涉密部门负责人保密检查记录表
附录8-2涉密部门负责人季度保密工作检查表

14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核?是□否□
15.近三个月内涉密人员有无变动?
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查?是□否□
密级变更的涉密人员有无按规定进行变更?是□否□
离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理,并对涉密文件进行清退?是□否□
否□
16.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理?是□否□
是否指定了保密责任人?是□否□
是否由保密管理机构进行了全面监督?是□否□
试验现场的文件是否由专人保管?是□否□
否□
10.近三个月内是否进行了涉外活动?
是□是否按规定进了审批?是□否□
安全保密措施是否完备?是□否□
出国(境)人员是否签订了保密责任书?是□否□
否□
11.近三个月内是否对外提供过资料或物品?
5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育?是□否□
6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档?
是□是否对定密工作进行了指导和监督?是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理?是□否□
否□
7.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件?
是□是否对变更密级工作进行了指导和监督?是□否□
否□
涉密部门负责人季度保密工作检查表
部门负责人姓名
保密检查人姓名
检查时间
检查记录
1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度?是□否□
2.是否明确自已的保密职责,清楚本部门的保密工作重点?
是□本部门的工作重点是:
否□
3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作?是□否□
4.近三个月内保密工作记录是否完整?是□否□
17.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理?是□否□
涉密部门负责人保密检查记录表

□是□否
7.是否足够的关心支持保密工作机构工作的开展?
□是□否
8.是否按要求进行保密自查?
□是□否
9.对保密知识和基本要求是否掌握?
□是□否
涉
密
计
算
机
是否使用或接触涉密计算机?
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题:
是否连接过国际互联网及其它公共信息网络?
是否及时安装操作系统补丁?
□是□否
存储的涉密信息是否有相应密级标识?
□是□否
涉密信息是否存放在非系统盘,关键数据是否及时备份?
□是□否
涉
密
移
动
存
储
介
质
是否使用或接触涉密移动存储介质
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题:
是否有登记、编号、密级标识等?
□是□否
携带外出是否有审批记录?
□是□否
是否在非涉密计算机上使用过?
涉密部门负责人保密检查记录表
(第季度)
检查
部门
负责人
职务
保密
工作
职责
对分管工作范围内的保密工作负领导责任。
(一)对分管工作中的保密工作进行研究和部署;
(二)对分管工作中的保密措施落实情况进行监督检查;
(三)为分管工作中的保密工作开展提供保障。
检查组
成员
检查
日期
检查
项目
检查内容
检查
情况
发现问题
改进建议
□是□否
是否由专人负责管理,并保存于保密柜中?
□是□否
存储的涉密数据资料密级是否高于介质本身?
□是□否
携带外出前,是否彻底清理与本次工作无关的涉密信息?
涉密协作配套单位保密监督检查表

涉密协作配套单位保密监督检查表单位名称所有制性质法人代表上级主管单位通信地址邮政编码电话传真保密机构负责人姓名名称负责人电话监督检查方法 ? 现场监督检查 ? 函调监督检查监督检查项目及内容1.本单位属于:? 国家一级 ? 国家二级 ? 国家三级 ? 其他2.资格证有效期:自年月日至年月日保密资格如资格证书未曾提供给西安电子科技大学,请随本表一并交与西安电子科技大学留存。
3.保密组织机构是否健全。
? 是 ? 否保密组织机构4.保密工作是否权限清晰、责任明确、落实到人。
? 是 ? 否5.《武器装备科研生产单位保密资格标准》中要求的基本保密制度是否健全。
? 是 ? 否保密制度6.是否有保密奖惩和泄密事件报告和查处制度。
? 是 ? 否7.保密审查审批流程是否明确。
? 是 ? 否8.对涉密人员是否根据涉密程度进行等级界定。
? 是 ? 否9.是否对进入涉密岗位的人员进行严格审查。
? 是 ? 否涉密人员10.是否与涉密人员签订保密责任书。
? 是 ? 否11.是否定期对涉密人员进行保密教育培训。
? 是 ? 否12.涉密载体定密,密级变更依据、责任、程序是否明确。
? 是 ? 否13.涉密载体密级标注是否及时、准确和规范。
? 是 ? 否涉密载体 14.涉密载体管理是否规范。
? 是 ? 否15.是否根据工作需要对国家秘密接触和知悉范围采取有效控制。
? 是 ? 否16.是否准确确定保密要害部门部位。
? 是 ? 否保密要害 17.保密要害部门部位制度是否完善,是否严格执行。
? 是 ? 否部门部位 18.保密要害部门部位是否采取有效的安防保密措施。
? 是 ? 否19.涉密计算机、信息系统是否与互联网严格隔离。
? 是 ? 否20.涉密信息系统管理人员职责是否明确清晰。
? 是 ? 否涉密计算机21.涉密电子信息是否标密,输入输出是否有效控制。
? 是 ? 否信息系统22.对打印机、传真机、复印机等办公自动化设备是否有效控制。
季度保密检查记录表

5.涉密计算机是否实行专人负责、专人管理、涉密计算机中的涉密信息必须标识密级?是□ 否□
密级标识是否与正文相分离?是□否□
涉密计算机是否上互联网?是□ 否□
6. 是否有涉外活动或涉密会议? 是□ 否□
做好涉密会议和涉外活动的保密管理?是□ 否□
10. 是否召开至少一次保密工作小组会议?是否传达上级及公司保密工作会议精神?是否对本部门保密工作进行安排、部署和总结?是否对保密重要事宜进行研究解决?是□ 否□
11. 三个月内有无发生泄密事件? 是□ 否□
是否协助查处失泄密事件?是□ 否□
12. 是否经常开展保密检查,及时整改不安全隐患? 是□ 否□
7. 是否切实做好涉密载体的收发、借阅、承办、使用、保管、归档等流程的管理工作?是□ 否□
8. 是否做好本部门保密防护设备、设施的使用、维修和管理? 是□ 否□
9.对承担涉密任务、进入涉密岗位的人员进行严格的保密审查?是否加强对涉密人员的教育和管理?是否与涉密人员签订保密责任书?是否督促、检查其履行保密义务?是□ 否□
13. 本身保密工作是否到位? 是□ 否□
检查结论
符合□不符合□
受查人签名: 检查人签名:
年月日
整改要求
整改结果
复检人签名:年月日
季度保密检查记录表
部位负责人姓名
保密检查人姓名
检查时间
检 查 记 录
1.是否认真学习保密工作法规,坚决落实公司各项保密工作制度?
是□ 否□
2.三个月内是否依据公司各项保密工作制度,将保密工作与业务工作同计划,同部署、同检查、同总结、同奖惩? 是□ 否□
西北工业大学 涉密会议保密检查表

4.是否确定工作人员范围和参加人员范围□是□否
5.是否对人员进行保密教育和审查□是□否
6.是否履行涉密会议签到手续□是□否
7.涉密载体是否由主办单位指派专人管理并明确数量和责任人
□是□否
8.纸质文件资料是否履行编号登记发放手续□是□否
9.会议结束后是否认真履行清点、登记、销毁工作□是□否
10.是否使用保密本记录涉密事项□是□否
11.涉密会议是否录音□是□否
12.录音是否经会议主管部门的领导批准并明确责任人□是□否
13.涉密会议是否使用无线话筒、对讲机等可以进行无线发射、
传输的设备□是□否
14.会场是否开启移动通信干扰器或信号屏蔽装置□是□否
15.参加会议人员是否将手机带入会场□是□否
西北工业大学涉密会议保密检查表
主办单位名称
主管领导
联系电话
主办单位负责人
联系电话
监督检查方式
□主办单位监督检查□保密处监督检查
项目
检查内容
会议类别
□一般涉密会议
□重要涉密会议
组织结构及职责
1.主管部门领导是否对会议安排进行指导和监督□是□否
2.主办单位是向保密处咨询相关要求□是□否
3.是否制定了会议的安全保密方案□是□否
16.会议结束后,会务人员是否对会议使用的会场、客房、餐厅
等地进行全面检查,防止文件等涉密载体丢失□是□否
负责人签字
会议负责人签字:
年月日
主(承)办单位领导签字:
年月日
保密处签字(重要涉密会议需此项):
年月日
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板

是否建立部门信息设备台账,信息设备台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进行保密自查,对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表
(____年第__季度)
被检查部门名称:
检查组成员
姓名
部门
职务
检查内容
是
否
存在的问题
是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度
是否建立部门涉密载体台账,涉密载体台账是否与实际相符
是否按规定及时报告泄密事件,是否按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处
是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核,对保密工作先进和个人进行表彰奖励,对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度
对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是Байду номын сангаас符合保密管理制度
注:此表保密办存档
涉密部门负责人(签字):部门盖章:
日期:年月日
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板

(____年第__季度)
被检查部门名称:
检查组成员
姓名
部门
职务
检查内容
是
否
存在的问题
是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度
是否建立部门涉密载体台账,涉密载体台账是否与实际相符涉密部门负责人(源自字):部门盖章:日期:年月日
涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度
是否建立部门信息设备台账,信息设备台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进行保密自查,对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况
是否按规定及时报告泄密事件,是否按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处
是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核,对保密工作先进和个人进行表彰奖励,对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度
对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度
注:此表保密办存档
涉密部门保密自查表

8.微波辐射干扰器工作是否正常
正常□
不正常□
9.病毒库升级是否符合要求
符合□
不符合□
10.是否有上网记录
是□否□
11.优盘的控制
是□否□
12.非涉密计算机是否存储处理涉密信息
是□否□
13.非涉密计算机标识是否清楚
是□否□
涉密部门保密自查表
检查门
保密负责人
自查人员(签字)
检查时间
涉密部门保密自查情况
1.防盗门窗是否完好
是□否□
2.电子密码文件柜的密码是否设置
是□否□
3.电子红外报警装置是否工作正常
是□否□
4.红黑隔离插座工作是否正常
是□否□
5.涉密计算机标识
是□否□
6.涉密计算机口令长度设置
<8位□
>8位□
7.电子文档的密级标识
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是否由专人负责管理,并保存于保密柜中?
□是□否
存储的涉密数据资料密级是否高于介质本身?
□是□否
携带外出前,是否彻底清理与本次工作无关的涉密信息?
□是□否
涉
密
载
体
是否持有涉密载体
□是□否
如持有者需回答以下问题:
个人手中涉密纸质文件资料是否都履行登记手续?
□是□否
借用的涉密文件资料是否都已经是归还?
□是□否
非工作需要的涉密电子文档是否都已清理?
□是□否
被检查人签字
检查组
意见
检查组组长:年月日
6.季度内是否对分管工作中的保密工作开展提供保障?
□是□否
7.是否足够的关心支持保密工作机构工作的开展?
□是□否
8.是否按要求进行保密自查?
□是□否
9.对保密知识和基本要求是否掌握?
□是□否
涉
密
计
算
机
是否使用或接触涉密计算机?
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题:
是否连接过国际互联网及其它公共信息网络?
涉密部门负责人保密检查记录表
(第季度)
检查
部门
负责人
职务
保密
工作
职责
对分管工作范围内的保密工作负领导责任。
(一)对分管工作中的保密工作进行研究和部署;
(二)对分管工作中的保密措施落实情况进行监督检查;
(三)为分管工作中的保密工作开展提供保障。
检查组
成员
检查
日期
检查
项目
检查内容
检查
情况
发现问题
改进建议
保
密
责
任
1.对分管业务工作范围内的保密工作职责是否清楚?
□是□否
2.对分管业务中保密重点是否清楚?
□是□否
3.季度内是否结合分管工作实际对保密工作进行研究和部署,并提出明确要求?
□是□否
4.季度内是否对分管业务中的保密工作落实情况进行监督检查?
□是□否
5.是否对存在问题整改情况进行监督检查?
□是□否
□是□否
是否发现病毒?
□是□否
是否使用过非涉密移动存储介质?
□是□否
是否安装无线网卡等无线设备?
□是□否
是否台帐清楚,硬件型号、序列号准确登记?
□是□否
是否只有一个合法用户(名)?
□是□否
是否设置开机密码、系统登录密码和屏保密码,并按规定更改?
□是□否
是否安装杀毒软件,及时升级,定期查杀病毒?
□是□否
是否及时安装操作系统补丁?
□是□否
存储的涉密信息是否有相应密级标识?
□是□否
涉密信息是否存放在非系统盘,关键数据是否及时备份?
□是□否
涉
密
移
动
存
储
介
质
是否使用或接触涉密移动存储介质
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题:
是否有登记、编号、密级标识等?
□是□否
携带外出是否有审批记录?
□是□否