CCC质量记录明细表(Word)

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CCC认证表格记录汇编

CCC认证表格记录汇编

CCC认证表格记录汇编
目录
1.培训记录表
2.文件更改申请单
C认证标志使用记录
4.文件一览表
5.供方评定记录表
6.进货检验记录单
7.采购清单
8.壳体检验记录单
9.低压成套开关设备过程控制记录
10.低压成套开关设备例行检验记录
11.低压成套开关设备确认检验记录
12.低压试验设备运行检查记录单
13.不合格品记录表
14.内审实施计划
15.不符合项报告
16.内部审核报告
17.纠正/预防措施处理单
18.顾客投诉记录
19.产品一致性变更申请表
20.入库单
21.出库单
22.年度培训计划
C标志管理台帐
24.文件发放控制记录
25.合格供方名录
26.设备日常保养记录
27.供方日常管理记录
28.关键元器件和材料定期确认检验一览表
29.设备台帐
30.监视和测量装置台帐
31.审核检查表
培训记录表
文件更改申请单
CCC认证标志使用记录
文件一览表。

3C记录表

3C记录表

工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:工厂编号:报告编号:1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”,并在“检查结果”栏填写,表示“符合、不符合、不适用”;2.检查员填写“检查员记录”时,对每个问题的描述要首先填写检查项目序号;3.如果有提示信息以外的检查项目,可以最后增加“其他”项目描述;4.检查员签名首页手写,其他情况表头信息可以打印;5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料,要求在记录中具体说明,以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图,可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意:1.该要素有3个以上抽取3个样本,3个以下(含3个)全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

附件1 企业交通路线图工厂编号:工厂名称:工厂地址:要求:1.手工绘制或用电脑绘图;2.乘车路线(必要时)和下车后详细路线,通过路线图,可以直接到达企业门口;3.路线图要经过企业确认,签署日期,并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

附件2 产品一致性声明(工厂现场检查)我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明:我公司保证在工厂检查前及检查后,所生产的获证产品(见证书清单或申请书清单)与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称):___________________________________________________声明:如下表所示,我公司保证在上次工厂检查后,获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告,并已经得到了认证机构的批准,对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。

3C总表格(整理)

3C总表格(整理)

任命书为加强和完善企业的质量管理,提高产品的质量,满足用户需要,经厂部决定特任命为质量负责人及认证联络工程师,全权负责质量管理体系推行和产品认证的工作,其职责如下:①负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系,并确保其实施和保持;②确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;③建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;④建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。

全体员工要支持和配合质量负责人的工作,以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

厂长:年月日审批:日期:文件发放/回收登记表表码:RD-01 页码:有效文件清单一览表表码:RD-02 编号:日期:记录样式汇总表审批:日期:认证产品一致性检查表表码:RD-07采购物资登记表表码:RD—10 NO内部审核方案日期:表码:RD-12 编号:001日期:表码:RD-12 编号:002日期:表码:RD-12 编号:003日期:表码:RD-12 编号:004日期:表码:RD-12 编号:005日期:表码:RD-12 编号:006日期:不合格报告表码:RD-13 编内部质量审核报告不合格项分布表供方业绩评定记录表表码:RD-16 填表人:纠正/预防措施单工厂认证产品清单表码: RD-32生效日期:机器设备保养记录表表码:RD-33 设备名称:规格型号:编号:浸漆烘干监控表表码: RD-36浸漆预热监控表表码:RD-37标志使用审批表标志使用审批表标志使用审批表标志使用登记表表码:RD-47年度设备保养记录表表码:RD-48测量设备自校检定记录表码: RD-内容总结(1)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求(2)全体员工要支持和配合质量负责人的工作,以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

【精品文档】CCC质量手册WORD文档

【精品文档】CCC质量手册WORD文档

中国强制认证〔CCC〕産品質量保證手冊实用文档******************************实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档实用文档******************************公司质量方针:作为提供优质效劳和绝对平安的企业,求开展并担负其社会责任。

质量目标:OQC批合格率98%以上。

各部门质量方针、质量目标:品管部质量方针:只承受符合质量要求的部品。

质量目标:OQC批合格率98%以上;IQC批合格率生产部质量方针:不承受不良,不生产不良,不流出不良。

质量目标:工程不良率1%以下。

生管部质量方针:以品质保证为前提,协调各相关部门,合理安排方案,按期完成出货。

质量目标:方案达成率95%以上。

采购部质量方针:以低本钱、高质量为原那么,按时按量交生产所需材料,确保生产顺利进展。

生技部质量方针:以最有效技术、方法支援生产,达致优质产品。

质量目标:不良解析答复率100%。

实用文档管理部质量方针:提高人的素质、增强质量意识、强化公司凝聚力。

质量目标:职工教育实施率100%。

******************************实用文档职务任命书经公司研究决定,自2003 年4月10 日起由先生担任******************************管理者代表〔质量负责人〕一职,职责如下:1、确保满足产品认证实施规那么〔CNCA-01C-017:2001〕规定的产品质量保证能力要求。

2、负责认证产品质量管理体系过程的建立,实施和保持。

3、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。

4、确保认证标志的妥善保管和使用。

5、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。

CCC工厂检查记录表

CCC工厂检查记录表

1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”,并在“检查结果”栏填写,表示“符合、不符合、不适用”;2.检查员填写“检查员记录”时,对每个问题的描述要首先填写检查项目序号;3.如果有提示信息以外的检查项目,可以最后增加“其他”项目描述;4.检查员签名首页手写,其他情况表头信息可以打印;5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料,要求在记录中具体说明,以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图,可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意:1.该要素有3个以上抽取3个样本,3个以下(含3个)全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

附件1 企业交通路线图工厂编号:工厂名称:工厂地址:要求:1.手工绘制或用电脑绘图;2.乘车路线(必要时)和下车后详细路线,通过路线图,可以直接到达企业门口;3.路线图要经过企业确认,签署日期,并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

附件2 产品一致性声明(工厂现场检查)我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明:我公司保证在工厂检查前及检查后,所生产的获证产品(见证书清单或申请书清单)与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称):___________________________________________________声明:如下表所示,我公司保证在上次工厂检查后,获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告,并已经得到了认证机构的批准,对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。

3C记录表格大全

3C记录表格大全

文件发放/回收记录序号文件名称编号版本分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅/复制记录时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单序号文件名称编号版本备注文件更改申请文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:文件作废/销毁申请编号版本份数文件名称作废/销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:培训记录表时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:_________年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:生产设施配置申请单设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):审核:批准:申请人:日期:日期:日期:设施验收单设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:德信诚培训网生产设施一览表序号本公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注德信诚培训网设施日常保养项目表编号:DXC-JL-012保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭注油检查保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭注油检查保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭注油检查保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭注油检查异常情况记录备注更多免费资料下载请进:好好学习社区设施检修计划编号:DXC-JL-013序设施编号设施名称检修内容检修时间检修人号编制:日期:批准:日期:设施检修记录编号:DXC-JL-010设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人:时间:验收记录:验收人:时间:备注:设施报废单使用部门:编号:DXC-JL-014序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:设施报废单使用部门:编号:DXC-JL-014序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:合同/协议评审记录表顾客名称地址电话工程地点地址邮编产品名称规格型号预算报价工程概况:部门评审内容评审意见签名日期质管部图纸、工艺方面基本条款是否合理、明确?□合理、明确□方面需要进行修正□其他质管部检验、试验的能力□能够满足要求□检验方面目前不具备□其他供销部有关款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力□能够满足要求□方面目前能力不足□其他生产部工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力□能够满足要求□方面目前能力不足□其他质量负责人审核意见:签字:总经理审批意见:签字:供方评定表厂商名称经营性质地址联系人电话传真生产经营范围□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他企业获得过何种资质认证□CCC □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □其他业绩□优□良□一般□其他信守合同与售后服务情况□优□良□一般□其他所供物资最大产销量□优□良□一般□其他产品检测状况□质量持续稳定□较为稳定□不稳定参加评审部门人员评审项目评审意见生产部在生产过程中的使用能否满足要求□能□不能是否能够符合生产安装要求□能□不能生产安装使用是否方便□是□否供销部是否能够及时供货□能□不能售后服务是否及时良好□是□否顾客使用反馈是否良好□是□否该公司的市场信誉情况是否能够保持良好□能□不能质管部进货验证质量是否持续合格□是□否生产安装过程中的质量是否持续稳定合格□是□否最终产品检验中质量是否持续稳定合格□是□否评审结论:□同意列入《合格供方目录》;□需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》;□项评价不合格,不同意列入《合格供方目录》;审核批准时间合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B)首次列入日期评定表序号年度复评结果1 2 3 4双电源自动转换开关2009/106 1供方业绩评定表供方名称:地址:电话、传真:联系人:供应产品及类别(A,B,C):进货物资质量控制方式(在()内标注V):进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。

CCC认证记录表格-内部审核计划 A-MG-02

CCC认证记录表格-内部审核计划 A-MG-02

内部审核计划A-MG-02
审核目的对公司现有质量体系和CCC认证产品一致性做全面审核了解质量体系是否有效运行及产品
一致性是否符合
审核范围公司质量体系及产品一致性要求涉及的所有部门及要素
审核依据公司质量体系文件、相关法律法规、产品一致性要求及客户要求
审核组成员审核组长:审核员:
审核时间
受审核
单位签收
管理层人事部工程部生产部品质部业务部采购部仓库
审核时间安排表
审核时间受审核部门审核员陪同人员备注
09:00~09:30 首次会议全体人员
09:30~11:30 最高管理层
09:30~11:30 品质部
09:30~11:30 仓库
09:30~11:30 生产部
14:00~16:00 工程部
14:00~16:00 采购部
14:00~16:00 人事部
14:00~16:00 业务部
16:00~16:30 审核组小结全体
16:30~17:00 末次会议全体全体
备注: (1)首次会议时 09:00~09:30 末次会议时间16:30~17:00
(2)审核员依据《审核查检表》进行审核
审批: 制表: 日期:。

CCC强制认证产品一致性检查记录表

CCC强制认证产品一致性检查记录表
3.2查阅公司的型式试验报告/产品描述报告及对主要原材料定期确认检验报告;
3.3核对公司主要原材料的供应商及材料本身是否进行了变更;
3.4确定原材料本身是否发生变化时,应查阅公司本年度及上一年度的定期确认检验报告,核对主要性能指标,以确定材料本身是否发生变更,如发现变更应能提供认证中心批准的变更文件;
2.2查阅公司的获证产品描述及型式试验报告;
2.3将该产品的标准、产品描述及型式试验报告进行对比核查,检查是否符合要求;
2.4若发现变更应能提供提供认证中心批准的变更文件;
2.5产品结构一致或变更已获批准的为结构一致性检查通过。
3关键原材料的检查方法
3.1在生产现场或仓库检查生产所用的主要原材料并记录;
3.5供应商/材料未发生变更或变更后已经认证中心批准的为主要原材料一致性检查通过。
4产品生产过程的一致性检查
4.1应核对公司的生产流程是否与工厂调查表中所列生产流程一致、与型式样品的生产工艺一致;
4.2应检查所生产的产品是否符合相关的产品标准及企业的工艺文件/工艺卡片;
4.3生产过程的一致性检查可通过现场检查、生产原始记录的检查来进行;
4.4生产过程均受控并与原生产流程、产品标准及生产工艺一致的为生产过程一致性检查通过。
1.2电线电缆的表面应至少印有:CCC、工厂编号/证书编号、厂名、型号、电压(如有)。
1.3产品合格证上应至少印有:产品型号、规格(额定电压、芯数和导体标称截面等)、标准号、厂名及产地;
1.4电线电缆的印刷/模压标志、合格证与上述规定一致的为产品标识一致性检查通过。
2与安全有关的结构检查
2.1检查产品的结构(导体、绝缘、内护层(若有)、编织结构(若有)、护套(若有))并记录;
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检验试验仪器设备运行检查程序
1、目的
为了判断检验试验仪器设备的有效性,验证其能否用于产品的检测和质量判断。

2、范围
适用于一切检测设备。

3、工作程序
3.1运行检查的频次
频次的确定应在校准有效期内和根据使用的频繁度等,具体规定为每天使用之前。

3.2运行检查的项目和方法
3.2.1电阻测量仪
阻值对比法,即测量一已知阻值的导体对比的方法。

3.2.2绝缘电阻摇表
在正常使用方式下:短接其出线端,摇表指针应指向0Ω;分开其出线端,摇表指针应指向∞。

3.2.3工频耐压台
根据相关规定,泄漏电流在≤100mA时应报警,验证方法为:
a、可稍加电压后短接其输出,其报警是否正常。

b、也可串联电阻,使之流过的电流为规定泄漏值时其报警是否正常。

3.3当运行检查发现检测设备功能失效时,应对以往的检测结果进行有效性评价,并采取必要的措施。

a、停用该设备,启用同类已校准的设备,并组织相关人员对设备作出处置决定,经维修调整达到规定要求的设备,方能再次投入使用。

并作出相应的处置记录填入CT-3C-14《运行检查处置记录》。

b、对经该仪器检测过的产品,检验/试验室负责全数追回并重检,证实其合格后方能入库和销售。

3.4运行检查结果应填入CT-3C-15《运行检查记录》
3.5对本程序形成的所有记录,按《质量记录控制程序》控制。

编制:审核:批准:日期:
(注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。

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)。

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