2021年基础管理自查报告6篇

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医院管理自查报告范文

医院管理自查报告范文

医院管理自查报告范文为加强医院管理,提高医疗服务质量,保障患者安全,根据国家卫生健康委关于开展医院管理自查工作的要求,我院于近期组织开展了医院管理自查工作。

现将自查情况报告如下:一、医院基本情况我院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的大型综合性医院,拥有床位数XX张,职工人数XX 人,年门诊量XX万人次,年出院患者XX万人次。

医院设有XX个临床科室、XX个医技科室,拥有一支技术精湛、经验丰富的医疗队伍,以及先进的医疗设备。

二、自查工作组织与开展医院成立了自查工作领导小组,由院长担任组长,副院长担任副组长,相关部门负责人为成员。

自查工作分为三个阶段进行,分别为动员部署阶段、自查自纠阶段和整改落实阶段。

三、自查内容与发现的问题1. 医疗安全管理方面:(1)部分医护人员对医疗安全的重要性认识不足,医疗安全意识有待提高。

(2)部分科室医疗安全管理制度不健全,缺乏针对性和可操作性。

(3)医疗设备维护保养不到位,部分设备存在安全隐患。

(4)医疗废物处理不规范,存在环境污染风险。

2. 医疗服务质量方面:(1)部分医护人员服务态度不佳,缺乏耐心和责任心。

(2)部分科室医疗文书书写不规范,影响医疗安全。

(3)部分医务人员业务水平不高,影响医疗质量。

(4)部分科室床位使用率低,影响医疗服务效率。

3. 医院内部管理方面:(1)部分科室内部管理混乱,缺乏有效的协调和沟通。

(2)部分职能部门工作不力,对临床科室的支持和指导不足。

(3)医院信息化建设滞后,影响工作效率和质量。

(4)医院文化建设不足,影响职工凝聚力和向心力。

四、整改措施与下一步工作计划1. 加强医疗安全管理,提高医护人员医疗安全意识,完善医疗安全管理制度,定期开展医疗安全培训和演练。

2. 提高医疗服务质量,规范医疗文书书写,加强医务人员业务培训,提高床位使用率。

3. 加强医院内部管理,建立有效的协调和沟通机制,提高职能部门工作效率,推进医院信息化建设。

2024年学校管理规范自查报告

2024年学校管理规范自查报告

2024年学校管理规范自查报告一、引言本次自查是为了加强学校管理,规范学校运作,提高教育教学质量和学生综合能力的综合性自查活动。

通过全面的自查,我们能够及时发现问题,及时进行整改,以确保学校管理工作的健康发展。

二、背景学校是教育工作的重要场所,承担着培养优秀人才的重要使命。

为了规范学校管理工作,促进学校的健康发展,我校定期进行管理规范自查工作。

本次自查主要围绕以下几个方面展开。

三、自查内容1. 组织管理(1)学校管理机构设置是否合理,各级管理机构职责是否明确。

(2)学校管理人员是否具备相应的管理能力和素质,是否按照规定进行管理。

(3)学校组织架构是否合理,工作流程是否顺畅。

2. 教学管理(1)教学计划是否合理,是否符合学校的教学目标。

(2)教师队伍是否稳定,师资力量是否充足。

(3)教学过程是否规范,是否按照教育部制定的教育方针和法规进行教学。

(4)学生评价和教师评价是否有效,是否及时采取措施加以改进。

3. 学生管理(1)学生人数是否合理,学生素质是否符合要求。

(2)学生思想教育和德育工作是否到位,是否有相应的教育计划和措施。

(3)学生活动和课外活动是否丰富多样,是否可以满足学生的需求。

(4)学生奖励和处分是否公正,是否符合学校规章制度。

4. 资源管理(1)财务管理是否规范,资金使用是否合理。

(2)学校设施和设备是否完善,是否需要进行维修和更新。

(3)图书馆、实验室等学校资源的利用情况是否合理。

五、自查方法1. 编制自查调查问卷,征求师生及家长的意见和建议。

2. 成立自查小组,负责协调和组织自查工作。

3. 针对每个自查内容,组织相关人员进行实地检查和评估。

4. 对自查结果进行汇总和分析,提出问题和改进意见。

六、自查结果经过自查,我们发现了以下问题:1. 学校管理机构设置不够科学,职责不够明确。

2. 教学计划存在一些不合理之处,教学过程有时缺乏活力。

3. 学生思想教育工作有待进一步加强,学生活动和课外活动不够多样。

2021年学校办学的自查报告范文(精选6篇)

2021年学校办学的自查报告范文(精选6篇)

2021年学校办学的自查报告范文(精选6篇)学校办学的自查报告1为贯彻落实党的“十八大”精神和教育规划纲要,深入推进我校义务教育阶段学校“减负提质”工作,根据《教育部办公厅关于开展义务教育阶段学校“减负万里行”活动的通知》(教基一厅函〔20__〕13号)和《重庆市教育委员会关于开展义务教育阶段学校“减负万里行”活动的通知》(渝教基〔20__〕22号)精神,端正办学思想,规范办学行为,促进我校和谐、健康、可持续发展,办人民满意的教育,我校先后召开行政会、教职工大会,学习了通知精神,并在第一阶段的基础上,召开了“规范办学行为,推进素质教育”自查自纠、集中整改工作会议,并随后认真地进行了自查自纠、集中整改。

现将自查自纠、集中整改情况总结如下:一、规范招生行为方面1.我校坚持义务教育免试入学制度,实行按学生户籍所在地划片招生,遵循免试、就近入学的招生原则,确保服务区适龄学生全部入学接受义务教育。

2.我校不存在与民办学校联合招生情况,不存在参与举办“占坑班”情况无学校组织招生考试或以竞赛名义招生,不存在将“奥数”同招生入学挂钩现象。

对学生进行均衡编班。

3. 整个招生及编班过程做到公开、透明、规范,并进行公示。

就近入学和择校生的比例分别为100%和0.在学生入学后,我校及时完成学籍电子注册,同时按要求做好学生的变动及普及资料更新工作,目前学生学籍管理的制度健全。

二、规范考试评价行为方面1.我校严格规范考试行为,除每学期期末一次文化考试之外,未组织参加其它各种考试、竞赛、考级等活动,对平时的检测也进行了规范管理。

2.我校对学生考试成绩也予以规范的管理,从不按考试成绩给学生排名次,更没有按考试成绩给学生安排座位。

我校实行学生学业成绩与成长记录相结合的综合评价方式评价学生。

三、规范教学行为方面1. 我校能严格执行课程方案,按照国家、省课程计划的规定安排教育、教学活动,做到:坚持按标准课时开课,不随意增减课时;坚持按课程设置开课,不随意增减科目;坚持按课程标准要求教学,不随意提高或降低教学难度;坚持按教学计划把握进度,不随意提前结束课程和搞突击教学;坚持按规定的要求考试,不随意增加考试次数。

2021精选六查六看个人自查报告范文5篇

2021精选六查六看个人自查报告范文5篇

2021精选六查六看个人自查报告范文5篇希望能够帮助到您。

2021精选六查六看个人自查报告范文(一)为认真贯彻落实《中共--县委组织部关于做好保持党的纯洁性教育对照检查阶段有关工作的通知》,通过开展“六查六看”活动,从党性党风、思想认识、工作作风、廉洁自律等方面发现问题自查差距,增强一名共产党员的先锋模范作用,现将我的自查结果报告如下:一、自我简介负责协助支书主任做好两委工作,负责支部宣传工作,做好财务报账、文书档案、远程教育、计划总结、统计报表、团支部工作,会议检查等工作,做好建设“五个一流办公室”的具体工作,联系北庄村。

二、目前存在的问题1.放松了理论学习,特别是对马列主义,毛泽东思想,邓小平理论的“三个代表”重要思想学习不够,所以政治理论水平不高,总觉得自己是一名普通党员干部,有些问题与自己关系不大,我们又没有决策权。

2.放松了自己世界观的改造,对自己要求不严,个人享乐主义有些滋生,工作有得过且过现象。

3.对新形势下村集体组织会计工作进取心不强,满足于维持现状,缺乏对本职工作的钻研精神,只求过的去,不求过的硬。

4.在思想作风,工作作风,组织纪律方面,也放松了对自己的严格要求,尤其是在工作作风方面,在遵守纪律方面做得不够,原因是责任心不强。

三、下一步整改措施通过开展保持共产党员纯洁性教育“六查六看”活动,对照检查分析评议,使我深刻认识到自己存在的问题。

作为一名共产党员在今后的工作中,我决心从以下几个方面改进。

1.加强理论学习,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,坚定共产主义信念,增强责任意识和政治敏锐性,自觉接受党组织和党员群众的监督,同时努力学习业务知识,搞好本职工作。

2.增强宗旨意识,树立全心全意为人民服务的思想,做好纪检监察等各项工作,加大党风廉政建设宣传力度,努力完成上级完成的各项任务。

3.养成良好工作作风,在今后的工作中,增强责任意识,自觉遵守纪律,加强自律,组织党支部开展好党内各项活动。

2021施工质量自检自查报告范文5篇

2021施工质量自检自查报告范文5篇

2021施工质量自检自查报告范文5篇1.2021施工质量自检自查报告范文根据地建建〔×〕1号文件《关于开展第一季度房屋建筑施工安全生产大检查的通知》精神,我局及时要求各施工企业认真开展了自查、整改,自治县建设局从1月30日—2月1日历时三天组织相关人员对在建工程项目进行了重点抽查。

现将检查情况汇报如下:一、检查的基本情况全县在建工程项目共有48个、拆除工程7个;建筑总面积10。

76万m2,总投资4785。

9万元,其中国家投资28个,职工集资建房6个,房开项目12个,私人建设项目2个。

对每个工地都进行了认真仔细检查,发现不合格工地23个,14个基本合格,11个合格。

所检查的建设工程项目全都存在不同程度的质量安全隐患问题,为此,我局分别对48个在建工程项目和7个拆除工程作出相应的处理,在建工程项目发放停工整改通知23份,发放限期整改通知书14份,发放检查记录及提出整改意见书11份;7个拆除工程因未办理安全监督、拆除备案及拆除许可等手续,全部停工整改。

其中,镇原办公楼拆除工程已补办相关手续,已恢复拆除作业。

二、存在问题通过这次建筑施工拆除工程安全生产检查,发现建筑市场的质量安全问题形势严峻,严重影响建筑市场健康、持续、稳定发展。

具体表现在:(一)政策方面:1、安全监管机构不健全,人员经费不落实。

虽然已委托县质监站对建筑安全生产实行监管,但因在建工程项目点多面广,加之人手不足,难以监管到位,出现经常性工作较少,突出性工作走马观花,使安全生产工作说起来重要,想起来次要,做起来不要,出了问题就乱跳。

2、工程造价偏低,特别是学校建设工程项目、卫生建设工程项目。

由于工程造价低,施工单位无力投入安全资金购置安全生产施工机械、安全防护装置等设备,普遍存在质量安全隐患。

3、“黑工程”、“黑工地”还普遍存在,学校建设工程项目、卫生建设工程项目、当地政府职工住宅楼和办公楼及新业幼儿园等工程项目不按建设程序申办建设法定手续,就擅自指定施工单位放线开工。

管理问题自查自纠报告

管理问题自查自纠报告

管理问题自查自纠报告一、问题的发现在进行管理工作的过程中,我们注意到了一些存在的问题,主要包括以下几个方面:1. 组织架构不合理:公司的组织结构过于庞大,部门之间的职责划分不清晰,导致工作效率低下,沟通困难。

2. 绩效管理不够科学:公司的绩效管理体系存在不少问题,评价标准不明确,导致员工晋升和薪酬分配不公平。

3. 沟通渠道不畅:公司内部沟通渠道不畅,信息传递不及时,导致决策偏离实际情况。

4. 员工培训不足:公司对员工的培训投入不足,员工专业素养不够,影响了工作效率和质量。

二、问题的原因分析1. 组织架构不合理的主要原因是公司发展过快,导致组织结构混乱;同时,管理层对组织结构的调整和优化不够及时。

2. 绩效管理不够科学的主要原因是公司缺乏科学的绩效评价体系,导致评价不公平;同时,管理层对于绩效管理的重视程度不够。

3. 沟通渠道不畅的主要原因是公司内部沟通工具有限,信息传递的效率低下;同时,部门之间合作不够密切,沟通不畅。

4. 员工培训不足的主要原因是公司对员工培训的投入不足,培训计划不够完善;同时,员工自身对培训的重视程度不够。

三、解决方案1. 优化组织架构:对公司的组织结构进行调整和优化,明确部门之间的职责和权限,提高工作效率。

2. 完善绩效管理体系:建立科学的绩效评价体系,明确评价标准和权重,公平地评价员工的工作表现。

3. 加强内部沟通:建立多种沟通渠道,提高信息传递的效率,加强部门之间的合作和沟通。

4. 加大员工培训投入:增加对员工的培训投入,制定全面的培训计划,提高员工的专业素养和工作技能。

四、改进措施的落实1. 组织架构优化:我们将对公司的组织结构进行全面调整,按需重新分配部门和人员,提高工作效率和协作能力。

2. 绩效管理体系完善:我们将建立科学的绩效评价体系,明确绩效评价标准和权重,确保评价公正公平。

3. 内部沟通加强:我们将建立多种沟通渠道,定期召开部门会议和全员会议,提高信息传递的效率。

2021年企业自查自纠整改报告4篇

2021年企业自查自纠整改报告4篇

2021年企业自查自纠整改报告4篇企业自查自纠整改报告【一】为了切实做好安全生产工作,认真落实好市安全生产专项整治会议精神,我公司认真开展了自查自纠工作,加大隐患的排查和整改,防止安全生产事故的发生,现将检查整改报告如下:一.安全生产大反思.大检查自查自纠活动情况1.安全管理机构方面我公司在安全管理机构建设方面,尤为重视现场技术.安全人员的配备,每个生产车间都配备了重要的人员及部门,生产现场每个工点都有现场技术人员及专职安全员全程监督,并全部对各人员签订了安全管理终端责任状,明确各管理人员的职责,确保生产现场安全质量可控.2.安全生产管理制度方面通过自查自纠活动,部分工点原安全生产管理制度不完善.安全防护设施不齐全的,现逐步走上正规,例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进行了安全技术交底,并对相关责任人签订了责任状,对员工生产过程中要注意的事项逐一制定了措施.3.隐患排查治理和重大危险源监控方面目前随着我公司部分项目安装.调试设备接近尾声,重大危险源点主要控制在大型设备安装过程中,其他重大危险源点基本上已施工完毕.我公司由总经理每月组织两次大型的安全生产自查自纠检查,每周由经理带领生产安全检查小组成员组织两次的安全生产自查自纠的检查,由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危险源监控情况,并是否及时进行了整改,对不及时整改的部门或个人进行了经济处罚和安全教育.4.安全教育培训和特殊工种持证上岗情况随着安全生产重点由下部结构升至上部结构,我公司生产部分是带电作业,安全教育培训工作显得尤为重要,公司每月都制定了对生产车间员工进行一次安全教育培训;对每位现场生产操作人员的持证情况进行审查,现我告诉现场特殊工种人员将近2人,现场持证情况来看作到了特殊工种1_%持证上岗.5.特种设备使用管理情况由于我公司特种设备基本上都集中在生产车间,每日都必须进行生产设备的安全性能检查,对部分受力构件在使用后,重新对使用设备的疲劳情况作试验,对不能满足安全性能的设备进行拆换处理,及时对设备进行保养.6.安全投入情况我公司在安全投入方面吸取各类工程现场发生的安全教训,在安全生产投入方面不惜成本,确保施工安全,现我公司全线各工点没有因为安全投入资金不到位而忽视安全的问题,也没有因为安全投入资金不到位而影响施工进度的.7.应急预案编制及演练情况根据员工的突发意外伤害方面所采取措施知识,针对我公司安全施工生产实际情况,特在公司厂区内组织了一次应急急救演练,演练顺利结束,取得了大家的认可.二.存在问题在这次安全生产大检查中,发现问题,当即整改.检查中发现的主要问题是:1.厂区车辆未按规定停放在指定地点;2.现场施工用电未按要求设置,乱接电问题存在,线路杂乱;3.施工现场缺少安全防护设施;企业自查自纠整改报告企业自查自纠整改报告4.车间安全防护不到位,临边所设立安全防护栏不符合要求;5.设备使用管理不规范;6.灭火器材配备不足.过期,不放在明显位置;7.针对以上检查出的安全隐患,现已整改完毕.三.整改措施针对以上检查出的问题,在下步工作中,我们要强化措施,督促企业按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位.1.加强领导.树立安全生产意识.要强化措施,认真落实安全生产责任制,要把安全生产工作纳入重要日程,一把手要亲自抓.要加大安全生产工作力度,认真贯彻落实〝安全第一.预防为主〞的方针,坚持谁主管谁负责的原则,把安全生产工作责任制层层落实,切实做到抓实.抓细.特别是停产.半停产及设备安装车间的安全防火,要严格按照有关规定做好安全生产和安全防火工作.2.遵章守法,建立健全安全生产规章制度.对安全生产工作的要求,把安全生产工作规章制度.岗位操作规程,组织机构建立健全,真正做到有章可循,有法可依,组织落实,制度落实,措施落实.同时,要抓好安全生产的宣传教育培训工作,增强领导和工人的安全生产意识和法制观念.3.经常检查,认真排查隐患整改隐患.我们对安全生产的检查工作要做到经常化,制度化.规范化,在工作中主要体现一个〝勤〞字上.要勤过问.勤督促.勤检查.对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改,把隐患消灭在萌芽中,减少安全生产事故的发生.4.严明纪律,严肃责任追究.要做好安全生产事故防范工作,杜绝各类事故的发生.一旦发生事故,要认真执行事故报告制度,要逐级及时上报,对发生安全生产事故的单位要按照〝四不放过〝的原则,严肃追究企业主要负责人和相关责任人的责任,确保国家和人民生命财产安全.四.安全生产大反思.大检查自查自纠活动取得的成效通过对公司厂区内生产车间.设备安装车间的工点安全生产大反思.大检查自查自纠活动,排除了我公司项目各工点中存在的安全质量隐患,消除了重大安全隐患苗头,杜绝了安全质量事故的发生,尤其在各工区,各部门以及施工队安全隐患排查意识上形成了一股绳.总之,项目部通过此次安全生产大反思.大检查自查自纠活动的开展,有力地促进了现场生产的安全生产工作.现场生产安全生产责任主体更加明确.社会责任感进一步增强,员工的安全意识得到了明显提升,在全公司范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围.企业自查自纠整改报告【二】我在____工地工作已经快一年了,工作岗位先是在现场当监理员后是在试验室当试验员.由于是刚刚走出学校大门,步入工作岗位,自己在工作中许多方面都还处于探索状态.但是,在驻地办领导不断教育指导下,我还是一边学习一边探索一边进步,当然自己还是存在许多不足,也挨了许多领导地批评_企业个人自查自纠报告___企业个人自查自纠报告.在这次公司开展的自查自纠的活动中,我们驻地办针对公司文件要求,召开了全体工作人员会议.驻地领导对整个驻地办的目前已经取得的成绩和存在的问题作了发言或让大家讨论,提出了下阶段驻地办工作重点,同时要求我们每个人对自己工作作出书面的自查自纠报告.对照公司文件及驻地办领导的要求,联系以前领导对自己的批评及我对自己地自查,自己目前在工作中至少还存在以下几个问题:1.做事情不够积极主动;2.关于工作中所牵涉的专业技术知识还不够熟悉,甚至存在盲区;3.电脑操作能力不强,使得做一些资料比较吃力;4.现场工程管理经验不足,对一些工程问题没有预见性.当然,在来工地这快一年多地时间,通过大家帮助,自己努力改正的问题也有很多.比如,同事间团结协作的能力增强,工作的机动性地提高,相关隧道的专业技术知识有了很大进步等等.当然,在工作学习中,自己也还是在不断努力的,很多方面自己也还是有优点的,比如说,工作中虚心接受大家的批评教育,能够严格要求自己按照作息时间上下班,能够很快接受领导交派的工作任务等一些好地生活习惯_企业个人自查自纠报告默认.总而言之,为了自己的发展,为了更好地适应自己的工作,为了公司发展的需求,我一定会在今后的学习工作中不断努力,继续改正自己地缺陷与不足,自查自纠,完善自我,保持成绩,争取不断进步.企业自查自纠整改报告【三】按照《关于集中开展安全检查整改专项行动通知》要求开展企业安全生产自查自纠活动.我公司领导高度重视,积极组织相关人员抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角.针对存在的问题和薄弱环节按照定人员.定时间.定措施.定资金的原则制定整改计划,落实整改措施,严防事故发生.现就自查情况总结如下:一. 强化管理,明确责任为切实加强对我公司安全生产工作的领导,公司调整充实了公司安全生产工作领导组,力争做到目标明确,责任落实,工作到位,防患于未然.二. 细化措施,落实到位全面贯彻落实〝安全第一,预防为主〞的方针和师.团安全生产工作有关文件精神,坚持做到依法管理,强化监督,严格检查,督促整改,让隐患得到消除,事故得到控制.以监管工作为重点,严防一般安全事故,杜绝重.特大安全事故,确保员工生命财产安全三.工作内容及措施办法得当1.加强安全知识的宣传教育,努力提高全公司职工安全生产意识.认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育,倡导和抓好安全文化建设,增强公司职工安全生产意识.我企业按照有关要求,积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训,并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训,努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达1_%.2.强化安全责任管理,建立健全各项规章制度.本单位安全工作的第一责任人,对本单位安全生产工作负直接责任,必须切实履行职责,加强监督检查,及时排除各类安全隐患,严防各类安全事故的发生.一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书,做到有岗.有位.有责.二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查.督促,并将情况登记在册,作为年终综合考核的评分依据.三是各单位要结合自身实际,制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程,并严格执行,杜绝〝三违〞现象,切实做到安全生产有章可循.3开展了综合性安全生产大检查.企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查,对车间存在的重大隐患,督促其制定整改措施,落实资金,安排专人督促整改,并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查,发现隐患,制定措施,落实专人,限期整改,并将情况及时上报企业安全生产领导组.四.存在的问题与不足以及整改1.不得使用自制挂钩.2.不得乱接乱焊挂钩(主要一楼大门和柱子上).3.车间二楼扶梯有部分变形.4.打木片的电动机尼龙棒应更换.5.精整区杂乱,硅袋应摆放至机修车间,每日定量领取使用.6.配电箱上堆放杂物.7.出炉人与未佩戴护目镜.工作服.面罩.针对以上检查出的问题,在下步工作中,我们要强化措施,督促车间按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位,做出以下几点:1.把硅袋放入机修车间,每日领取使用.确保精整区域不杂乱.2.打木材的电动机的尼龙棒.车间扶梯让机修人员定期检查.维修.定期更换.3.电器设备的安装和维修由电工操作,并定期检查线路及一切电器设备,4.车间配电室的电路需电工定期进行检查,确保电路的整齐.5.车间二楼配电柜需更换,并上锁.6.加强出炉人员佩戴护目镜.穿工作服.戴面罩的重要性意识,树立安全生产意识.认真落实安全生产责任制.7.严禁车间内乱焊乱挂,确保车间的规范.在这次〝打非治违〞和〝隐患排查〞自查自纠下,我公司高度重视,进一步增强企业和职工的安全隐患得到了有效的排除,车间也根据所提的整改意见迅速进行整改,整个自查自纠工作取得了良好的效果.企业自查自纠整改报告【四】根据市经贸委关于开展对融资性担保么司合规经营情况检查的通知要求,我公司领导及董事会成员高度重视,立即召开专题会议全面部署此项工作.成立了由董事长.公司总经理.副总经理.各部门负责人组成的工作领导小组,制定了自查整改工作方案.现将自查整改情况汇报如下:一.学习.领会精神___年6月_日公司又召开了全体员工大会,组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会等7部委令__年第3号).省经贸委《关于融资性担保公司设立(确认)和变更审批有关事项的通知》和省政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责(暂行)的通知》(闽政办[__]_号)的有关规定,认真领会精神.二.确立自查整改指导思想根据自查工作方案要求,结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度,立足暴露问题开展自查,边查边整改.希望通过这次自查,能促进内控制度得到进一步完善与执行,能促进更加合规稳健经营,能促进业务工作的顺利开展,为我公司可持续发展打下坚定基础.三.自查中发现的问题1.公司从业人员的素质和业务技能还有待提高.公司十分重视员工素质和业务技能的培养,同时积极面向社会广泛招聘文化程度高.思想品德好.有职业道德的专业人才.公司员工从成立初期的2-3人,中.小学文化程度,发展到现在的__人,全是大专以上文化程度.但是由于人员变动较大,非专业人员多,各项业务技能和素质还有待进一步培养.提高.2.贷款担保〝三查〞制度落实不够.特别是保前调查不够深入.细致.全面.专业,有依赖贷款银行专业人员的思想;保后跟踪检查力度不够,没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查,对企业的生产经营状况.企业财务情况.还贷能力评估等跟踪检查报告不全,缺乏专业水平,有走过场现象.3.担保业务发展不理想.①社会信用体系建设滞后,对中小企业,特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大;②业务拓展能力不足;③担保品种单一;四.整改措施针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认近期工作,全面提升我公司内控制度执行力,增强合规经营.合规操作意识,杜绝屡查屡犯.有章不循违规操作的行为发生,提高防控能力.整改如下:1.公司不存在虚假注资和抽资问题.2.公司已建立了担保评审委员会,完善了保前审查机制,建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度3.建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程.4.已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职.和金融法律专业人士担任风险部经理.5.对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订,存在的缺陷的立即补充完善.6.加强全员风险防范意思,全面落实贷款担保〝三查〞制度,严格执行贷款担保操作规程,严格规范担保手续,加强保前调查和保后跟踪检查力度.提高风险防范能力,确保担保贷款按期收回.7.进一步完善机构设置,海纳专业人才充实经营管理队伍,在规范担保手续的同时力求简便快捷.为适应新形势下人们不断增长的需求,我们将积极努力开发新的担保品种.如:票据承兑担保.项目融资担保.工程履约担保.财务顾问.中介服务等.8.积极寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解.密切与银行.政府及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合.逐步完善社会信用体系和融资担保体系.共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩.五.并严格规范健全财务会计制度.1.按标准收取担保费.2.健全财务管理制度.3.完善金融企业财务和企业会计准则.4.建全担保赔偿准备金,提取.5.未到期责任准备金,提取.6.按规范填送报表,并报送有关部门._党员干部自查自纠个人报告中国共产党以后要时刻按照一名党员的标准检讨自己,牢记自己是一名党员,在实际工作和_普通党员个人自查自纠报告自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查_党员自查及整改措施报告范文5篇作为一名党员,要改正自身存在的问题,并自觉遵守党的纪律和国家的法律法规.那你知道党员自查报告及整改措施范文有人说党员者,就是敢于点一切未知链接的好同志,做一名合格的党员不仅要起到模仿作用。

2021年度自查总结报告通用10篇

2021年度自查总结报告通用10篇

2021年度自查总结报告通用10篇时光飞逝,如梭之日,辛苦的工作已经告一段落了,这是一段珍贵的工作时光,我们收获良多,将过去的成绩汇集成一份工作总结吧。

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2021年度自查总结报告通用1自开展治理庸懒散奢活动以来,本人能认真学习领会有关精神,并结合自身工作实际,深入细致地查找存在的问题,剖析存在问题的原因,提出切实可行的整改措施,切实转变作风,提高工作效率,现就本人自查整改情况报告如下:本人在日常工作中注意保持个人形象端庄、大方、整洁;热情服务,礼貌待人,解答问题时热心、耐心、细心,不推诿扯皮。

坚持按章工作,正确及时为来就医的干部、群众提供医疗和护理。

在处理日常工作之余,认真学习书本知识,做到全面学习和重点学习相结合,不断给自己“加油”和“充电”,经常和同事们相互交流、相互竞赛,努力提高自己的护理水平和能力;认真学习各种规章制度,树立爱岗敬业的责任意识;积极参加社区的护理培训课程,努力提高自己的思想及业务素质。

另外平时自己要勇于剖析自己。

经常对照检查自己的思想和言行,做到有则改之,无则加勉;要积极地开展批评与自我批评。

虚心向其他同事请教,请别人帮助查找问题,对于别人的批评和指正,自己决不敷衍,坚决摒弃面子思想。

努力树立大局意识和集体意识,一切以社区中心大局为重,服从中心和领导的安排,认真做好护理工作。

克服患得患失的思想顾虑,把自己塑造成具有开拓精神和创新意识的人。

我将进一步认真了解此次活动的重大意义和总体要求,严格要求自己,认真学习,深刻反思,继续深入剖析自己存在的问题,积极整改,努力提高。

进一步按照办事效率高、文明服务优、业务水平精、廉洁自律好、工作纪律强的工作目标要求,认真落实限时办结工作制度,优质高效地为前来就医,护理的群众提供各项医疗护理业务。

2021年度自查总结报告通用2一、存在问题和不足一是理论学习不够深入。

自上次岗位轮值以来,我一面适应法庭工作,而且庭室工作也在4月份进入了业务忙碌期。

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基础管理自查报告6篇根据河南省 ___《关于开展“会计基础工作规范年”活动 ___》(豫财会[20xx]23号)的精神和鹤壁市《会计基础工作规范化管理活动实施方案》的文件要求,学校高度重视,全面部署,精心组织,扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动,透过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平,促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。

现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下:一、高度重视,精心组织,全面推进检查工作自文件下发后,学校领导高度重视这项工作,多次组织召开专题会议,认真学习相关文件和规定,提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求:认真贯彻实施会计法律法规,用心采取措施,透过强化会计基础工作管理和监督检查,着力推进学校会计基础工作上新水平。

为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导,学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。

领导小组由校长为组长,由副校长任副组长,财务等部门负责人为成员,由财务人员具体组织实施。

为使得工作取得实效,学校研究制订切实可行的检查工作实施方案,明确了工作任务和目标。

及时了解会计基础工作的自查和整改状况,及时进行总结,同时组织全体会计人员认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律法规,使全体教职工进一步增强了对会计基础工作规范化的了解。

共同促进学校的会计基础规范化建设工作。

二、周密安排,扎实有效地开展自查、整改工作对照文件要求,我校将自查资料进行细化分解,进一步明确分工和职责。

按会计基础工作规范要求,对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查:1、能依法建账,严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求开展会计工作;2、原始凭证的格式、资料、填制方法、审核程序等贴合会计制度要求;3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等贴合会计制度要求,是经有关职责人签章,字迹清楚,装订整齐;4、总账、明细账、账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都贴合会计制度的规定;5、没有账外设账行为;6、能做到账证、账账、账实相符;7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚、报送及时,单位领导、会计主管人员审阅并签章;8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能按照国家规定定期归档,妥善保管,调阅和销毁贴合规定手续;9、会计人员持有会计证,会计工作交接手续贴合制度规定的要求;从自查状况来看,学校会计基础工作能按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位,进行会计核算、会计监督、切实加强内部会计制度建设。

但在自查中也发现了一些问题。

主要体此刻以下几个方面:1、内部会计制度有待进一步健全和完善;2、固定资产管理和使用的监管力度不够。

针对自查中发现的问题,学校采取各种有效措施,及时进行整改、纠正,明确相关职责并落实到人。

在整改过程中,坚持标本兼治,注重增强内部约束机制,逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。

学校将以此次检查活动为契机,进一步提高学校会计基础规范管理。

重视提高财会人员的综合素质和适应新形势发展要求的应变潜力。

牢固树立起依法理财的基本理念,全面提升财会队伍素质,建立会计基础工作规范化管理的长效机制,共同推动我校财政会计事业持续发展。

一、工作组织部署阶段根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室,由办公室负责具体项目实施,7月31日以前,由财务部组织召开动员会议,向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20xx]109 号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动___》中的文件精神,以及公司的工作要求。

二、自查阶段本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度,认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性,掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后,根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉 ___》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查,发现问题并确定整改计划。

三、整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施,提升公司的财务会计基础工作水平,提高会计信息质量。

四、自查内容、发现问题及整改措施依据《中华人民 ___会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。

自查情况:1、财务人员和机构设置基本情况1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名,董事会决议聘任。

主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职,不存在人事关系在其他单位情况,未发现不规范事项。

1.2 会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理,符合内部牵制要求。

制定了岗位轮换制度,并按要求执行。

尽管公司有回避制度,但未制定专门的财务人员任用回避制度。

整改措施:在财务人员管理制度中,增加关健岗位财务人员任用回避制度。

责任人:财务部整改期限:10月15号以前1.3 会计人员专业制度培训情况公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训,包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。

公司制定了《员工外出培训管理规范》,财务部会计人员遵照执行,未发现不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况2.1会计凭证编制及管理情况会计凭证由专人保管。

有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等),主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。

自查中发现,存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。

整改措施:总部财务部制定记账凭证附件要求,规范自制原始凭证格式。

未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。

各公司财务部严格按照公司制度的规定执行,财务部不定期进行抽查。

一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的,将作为会计工作质量问题进行通报批评。

今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县 ___的指导下,我局认真贯彻落实党的十八和十八届三中、四中全会精神。

按照《信访条例》的要求,切实加强信访基础业务建设,坚持 ___亲在抓,分管领导具体抓,层层抓落实,做到了无 ___和越级上访,无信访积案,保证了砂资源管理秩序的根本好转。

一、加强领导,切实抓好信访基础业务工作我局对信访工作十分重视,为了切实抓好信访基础业务工作,成立了以局党组书记、局长王玉军同志为组长的信访工作领导小组,并明确了执法大队支部书记具体抓好信访工作,各执法中队、法制科、业务科相关人员负责日常信访工作。

二、认真做好信访案件的处置工作。

我局将信访案件处置、努力化解涉砂信访引起的矛盾作为重点工作来抓,一年来共接待群众来信来访案件5起,做到了件件回复或告知信访人。

同时还按时、按质地办结上级转来的市长、县长公开电话,未出现任何拒办、拖办的情况。

加强初信初访的排查调处工作,工作中,我们注重做好调查排处,摸清情况,掌握动态,及时发现信访苗头,及时处置,确保把问题化解在本范围之内,无一出现越级上访,重复上访的案件,做到了让群众满意,让社会认可,让领导放心。

三、完善工作制度一是相继制定和出台了《信访工作制度》保证信访工作有章可循,坚持以制度管人管事;二是制定了矛盾纠纷排查工作制度,对全县砂场及盗采点定期进行排查;三是建立了工作报告制度。

加强信访工作报告,特别是典型、重大的信访信息,力求做到不过夜。

以上报告,如有不当,请指正。

20xx年8月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。

现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下:一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展状况如下:1、20xx年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

2、20xx年6月26日~8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。

在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的'指导意见,逐一落实整改方案,职责到人。

3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

4、20xx年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。

二、自查问题的整改状况根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料:(一)财务人员和机构设置基本状况1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未构成书面制度。

整改状况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。

公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

(二)会计核算基础工作规范性状况1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

整改状况:加强了会计档案调阅的管理,拟订了《会计档案调阅申请单》,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。

(三)资金管理和控制状况1、未对支票购买、注销进行记录。

整改状况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注销进行了登记记录。

(四)财务管理制度建设和执行状况1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。

整改状况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。

2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

整改状况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

三、本次专项自查活动规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

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