审计通知书范本

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审计通知书范本

审计通知书范本

审计通知书范本审计通知书尊敬的先生/女士:经过我们的审慎考虑和专业评估,我们决定对贵公司进行一次审计。

本次审计旨在评估贵公司的财务状况、内部控制体系以及遵守相关法律法规和准则的情况。

为了确保我们能够充分了解和评估贵公司的情况,我们需要您的配合并提供相关的文件和信息。

1. 审计目的本次审计的主要目的是评估贵公司在特定期间内的财务报表,以便确定其准确性、公正性和完整性。

我们将根据国际准则审慎地对贵公司的财务状况进行审核,并提出相关建议以改进财务报告的质量。

2. 审计范围本次审计将包括对贵公司财务状况的全面和系统性审核。

我们将进行以下工作:a) 对贵公司的财务报表进行审查,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;b) 评估贵公司内部控制体系的有效性,发现任何可能存在的风险和漏洞;c) 根据贵公司的会计记录和相关文件,核实贵公司的交易和业务活动的合法性和准确性;d) 对贵公司的合规性进行检查,确保其遵守适用的法律法规和行业准则。

3. 审计时间和地点我们计划于XXXX年XX月XX日开始对贵公司进行审计工作。

审计的具体时间安排将在事后与您确认。

审计地点将在贵公司的办公地点进行。

4. 信息和文件要求为了顺利进行审计工作,我们需要以下文件和信息的提供:a) 贵公司最近期的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表;b) 贵公司的相关会计记录和凭证;c) 资产和负债明细表;d) 与贵公司业务活动相关的合同和文件。

请在XXXX年XX月XX日前,将以上文件和信息准备齐备并交付给我公司。

如有任何延迟或难以提供的情况,请及时与我们联系以便协商解决。

5. 审计结果和报告在完成审计工作后,我们将向您提供一份审计报告,其中包括我们对贵公司财务状况的评估和建议。

该报告将在一定期限内提交给贵公司的管理层和董事会,并可供外部利益相关方参考。

请您保证提供的文件和信息真实、准确,并在需要时提供必要的解释和说明。

我们将按照专业的道德规范和法律法规要求,对您提供的文件和信息予以保密。

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。

请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。

财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。

市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。

2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。

附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。

请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。

财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。

审计通知书范文(共7篇)

审计通知书范文(共7篇)

篇一:审计通知书参考格式福建省第五建筑工程公司审计监察室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审计的通知根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

审计组组长:审计组副组长:审计组成员:(主审)附件:(审计机构印章)年[说明:7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号篇二:内部审计通知书内部审计通知书审通字(2007)第2号…………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆:根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自2007年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸审计有关单位。

审计组长:宋佳龙审计成员:张伟荣孙华审计物价处2007年8月9日篇三:审计通知书审计通知书字第号兹指派下列人员(兹委托)组长:职务、职称组员:特此通知年月日抄送:篇四:内部审计通知书附件:内部审计通知书内部审计通知书内审[ ]字签发:______部/项目部:审计监察部年月日篇五:内审准则第2号—审计通知书内部审计具体准则第2号—审计通知书中内协发[2003]20号颁布时间:2003-4-12发文单位:中国内部审计协会第一章总则第二章审计通知书的编制与发送第四条审计通知书应包括以下基本内容:(一)被审计单位及审计项目名称;(二)审计目的及审计范围;(三)审计时间;(四)被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助;(五)审计小组名单;第六条内部审计机构应在实施审计前,向被审计单位送达审计通知书。

第七条审计通知书主送被审计单位,必要时可抄送组织内部相关部门。

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。

本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。

现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。

我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。

审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。

二、审计结果概况。

在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。

三、审计中发现的问题及建议。

在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。

2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。

四、审计意见。

根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。

即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

五、其他事项。

我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。

六、审计工作总结。

在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。

希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。

最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。

特此通知。

此致。

敬礼。

审计机构名称。

日期: 年月日。

审计通知范文

审计通知范文

审计通知范文
审计通知。

尊敬的各位领导、各位同事:
根据公司内部管理要求,为了确保公司财务数据的真实性、完整性和准确性,我们决定对公司的财务状况进行审计。

现将审计事宜通知如下:
一、审计目的。

本次审计旨在对公司财务状况进行全面审查,发现并解决存在的财务风险和问题,确保公司财务数据的合规性和安全性。

二、审计范围。

本次审计范围包括公司的资产、负债、权益、收入、成本、费用等各项财务数据,以及相关的财务管理制度、流程和内部控制。

三、审计时间。

本次审计将于(具体时间)开始,预计持续(具体时间),具体时间安排将由审计人员与相关部门负责人协商确定。

四、审计人员。

本次审计将由(审计机构或审计人员姓名)负责,审计人员将严格遵守保密协议,对审计过程中获取的任何信息进行保密。

五、配合事项。

为了保证审计工作的顺利进行,各部门需全力配合审计人员的工作,提供所需的财务数据和相关文件,并积极协助审计人员开展审计工作。

六、审计报告。

审计结束后,审计人员将根据实际情况编制审计报告,并向公司领导和相关部门负责人汇报审计结果,提出改进建议和意见。

七、其他事项。

如在审计过程中发现任何财务问题或风险,各部门需及时报告,配合审计人员进行调查和处理。

希望各部门领导和同事们能够充分理解和支持本次审计工作,
共同努力,确保审计工作的顺利进行,为公司的发展和稳定做出积
极贡献。

特此通知。

公司财务部。

日期,XXXX年XX月XX日。

以上是一份审计通知范文,希望对您有所帮助。

审计通知书

审计通知书

审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。

为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。

具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。

二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。

三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。

四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。

各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。

以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。

如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。

最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。

谨启
审计组敬上。

审计通知书范本(精选3篇)

审计通知书范本(精选3篇)

审计通知书范本(精选3篇)审计范本篇1×××××公司:根据我局本,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。

×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范本篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书范本篇3(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日。

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审计通知书范本
篇一:审计通知书格式
****(审计机关全称)
审计通知书
*审**通?20**?**号
****(审计机关名称)对****(项目名称)进
行审计(专项审计调查)的通知
(项目名称)情况的通知
****(主送单位全称或者规范简称):
根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:***
审计组副组长:***
审计组成员:***(主审)*********
附件:(省厅目前有3个附件,如)
1.审计纪律“八不准”规定
2.审计人员
保密守则
3.审计组执行审计纪律情况反馈表
(审计机关印章)****年**月**日
[说明:
1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的20XX年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。

5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

7.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。

8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要
求办理。

(如:经责审计,第二段写上:定于*月*日在你单位召开审计进点会。

根据有关文件规定,省纪委、省委组织部、省审计厅负责人及你单位领导班子成员、所属部门和单位负责人参加会议。

会上,由***作任职以来(期间)经济责任履行情况的报告,请认真做好准备。


9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。

10.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,可具体参照下列例子填
写:
(一)地方审计机关:闽审财通?20XX?1号
(二)特派办:审深特农通?20XX?1号
(三)署业务司:审金通?20XX?1号]
篇二:审计通知书
****(内部审计机构全称)
审计通知书
*审*通()*号
关于对******进行审计的通知
*****(被审计单位全称):
根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机
构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书
需提供资料清单
审计组长:
主审:
审计组成员:
****(内部审计机构全称印章)
*年*月*日
抄送:
篇三:审计通知书(范本)
****关于对**公司进行审计的通知
**公司:
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:
成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
二○年月日
审计承诺书
**单位:
为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:
1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):
财务负责人(签章):
企业:
年月日
审前准备事项
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),
包括:
(1)企业概况、机构设置;
(2)经营范围、规模、模式;
(3)会计核算情况;
(4)年度经营情况;
(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;
3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;
4、近两个年度工作总结;
5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;
8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

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