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物资管理制度范文(2篇)

物资管理制度范文(2篇)

物资管理制度范文文章标题:物资管理制度为了规范企业经营行为,加强材料、物资管理,保证生产、工程材料、物资的供应。

现根据上级有关文件精神,结合本公司的实际情况,为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度:1材料物资采购申请计划l)坚持实事求是的原则,按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务,编制材料、物资采购计划。

2)生产维修计划所需用的材料物资计划,一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划,应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册,由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划,报公司分管副总经理、总经理审批。

4)备品备件需用量计划,由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量,核定合理的储备定额数量后编制。

消耗后的补充备品备件计划,由公司使用部门提出,报公司生产技术部门审核,分管生产副总经理、总经理审批。

5)劳保用品计划,由公司工会负责组织编制。

6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据,经公司业务主管部门审核,经公司分管副总经理、总经理批准,才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题____和本公司的有关规定。

1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外,生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划,进行汇总、平衡,确定采购计划,组织材料物资供应,满足公司的需要。

3)实业公司按月份编制材料供应计划,临时重大采购项目编制临时供应计划,供应计划及有关情况,应及时报送公司业务主管部门和财务部门,以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

物资管理制度规章制度范文

物资管理制度规章制度范文

物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理,提高物资利用效率,制定本规章制度。

第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。

第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则,遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。

第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则,根据管理需要实行分类管理。

第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导,落实责任到具体人员,建立健全物资管理制度。

第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理,不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。

第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理,保障物资的合理使用。

第八条物资管理员应熟悉本规章制度,认真履行管理职责,全面掌握单位物资情况。

第九条各单位应当设立物资管理专职人员,负责本单位物资管理工作。

第十条物资管理员要维护单位物资安全,并保障物资品质。

第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要,通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。

第十二条物资采购预算应提前制定,经批准后执行。

第十三条物资领用应根据实际需要确定,不得超量领用。

第十四条物资领用应按照规定程序申请,并经批准后领取。

第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查,发现问题及时整改。

第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资,做好分类管理。

第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统,做到实时监控物资使用情况。

第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查,保证物资的准确性和完整性。

第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作,确保物资安全。

第二十条物资管理部门要及时更新物资目录,做到物资使用的科学规划。

第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估,及时淘汰旧物资。

第二十二条物资报废应按照规定程序进行,不得私自处理。

第二十三条物资报废后,应及时清理处理,确保物资不被浪费。

物资材料管理办法(最新)

物资材料管理办法(最新)

物资材料管理办法(最新)一、总则1. 为了规范物资材料的管理,合理调配资源,提高工作效率,制定本管理办法。

2. 本管理办法适用于所有相关部门和人员,包括但不限于采购、库存、使用等环节的管理工作。

二、采购管理1. 物资材料的采购需严格按照采购计划进行,确保合理用量和质量。

2. 在编制采购计划时,应充分考虑实际需求、市场供应情况和财务预算等因素。

3. 采购过程中,应与供应商保持良好的沟通,确保供应商能够按时提供合格的物资材料。

4. 采购过程中,必须依法遵守相关法律法规,严禁违规操作和腐败行为。

三、库存管理1. 物资材料的库存管理,应按照先进的物资管理理念和方法进行。

2. 建立健全的入库、出库、盘点等管理制度,确保库存的准确性和及时性。

3. 对于易损、易变质的物资材料,应采取合适的保管措施,确保其质量和可用性。

4. 定期进行库存盘点,及时发现和处理盘点差异,保持库存数据的真实可靠。

四、使用管理1. 使用物资材料必须按照规定的用途和标准进行,严禁滥用和浪费。

2. 各部门应合理安排使用计划,避免过度使用和过度投入。

3. 对于有特殊使用要求的物资材料,必须经过相应部门的授权和管理。

4. 记录和追踪物资材料的使用情况,及时掌握使用情况和消耗量。

五、报废处理1. 对于过期、损坏和不能使用的物资材料,应及时进行报废处理。

2. 报废处理前,应进行必要的审核和审批程序,确保合规性和合理性。

3. 报废处理应符合环保要求,对有环保风险的物资材料需采取安全措施。

4. 记录和报告物资材料的报废情况,及时做好相关的数据统计和汇总。

六、监督与检查1. 相关部门应加强对物资材料管理工作的监督和检查,确保各项管理制度得到有效实施。

2. 对于存在违规行为的,应及时发现、严肃处理并追究责任。

3. 定期进行物资材料管理的绩效评估和反馈,及时调整和改进管理工作。

七、附则1. 本办法的解释权归公司所有,并由相关部门负责解释和执行。

2. 本办法自发布之日起生效,旧版办法自动废止。

范本:物资管理办法实施办法

范本:物资管理办法实施办法

物资管理办法实施细则1 范围本办法规定了公司物资管理的职责与分工,明确了物资的管理流程,规范了物资的管理内容与方法要求,制定了检查与考核的办法。

2 职责与分工2.1 公司经理对公司的物资管理工作负全责,分管副经理负责协助公司经理抓好公司的物资管理工作。

2.2 技术部负责公司生产需求物资的计划编制、绩效分析、与物资超市进行物资计划交接、到货验收、采购明细核对工作;负责基层各单位物资的供应和废旧物资的回收处理工作;负责制定内部物资消耗定额,控制物资消耗成本;负责监督、指导基层单位制定和落实物资内部管理制度。

2.3 计财部负责物资采购消耗成本的确定、核算和分析工作;负责采购资金的划拨上缴工作;负责对库存物资的清仓查库工作;负责对物资成本计划的完成情况进行统计分析和监督考核。

2.4 综合部负责公司办公用品及办公用低值易耗品需求计划编制、验收与分发和使用监督工作。

2.5 各基层单位负责按照公司要求编制物资需求计划,做好物资的到货验收和使用管理工作;负责健全内部管理制度,加强物资的日常消耗管理工作,确保物资成本控制计划的完成。

3 管理内容与方法3.1 物资计划管理3.1.1 计划申报。

各单位负责本单位月度物资购置计划的汇总与提报。

对于价值较高(单品种价格2万元以上或批量价格5万元以上)的物资配件,需求单位要提交专题报告,详述购置原因。

各单位月度物资购置计划于每月18日前,以书面和邮件两种形式分别报技术部物资主管。

3.1.2 计划编制。

技术部物资主管接到各单位上报的月度物资购置计划后,应会同技术部相应技术主管共同确认,并负责初步汇总编制公司月度物资采购计划。

3.1.3 计划审核。

每月20日前,技术部物资主管将汇总的公司月度物资采购计划,报技术部经理、计财部经理、公司分管经理审批。

3.1.4 计划执行。

公司物资计划月度例会审核确定后形成的公司月度采购计划,于每月20日由技术部物资主管提交通达公司物资超市实施采购。

物资供应管理办法

物资供应管理办法

物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理,提高物资供应的效率和质量,保证物资供应的安全和稳定,制订本办法。

第二条适用范围:本办法适用于从供应商采购物资,并向所在单位使用的单位和机构。

第三条定义:本办法所涉及的术语,应按照以下定义解释:(一)物资:指各类商品、器材、工具、设备、材料等。

(二)供应商:指供应物资的单位或个人。

(三)采购:指从供应商处购买物资的行为。

(四)采购流程:指采购过程中的各个环节。

第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定:各单位或机构应根据自身工作需要,提出采购物资的需求,并汇总成采购计划。

第五条采购计划的编制:采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。

各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。

第六条采购方式的选择:采购方式包括招标、比选、直接采购等。

按照采购金额和性质的不同进行选择。

第七条采购文件的编制:采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。

第三章物资的验收第八条验收标准的制定:各单位或机构应依据国家和行业标准,编制物资验收标准。

第九条验收过程的记录:验收过程应有专门的记录表,记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。

第十条验收结果的处理:发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理,并及时通知供应商。

第四章物资的管理第十一条物资的保管:各单位或机构应根据物资的特点,编制相应的物资保管制度,加强物资的保管和管理。

第十二条物资的维护:各单位或机构应制定相应的物资维护计划,定期对物资进行维护和保养。

第十三条物资的报废:物资达到标准使用寿命后应及时报废,并按照相关规定进行处理。

第五章后续管理第十四条监督检查:各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。

第十五条纠纷处理:发生物资供应相关争议或纠纷,应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。

第十六条法律责任:违反本办法规定,造成损失的,应当承担相应的法律责任。

物资管理办法(最新版)

物资管理办法(最新版)

物资管理办法(最新版)成都至兰州线CLZQ-12-1标段管理制度汇编(第六部分物资管理办法)中铁二局成兰铁路工程指挥部二〇一四年十月目录一、物资供应管理模式..................................... - 2 -三、材料计划的编制....................................... - 3 -四、材料的组织供应........................................ - 3 -五、材料采购合同管理...................................... - 5 -六、物资验收、储存管理.................................... - 5 -七、材料的发放、使用核算.................................. - 7 -八、物资节约管理制度...................................... - 8 -九、物资供应问题的争议及解决.............................. - 9 -十、物资统计管理 ........................................ - 9 - 十一、指挥部多余与废旧物资的处理.......................... - 9 - 附件一:施工现场材料管理办法............................. - 10 - 附件二:混凝土拌与站材料管理办法......................... - 10 - 附件三:钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则......... - 10 - 施工现场材料管理办法..................................... - 11 - 混凝土拌合站材料管理办法................................. - 13 - 钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则................. - 17 - 钢筋加工班组发料清单..................................... - 19 - 周转材料管理办法 ........................................ - 20 - 火工品管理制度 .......................................... - 22 -附表 .................................................... - 24 - 十二、指挥部多余与废旧物资的处理.......................... - 9 -物资管理办法根据业主物资供应管理的要求、二司工[2010]243号文件等物资管理规定与管理要求,结合本指挥部实际情况,制定成兰铁路CLZQ-12-1标工程指挥部物资管理办法如下。

物资供应计划管理办法(5篇)

物资供应计划管理办法(5篇)

物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式,明确职责分工与范围,满足甲方要求及工程施工需要,根据公司文件规定,结合本项目部特点,制定以下管理规定。

二、主要内容(一)工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内,编制材料预算。

2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制,将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。

3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。

4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。

5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。

6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额,限额准确率不小于____%,各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。

7、班组用料超出限额时,由班组长填写“限额外用料申请单”,经施工员审核,项目主管领导批准后到物资部领料。

8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担,费用从当月奖金中扣除。

(二)自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸,参照施工进度每月底报下月计划,预算部门审核,经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部,分割后由各专业计划员编制采购计划。

2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划,经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部,分割后由各专业计划员编制采购计划。

3、工程暂设材料由施工员提出用料限额,经工程部审核,项目主管领导批准,报物资部,由供应专业计划员编制采购计划。

4、施工手段用料由施工员提用料限额,技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核,经分项目部总工程师批准,报物资部,供应专业计划员编制采购计划。

5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额,预算部门审批,作为物资部招标参考依据。

6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。

7、所有计划均采用a4纸打印。

三、以上规定自____月____日起执行。

材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为,严肃采购纪律,既满足施工生产需要,又要有效地降低采购成本,根据公司有关文件规定,特制定以下管理规定。

库存物资管理制度范文(4篇)

库存物资管理制度范文(4篇)

库存物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范库存物资管理工作,提高物资利用率,减少资源浪费,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内各个部门和岗位的库存物资管理工作。

第三条库存物资包括但不限于办公用品、劳保用品、原材料、半成品、成品等。

第四条库存物资管理工作按照“先进计划、合理采购、精确入库、有效利用、科学计件、严密领取、定期盘点、尽量保值、精打细算”的原则进行。

第五条库存物资管理工作由负责物资管理的部门负责监督和管理,各部门和岗位要积极配合,并按照相关规定执行。

第六条库存物资管理人员应具备相应资质和专业知识,定期进行培训和学习,提高工作能力。

第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分,直至追究法律责任。

第八条本制度的解释权归库存物资管理部门所有。

第二章计划和采购第九条各部门和岗位应按照需要,提前制定库存物资计划,明确所需物资的种类、数量、规格、品质等详细要求,并报库存物资管理部门审核和批准。

第十条库存物资管理部门要根据各部门和岗位的计划,及时进行采购,确保所需物资的及时供应。

第十一条采购物资应优先考虑质量好、价格合理、性能稳定的产品,同时要进行合理比价,确保采购工作的合理性和有效性。

第十二条采购物资应尽量选择正规供应商,签订合法有效的购销合同,并保留相关采购和质量检验的文件和资料。

第三章入库和归档第十三条物资入库前,库存物资管理部门应对物资进行检验,确保符合相关要求,并填写入库清单和入库凭证。

第十四条物资入库后,应按照类别、规格、数量等进行分类摆放,保持整齐有序,并编制库存目录和档案。

第十五条物资入库的记录和档案应进行电子化管理,并定期进行备份,确保数据安全和可查询性。

第十六条物资入库后,库存物资管理部门应及时通知相关部门或岗位,以便及时了解库存情况和进行领取。

第四章领取和使用第十七条领取物资的部门和岗位应向库存物资管理部门提交领用申请,包括物资的种类、数量、用途等详细信息,并经过库存物资管理部门审核和批准后方可领取。

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物资管理办法
第一章固定资产管理
第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上,单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围。

第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。

财务部应按月计提固定资产折旧,及时计算各固
定资产原值、累计折旧及净值。

第三条公司如需添置固定资产,应由办公室事先填制物品申购单,经总经理审批后交至财务部备案。

财务事后根据物品申购单和发票入账。

第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡,明细卡一式二份,由财务部和办公室各执一份。

明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧
率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人(或领用人)、主要附属
设备等有关资料,并由保管人(或领用人)签字。

第五条为便于管理,财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号,贴上标签,并将有关资料交由办公室备案。

年末由财务部协同办公室对固定
资产进行盘点,核对。

第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化,办公室应及时通知财务部,会同更正有关备案资料,保证帐、卡、物一致。

第七条固定资产如发生外借,出租,出售,赠与情况,必须由办公室事先经总经批准,报财务备案或核销。

第八条固定资产如发生报废,盘盈,盘亏或毁损时,财务都应会同办公室查明原因,并由办公室出具情况说明或处理意见,报总经理审批签字后,财
务作出相应的处理。

第二章低值易耗品管理
第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。

第十一条公司如需添置低值易耗品,经办人应按申购物品流程办理。

第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐,并由领用人(或保管人)签字。

第十三条领用人(或保管人)发生变更,办公室应通知财务部,并由领用人至财务部签字。

第十四条低值易耗品如发生遗失,损坏,报废等情况,领用人(保管人)应及时上报办公室,财务部应会同办公室查明原因,并由办公室出具情况说
明或处理意见,报总经理审批签字后,财务部做相应处理。

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