单的上下右边为基准,并将超出粘贴单的部分折叠好。
a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例:--专注于智能化事业的建设与发展 4 / 6b.发票比粘贴单“长”粘贴样例:c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤:--专注于智能化事业的建设与发展 5 / 65)错误粘贴范例左边这张过于集中和密集,单据前后厚度不一。
右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。
这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证,而且厚度不一给装订凭证时造成不便。
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费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事按照以下说明执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单填写说明
1、报销单填写要字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
3、在“报销部门”处填写所属的部门,如行政人事部、品质部等。
4、日期如实填写报销时的日期,“单据及附件页数“填写发票与收据张数。
5、“用途”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在“备注”栏可以填写详细内容。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字,前面加上人民币符号“¥”。
8、“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,如果现金报销在领取现金时签字;如果转账报销则需要递交报销单时先签字。
11、“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
二、票据粘贴说明
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
4、如果发票较多,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。
加油票、车票等要分好类别,先小后大粘贴。
5、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。
财务部
2014年5月6日附件:样本。