办公用品采购流程图

合集下载

办公用品采购审批流程图

办公用品采购审批流程图

采购
交期异常 9
收货 10
品质检
11

当供方供给发生异常时,采购员需及时上报上级 领导,做好调整计划的准备工作
采购
采购员,文员依据供应商送货单和《办公用品申 请单》对购进的物品进行核对验收
采购/文员
进行外观、使用等进行检验
采购/文员
12
退货处理
所购产品质异常,跟供应商沟通协商退换货事宜 采购/文员
13
部门经理
4 董事长审批 部门经理审核部门提交的申请表
提交采购员 5
采购员核定数量种类回复交付日期
董事长 采购
6
选择供应商
采购员选定一家性价比好的供应商进行询价、报 价、议价、定价
采购
7
供方回复
采购员跟供应商确认办公用品申请单上面的相关 订购内容,并要求供方回复交期
采购
采购进度跟催
8
采购员定时对采购物品进行跟催。
文员安排入
1、文员入库并登记在册;并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
13
文员安排入
1、文员入库并登记在册;并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
14
送货单管理 文员依据送货单上的相关信息,如数量价格售后
电话等登记在册
文员
审核报销 15 编制:
采购整理《送货单回单》《入库单》《采购审批 表》《销售清单》提交采购组长签字后交财务审 采购/财务 核并报销
审核:
制表时 间:
图 相关表单 《办公用品领用计划表 》
《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》 《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》
《采购交期》
《采购交期》 《送货单》《采购审批 表》

办公用品采购流程图

办公用品采购流程图
采购作业流程图 办公用品采购作业流程图
流 程 图
部门申购需求 部门申购需求
部门申购审核 部门申购审核 申购审
交行政部文员 交行政部文员
查核该部门历 史需求台帐
查核实际需要
行政评 行政评估审批
ห้องสมุดไป่ตู้交总经理室
总经理审批 总经理审批
行政部拟定统 一月采购计划
总经理审批 总经理审批
行政部请款购买
部门分发
物品台帐记录
本流程图依附于《 运作见《 注:本流程图依附于《各部门暂行管理条例》 ,部门运作见《各部门暂行管理条例》详尽说明 ! 本流程图依附于 各部门暂行管理条例》 部门运作见 各部门暂行管理条例》

办公用品管理流程图附表格

办公用品管理流程图附表格

办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况,填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表,由部门主管审批部门主管同意后,由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较,择优选购用品登记入库重点购置办公用品,入库登记,填好相应信息标准选购批准数量,实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发,领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记:申请部门:分管领导:部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记:申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期:年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。

办公用品和员工食堂采购流程图

办公用品和员工食堂采购流程图
办公用品采购流程
相关单位综合部经理分管领导 采购员
采购工作流程说明
任务摘要
采购流程工作管理
节点控制
相关说明综合部经理审批通过后,交分管领导审批,不通过则退回申请单。

分管领导审批通过后交采购小组采购,不通过则退回申请单。

采购小组根据审批通过的采购单进行采购。
员工食堂采购流程
综合部经理食堂管理员厨师
员工食堂采购流程说明
任务摘要
员工食堂采购管理
节点控制
相关说明

由厨师制定菜谱,经食堂管理员审核和综合部经理审批,通过后采购。

采购坚持三人行,厨师、食堂管理员、食堂监督员,根据当天人数采购。

管理员坚持实物税收制度,帐目清月结,帐物相符,及时销帐、公示,接受员工监督。

办公用品申请采购流程图

办公用品申请采购流程图

采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程,防采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。

第二章采购物料分类1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以(含1000元),由部门经理审批。

2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。

3、估算金额在2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。

4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。

第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。

2、采购流程:1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。

2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。

3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。

采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。

5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。

每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。

3、流程图:1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。

2、采购流程:1)、申请审批:采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。

2)、采购:采购人员按采购申请单采购。

办公室采购流程图

办公室采购流程图

1、各部门根据需求,在每月指定时间前填写采购计划,经部门领导签字,送至办公室,经办公室汇总、筛选是否需要采购,制做表格。

暂时申购的需部门经理签字,无需筛选。

2、经办公室汇总后制表,递交总经理审批、签字,允许及进行采购, 不允许各部门再进行商讨,重做方案,或者抛却采购。

3、办公室根据采购计划,估计预算,在财务处填写借款单进行借款。

4、借款流程:
(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须彻底一致,不得涂改)、支票或者现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

5、根据采购计划到指定商店或者超市进行采购,开具发票(切勿弄虚作假)。

6、将采购物品进行检查验收,合格入库,到财务处填写费用支出审批单,递交发票及余款,超出预支款时,根据发票、费用支出单核对进行报账。

7、各部门进行领取,做好出库单。

办公用品暂时申购表
总经理
年月办公用具采购计划表部门:
批准人:申请人:
附件3
年—月办公用具采购汇总表
批准: 审核:
附件4
办公用品入、出库单
管理人:。

办公用品采购流程

办公用品采购流程
办公用品采购流程
办公用品采购流程
办公用品采购流程图
说明
1、每月最后一天由办公室向各部门及各项目部发出办公用品申购通知。
2、各部门及各项目部要在每月3日
前提交申购计划。逾期提交计划的
部门,申购物品将统一下月购买。
3、各部门及各项目部提交的申购计划
要本着合理、节约的原则,提交的申购单必须有项目经理或部门负责人签字。无签字将视为无效。
申请部门:日期:
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注
3、办公室要对各部门及各项目部申请
购买的物品进行审核,删除无需购买的物品,并结合办公用品库存整理当月采购物品数量及明细。
4、办公室将汇总后的申购单报ห้องสมุดไป่ตู้务经
理审批签字,财务请款后,依据申购单进行办公用品采购。
5、办公室将在每月7日前完成采购,
10日前完成发放。
注:附表东辉二公司办公用品月计划采购单
东辉二公司办公用品月计划采购单

大批量办公用品采购流程(带图)

大批量办公用品采购流程(带图)

大批量办公用品采购流程(带图)采购流程(附流程图)采购流程10月5日讯,通常来讲,办公用品主要包括:各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

了解过办公用品的范畴,接下来根据办公用品现存及需求情况,就可以制定办公用品采购申请表了,具体申购及采购流程如下:一、办公用品采购及申购流程:1、每月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格一),采购计划中的单价如发生变化的,需要特别说明。

采购计划中单价超过1000元的办公用品需单独做书面申购报告。

说明采购理由并由部门主管签字确认,附在计划中一起上报。

当月采购计划表需经库管员会签,行政部主管、企管部审核签字后,上报总裁审批,报财务部备案。

审批通过后由行政部采购员统一采购,每次采购登记入《采购明细》表(表格二),并在入库请库管员签字确认入库,月底汇总《每月采购明细》表,经过行政部主管确认后,作为月底支付供应商费用的依据,行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的一致性。

计划外采购的物品应填写申购单(表格三),需求部门经理、行政部经理签字确认,申购单报告先由采购人员询价确定物品价格后,经过批准企管部总经理或者总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的,企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。

每月上报采购计划同时,应将上月已经完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格四),上报企管部、财务部和总裁。

单价超过2000的物品,需要同时报备财务部做固定资产调整。

2、采购实行归口管理制。

由行政部负责采购,计划外部分常用物品采购流程如下:A 打印机、复印机、传真机和电脑申购:B 计划外办公用品、家具、礼品等申购:填写《申购单》。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
办公用品采购流程图
申请部门提交申请
部门经理(负责人)审批说明不予采购原因
总经理审批
行政采购部门经过核价对比
申请部门复核认定
根据价格最优、服务最优原则进行采购
行政采购登记,财务部门记录后,申请部门方可领用
办公用采购申请单
申请部门: 年 月 日
序号
品种
计划数量
预计单价
审批数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
所需金额合计(元)
申请人: 申请部门审批: 主管领导审批:
办公用品购买流程
1、部门经理根据工作需要,向行政部提出购买申请,并填写《办公用品采购申请单》。
2、行政部经理审批,报总经理签字同意后,方可购买。
3、《办公用品采购申请单》一式二份,行政部留存一份,购买部门经理处留存一份。
相关文档
最新文档