停止点检查表格
项目工程现场质量检查停止点表

项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测,
对应内业资料检查
11. 泛水
1)屋面、露台、阳台、卫生间及窗台的泛水、坡度。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测,
对应内业资料检查
12. 屋面、露台落水斗设置
1)落水洞空间位置及与防水层的空间关系。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测,
对应内业资料检查
6. 后浇带浇筑前的隐蔽验收
1)后浇带凿毛处理;
2)后浇带的清理;
3)是否积水;
4)严禁鱼皮袋、香烟头、矿泉水瓶、木屑、干灰浆等建筑垃圾等。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测,
对应内业资料检查
7. 封模前施工缝处理
1)施工缝的凿毛处理;
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测,
对应内业资料检查
5. 第一次地下室混凝土外观验收
1)第一栋楼地下室墙、顶模板拆除后,对拆除模后混凝土进行外观验收。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测,
对应内业资料检查
3主体结构
1. 楼板钢筋间距、钢筋混凝土保护层厚度检查
1)对钢筋马凳、混凝土垫块、限位器设置等措施进行检查。
施工员
质量员
采暖及给水管道压力试验停检点验收表

不合格
5、塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
合格
不合格
验收人意见
备注:(验收结论:只能填符合要求,同意进行下道工序施工)位名称及人员
监理单位名称及人员
验收日期
年 月 日
片区公司验收意见
备注:(验收结论:停工整改合格后复验或同意进行下道工序施工)
验收人签字
验收日期
年 月 日
注:本表一式三份,工程品质管理部一份,片区公司一份,项目部一份,并附现场照片。
采暖及给水管道压力试验停检点验收表
项目名称
楼 号
验收内容
1、安装观感质量(间距、标高、横平竖直、管卡固定牢固与美观)
合格
不合格
2、室内埋地管管道交叉处采用过桥弯,排管合理,高度符合规范要求。
合格
不合格
3、管道向上伸出地面部分固定牢靠,垂直度符合技术要求
合格
不合格
4、金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。
停止检查点检查记录表

工程停止点检查记录表1――防水基层(地下室底板回外墙板口、顶板口、屋面□、卫生间□、阳台□、露台口)
检查时间:防水层施工前
注:地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”,卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止检查点检查记录表2――防水层(地下室外墙板口、顶板口、屋面口、卫生间□、阳台□、露台口)
检查时间:防水层隐蔽前
注:地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”,卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止检查点检查记录表3——地下室后浇带
检查时间:混凝土浇筑前
注:所有施工验收批次,均需进行“停止点检查”。
工程停止点检查记录表4——门窗框安装、塞缝施工
检查时间:门窗塞缝隐蔽前
注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止点检查记录表5——土建与精装作业面移交
检查时间:精装修施工前
工程停止点检查记录表6——外墙涂装施工
检查时间:外脚手落架前
注:“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。
注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
停止检查点检查记录表

工程停止点检查记录表1——防水基层(地下室底板☑外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□)
注:地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”,卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止检查点检查记录表2——防水层(地下室外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□)
注:地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”,卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止检查点检查记录表3——地下室后浇带
注:所有施工验收批次,均需进行“停止点检查”。
工程停止点检查记录表4——门窗框安装、塞缝施工
注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止点检查记录表5——土建与精装作业面移交
注:每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。
工程停止点检查记录表6——外墙涂装施工
注:“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。
停止点验收记录表

年
月
日
专业质量检查员(签名): 监理单位验收结论 监理工程师(业主)(签名):
年
月
日
年
月
日
不合格记录(明确不合格部位及数量)
口 口
口 口
2
不合格 合格 3 吊洞分次施工 不合格 合格 4 无铁丝贯穿混凝土 不合格 吊洞混凝土完成面高出结构面 1cm,底部不高出顶板面 合格
口 口
口 口
口 口
满足质量验收标准,本验收合格
5
不合格
总包单位检查评定结果
施工员(签名): 满足质量验收标准,本验收合格
吊洞停止点验收记录表
编号:001 单位(子单位)工程名称 星河银湖谷花园II标段施工总承包工程 验收部位 总承包施工单位 专业承包施工单位 质量验收标准 7栋一层 湖南省建筑工程集团总公司 / 验收结论 合格 1 洞口已凿毛并清理干净 不合格 洞口材料采用高于结构等级的 抗渗混凝土 合格 项目负责人 项目负责人 /
标杆房企JM工程停止点检查表

1.7 工程推演
分值
扣分标准
扣分值
检查情况
整改要求
整改完成 时间
1、无周例会、质量专题会与质量总结会(每月一次)
2
扣2分; 2、有上述会议,但会议纪要不全,扣0-1分;
3、有会议但会议对问题无追溯闭合,扣2分。
1、甲方、施工单位封样室未设立,扣3分/个;
2、封样随工程进度齐全,否则扣1-2分。
1、甲方工程师每月对进场材料抽检次数不足,每差一
实体质 量控制 技术资
料
2.16 重要材料设备的监造计划及资料 2.17 新材料、新设备的性能及适用条件
2.18 总分包界面移交实施情况及资料
2
1、未进行交底、培训,扣2分; 2、交底、培训内容重点不突出,扣1分。
1、未进行合同的内部交底(成本、招采向工程的交
1 底),扣1分;
2、未进行合同的外部交底,扣1分。 1、《样板点评规划》中涉及本阶段的一级、二级样板
毛细及新风施工方案
同层排水施工方案
2.10
消防水电工程施工方案 弱电工程施工方案 其他 甲方、监理单位、总包对各分包施 工单位进场管理交底、培训
2.11 施工合同内外部交底
技术管 理交底 2.12 样板点评交底
2.13 施工单位专题施工方案向班组交底
2.14
主体、初装阶段检验批划分(总包 提供)
2.15 材料设备进场复验
安装预留预埋图,⑥非一次结构预
1、无构造图,扣5分;
埋部分安装管线走向及箱盒定位
2、相关构造图未在要求时间完成,每缺一项,扣2分/
图,⑦户内、公共部位及车库综合
项;
管网布置图;
3、构造图深度不够或深化图中须深化的内容不齐全,
关键工序质量停检点检查验收确认表

专业监理工程师(签字):
总监理工程师(签字):
日 期
建设单位项目部: □合格 □不合格,限期整改,重新验收
存在问题简述:
专业工程师(签字):
项 目 经理(签字):
日 期
城市公司工程管理部:□合格 □不合格,重新验收
问题简述:
城市公司工程管理部专业经理(签字):
日 期
集团生产管理中心:□合格 □不合格,重新验收
关键工序停检点检查验收实物照片
停止点名称
卫生间穿楼板管道周边封堵区(二级停止点)
1.说明
2.说明:
3.说明
4.说明:
拍照人: 拍照日期:
关键工序质量停检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检查验收确认表(通用)
项目名称:□首个检验批□后续检验批归档编号:
致:(监理单位)
我方已根据要求完成一期/ 1号楼/三层(停止点部位)的卫生间穿楼板管道周边封堵(二级停止点)(停止点名称)的施工,并经自检合格,请会同有关单位验收并确认。
施工单位(章)
项目经理
日 期
验收意见
监理单位: □合格 □不合格,限期整改,重新报验
问题简述:
集团生产管理中心工程管理专业经理(签字):
日 期
注:1.本表一式三份,会签后退回施工单位,监理、甲方项目部各留存一份,各方意见均“合格”后方可同意大面积施工。
2.停止点经各方验收合格并确认后,城市公司项目部将《工程停止点检查验收验收确认表》、《会议纪要》、影像资料等作附件一并归档。
3.一级停止点最终验收结果由地产集团生产管理中心确认,二级停止点最终验收结果由城市公司工程管理部确认。
龙湖集团项目停止点检查打分表

灰及设备用房未完工的扣5分。尚有区内管网施工单位未进场施工的,扣5分; 3.如进度未达成上述要求,需提供后期抢工措施,没有专项抢工措施的扣5分;措施不明确 、可执行性不强的扣2-3分; 4.需按照分部、分项工程和实际施工批次编排剩余工程施工PJ计划,并提供工程46个未完 关键节点的偏差控制表,全景计划节点与工程节点需与线上保持一致,无计划的扣5分, 施工计划未按分部、分项和施工批次划分、计划不合理或可执行性差的扣2~3分。 需提供总包及分包进度约谈纪要(纪要内容需包含进度节点,施工人员,材料,机械设备 承诺等),缺少总包约谈纪要的扣5分,分包约谈纪要的扣3分。(分包单位范围为交房启 动会节点剩余全部分包); 5.需对偏差控制表中差异≤10天的节点(验收节点除外)进行重点计划分析,并备注管控 措施和重点;计划分析不清或逻辑不符的1个点扣2~3分,未备注管控措施和重点的1个点 扣1分; 6.不能提供该组团招标采购计划的扣5分;本组团尚有施工或供货合同未定标的每项扣3分 (以OA审批完成的定标报告为准);
定,要件梳理,工作安排,责任人等,未做梳理的扣2分,梳理后工作安排无针对性的扣1
分。
1.中期停止点成果回顾; 2.交房风险梳理 3.完成物业管理团队人员计划,培训计划编制,关键 岗位人员到岗; 4.物业完成市调,项目团队针对风险有应对措施; 5.完成分户查验人员及物资计划,完成分户查验计划 和承接查验方案; 6.图纸阶段前介成果落实情况回顾:物业提出意见回 复情况,图纸落实情况; 7.现场介入成果落实情况回顾:现场问题回复及整改 情况。
《项目验收流程 与验收风险梳理
》
1.项目管理满足《龙湖集团工程质量检查评估管理办 法》相关要求; 2.施工现场符合《龙湖集团住宅工程防渗漏体系操作 指引》相关规定。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
停止点检查制度:
目的:由甲方主导监控分部分项工程关键节点质量,检查监理的工作绩效,迫使监理和施工方认真看图、理解图纸并进行检查、自检。
在完成建筑工程“自检、互检、交接检”三检制度基础上,建立工序停止点检查管理制度,对关键工序和关键部位进行重点检查,确保工程全过程质量。
具体要求:停止点检查纳入甲方对监理和施工单位的管理交底,由施工单位和监理单位按验收流程验收后报甲方,如果甲方工程师检查未通过,不得进入下道工序,如果发现大量问题,首先对监理进行处罚,其次追究施工单位责任。
每个部位第一次检查时要求监理公司总监带队,约请甲方主管人员参加验收,相关专业监理人员全部到场,施工单位项目经理、总工、生产经理等全部到场。
每次检查完毕,完成、填报停止点检查内容表格,报送建设单位归档。
一、停止点检查流程
.二、停止点检查内容
停止点部位检查频次检查内容
地下室外墙防水
各单体工
程隐蔽前全检
穿墙螺栓封堵,阴阳角、管根部的
细部处理
标准层墙体钢筋
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
墙体、门窗洞口测量放线;主要构
件的配筋和构造要求;水电预留与预埋;
施工缝的处理;结构是否与建筑及水电
吻合。
肥槽及房心回填土
各单体工
程隐蔽前全检
基层清理、标高;回填土质量、粒
径、配比及含水率;分层铺土厚度,夯
实质量及密实度检测。
标准层二次结构砌体砌筑
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
墙体、门窗洞口测量放线;门窗洞
口尺寸,过梁标高,构造柱位置,房间
开间尺寸。
屋面防水、室内防水各单体工阴阳角、管根部及洞口的细部处理。
程第一次隐蔽前全检
屋面瓦
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
挂瓦条排布间距;瓦的色彩搭配是
否正确;瓦的安装排列是否横平竖直。
外墙保温
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
穿墙螺栓封堵;墙面垂直度、平整
度;门窗洞口偏差是否整改完毕;外保
温是否可以无障碍实施。
外墙饰面砖
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
保温板粘贴平整度,锚栓个数,耐
碱性玻纤网格步与抗裂砂浆施工质量,
保温板的拉拔试验;外墙饰面砖是否可
以无障碍实施。
门窗安装
各单体工
程第一次隐蔽
前全检
附框尺寸和固定方式,表面处理,
副框与结构密封严密;铝合金框的尺寸、
外观,保护膜是否完整,玻璃、密封胶
材料检查,五金配件。
地下室外墙防水停止点检查记录
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.穿墙螺栓封堵合格□不合格□
2.阴阳角、管根部的细部处理合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。
钢筋工程停止点检查记录
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.墙体、门窗洞口定位放线。
合格□不合格□
2.钢筋清理、调直。
合格□不合格□
3.墙体外排钢筋规格、型号、数量。
钢筋起步筋位置、间距、搭接位置、接头质量(搭接长度)、
钢筋锚固长度、钢筋保护层及绑扎质量。
合格□不合格□
4.定位钢筋间距。
水电管线预埋及预留孔洞。
合格□不合格□
5.墙体内排钢筋规格、型号、数量。
钢筋起步筋位置、间距、搭接位置、接头质量(搭接长度)、
钢筋锚固长度、钢筋保护层及绑扎质量。
合格□不合格□6.柱主筋规格、型号、数量搭接位置、接头质量(搭接长度)、钢筋保护层及绑扎质量。
合格□不合格□
7.柱箍筋规格、型号、数量。
箍筋间距及绑扎质量。
合格□不合格□
8.施工缝处理。
合格□不合格□
9.结构与建筑及水电专业是否一致。
合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.基层清理,夯实及标高。
合格□不合格□
2.回填土质量、粒径、配比及含水率。
合格□不合格□
3.分层铺土厚度,夯实质量及密实度检测。
合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.墙体、门窗洞口测量放线合格□不合格□
2.门窗洞口尺寸,过梁标高,构造柱位置合格□不合格□
3.墙体材料、砂浆质量。
合格□不合格□
4.芯柱、连梁钢筋、砼灌实。
合格□不合格□
5.灰缝饱满度、墙体平整度、垂直度。
合格□不合格□
6.不同材料交界防开裂措施。
合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。
屋面、室内防水停止点检查记录
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.穿墙螺栓封堵合格□不合格□
2.阴阳角、管根部的细部处理合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.挂瓦条排布间距;瓦的色彩搭配是否正确。
合格□不合格□
2.瓦的安装排列是否横平竖直。
合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.穿墙螺栓封堵合格□不合格□
2.墙面垂直度、平整度合格□不合格□
3.门窗洞口偏差合格□不合格□
4.外保温是否可以无障碍实施合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.保温板粘贴平整度,锚栓个数合格□不合格□
2.耐碱性玻纤网格步与抗裂砂浆施工质量合格□不合格□
3.保温板的拉拔试验合格□不合格□
4.外墙饰面砖是否可以无障碍实施合格□不合格□
5.外保温是否可以无障碍实施合格□不合格□
二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。
门窗工程停止点检查记录
工程名称检查日期
检查部位监理检查人
施工单位技术质量负责人
一、检查内容:
1.附框尺寸和固定方式,表面处理合格□不合格□
2.副框与结构密封严密合格□不合格□
3.铝合金框的尺寸、外观,保护膜是否完整,玻璃、密封胶材料检查,五金配件。
合格□不合格□二、不合格项照片及整改完成时间:
三、整改结果:
合格□不合格□
复查人(签字):
说明:本表格由监理单位填写,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。