内部审核首次会议发言(多篇)

合集下载

内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言内容首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共3天时间,对公司依据gb/t 19001-20XX标准、gb/t24001-20XX标准、gb/t28001-20XX标准、gb/50430-20XX、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组:1组:曹倩倩(小组长)、王荣2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据:gb/t 19001-20XX标准、gb/t24001-20XX标准、gb/t28001-20XX 标准、gb/t50430-20XX、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围:本公司20XX年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法:a.具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b. 本次审核采取抽样的方法▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的:审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。

内审首次会议上的讲话(精选5篇)

内审首次会议上的讲话(精选5篇)

内审首次会议上的讲话(精选5篇)内审首次会议上的讲话篇1各位同事:公司这次内审以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、和OHSAS18001职业健康安全管理体系规范标准和管理体系手册文件为依据,全面审核管理体系运行过程和结果是否符合体系规范,验证综合管理体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据。

内审过程就象是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。

如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为综合管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司综合管理水平的提高和服务水平的持续改进。

内审中大家应注重以下五个方面:一、本次内审是公司的第一次内审,也是外审前的一次预演、一次大练兵,希望各位内审员和各部门负责人认真重视;我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使综合管理体系与时俱进,保证综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、希望各部门在这次内审过程中,各部门负责人和内审员要加强学习,深入理解质量手册文件内涵和实质,保证内审工作顺利进行。

同时,要端正态度,虚心求教,实施综合管理体系内审工作,对于各位来说,还是第一次,这就要求我们全体工作人员,在咨询专家的指导下,坚持不懂就多学、不懂就多问、不懂就多听的态度,求真务实,真正进入工作状态,促进公司体系良好运行。

三、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的足够的依据支持内部审核结论;内审员要坚持原则,提高审核技巧。

由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。

内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索,在审核中,受审核方,也就是各部门的组织管理、工作纪律、环境布置、人员的精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方领导对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据,从这个方面来看,内审员的工作态度和工作质量至关重要。

内审首次会议讲话(精选多篇)

内审首次会议讲话(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇) 第一篇:内审首次会议发言内容首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共3天时间,对公司依据gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组:1组:曹倩倩(小组长)、王荣2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据:gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/t50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围:本公司2014年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法:a.具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b.本次审核采取抽样的方法▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的:审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。

体系内审首次会议讲话稿

体系内审首次会议讲话稿

体系内审首次会议讲话稿要做好内审工作,需要各部门互相沟通配合评审组,因此体系内审首次会议就显得极其重要。

下面是店铺给大家整理的体系内审首次会议讲话稿,仅供参考。

体系内审首次会议讲话稿篇一各位同仁:早上好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以ISO9001:2008 版质量管理体系标准和质量手册、程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。

此次内审的范围是公司所属的各个部门,时间为今天一整天。

大家知道 ISO9001 认证是销售市场的需要,客户的需要,他是市场的准入证,实践证明 ISO9000 是一门科学的企业管理工具,是打造高素质队伍的熔炉,是保证产品质量,提高工作效率、实现经济效益的根本途径之一。

其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败,内审的重要性不言而喻的。

内审过程就像是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。

如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。

ISO9001 工作始于管理、终于管理,内审必须始终以“促进质量管理水平的提高”为根本出发点。

因此,内审中我们应注重以下四个方面:一、我们一定要把内审工作提高到一个新的高度来认识,要认识到产品质量是公司生存和发展的保证。

本次内审是公司换版后的第一次内审,也是本月底外审前的一次预演,希望各部门和内审员高度重视。

我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的、足够的依据支持内部审核结论,对所有要素都要审到、审全,防止遗漏,认真做好总结分析,切实发现体系运行存在的问题,内审员要坚持原则,提高审核技巧。

内部审核首次会议发言(精选多篇)

内部审核首次会议发言(精选多篇)

内部审核首次会议发言(精选多篇)第一篇:2022年内部审核首次会议记录2022年内部审核首次会议记录记录人:某某某时间:2022.11.12.地点:环保大厦三楼会议室主持人:某某某参加人:某某某、某某某,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:1、会议由审核组组长某某某主持2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。

3、审核组组长宣读此次内审的目的:通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。

4、审核组组长宣读此次内审的范围:本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据:1)《2022年民权县环境监测站质量保证计划》;2)《实验室资质认定评审准则》;3)民权县环境监测站质量体系文件。

4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。

6、审核组组长介绍审核人员的分工:第一组某某某、某某某:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组某某某、某某某:负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:2022年11月12日12月3日结束。

8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。

9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。

内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言内容首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共 3天时间,对公司依据gb/t 19001-20xx标准、gb/t24001-20xx标准、gb/t28001-20xx 标准、gb/50430-20xx、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组:1组:曹倩倩(小组长)、王荣2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据:gb/t 19001-20xx标准、gb/t24001-20xx标准、gb/t28001-20xx 标准、gb/t50430-20xx、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围:本公司20xx年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法:a.具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b. 本次审核采取抽样的方法▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的:审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。

最新审核首次会议发言稿(精选多篇) 演讲 讲话 致辞

最新审核首次会议发言稿(精选多篇) 演讲 讲话 致辞

审核首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1 会前准备1.1 与会人员清点、签到;1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4 审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2 会议议程2.1根据公司申请,受cqc 委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3 确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4 说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

内审首次会议发言稿(新)

内审首次会议发言稿(新)

内审首次会议发言稿‎内审首次会议发言‎稿第一篇:‎内审首次会议发‎言稿内审首次会议‎发言稿(范本)各‎位领导,同事:‎大家好!2‎01X年第两次内审‎首次会议现在开始.‎首先非常感谢公司‎领导的大力支持和各‎位的组员的积极配合‎,使得内审活动按计‎划如期开展.下面‎我介绍一下审核组的‎成员:接下来;我‎代表审核组确认一下‎审核的目的,范围和‎依据.审核目的:‎评价公司同有的质量‎管理体系是否符合i‎s o9001:20‎1X标准的要求,运‎行是否有效,对发现‎的问题参否及时采取‎纠正预防措施,坚持‎持续改进,是否具备‎迎接外审认证的条件‎.审核的范围:‎手机的设计,‎生产和售后服务及其‎以上活动所涉及的部‎门和场所.审核的‎依据共四个方面:‎1.is‎o9001:201‎X标准的要求‎公司现有的质量‎管理体系文件‎ 3.相关的法律‎,法规和行业标准‎4.客户的‎合同或特殊要求下‎面,我介绍一下审核‎的方法:审核采‎用抽样的方法,通过‎到场进行查,看,问‎,查的就是查文件,‎查记录,看就是看现‎场,问即与相关负责‎人交谈.大家都知‎道,既然是抽样,那‎些就必然存在客观风‎险.所以,审核组和‎审核员只对自己所抽‎取的样本负责.希望‎大家能够理解.抱着‎有则改之,无则加‎免的心态接受所形‎成的审核发现的结果‎.接下来,我介绍‎一下不符合的分级:‎根据不符合的性‎质及其影响程度,将‎不符合分为三类:‎严重不符合一般不‎符合观察项严重‎不符合:系统性或区‎域性失效,严重违法‎或因产品质量问题导‎致使用都有威胁到生‎命或财产安全的.‎一般不符合:偶然的‎.孤立的片面的.不‎会造成严惩影响的‎观察项(潜在不符合‎):缺乏足够的证据‎有发展成不符合的趋‎势.下面,我说一‎下末次会议的时间‎请领导讲话审核正‎式开始内审首末次‎会议发言模版组员的‎积极配合,使得内审‎活动按计划如期开展‎.下面我介绍一下‎审核组的成员:接‎下来我代表审核组确‎认一下审核的目的范‎围和依据.审核目‎的:评价公司同有的‎质量管理体系是否符‎合 iso9001‎:201X 标准的‎要求,运行是否有效‎,对发现的问题参否‎及时采取纠正预防措‎施,坚持持续改进,‎是否具备迎接外审认‎证的条件.审核的‎范围:手机‎的设计,生产和售后‎服务及其以上活动所‎涉及的部门和场所.‎审核的依据共四个‎方面:‎1.iso9001‎:201X 标准的‎要求公司‎现有的质量管理体系‎文件3.‎相关的法律,法规和‎行业标准‎4.客户的合同或特‎殊要求下面,我介‎绍一下审核的方法:‎审核采用抽‎样的方法,通过到场‎进行查,看,问,查‎的就是查文件,查记‎录,看就是看现场,‎问即与相关负责人交‎谈.大家都知道,‎既然是抽样,那些就‎必然存在客观风险.‎所以,审核组和审核‎员只对自己所抽取的‎样本负责.希望大家‎能够理解.抱着有则‎改之,无则加免的心‎态接受所形成的审核‎发现的结果.接下‎来,我介绍一下不符‎合的分级:根据‎不符合的性质及其影‎响程度,将不符合分‎为三类:严重不‎符合一般不符合‎观察项严重不符合‎:系统性或区域性失‎效,严重违法或因产‎品质量问题导致使用‎都有威胁到生命或财‎产安全的.一般不‎符合:偶然的.孤立‎的片面的.不会造成‎严惩影响的观察项(‎潜在不符合):缺乏‎足够的证据有发展成‎不符合的趋势.下‎面,我说一下末次会‎议的时间请领导讲‎话审核正式开始‎各位同仁:早上‎好!公司今天将进‎行一次全面的内审,‎这次审核以 iso‎9001:‎201X 版质量管‎理体系标准和质量手‎册、程序文件为依据‎,全面审核体系活动‎运行过程和结果是否‎符合体系规范,验证‎体系运行的有效性,‎并为体系的持续改进‎提供依据,同时是评‎价体系的符合性、有‎效性的一项重要举措‎。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name2 0 X X内部审核首次会议发言内部审核首次会议发言XX年内部审核首次会议记录记录人:xxx时间:XX.11.12.地点:环保大厦三楼会议室主持人:xxx参加人:xxx、xxx,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:1、会议由审核组组长xxx主持2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。

3、审核组组长宣读此次内审的目的:通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。

4、审核组组长宣读此次内审的范围:本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据:1)《XX年民权县环境监测站质量保证计划》;2)《实验室资质认定评审准则》;第2 页共12 页3)民权县环境监测站质量体系文件。

4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。

6、审核组组长介绍审核人员的分工:第一组 xxx、xxx:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组 xxx、xxx:负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:XX年11月12日12月3日结束。

8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。

9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。

10、确定末次会议的时间和参加人员。

二〇一四年十一月十二日第二篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1 会前准备1.1 与会人员清点、签到;1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4 审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2 会议议程2.1根据公司申请,受cqc 委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3 确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4 说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

(4)为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。

(5)解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。

a) 不合格项分类:i类——严重ii类——一般;严重不符合:管理体系与标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。

一般不符合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。

b) 对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报告;c) 确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它;d) 不合格项确认后将在总结会上报告。

(6)审核的最后,审核组将汇总分析审核结果,做出本次审核的现场结论:a) 推荐认证注册b) 推迟推荐认证注册c) 不推荐认证注册(7)为保证审核顺利进行,请公司至少指定一名陪同人员配合审核员,陪同人员主要作用是;① 向导;② 旁证;③ 沟通。

(8)确认后勤安排。

交通、午餐尽量简便。

(9)末次会议(总结会)定于月日时开始;参加人员至少为参加首次会议人员;可适当扩大范围。

(10)顾问仅可作为观察员。

(11)请受审核方代表发言或提问,澄清有关问题。

2.5首次会议至此结束,谢谢各位。

3 会后工作3.1 与陪同人员短暂沟通3.2 工作文件、资料准备、提供、复印3.3 按照计划进入现场第三篇:qms审核首次会议示例首次会议示例大家好,我们是xxx认证公司,受公司认证需要的委托,来给贵公司做质量管理体系的审核。

首先介绍本次我们审核组的成员,我叫xxx,来自xxx,他叫xxx,来自xxx。

下面请总经理介绍下贵公司的主要成员。

好的,下面对本次审核做简单的介绍:本次审核的目的是对公司的质量管理体系作符合性审核,以确定体系的有效性、符合性和适宜性,并决定是否推荐注册;本次审核的依据是gb/t19001:XX、鬼公司的质量管理体系文件、相关法定要求、客户要求等。

本次审核的范围是电脑的设计、组装、销售。

本次审核的日程安排依据我们之前确认过的审核计划,我们再次确认下:我是审核组长,审核分为3组,;第一组由张老师负责,审核设备部、生产部、人力资源部;第二组有李老师负责,审核采购部、车间;第三组由我负责,审核品控部、总经办和行政部,请问贵公司对这个计划安排有没有异议?。

好的。

本次审核需要贵公司在每个审核小组配备一名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。

在这三天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通。

下面再说明下与审核有关的几个问题,第一,审核本身是项抽样活动,所以存在一定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件、记录。

第二,审核的程序是正面取证、反面报告。

也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合格的证据。

根据审核的证据,对比审核准则,得出审核发现。

根据不符合的性质,不符合分为两种,一种是严重不符合,是指影响体系运行的系统性的问题;一般不符合是指在(请您支持:)体系运行中偶尔出现的问题。

根据出现不符合的性质和数量,审核组将得出审核结论。

结论有三种,一种是推荐注册,也就是我们企业一直所需要的;第二种是纠正之后推荐注册,是指公司存在一些问题点,需要在这些不符合得到彻底纠正,并得到审核组的认可之后进行推荐注册的方式;第三种是不推荐注册,当体系发生严重的不符合时适用。

还有一点需要说明,审核员保证遵守审核原则的要求,关于在贵公司看到的工艺、材料、文件等信息,实施保密制度,不向无关的第三方透漏。

请问贵公司有哪些场所是保密的,可以事先提出,以便于我们在审核过程中予以注意。

再次强调下我们的沟通渠道,如果有任何问题,请及时与贵公司的管代联系,以便于我们进行及时的沟通。

当然,如果贵公司感觉我们审核组有问题,可以通过以下几种方式反馈:填写稍后审核组发放的审核组反馈表;或者当面向审核组长提出;或者拨打xxx认证机构的投诉电话40012345678.。

当在审核过程中审核组发现有严重的弄虚作假行为,或者出现一些不可抗拒的外力因素时,或者企业不想审核时,这次审核将中途停止。

当然审核的中途停止并不影响贵公司的再次申请认证;但当本次审核结束,审核不通过时,公司在两年内不能再次申请认证。

最后要提醒大家一下,审核的末次会议的时间是xxxx年xx月xx日,请参加首次会议的人员准时参加。

我的说明完了,有没有需要我做解释的地方?如果没有,请公司总经理讲话。

末次会议示例:首先感谢贵公司的大力合作,使审核组顺利完成了本次审核任务。

先将审核的情况作如下陈述:本次审核的依据是,范围是,并按照审核计划的安排圆满完成了。

在本次审核中发现了3个轻微不符合项。

第一个是,第二个是,第三个是。

由于以上三个不符合项的严重程度都属于一般不符合项,按照标准的规定,本次的审核结论是:推荐注册。

对于本次审核中发现的不符合项的纠正和纠正措施,请在一个月内完成,并将相关证据传到。

邮箱。

下面请公司总经理讲话。

第四篇:模拟审核首次会议1首次会议各位领导大家好:内部审核小组对静华麻花有限公司质量管理体系内部审核首次会议现在开始。

首先介绍审核组成员:审核组长:审核组成员:下面请静华麻花有限公司总经理介绍企业代表。

1、审核目的:审核企业的质量管理体系运行的符合性和有效性,寻找改进机会。

2、审核依据: is09001标准,受审核方管理手册及其他管理体系文件,相关的法律,法规。

3、审核范围:受审核方管理体系覆盖的所有职能部门、产品和生产场所。

4、审核的方式、方法:审核从首次会议开始---现场审核---末次会议审核是一种寻找客观证据的活动,通过寻找客观证据证明审核方的质量体系满足标准的要求。

5、寻找客观证据的方法有:询问、查记录、观察现场等。

6、审核是一种抽样活动,由于时间短,内容多,不可能全面审核到,能抽一些具有代表性的样本。

望大家给予配合。

7、审核的判定其性质有两种:一是一般不符合项:二是严重不符合项:一般不符合项是:孤立的、轻微的,对体系和产品质量不构成重大影响严重不符合项是:系统性的、严重的或区域性的,对体系运行和产品质量造成严重影响的。

8、审核的结论:能否控制麻花的质量。

9、确认审核计划:介绍审核计划,请受审核方确认。

10、确定陪同人员请受审核方配备陪同人员,介绍陪同人员。

陪同人员的职责:向导、记录、见证。

11、保密承诺我们审核组成员都与审核中心签订了保密承诺,确保在审核中接触到受审核方技术秘密、管理秘密、经营秘密及审核信息,未得到受审核方的书面许可时,不得向第三方透露。

相关文档
最新文档