产品核价申请表

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材料、设备采购认质核价管理办法

材料、设备采购认质核价管理办法

材料、设备采购认质核价管理办法一.认质认价范围(一)施工总承包合同明确列举材料价差不予调整的材料,不实施认质核价程序。

(二)按合同采用造价信息的材料、设备价格,承包单位在购买前必须将需要采购的材料品牌、厂家、质量标准报送建设单位审核,审核签发认质认价单后才能采购。

(三)造价信息没有的材料、设备价格实施认质核价程序。

二.认质核价相关方职责(一)承包单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、用途、工程量计划采购时间等相关内容提前15个工作日报送认质核价工作组。

由于承包人填写内容错误或不全造成的后果均由承包人承担。

(二)监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等,同时对价格、品牌、生产厂家进行审核,并有充分的建议权。

(三)设计单位审核材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。

材料/设备入场时,会同监理单位、设计单位、项目管理公司、建设单位共同进行封样、抽样检验等,完善相关手续。

(四)项目管理公司重点对材料/设备的数量、价格、品牌、生产厂家进行审核,同时对规格型号和技术参数进行审核,并有充分的建议权。

(五)建设单位按会审意见组织开展认质核价工作,审核同意后签发认质认价单。

三.认质核价程序(一)承包单位应根据工程进度安排,申报相应材料/设备总体需求计划,并标明采购时间。

针对具体材料/设备认质核价报审表(纸质一式伍份,同时报送电子文档壹份)原则上应在材料/设备采购前至少15个工作日申报,分别归类至建筑材料、安装材料、装饰材料、市政工程材料、园林绿化工程材料等项目。

(二)建设单位组织设计、监理、项目管理公司等单位对承包单位申报资料进行会审,是否申报准确无误。

若有误,则要求重新填报,若无误,则依据施工总承包合同对承包单位申报的材料/设备确定是否认质核价、确定核价方式(直接认质核价、比质竞价、招标方式等)。

认质认价流程四.认质核价方式(一)直接认质核价方式1.由承包单位在申报材料/设备时推荐3~5家供应单位。

新产品开发进度计划与核查表

新产品开发进度计划与核查表

核准:
编制:
表单编号:JS-QR-003
REV:2.1
保存期限:长期
新产品开发进度计划与核查表
产品型号:Leabharlann 阶段 NO.1 一 / 新 产 品 计 划 与 定 义 2 3 4 5 6 7 1 2 二 / 产 品 设 计 与 开 发 3 4 5 6 7 8
编号: 日期: 执行描述 核查/实际 完成日期 备注
产品名称: 工作内容
ID设计任务书及设计评审PPT 《新产品开发提案单》/可行性评审PPT 《新编码申请单》 《新产品成本估价表》 《项目小组成员及分工表》 《新产品设计目标与计划评审报告》 《产品开发进度计划及核查表》 外形尺寸图、爆炸图、零件图、3D图 原理图、PCB layout电路图、软件 《新产品设计开发评审报告》 《模具报价单》 《开(修)模申请单》 《产品物料清单(BOM)》 产品说明书 《新产品成本核价表》
负责人
进度控制计划 起始 終止
表单编号:JS-QR-003
REV:2.1
保存期限:长期
1 2 3 三 过 程 设 计 与 开 发 4 5 6 7 8 9 10 11 四 / 产 及品 量与 试过 程 确 认 五 / 量 产 1 2 3 4 5 1 2 3
《新产品测试/验证计划表》 样品制作 《样品测试报告》 样品试作、测试、验证评审 《试验报告》 《产品作业流程图》 《产品作业标准书(SOP)》 《产品包装作业规范(SOP)》 《产品检验规范(SIP)》 工装/治具/检具等设计及新设备导入 过程设计开发评审报告 产品说明会 量试前评审会议 量试生产 量试结果评审会议 《新产品设计开发输出清单》 现场使用/顾客满意度调查及意见反馈 生产工艺完善及改进/生产效率提高 订单如期交货和良好的服务

公司产品核价管理制度

公司产品核价管理制度

第一章总则第一条为规范公司产品核价工作,确保产品价格合理、公正、透明,提高公司经济效益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品及服务价格的核价工作。

第三条产品核价工作应遵循以下原则:1. 公平公正原则:产品核价应客观、公正,确保各利益相关方权益。

2. 合理性原则:产品核价应充分考虑市场行情、成本、竞争等因素,确保产品价格合理。

3. 及时性原则:产品核价应及时响应市场变化,确保产品价格适应市场需求。

4. 保密性原则:产品核价过程中的相关资料应严格保密。

第二章组织机构与职责第四条成立公司产品核价工作领导小组,负责公司产品核价工作的统筹规划、组织实施和监督考核。

第五条产品核价工作领导小组下设产品核价办公室,负责具体产品核价工作的执行。

第六条产品核价办公室职责:1. 制定产品核价工作流程及标准;2. 组织开展产品核价工作;3. 负责产品核价资料的收集、整理和分析;4. 向公司领导汇报产品核价工作情况;5. 参与制定产品价格策略。

第七条各部门职责:1. 采购部门:负责提供产品采购价格信息,参与产品核价工作;2. 财务部门:负责提供产品成本、费用等信息,参与产品核价工作;3. 销售部门:负责提供产品销售价格信息,参与产品核价工作;4. 市场部门:负责提供市场行情信息,参与产品核价工作。

第三章产品核价流程第八条产品核价工作按照以下流程进行:1. 收集资料:收集产品成本、费用、市场行情等相关资料;2. 分析评估:分析产品成本、费用、市场行情等因素,确定产品核价基准;3. 制定价格:根据核价基准,制定产品价格;4. 审核批准:将产品价格提交公司领导审核批准;5. 实施执行:将产品价格纳入公司销售体系,执行产品销售。

第四章监督与考核第九条公司对产品核价工作进行定期检查和考核,确保产品核价工作的质量和效果。

第十条对产品核价工作中的优秀个人和集体给予表彰和奖励;对工作不力、违反规定的,给予批评、通报或处罚。

第五章附则第十一条本制度由公司产品核价工作领导小组负责解释。

塑胶产品核价方法

塑胶产品核价方法

塑胶产品核价方法方法如下:一个塑胶件的价格:原材料价格+成型加工费+表面处理加工费+包材费+运输费+通关费+管理费 = 最终价格1、原材料价格 = {产品单重+(水口重/出模数)*(1+损耗)}*原材料价格原材料价格要化成g为单位2、成型加工费 = 成型机台费用 / 24h / 3600s *(成型周期+损耗时间)注塑机每分钟费用:50T 0.29元/M、 80T 0.48元/M、 100T 0.57元/M、 120T 0.6元/M、 150T 0.62元/M、 200T 0.75元/M、 250T 0.89元/M、 350T 0.9元/M、 400-500T 1.52元/M3、表面处理包括:喷油加工、丝印加工、电镀加工、烫金加工等等喷油加工费 = 油漆用量*油漆单价+开油水用量*开油水单价+损耗*混合油单价+附助材料价喷油这里涉及到的又有很多,包括:开油比例、喷油面积、空间平面数、每平面喷枪扫射次数、喷涂时间、装治具时间、装治具人员数、装治具用附助材料价格(白电水、双面胶等)、干燥时间、干燥拉周期、检查时间、检查人员数等等。

丝印加工费 = 油漆用量*油漆单价+开油水用量* 油水单价+损耗*混合油单价+附助材料价丝印与喷油的公式差不多,但涉及到的内容比喷油的简单些,只包括:手动丝印或者移印、丝印次数、干燥、检查时间及人员数。

4、包材费一般情况下只是胶袋价格、纸箱、刀卡、平卡价格,有些还会用到胶板、吸塑、汽泡袋、珍珠棉等,在算价时,别忘了,要考虑到它的用量和循环次数5、运输费比较简单,先查包装箱的包装产品个数,再看产品的包装外箱多大,根据车箱容量计算可以容纳的纸箱数,然后把老板给的运输费一除,就知道啦,基本上,分配到每个产品上的运输费都很少6、通关费是我们自己给的,这个费用也是很少,一般都是在小数点后面三位7、管理费 = 成品的成本费*8%-20%;也就是公司的利润。

厂部新产品报价流程规范(试行草案)

厂部新产品报价流程规范(试行草案)

厂部新产品报价流程规范常规报价流程:1/、料体(或膏体)样板报价2/、料体或膏体确版报价(以KG或ML为报价单位)3/、单支报价(以单支实灌量报价)4/、灌装费/包装费/组装费/返工费报价5/、有偿服务的报价(如挑选费、运费等)二、具体报价流程规范:1/、料体(或膏体)样板报价流程①客户提供价格幅度------由研发部负责人在客户(或品牌公司)的价格要求的幅度内,按报价标准打板,在向客户(或交业务部转客户)前,应将配方单(附《研发部报价说明表》)→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》(附《研发部报价说明表》)→转交厂长审批(如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批)后→返财务部填写《报价通知单》复印一份→交业务部转客户或品牌公司②客户没有提供价格幅度-----由研发部向客户(或交业务部转客户)提供样板前, 应将配方单(附《研发部报价说明表》)→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》(附《研发部报价说明表》)→转交厂长审批(如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批)后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部转客户或品牌公司③使用旧配方提供已有报价的品牌公司产品样板对外OEM料体报价时,按以上程序执行④料体(或膏体)样板根据客户需求调整配方后须重报价,亦按以上程序执行⑤料体(或膏体)样板申请调整报价流程-----经业务部与客户(或品牌公司)沟通后,客户(或品牌公司)不确认报价,由业务部将客户(或品牌公司)意见反馈给财务部重新核算客户(或品牌)要求的报价后填写《OEM及品牌报价审批表》→交厂长审批后→由财务部填写《报价通知单》并复印一份交业务部2/、料体(或膏体)确版报价流程:①客户(或品牌公司)确板后,由业务部通知研发部将确版的配方\配方编号及产品名称(或内容物编号)(附《研发部报价说明表》)→交财务部②业务部在客户(或品牌公司)确版通知研发部向财务部提供配方核价同时填写《业务部报价附属资料表》→交财务部③财务部审核流程----据《研发部报价说明表》、《OEM及品牌报价审批表》及《业务部报价附属资料表》审核报价签名确认后→交厂长审批后返财务部→再由财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部3/、对客户(或品牌公司)报价及确认回复流程:由业务部(或客服部)→交客户(或品牌公司)确认传真回复→业务部(或客服部)→由业务部将客户(或品牌公司)确认的复印件→交财务部存档4/、对单支报价流程:①质检部测试实灌量后填写《单支实灌量测试表》(一式三联)(如客户或品牌公司变更包装容器应由业务部重新提供新容器测试),一联交财务部;一联交业务部②由业务部根据质管部提供的测试实灌量、料体(膏体)的报价及《业务部报价附属资料表》中应考虑的费用情况,与客户协商后,填写《单支产品报价表》(附《单支实灌量测试表》)→交财务部审核→交厂长审批后返财务部复印一份转交业务部→交客户确认回传后→交复印件财务部存档作单支结算依据5/、对单品或套装的灌装费、包装费、组装费、返工费及有偿服务的报价流程:由业务部根据收费标准、单品的容量、及包装工艺繁简报出单支产品的灌装费、包装费、组装费、返工费等有偿服务的收费→交客户确认回传后→由业务部将确认的传真复印件交财务部存档三、外加工业务接单价格审批流程:由业务部填写《外加工业务审批表》(如接返工的单应由客户填写《返工工艺流程表》)→交财务部据相关报价资料审核后→交厂长审批(如涉及新原料采购由厂长直接交总公司分管厂部的副总经理审批)后→返财务部复印一份转交业务部(注:生产计划部未收到经审批的《外加工业务审批表》,不能下单生产)四、报价流程说明:1/、新样品报价由研发部指定负责人按规定作价标准、参巧市场价格以及相关影响价格的因素提供估算参巧报价交财务部,其他人员一律不准擅自向外报价(正常情况下按计划价格估算报价,如遇原料采购价调高超5%,按新采购价估算报价)2/、定版后,业务部通知研发部直接将配方交财务成本核算员,其他人员不能擅自提取配方4/、对客户(或品牌公司)的一切报价、收费、样板确认或实灌量测试,都须由客户(或品牌公司)指定负责人确认回传,并存档财务部作结算依据5/、如单支产品须厂部提供辅料,在单支产品料体报价中应包括辅料成本及损耗,由财务部向业务部提供辅料价格6/、如半成品须转外协加工,须由研发部在要求提供样板报价同时填写《外协申请审批表》交财务部,以便能正确核算成本五、确版后配方调整的报价流程:客户(或品牌公司)要求调整确版后配方,经研发部初步估算成本提高超3%(含),研发部应填写《研发部价格调整通知单》(附新配方资料)及时通知财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》(附《研发部价格调整通知单》)→交厂长审批后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部与客户(或品牌公司)确认回传后→交财务部备案作结算价调整依据四、对样板报价及确版报价审批后的资料管理规定:分别由研发部及财务部形成电子文档资料管理,并注意做好资料备份工作附件:报价系列报表(以上报价流程如有不详尽之处或遇特殊情况,由相关部门与财务部协商处理)本试行草案从发文之日起执行。

服装核价标准搭建

服装核价标准搭建

1B
1B
1C
1A
1C
1D
1D
1B
1B
1C
1D
1D
工艺工序表
2.46
工艺难度值
0.216
0.50
车缝: 6.01
人工机 器浮余
RPM(转 /MIN)
HSF(超 高速因
素)
针距 (针 /CM)
18.5% 0
4.5
1.29 GT
(车缝 种类)
1.0
后整: 2.85
车缝长 停针准 机器时 度 确度 间
(CM) (TMU) (MIN)
国际贸易最常用一种付款方式;风险是有些合同条款你很难做到
电汇 T/T(Telegraphic Transfer)
合同签订后,先付一部分订金,一般都是30%;生产完毕,通知付款,付清余款,然后发货,交付全套单证 两种模式(先付款再交单证、先交单证再付款)
D/P付款(付款交单)、D/A付款(承兑交单)
核价标准搭建
ODM=(面辅料 +二次加工+加工费+包装+运费)*利润(12 -18%) OEM=(面辅料 +二次加工+加工费+包装+运费)*利润(9 -15%) FOB/CFOB=(面辅料 +二次加工+加工费+包装+运费)*利润(6 -12%) CMT= 面辅料 +二次加工+加工费+包装+运费
0.184
21.5% 3000 1.040 4.5 1.2
4
47 0.046 0.071 0.19 11.53 2.0
0.152
14.0% 0
4.5 1.0
0.750 0.86 51Fra bibliotek30 1.00.152

产品核价注意事项

产品核价注意事项
5、对于供应商组件来料的,若组件价格是各单个料件价格组成,则需考虑组装费---在组件组成中,将“组装费” 作为其中一部分以免价格核算遗漏
核价BOM清单
6、对于采购提供的价格: 6.1 需要其同步提供核价依据(这样就能避免其随意性),并将核价依据截屏插入核价清单中,这样就具有追溯
性 6.2 如果再怀疑价格合理性,可以系统查询类似价格进行参考对照
核价BOM清单
2、多次注塑:如下样品的2个LOGO,就是分别先完成注塑,然后再一起作为嵌件放入第三副模具中; 2.1 多次注塑,最后一次不良会连带前几次不良,因此损耗较多; 2.2 因前面几次注塑作为“嵌件”放入最后一次注塑中,故加工费需考虑“放嵌件”费用; 2.3 材料方面,作为“嵌件”的小料件材料不同于最后一次注塑的材料(熔融温度要高,否则在最后一次注塑时 会被融化),但具体是哪一种样品上看不出,需咨询设计
7、线路板核价模块中,若有个别高价值的元器件,按电子核价公式该部分元器件分摊的管理费/利润成分都很高, 这时需要和采购沟通如何操作(CLASS M中压力传感器价格约40元,由供应商自行购买并焊接在板子中,这种就 不能按常规元器件参与整体核价,需将该元器件单独从板子中分离出来---各项目的具体情况需与采购沟通) ***线路板核价:元器件材料成本乘以1.35-1.4是板子的总成本(大约,可以按照这个大概确认一下电子的估价,超 出这个范围和他们再确认)
※ 安排采购核价需要抄送部门经理、总经理、采购经理、周总 ※ 核价保留一下变更记录,产品方案任何一个细小的变化都伴随着 价格的变化,
从而可以了解到产品在产品开发过程中的变更记录
※ 对于总工审核过的价格,不能对采购透底(即不能告诉这是总工审核过的价格), 否则,采购就不用再努力货比三家了。

产品报价体系

产品报价体系

产品报价体系
一、目的
为了规范对外产品报价体系,特制定本制度。

三、流程说明:
1、开发部接客户要求召开初次评审会议,参会人员包括开发部、技术部、供
管科、成本管理中心,并承诺时间表(见附件)并签字确认。

2、开发部制作《产品报价申请单》,交总经理签字确认。

本单一式三份,开
发部、技术部及成本管理中心各执一份,申请单包括预测销售规模、运输方式、距离及包装方式、是否投入新模具、发动机参数及性能要求。

3、技术部接《产品报价申请单》对产品进行转换评估,提出疑点交开发部与
客户进行沟通。

4、沟通结果交与技术部并进行制作定额,定额需有设计组长签字确认。

5、图纸及定额制作完毕,需有技术部、供管科、开发部、成本管理中心对定
额进行再次评审,对疑点进行再次确认,对于共用资源评审时注明;同时评审小组进行确认,定额方可生效,评审完毕的定额交与成本管理中心和供管科。

6、成本中心向供管科负责进行询价,对于已有资源对采购进行询价即可,未
有资源供管科开发新供应商进行询价,询价结果由行政部长审核,结果反馈成本中心后,进行报价。

7、成本核价中加入决策参考项目(保本点及期间费用点)
四、控制表单:
产品对外报价时间表
备注:
报价申请单
注:※表示为必填项。

批准:营销部长:办公室:业务员:
XXXXXXX有限公司产品定额表
责任人:
编制:审核:批准:
制表:供管科长签字:行政部长审核:
XXXXXXXX有限公司产品报价表
供应商:制表人:联系电话:报价日期(加盖公章):。

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