GBT19630-2011有机管理体系质量手册(含表格)

GBT19630-2011有机管理体系质量手册(含表格)
GBT19630-2011有机管理体系质量手册(含表格)

有机管理体系文件汇编

(依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准)

目录

一、质量管理手册

1.0有机产品认证法律法规清单

1.1基地经营者和公司简介

1.2有机食品生产计划

1.3生产基地经营方针和目标

1.4生产基地管理组织机构

1.5任命书

1.6适用范围

1.7生产质量安全管理制度

1.8档案管理制度

1.9内部检查制度

1.10内部检查员管理

1.11职工培训管理制度

1.12仓库管理制度

1.13垃圾污染物的处理规定

1.14记录的控制程序

1.15人力资源管理和培训程序

1.16顾客申诉/投拆控制程序

1.17可追溯体系(生产批号管理)1.18健康安全方针

1.19安全生产管理制度

1.20产品召回控制程序

1.21标识与销售管理程序

1.22持续改进控制程序

二、内部规程

2.1有机产品基地种子使用管理规程2.2生产基地病虫害防治技术规程2.3生产基地作物种植规程标准2.4卫生规程

2.5机械设备的维修、清扫规程2.6标签使用管理规程

2.7内部检查规程

2.8员工福利作业文件

2.9采收和运输卫生要求

三、表格汇编

1.企业文件清单

2.文件发放回收记录

3.文件发放回收记录

4.文件更改申请

5.文件销毁记录

6.记录借阅登记表

7.质量记录清单

8.记录处置表

9.记录销毁申请

10.有机原料运输记录

11.原料接收记录

12.出入库记录

13.加工记录

14.加工废弃物处理记录

15.不合格产品处理记录

16.产品运输记录

17.产品销售记录

18.设备维修记录

19.设备清洗记录

20.申、投诉记录

21.纠正和预防措施表

22.顾客投诉表

23.标签使用记录

24.培训记录

25.内部检查表

26.内部有机管理体系检查报告

一、质量管理手册

1.0有机产品认证法律法规清单

1 GB/T19630.1-4-2005 《有机产品》

2 GB5084-1992 《农田灌溉水质量标准》

3 GB15618-1995 《土壤环境质量标准》

4 GB3095-1996 《环境空气质量标准》

5 GB9137-1988 《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》

6 GB14881-1994 《食品企业通用卫生规范》

7 GB3838—2002 《地表水环境质量标准》

8 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

9 GB5084-92 《农田灌溉水质标准》

10 GB8978-1996 《污水综合排放标准》

11 GB/T8321.1-7 《农药合理使用准则》

12 GB4285 《农药安全使用标准》

13 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》

14 GB14880 《食品营养强化剂使用卫生标准》

15 GB15198 《食品中亚硝酸盐限量卫生标准》

16 CNAB-SI21-2003 《有机产品生产和加工认证规范》

17 中华人民共和国产品质量法

18 中华人民共和国食品卫生法

1.1基地经营者简介

公司弥猴桃基地位于DXC村。基地经营者专门从事生态有机弥猴桃产品生产和销售,同时营造具有特色的生态旅游。

一、基本情况:

生产基地几百余亩,目前有管理人员6人。

二、主要工作:

(一)基地经营者积极发展生态有机农产品基地。

基地经营者有机猕猴桃种植面积600亩,专门从事生态有机猕猴桃产品生产和销售,产品主要销售上海、广州、北京珠三角等地区。

(二)认真抓好生产基地的基础建设。

为加快农业产业化经营,基地经营者今年计划,重点抓好排灌渠工程、机耕路工程、土地平整工、扩大沼气建设等各项工作。期待使生态有机猕猴桃产品产生明显的经济效益。

1.2有机食品生产计划

基地经营者计划在未来3—5年间采用“基地经营者+农户”的发展模式生产:

①有机猕猴桃600亩

1.3生产基地经营方针和目标

有机产品质量方针:

遵守有机法规,发展有机种植产业,为顾客提供优质的有机产品。

满足生态要求,走可持续发展道路,创建一流农业示范基地。

有机产品质量目标:

1、产品100%符合有机标准的各项要求;

2、顾客对产品质量零投诉。

1.4生产基地管理组织机构

管理组织机构

1.组织机构相关人员的责任及权限:

为加强基地经营者管理,加快组织建设,发展生产,提高经济效益,制定如下组织机构:

基地经营者:负责基地经营者生产经营全面工作;

有机管理者代表:兼总农艺师,负责生产技术工作;

负责生产设备管理、检修及产品运输工作,主管运输部;

负责生产和设备维修所需原材料采购供应,协助基地经营者搞好经营销售工作,负责员工健康、安全、和福利的管理。

内部检查员:负责对照有机产品标准(GB/T19630-2011)进行检查、监督;种植基地:负责生产管理以及生产协调工作;病虫草害的预报和治理以及植保产品使用方案的制订并组织实施;

综合部:负责基地经营者财产的管理、对外接待、产品运输、产品包装等工作。2.组织机构图:

1.5任命书

为贯彻执行GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准,保障本基地经营者有机管理体系的持续有效运行,特任命为有机管理者代表,并赋予其如下职责:

1.负责有机管理体系的建立和维护;

2.向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案;

3.在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成;

4.确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求;

5.建立文件化的程序,确保有机产品认证标志的妥善保管和使用;

6.就有机产品的相关事宜对外联络。

1.6适用范围

1.1 有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证,及标贴有机产品认证

标志的产品:猕猴桃

1.2 接受有机产品认证机构的认证检查,具体包括从基地经营者的管理到有机猕猴桃的种植、运输、销售以及认证标志的整个生产管理过程。

1.7生产质量安全管理制度

第一条:为了加强猕猴桃种植基地生产质量安全管理,防止猕猴桃污染和有毒有害物质对人体的危害,保证消费者身体健康和生命安全,根据《中华人民共和国国家标准》19630.1-19630.3-2011等有关法律、法规的规定,结合本基地经营者实际情况,制定本质度

第二条:有机猕猴桃种植基地从事猕猴桃种植生产、经营和监督管理过程中,应当遵守本质度。

第三条:为加强猕猴桃基地生产质量安全工作的领导,建立和完善生产质量安全监督管理体系。

第四条:为提高猕猴桃基地有机猕猴桃生产、质量安全知识的学习哦和宣传,提高猕猴桃基地生产者、经营者的猕猴桃生产质量意识,定期组织相关学习培训。

第五条:猕猴桃基地以有机猕猴桃种植为主。开展新技术、新材料、新品种的研究、引进和推广,组织建设有机猕猴桃生产基地的质量安全生产体系。

第六条:基地经营者实施有机猕猴桃生产基地的规划,执行如下标准:

1、环境空气质量符合GB3095环境空气质量标准GB9137保护农作物的大气污染物最高允许浓度

2、农田灌溉用水水质符合GB5084灌溉水环境质量标准

3、土壤环境质量符合GB15168土攘环境质量标准

第七条:禁止向猕猴桃生产基地及其周遍地带排放含有重金属、硫酸盐等有毒废液、放射性废水和未经处理的含病原体的污水,或者倾倒、填埋、焚烧有害的废弃物、粉尘和生活垃圾

第八条:有机猕猴桃基地应当严格执行国家有关禁止使用化肥、农药的规定,使用生物农药,应用各种农业的、物理的、生物的防治技术哦市来控制病虫的危害。基地不得使用无产品质量标准、未取得农药登记证、无农药生产许可证、无产品质量合格证的有机农药。禁止使用对人体有毒副作用的生长激素类物质,第九条:猕猴桃基地应当遵守国家有关有机农药使用安全间隔期的规定。未经过有机农药使用安全间隔期的猕猴桃不得采收上市。

第十条:猕猴桃基地应当科学合理施用有机肥料。提倡使用加工处理后的有机肥料、矿物质肥料、生物肥料,提高土壤肥力和有机质,防止土壤污染,降低猕猴桃有害物质的残留量。

第十一条:猕猴桃生产基地应当按照有机猕猴桃生产技术操作标准规程进行生产,按照种植规模配备相应技术人员和配备必要的检测设备,做好猕猴桃生产质量安全自检工作。

第十二条:基地技术管理部门应当经常性的作好有机猕猴桃安全生产的宣传推广工作,对参与有机猕猴桃的生产人员进行技术培训和指导,提高有机猕猴桃生产人员的病虫害防治技术和检测水平。

第十三条:基地管理部门必须加强对有机生产过程的监督和检查,对有机生产基地及周边地带的环境检测和污染防治管理。对有违反有机种植标准规程的行为及时制止;指导调整其作业流程,确保有机产品的合格性及食品的安全性。第十四条:种植基地实行销售检测制度,在产品上市其那进行安全生产体系检测,如发现有不合格产品应就地封存,决不流入市场

第十五条:根据不同品种特点,进行产品分级把状上市。对包装上市的要贴上标签,表明名称、产地、生产者、质量标准及生产日期。确保消费者的知情权和监督权。

第十六条:为加强种植基地生产质量安全管理,基地经营者成立基地生产安全监督管理综合部;主要负责基地生产质量安全工作,并对违反本制度的基地负责人几有关部门负责人提出处理意见。

第十七条:基地经营者对出现产品质量安全问题的基地负责人及有关部门负责人采取如下处罚措施:对相关责任人处罚包括:降职、降薪、调离、辞退、解除劳动合同,情节严重者追究经济责任、法律责任。

1.8档案管理制度

1、加强有机基地标准化建设,确保生产环节达到有机生产标准;并通过基地生产记录档案,对不符合有机生产标准的生产者追朔责任,制订本制度。

2、本制度适用于猕猴桃有机生产基地,在此范围内基地管理人员及工作人员必须遵照执行。

3、有机基地必须建立档案,依据《中国人民共和国国家标准》GB/T19630.1~GB/T19630.4的要求,建立档案。档案形式分为表格和电子档案两种。表格式档案有生产者直接填写,电子档案有综合部统一建立。并作为表格档案的集中保留,可随时进行查找、调用。

4、有机基地必须设专人负责档案管理工作。档案管理人员须具备中等专业以上技术水平,熟悉有机生产技术及生产投入品的使用和有关规定;能够指导工作人员做好档案的填写工作。

5、有机生产基地的负责人要组织生产者参加培训,使生产者了解填写档案的目的、意义及填写要求,使生产者自觉、自愿、认真填写。

档案填写要求字迹清楚、整洁、内容详细、准确、全面、及时、真实有效。

6、档案按品种填写,做到一品一册

7、表格式档案在采收后有基地档案管理人员收回保存,并输入电子档案进行统一保存。

8、有机产品实行产地标识制,定期对有机产品进行抽样检测,发现不符和标准的,就地销毁,禁止一任何方式流入市场,并对责任者追究责任。

9、基地档案应详细记录以下内容

栽培方式:露地、保护地

栽培茬口:是否轮作,是否休耕

生产状况:生产面积、土壤类型、施肥种类、数量、时间及次数、行间距、亩株数、田间管理措施等事项

追肥种类、数量、时间、次数、施肥方式

浇水:方式、时间、次数

病虫害防治:病虫害发生情况、采取措施(农业、物理、生物农药)、施用量、时间、次数、安全间隔期

10、收获:采收时间、产量、包装规格;销售地点、时间、贮藏条件、效益分析

1.9内部检查制度

1、建立内部检查制度,以保证有机生产、加工管理体系及生产过程符合GB/T19630.1~GB/T19630.4的要求。

2、内部检查应由内部检查员来承担

质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf

记录表格目录 版号:A 第1页共6页 标题:记录表格目录 记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制 外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档(存档)登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制 质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划 质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审 管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训 年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期

ISO质量管理体系标准表格

ISO质量管理体系标准表格ISO质量管理体系标准表格汇总目录: 一、质量记录清单 二、不符合项报告 三、内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述) 四、顾客财产问题通知单 五、产品质量信息反馈单 六、内部质量损失统计台帐 七、收文处理情况登记表 八、检验原始记录 九、口头订单登记台帐 十、设施(工、模、卡具)管理台帐 十一、质量信息反馈统计台帐 十二、原材料、外协外购件入库验收统计台帐 十三、产品质量统计台帐 十四、产品售后服务登记表 十五、文件回收情况登记表 十六、计量周期校准计划 十七、计量器具报废申请单 十八、零(台)件质量抽查记录 十九、经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表 二十、有限公司设备日常点检卡 二十一、技术文件发放登记表 二十二、年月生产物资计划单 二十三、采购计划 二十四、外协、外购件检验通知单 二十五、生产计划 二十六、年月份销售产值、销售产品产量指标计划表 二十七、有限公司产品质量征求意见书 二十八、年月份原材料购销存月报表 二十九、文件发放登记表 三十、产品报价单 三十一、设备检修计划 三十二、设施报废单 三十三、模卡具技术状态记录 三十四、培训审批单 三十五、培训记录表 三十六、管理评审通知单 三十七、管理评审报告 三十八、定单确认表 三十九、合同更改通知单 四十、设施验收单

四十一、设施管理台帐 四十二、设计开发输入清单 四十三、工艺设计开发鉴定报告 四十四、废品通知单 四十五、返修品通知单 四十六、年度培训计划 四十七、改进、预防、纠正措施报告 四十八、职工培训档案卡 四十九、生产设施配置申请单 五十、合格供方名录 五十一、供方业绩评定表 五十二、内审首(末)次会议签到表 五十三、不合格项分布表 五十四、内审检查表 五十五、特殊工种(工序)培训台帐 五十六、技术资料(兰、底图)存档登记 五十七、培训人员签到表 五十八、产品出入库日报表 五十九、进货统计台帐 六十、设计开发计划书 六十一、生产设施一览表 六十二、厂领料单 六十三、产品质量检查报告单 六十四、收发清单 六十五、三检卡 六十六、文件销毁申请 六十七、管理评审计划 六十八、设备事故报告单 六十九、产品要求评审表 七十、偏差件回用申请单 七十一、文件更改通知单 七十二、审核日程安排 七十三、供方评定记录表 七十四、年度内审计划 七十五、审核实施计划 七十六、内校记录表 七十七、产品出库单 七十八、改进计划 七十九、产品检验入库通知单 八十、设计开发输出清单 八十一、模具调整记录表 八十二、改进、纠正和预防措施实施情况一览表八十三、不合格品报告 八十四、顾客满意程度调查表

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单 名称编号保存期(年) 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

质量管理体系表格

质量管理体系表格 文件发放、借阅、复制、回收记录 编号:表JH-4.2.3-01 区域: 序号: 版本借阅发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数 受控文件清单 编号:表JH-4.2.3-03 区域: 序号: 序号文件名称编号数量备注 文件更改/销毁清单 编号:表4.2.3-04 区域: 序号: 编号版本份数 文件名称更改/销毁原因: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 文件保管部门意见: 签名: 日期: 管理者代表意见: 签名: 日期: 记录清单 编号:表JH-4.2.4-01 区域: 序号: 序号记录名称编号备注 管理评审计划 编号:表5.6-01 区域: 序号: 评审目的: 参加部门、人员 评审内容:

各部门评审准备工作要求: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审记录 编号:表5.6-03 区域: 序号: 评审会议时间、地点: 评审目的: 参加评审人员: 评审内容摘要: 评审结论: 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 编制: 审核: 批准: 日期: 年度培训计划 编号: 表6.2-02 区域: 序号: 序日期培训内容参加培训人员考核方式备注号 编制: 审核: 批准: 日期: 培训记录表 编号:表6.2-01 区域: 序号: 培训题目: 时间: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共人)及考核结果 部门姓名考核结果部门姓名考核结果 培训内容摘要: 考核合格率: % 主办部门: 填表日期: 备注: 职工培训档案 编号: 表6.2-03 区域: 序号: 序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注

最新质量体系记录表格(完整版)

最新质量体系记录表格(完整版) 目录 1.质量管理体系文件更改单(表CX4231) (5) 2.管理评审报告(表CX5611-1) (6) 3.评审组成员签字表(表5611-2) (7) 4.设备购置申请单(表CX6311-1) (8) 5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2) (9) 6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1) (10) 7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11) 8. 工艺装备验收单(表CX6312-3) (12) 9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4) (13) 10.工艺装备返修单(表CX6312-5) (14) 11.工艺装备报废单(表CX6312-6) (15) 12.吊具周期检验单(表CX6312-7) (16) 13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1) (17) 14.质量信息传递表(表CX6511-1) (18) 15.车间月质量考核报表(表CX6511-2) (19) 16.合同评审报告(表CX7211-1) (20) 17.合同更改记录(表CX7211-2) (21) 18.合同评审会签单(表CX7211-3) (22) 19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4) (23) 20.首件鉴定目录表(表CX7382-1) (24) 21.首件生产总结(表CX7382-2) (25) 22.首件检验总结(表CX7382-3) (27) 23.首件鉴定证书(表CX7382-4) (29)

24.鉴定组成员签字表(表CX7382-5) (30) 25.采购产品检验请托单(表CX7411-1) (31) 26.紧急放行单(表CX7411-2) (32) 27.代料单(表CX7411-3) (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录(表CX7411-4) (34) 29.合格供方名录(表CX7411-5) (35) 30.产品交接清单(表CX7511-1) (36) 31.技术通知单(表CX7511-2) (38) 32.试件交接清单(表CX7511-3) (39) 33.技术问题处理单(表CX7511-4) (40) 34.工艺问题处理单(表CX7511-5) (41) 35.特殊过程确认表(表CX7511-6) (42) 36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1) (43) 37.工艺审查意见表(表CX7513-1) (48) 38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1) (49) 39.转批单(表CX7531-1) (51) 40.质量复查报告单(表CX7571-1) (52) 41.产品质量复查报告(表CX7571-2) (53) 42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3) (57) 43.产品质量评审证书(表CX7572-1) (58) 44.评审组成员签字表(表CX7572-2) (59) 45.产品总装测试通知单(表CX7572-3) (60) 46.工艺评审计划表(表CX7381-1) (61) 47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1) (62) 48.产品售后服务报告单(表CX7573-2) (63) 49.顾客反馈信息处理单(表CX7573-3) (64)

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