审计报告确认函样张
审计报告模板

审计报告模板
尊敬的先生/女士:
经我公司独立审计师对贵公司财务报表进行审计,并据此发表审计报告如下:
一、审计目标和范围
本次审计旨在对贵公司财务报表的真实性、准确性以及合规性进行全面审计,依据中国注册会计师协会和相关政府机构的规定进行。
二、审计过程和方法
我公司审计师根据贵公司的财务记录、会计凭证、银行对账单等资料,采用了以下审计方法进行审计:
1. 实地检查贵公司的现金和资产;
2. 核对贵公司各项收入和支出的凭证及合同;
3. 对贵公司的财务报表进行逐项核对;
4. 就贵公司的财务制度和管理流程进行评估。
三、财务报表的真实性和准确性
经审计,贵公司的财务报表真实、准确,符合中国注册会计师协会和相关政府机构的财务报告准则和规定。
未发现有重大虚假记载、重大遗漏、重大错误等情况。
四、合规性评估
我公司审计师对贵公司财务报表中可能存在的合规风险进行评估,并根据风险程度提出了相应的建议。
贵公司在合规性方面存在以下问题:
1. 违反相关税收法规的记录;
2. 未按照会计准则及时披露财务信息。
五、审计意见
根据对贵公司财务报表的审计,我公司发表如下审计意见:
1. 贵公司的财务报表真实、准确,符合中国注册会计师协会和相关政府机构的财务报告准则和规定;
2. 贵公司在合规性方面存在一定问题,建议贵公司及时整改。
六、其他事项
在审计过程中,我公司未发现贵公司违反相关法律法规、行业准则和合同条款的情况。
特此报告。
(公司名称)
(审计师名称)
(审计日期)。
审计报告公示模板

审计报告公示模板1. 引言此审计报告公示模板,是为了满足企业、机构对财务审计报告的公示需求而设计的,便于审计机构和被审计对象之间进行交流,以及向公众或相关利益方展示审计报告内容。
2. 报告概述本报告对被审计对象的财务报表进行了审计,并根据财务报表的真实性、准确性、完整性、合规性等准则进行了评估,最终发现以下问题:•缺失财务数据:被审计对象未能提供完整的财务数据,导致审计过程受到了一定的影响;•内部控制缺陷:被审计对象内部控制存在一定的缺陷,可能对财务报表的真实性、准确性产生影响;•财务报表错误:部分财务数据存在错误,需要进行调整和修正;•资产负债表项不匹配:被审计对象的资产负债表中的部分项,与其他财务报表中的数据存在不匹配的情况。
以上问题,均需要被审计对象进行修正和改进。
同时,我们也提供了相关建议和意见,以便帮助被审计对象进一步提高财务管理水平。
3. 审计过程本报告的审计过程共分为以下几个环节:•确定审计目标和范围:我们根据被审计对象的财务报表,确定了审计目标和范围,以便进行审计计划和方案的制定;•收集必要的证据:我们通过实地走访、面谈、查询资料等方式,收集了必要的审计证据和信息;•评估信息可靠性:我们对收集到的审计证据进行评估,以判断其可靠性和完整性;•分析风险及内部控制状况:我们对被审计对象的风险和内部控制状况进行分析,以判断其对财务报表真实性的影响;•发现问题和提出意见:根据审计过程中的发现,我们对问题进行了分类、整理,并提出了相应的改进建议和审计意见;•出具审计报告:最终,我们按照相关的准则和要求,出具了本报告。
4. 审计结果经过审计,我们认为被审计对象的财务报表如下:•资产负债表:总资产xxxx万元,总负债xxxx万元,净资产xxxx万元;•利润表:总收入xxxx万元,净利润xxxx万元;•现金流量表:经营活动现金流入总计xxxx万元,经营活动现金流出总计xxxx万元,净现金流量xxxx万元。
被审计单位同意允许与前任注册会计师沟通的确认函

被审计单位同意允许与前任注册会计师沟通的确认函
尊敬的审计师:
我方同意允许您与前任注册会计师就我方的财务报表进行沟通,以下为确认函内容:
根据审计规范的要求,我们同意允许您与我们前任注册会计师就我们的财务报表进行沟通以验证我们的会计记录、会计估计、会计政策和其他有关信息的完整性和准确性。
我们理解,这将有助于您了解我们的财务状况和将要进行的审计工作,并可以提供有帮助的信息和观点,以促进您的审计工作的顺利开展。
在此,我们确认以下几点:
1. 我们同意允许您与前任注册会计师进行沟通,并会在合理的时间内向您提供必要的信息,以便您顺利进行财务报表审计。
2. 我们保证向您提供的所有信息和文件均为真实、完整、准确和合法的,并且符合相关法规和准则的要求。
3. 我们保证不会干扰或阻碍您正常进行财务报表审计,并会配合您的工作。
4. 我们保证会立即向您报告任何可能影响财务报表准确性和完整性的重大事件。
以上是我们对您与前任注册会计师进行沟通的确认函,请您在审核过程中随时联系我们,以便我们及时解决任何问题。
谢谢。
此致
敬礼,
被审计单位:XXX
日期:XXXX年XX月XX日
1 / 1。
审计报告确认函样张

事务所名称(盖章)
年月日
审计(鉴证)报告确认书
(填写事务所名称):
1、同意审计报告(初稿)意见;
2、对审计(鉴证)报告持有异议的内容是:(写不下可另附页)
特此告知
单位公章:
单位负责人:
பைடு நூலகம்年月日
审计(鉴证)报告确认函
:
我所接受上海市社会保险事业管理中心委托(沪社险审计委〔16154005514〕号),对贵单位2015年度工资总额等情况进行了审计(鉴证),现将审计(鉴证)报告和审计(鉴证)报表送上,请在7日内(2016年月日前)将贵单位对审计(鉴证)报告和审计(鉴证)报表的确认意见书面回复我所,望协助。逾期视同贵单位对审计(鉴证)报告和审计(鉴证)报表无意见。
公司财务项目审计沟通函范本

(天职国际业规204号)
项目名称
公布日期
修订日期
一、审计
(一)财务报表审计
1、审计确认函Leabharlann 2007-122、与治理层沟通函
2007-12
(二)专门目的审计
二、批阅
(一)财务报表批阅
(二)其他批阅
三、审核(乏指其他鉴证业务)
(一)内部操纵审核
(二)盈利预测审核
(三)外汇收支审核
(四)验资
(五)司法(会计)鉴定
(六)经济责任审计
(七)所得税审核
(八)工程决算审核
(九)清产核资审计
(十)财务收支审计
(十一)社保资金审计
(十二)清算审计
四、相关服务
(一)商定程序
(二)代编业务
(三)其他
五、通用模板
1、项目服务建议书
2007-12
2、业务托付书
2007-12
3、外勤沟通
(1)会议纪要
2007-12
(2)交换意见记录
2007-12
(3)书面沟通函
2007-12
(4)重大事项沟通确认函
2007-12
4、工作联系
(1)工作联系表
2007-12
(2)工作配合沟通函
2007-12
(3)工作进度周报
2007-12
审计报告(样本模板)

审计报告(参考样式)***审字[***]第****号(企业名称):我们接受委托,审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业××基金(以下简称××基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对××基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司),由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号*************,注册资本:人民币*******万元;法定代表人:***;公司住所:*********************。
公司经营范围:******* 项目基本情况:(简述项目基本情况)二、基金合同有关规定(一)贵公司于****年**月**日申报“*************”项目,并与科技部科技型中小企业技术××基金管理中心于*****年**月**日签订了《科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同》,立项代码:*************,取得××基金总额为**万元人民币的无偿资助(或贷款贴息、资本金注入),用于“**************”项目的投入。
(二)项目投资总额为***万元,在××基金合同签订时,已完成投资额***万元,计划新增投资***万元,其中××基金资助**万元(先行拨付**万元,剩余的**万元将视项目进展及验收情况再予拨付)。
企业会计报表审计有关事项确认书

企业会计报表审计有关事项确认书公司:我工作组受集团公司委托,对贵公司2010年12月31日的会计报表进行审计,现就以下与本次审计相关的重要事项请贵公司予以确认,有些事项须详细说明者请另附说明材料。
集团审计工作组2011年5月12日一、资产事项1.贵公司会计报表所列示的资产中是否有所有权已转移但未下账的情况?若有,请详细说明。
是()否()2.贵公司会计报表所列示的资产中是否有接受托管的资产?若有,请详细说明。
是()否()二、负债事项1.除会计报表列示的借款外,贵公司是否还有其他未入账的银行借款和企业间借款?若有,请详细说明。
是()否()2.除会计报表列示的负债外,贵公司是否还有未入账的其他负债?若有,请详细说明。
是()否()3.贵公司会计报表所列示的负债中是否有接受托管的资产而形成的负债?若有,请详细说明。
是()否()三、承诺事项1.贵公司是否有已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出?若有,请详细说明。
是()否()2.贵公司是否有已签订的正在(或准备)履行的大额发包合同?若有,请详细说明。
是()否()3.贵公司是否有已签订的正在(或准备)履行的租赁合同?财务影响如何?若有,请详细说明。
是()否()4.贵公司是否有对外提供的财产抵押?若有,请详细说明。
是()否()5.贵公司是否有其他的重大的财务承诺?若有,请详细说明。
是()否()四、或有事项1.贵公司是否有未决诉讼事项?若有,请详细说明。
是()否()2.贵公司是否有经济业务纠纷、客户索赔未决事项及可能损失?若有,请详细说明。
是()否()3.贵公司是否有应收票据贴现,出票人到期无力偿付事项及可能损失?若有,请详细说明。
是()否()4.贵公司是否还有其他未披露的或有负债?若有,请详细说明。
是()否()5.贵公司是否有为其他单位提供债务担保事项?若有,请详细说明。
是()否()五、关联方交易1.贵公司是否有关联交易的定价政策?若有,请详细说明。
审计报告式样模本

XXX 审计局审计报告X审报〔2005〕第XX号被审计单位:XXXXXXXX审计项目:XXXXXXXX公路建设项目为了摸清XXXXXXXXX地方公路建设项目的建设情况和资金使用情况,核实工程造价和工程其他费用的真实性,促进项目建设单位合法有效地使用建设资金,提高建设项目管理水平和投资效益,根据•中华人民共和国审计法‣第二十三条的规定,我局自2005年X月XX日至X月XX日对XXXXXXXX负责建设实施的XXXXXX地方公路建设项目——XXXXXX的竣工决算情况进行了审计。
XXXXX就提供财会资料和工程竣工决算相关资料的真实性、完整性作出了书面承诺。
一、基本情况根据•XXXX计委关于XX公路XX境内双江大桥至奉节高灯口段新建工程项目建议书的批复‣(X计委能…2000‟266号),确定XXXXXX地方公路建设项目——XXXXX段项目业主为XXXXXXXX。
X计委交…2001‟675号文批复可研报告总投资XXXX万元,•XXXX交通委员会关于省道XXXXX境XX至XX段二级公路改建工程初步设计的批复‣(X交委路…2001‟228号)确定XXX工程概算为XXX万元,•关于XXXXX境内XX大桥至XXX段新建工程项目建议书的批复‣(X计委能…2000‟266号文)由XXXX计委批准立项,•XXXX发展计划委员会关于XX公路XXX——XX段项目工程可行性研究报告的批复‣(X计委交…2001‟675号)通过可行性研究审批。
XXXXX段原设计起于XXXXX,途经XX、XX、XX、XX、XXX、XX、XXX,止于XX与XX交界处,初设全长XXX公里,全线采用二级公路标准进行改建和新建,设计行车速度40公里/小时,路基宽度为8.5米,路面宽7米,采用22厘米水泥混凝土层路面(少量高填方及滑坡地段为沥青路面),桥涵设计荷载为“汽-21,挂-100”,与路基同宽。
XXXXXXXX在项目实施中将线路作了一些调整和置换,起点为XXX,途经XX、XXX、XX、XXX,止于XX与XXX交界处,建成后该路段实际全长XXX 公路。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(填写单位名称):
我所接受上海市社会保险事业管理中心委托(沪社险审计委〔***********〕号),对贵单位201年度工资总额等情况进行了审计(鉴证),现将审计(鉴证)报告和审计(鉴证)报表送上,请在7日内(201年月日前)将贵单位对审计(鉴证)报告和审计(鉴证)报表的确认意见书面回复我所,望协助。逾期视同贵单位对审计(鉴证)报告和审计(鉴证)报表无意见。
附:
事务所名称(盖章)
年月日
审计(鉴证)报告确认书
(Байду номын сангаас写事务所名称):
1、同意审计报告(初稿)意见;
2、对审计(鉴证)报告持有异议的内容是:(写不下可另附页)
特此告知
单位公章:
单位负责人:
年月日