员工出差管理流程格式
公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为,提高出差工作效率,保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差,但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定,并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请,获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请,获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件:(一)具备相应的出差任务和职责。
(二)具备良好的身体条件和心理素质。
(三)具备所需的出差经验和技能。
(四)具备相关的专业知识和能力。
(五)具备合法的出差证件和签证。
(六)具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件:(一)具备所需的行政能力和领导能力。
(二)具备良好的沟通能力和协调能力。
(三)具备丰富的业务知识和经验。
(四)具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件:(一)具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
(二)具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
(三)具备解决紧急事件和应急情况的能力。
(四)具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行:(一)提出出差申请:员工需填写出差申请表,说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容,并交由上级批准。
(二)出差准备:员工在出差前需进行必要的准备工作,包括行李、证件、设备、资料和行程等。
(三)出差行程:员工在出差期间需按照计划的行程进行工作,确保出差目标的完成。
员工外出及出差管理制度流程

欢迎阅读员工外出管理制度1、目的为规范员工外出及出差行为,实时掌握员工去向与工作动态;使外出及出差行为目标明确,办事时效合理,成本可控,特制订本制度。
2、适用范围:全体员工3、职责3.1行政部负责本制度的编制、修订;5.2.2中途休息时间外出的员工,需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。
5.2.3离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据,迟到的时间一律按考勤制度处理。
5.3办公室员工因公外出(公出)5.3.1部门直属领导,对本部门员工之外出行为负责,对本部门员工之去向负责,如不掌握讯息,负连带责任(此款同样适用于车间)。
5.3.2各部门的负责人外出,需向常务副总申报,包括口头、电话、微信、QQ等形式,征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。
5.3.3普通职员因公外出,需填写外出申请单,部门领导签批后,在前台处登记后方可离开(部门需评估外出的必要性,大致需用时长)。
5.3.4员工外出返厂后,需在登记本上登记返厂时间,前台应加以监督。
5.3.5员工公出,不论是在下班前返岗,还是在下班后返岗,均需打下班卡。
否则,依据考勤管理制度,按异常签卡或旷工处理。
④出差返回后,应及时报帐,否则,财务按照“前款不清,后款不借”的原则,不予以下次出差借款的核发。
6.4出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。
返回后,如有必要,需形成书面的出差报告(如市场考察分析,客户意向等)。
6.5严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。
一经查处所有费用自行承担。
6.6出差过程中,如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际工作需要延长出差时间,均需事先向公司申报,否则,未经公司允许产生的费用,一律不予报销。
6.7员工在外出差,需注意人身财产安全,如夜晚在外游荡遭受伤害,本人承担责任;禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、招嫖等与公司业务无关损害公司形象的个人不法行为,违者立即开除,公司不承担任何责任。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销

出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展,员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为,提高效率和控制费用支出,公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容:一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程:员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息:出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理:所在部门负责审核员工的出差申请,确保出差目的明确、合理,并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝,并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批:对于重要的、费用较高的出差活动,需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估,并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排:一旦出差申请获得批准,员工应制定详细的出差计划和行程安排,并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施:员工在出差期间应对自身安全负责,要提高安全意识,遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点,员工应注意保管个人财物,避免发生意外损失。
2. 工作安排:员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议,员工应提前安排,确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告:员工在出差期间应及时与所在部门保持联系,定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时,应保留出差期间的相关资料和凭证,以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围:公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用,包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程:员工在返回公司后应及时提交费用报销申请,同时附上相关的费用凭证和明细清单,如发票、机票、酒店账单等。
公司员工出差管理制度(通用5篇)

公司员工出差管理制度(通用5篇)公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。
2)交总经理签字,财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后,到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差管理制度

公司员⼯出差管理制度公司员⼯出差管理制度8篇 随着社会⼀步步向前发展,制度使⽤的频率越来越⾼,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作⽤。
想必许多⼈都在为如何制定制度⽽烦恼吧,下⾯是⼩编为⼤家整理的公司员⼯出差管理制度,仅供参考,希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯出差管理制度1 ⼀、审批程序 1.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履⾏审批⼿续,经相关负责⼈批准后⽅可有效,否则不予报销费⽤并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批⼿续或出差中事务变化需要延时的,在出差回⼚后⼀天内补办审批⼿续。
3.员⼯出差⼀天由本部长审批,⼀天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理⼈员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预⽀费⽤的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借⽀。
⼆、乘车规定 1.⾏程500公⾥以上跨夜间(21—7点)的⽕车,允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、⽕车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准 1.餐补:50公⾥以内的需就餐的每餐10元,50公⾥以外的每餐15元。
2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请⽰最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当⽇出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。
注:所有外出⼈员由公司承担就餐、住宿费⽤的没有出差补助。
四、回到公司后,必须在三个⼯作⽇内填写《报销单》,由部门负责⼈(或安排⼈)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员⼯出差管理制度2 第⼀章总则 第1条⽬的 为了进⼀步规范企业员⼯出差管理⼯作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开⽀,特制定本制度。
第2条审批程序和权限 员⼯出差时应提前⼀天填写《出差申请单》,并按以下权限进⾏审批。
出差规章制度及流程范本

出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出:因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事:请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行:(1)交通费:根据实际产生的费用报销,限额以上部分自理。
(2)住宿费:按公司规定标准报销,限额以上部分自理。
(3)伙食补助费:按公司规定标准报销,限额以上部分自理。
(4)电话费:按公司规定标准报销,限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行:(1)交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销,但需符合公司规定标准,超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后,持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的,一经查实,扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度,给公司造成经济损失的,依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行,解释权归公司所有。
注:以上内容仅供参考,具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
公司员工出差管理制度(3篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。
对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人____元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
员工出差管理制度【11篇】

员工出差管理制度【11篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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