跟踪审计通知书格式
审计通知书模版

审字第
TZ〔20xx〕xx号签发:
xx专项审计
审计通知书
xx有限公司:
根据xx,我们将于xx年xx月xx日至xx年xx月xx日对xx有限公司(以下简称xx公司)xx年xx月xx日至xx年xx月xx日期间的xx进行审计,其目的是xx进行综合评价,请xx公司予以积极配合和提供必要的工作条件(请指派专人协调)。
一、审计范围:
xx年xx月至xx年xx月期间xx。
二、需于提供的资料清包括但不限于以下内容:
1、xx期间执行的各类权责、制度与流程(纸质版);
2、xx相关审批流程、资料;
审计监察中心
二〇xx年xx月xx日
报送:集团董事会
抄送:
印发部门:审计监察中心20xx年xx月xx日
共印2份
—1—。
审计追踪模板

以下是一个审计追踪模板,涵盖了追踪步骤和结果的主要方面:一、项目背景* 项目名称:XXXX年度财务审计项目* 项目委托方:XXX公司* 审计单位:XX会计师事务所二、审计计划* 审计时间:自XXXX年XX月XX日至XX月XX日* 审计范围:XXX公司XXXX年度的财务报表及相关内部控制制度* 审计方法:遵循国家法律法规及行业标准审计方法,采用检查、监盘、函证、询问、计算分析等手段三、审计过程* 本次审计过程中,我们遵循了职业道德规范,保持了独立性,并进行了充分的审慎核查。
* 我们对XXX公司财务报表进行了全面审查,重点关注收入、成本、资产、负债等方面,并对内部控制制度进行了测试。
* 在审计过程中,我们与XXX公司进行了充分沟通,对发现的问题进行了及时反馈,并提出了相应的改进建议。
四、审计结果* 经过审计,我们发现XXX公司财务报表存在以下问题:1. 收入确认不准确,导致财务报表存在误差;2. 成本核算不准确,影响了利润表的真实性;3. 资产减值计提不足,导致资产虚高;4. 内部控制制度存在缺陷,增加了财务报表错报风险。
* 我们已经将上述问题及改进建议书面反馈给了XXX公司,并要求其在规定时间内进行整改。
五、追踪措施* 我们将对XXX公司整改情况进行持续追踪,确保其按照要求进行整改,并定期进行后续审计,以保障财务报表的准确性和真实性。
* 我们将对其他相关方面进行再次审核,以确保整个审计过程符合相关法律法规和行业标准的要求。
* 如若发现其他问题或异常情况,我们将及时向上级主管单位汇报,并采取相应措施予以处理。
六、总结与建议* 本次财务审计项目取得了圆满成功,但我们也要认识到其中存在的问题和不足之处。
在今后的工作中,我们将继续加强自身能力建设,提高审计质量和工作效率。
* 建议XXX公司在今后的工作中,加强内部控制制度的建设和执行力度,提高财务人员的专业素质和职业道德水平,以确保财务报表的准确性和真实性。
审计通知书范文

审计通知书范文
《审计通知书范文》
尊敬的客户:
根据您的要求,我们将对贵公司进行审计工作。
为了使双方工作顺利进行,特发此通知书。
一、审计范围:本次审计将涵盖贵公司财务报表、内部控制
制度、税务合规性等内容。
二、审计时间:预计审计时间为从(日期)至(日期),具
体日期将根据实际情况调整。
三、审计注意事项:在审计期间,贵公司需提供相关的财务、管理文件资料,并配合审计人员的工作。
四、审计人员:我公司将派遣经验丰富的审计人员前来进行
审计工作,他们将严格遵守审计规范和保护机密的责任。
在此,我们诚挚地邀请贵公司领导和相关人员积极配合我们的工作,为本次审计工作的顺利进行提供便利和支持。
最后,希望我们双方能够合作愉快,成功完成本次审计工作。
如果您对以上内容有任何疑问或建议,可随时联系我们。
祝好!
此致
敬礼
(您的单位名称)
日期:(年)(月)(日)。
审计通知模板

审计通知
为认真落实领导指示的《关于进一步规范审计工作的通知》,根据《中华人民共各国审计法》、《审计暑关于内部审计工作的规定》的有关规定,按照集团《内部审计规定》及《内部制度汇编》的相关要求,经集团领导同意,对集团及各分公司的经营管理活动进行一次全面的内部审计。
为加强集团经营管理,提升内部审计工作水平,提高审计工作质量,实现公司内部审计规范化、标准化,充分发挥内部审计工作在加强内部控制、改善经营管理、提高经济效益、提升集团财务管理水平的作用。
围绕集团2023年发展方向和经营目标,进一步促进集团加强财务管理,防止资产流失,进一步强化审计评价职能,真实反映集团财务管理状况,提高资金使用效益,审核资金的合法、合规性。
对集团及所属分子公司的财务状况及生产经营管理情况进行一次全面的内部审计,以达到靠审计监督促企业做好财务管理和促进企业抓好生产经营管理。
从集团经营和制度层面总结经验,查找问题,提出建议,达到监督、服务并重,帮助公司提高经营管理和财务管理水平。
特此通知。
审计通知书

审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。
为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。
具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。
二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。
三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。
四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。
各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。
以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。
如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。
最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。
谨启
审计组敬上。
审计通知书格式范文

审计通知书格式范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面店铺给大家带来审计通知书范文,供大家参考!审计通知书范文一*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日审计通知书范文二**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日审计通知书范文三×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
审计通知书范本(精选3篇)

审计通知书范本(精选3篇)审计范本篇1×××××公司:根据我局本,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范本篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书范本篇3(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日。
通知公司财务审计安排

通知公司财务审计安排
尊敬的各位公司员工:
根据公司的相关规定和要求,为了确保公司财务数据的真实性、准确性和完整性,保障公司及股东的合法权益,现决定对公司的财务进行审计。
为了顺利完成本次审计工作,特向各位员工通报以下审计安排事宜:
一、审计目的
本次审计旨在全面审查公司财务数据,核实各项财务业务的合规性和准确性,评估公司的经营状况和财务风险,为公司未来发展提供参考依据。
二、审计范围
本次审计将涵盖公司在指定审计期间内的全部财务活动,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关的会计凭证、账簿记录等。
三、审计时间
审计将于年月日开始,预计持续天。
具体时间安排将根据实际情况进行调整,如有变动将提前通知。
四、配合准备
为确保审计工作的顺利进行,各部门需积极配合审计人员开展工作。
具体配合事项包括但不限于:
提供相关财务文件、资料和报表;
协助审计人员了解各项财务业务流程;
协助核实各项账目的真实性和准确性;
如实提供相关说明和解释。
五、保密要求
所有参与审计工作的人员都需严格遵守保密协议,对所了解到的公司财务信息和数据严格保密,不得擅自泄露给外部人员或机构。
六、其他事项
如在审计过程中发现任何问题或异常情况,请及时向审计人员或相关主管汇报,以便及时处理和解决。
希望全体员工能够充分理解并配合本次财务审计工作,共同维护公司的财务稳健和良好形象。
谨此通知,请知悉并遵照执行。
特此通知。
此致
敬礼!。
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跟踪审计通知书格式
【篇一:审计通知书参考格式】
福建省第五建筑工程公司审计监察室
审计通知书
审通〔〕号
福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审
计的通知
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
审计组副组长:
审计组成员:(主审)
附件:
(审计机构印章)
年
[说明:
1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。
7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉
州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号
【篇二:审计通知书格式】
****(审计机关全称)
审计通知书
*审**通?20**?**号
****(审计机关名称)对****(项目名称)进
行审计(专项审计调查)的通知
(项目名称)情况的通知
****(主送单位全称或者规范简称):
审计组组长:***
审计组副组长:***
审计组成员:***(主审) *** *** ***
附件:(省厅目前有3个附件,如)
1.审计纪律“八不准”规定
2.审计人员保密守则
3.审计组执行审计纪律情况反馈表
(审计机关印章) ****年**月**日
[说明:
1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容
为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情
况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》
第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执
行审计,现实依据:省政府批准的2011年度审计工作计划;经责审
计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。
4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员
人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位
需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关
要求办理。
(如:经责审计,第二段写上:定于*月*日在你单位召开
审计进点会。
根据有关文件规定,省纪委、省委组织部、省审计厅
负责人及你单位领导班子成员、所属部门和单位负责人参加会议。
会上,由***作任职以来(期间)经济责任履行情况的报告,请认真
做好准备。
)
9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计
报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会
审计机构。
10.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,可具体参照下列例子填
写:
(一)地方审计机关:闽审财通?2011?1号
(二)特派办:审深特农通?2011?1号
(三)署业务司:审金通?2011?1号 ]
【篇三:规范跟踪审计通知】
关于规范在建项目跟踪审计的通知
审计机构:
为了进一步规范在建项目跟踪审计管理,及时发现项目建设管理中
存在的问题并整改落实,现就在建项目跟踪审计报告等有关事项提
出以下要求:
一、跟踪审计报告初稿提交期限
为了保证跟踪审计的及时性,要求在建项目跟踪审计上半年审计报
告初稿提交截止期限为当年10月底,下半年审计报告初稿提交截止
期限为下一年5月底,过期不予受理,将视为未完成审计约定任务。
二、跟踪审计报告提交流程
高管局负责组织在建项目跟踪审计报告初稿的交换意见。
审计报告
初稿上报高管局后,局组织机关相关部室,会同项目建设单位一起
听取审计机构的汇报,对审计问题进行分析核实,对整改落实情况
提出意见和建议,形成审计报告交换意见稿,上报局领导审批后下
发各建设单位进行整改。
三、监督审计问题的整改落实
加强审计问题整改落实的跟踪监督,在本期审计报告管理建议书中,逐条对上期审计问题的整改情况进行核实,未整改落实的须注明原因。
四、审计问题年终交流
为了避免审计问题重复发生,2015年年初,局机关将组
织各审计机构及在建项目管理人员,对项目已审计年度发现的问题
进行汇报交流,对同类问题进行深入分析,举一反三,防患于未然。
各审计机构汇总整理2014及以前年度审计发现的问题,以ppt方式
进行汇报,具体时间另行通知。
抄送:各在建项目年9月5日2014。