文件管理制度
文档档案管理制度(5篇)

文档档案管理制度一、文档是单位的重要资料,加强文档的管理,是保障和促进各项生产经营活动的有序开展,实现文档管理的程序化、规范化,为使文档管理达到高效、安全的目的,特制定本制度。
二、文档管理应指定专人负责(专职文秘),文件管理员必须作好文卷归档,存放保管和遵守单位有关文件使用的管理规定。
三、文件管理员应按以下程序工作1、文件收集:坚持随时对收集的文件进行归档,保证文件资料的完整,对已办理完毕的文件应及时收回存档;对会议文件要及时整理,单位对外发文件报送材料要留好底稿和正本。
2、文件保管收集时应按文件收发的单位、性质分类,再根据时间先后排列存档备查。
3、文件收发文件收文应填写收文的表格,注明文件名称、发文单位、发文时间、收文时间、收文人签名。
文件发文应填写发文的表格,注明发文名称、发文时间、发文人签名、收文人签名。
四、文件存放和销毁1、文件应有一个安全的存放之外,最好配备专门的文件柜。
2、文件的存放和提取应由专职人员负责。
3、专职人员应做好防火、防潮、防虫、防尘、防损等方面工作。
4、文件装订存档(每年一次):将文件分类后按时间和来文单位顺序排列,编上页码,做好文件目录后装订,和收发文登记表格放在一起,以便查找。
5、文件销毁:单位年终进行文件销毁工作,对无归档存放价值的文件、材料,上级指定需要销毁的文件,其他无存档价值的文书。
对需要销毁的文件应统一填写销文登记表,由站长签字同意后方可销毁,销毁文件时由分管站长在场监销。
五、文件借阅1、本单位人员借阅文件,文件管理员应制定表格,注意借阅人姓名,注明归还时间,借阅人签名。
交待纪律,保证文件不丢失,不得转借他人,爱护文件注意清洁,在规定时间内归还。
2、外单位人员借阅文件,须持有介绍信,经站长同意后方可借阅。
3、文件管理员应遵守文件保密规定,不能借阅的文件严禁借阅。
六、处理对违反本制度的行为,按照车站《职工奖惩实施细则》处理。
文档档案管理制度(2)是一项组织的制度和规范,用于管理和维护组织内部的文档和档案。
文件管理制度细则

文件管理制度细则第一章总则第一条为了规范和加强文件管理工作,提高工作效率,保障信息安全,制定本细则。
第二条文件管理制度是指按照国家有关法律法规和规章制度,结合本单位实际情况,建立健全的文件管理制度和文件管理工作规程,明确文件的生成、传递、利用和保管等全过程的管理要求。
第三条文件管理制度适用于本单位内所有的文件管理工作,并由全体工作人员严格遵守。
第四条文件管理工作应遵循“谁生成、谁管理”的原则,明确责任,落实到人,对文件的生成、传递、利用和保管等环节进行科学管理。
第五条文件管理部门是本单位内具体负责文件管理工作的部门,负责文件的收集、整理、归档、利用和销毁等工作。
第六条文件管理领导是文件管理部门的主要领导,负责文件管理部门的日常管理和工作协调。
第七条文件管理制度细则是本单位的具体规章制度,包括文件类别、文件的生成和处理流程、文件的保管和利用规定等。
第八条文件管理制度细则的修订由文件管理部门领导提出,经文件管理部门会议讨论通过并报领导批准后执行。
第二章文件的生成和处理第九条文件的生成应当符合国家有关法律法规和规章制度的要求,内容真实可靠,格式规范。
第十条文件的处理流程应遵循“报、核、批、签、发”的程序,每一环节必须由相关责任人完成并签字确认。
第十一条文件的传递应当通过正式的传送渠道,禁止私自传递文件,确保文件的安全性和完整性。
第十二条文件的归档应按照文件分类和归档规程进行,采取防火、防潮、防盗等措施,确保文件的安全性。
第十三条文件的保管应当按照文件保管期限和规定进行,到期应及时销毁。
第十四条文件的利用应当实行定期清点和使用登记,并充分利用信息化手段提高文件的利用率。
第三章文件管理的监督和检查第十五条文件管理部门应当定期对文件管理工作进行检查和监督,发现问题及时纠正。
第十六条文件管理领导应当负责对文件管理工作进行监督和指导,确保文件管理工作的规范和顺利进行。
第十七条文件管理工作的优秀员工有权获得相关奖励,对违规行为的员工应当给予相应的处罚。
文件管理制度(优秀4篇)

文件管理制度(优秀4篇)管理制度由具有权威的管理部门订立,在其适用范围内具有强制管束力,一旦形成,不得任意修改和违犯。
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文件管理制度篇一一、文件管理内容重要包含:上级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件,实在由办公室负责。
二、对上级部门发来的文件,要进行文件、文号、机要编号的。
核定、登记。
三、本单位外出人员开会带回的文件及资料应适时送交收进行登记编号保管,不得个人保管,如职工工作需要借阅的可复印或借用。
四、凡正式文件在经登记后由办公室主任(或副主任)依据文件内容和性质阅签后,分送领导和承办部门阅办,紧要文件或急件应马上呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。
为避开文件积压误事,一般应在当天阅签完。
五、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
文件管理制度篇二1、学校各类文件旨在学校内部统一看法,发布通知、决议和沟通信息,向上级部门请示、报告紧要事项等。
2、欲发文有关处室应先起草文件草稿,起草完毕后交学校办公室。
3、办公室负责人应认真细致地做好文件草稿的核稿工作,再依据文件内容填制统一格式的文件签发单,并将文件按学校统一规定编号、登记,之后提交校长签发。
4、办公室应建立学校发文登记簿,仔细地、分门别类地登记文件的实在信息(如文件名、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位等)。
学校任何发文都必需登记在册,该登记簿作为归档资料应妥当保管不得遗失,并于下一年度初移交学校档案室归档。
5、文件签发或会签完毕交付打印室打印,文件稿的首页需用统一的格式(学校红头文件纸)。
6、文件打印完毕后加盖学校公章。
对于学校内部发文,可以采纳内部电子邮件系统,将文件分别发送至学校领导和各处室,并作好相关的发送记录,作为档案保管。
7、对每一号文件办公室须将文件原稿、文件签发单、两份文件原件及文件发送记录,依照文件编号次序完整保管并定期整理(一学年)。
文件管理制度(完整版)

文件管理制度第一章总则1.1目的和依据文件管理制度的制定旨在减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
本制度的制定依据包括相关法律法规、公司内部管理规定和实际工作需要。
1.2适用范围本文件管理制度适用于全公司范围内的文件管理工作。
办公室作为文件管理的归口部门负责全公司各类文件的管理。
第二章收文管理2.1来文登记2.1.1所有来公司的上级函、电、来文以及同级函、电、来文均由办公室进行登记。
2.1.2来文应当及时登记,登记内容包括来文标题、发文单位、来文日期、文件号等信息,并分配唯一的登记编号。
2.2公文的签收2.2.1所有来公司的公启文件(除公司领导订启的外)由办公室进行登记签收。
2.2.2对于上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的核定,确保四者一致。
如发现不一致,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。
第三章公文的编号保管3.1公文编号3.1.1办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并进行分类登记编号和保管。
3.1.2公司领导亲启的文件,经公司领导启封后,也应交办公室进行正常手续的办理。
3.2外出文件的登记3.2.1本公司外出人员携带的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记、编号和保管,不得个人保存。
第四章公文的阅批与分转4.1阅签与批办4.1.1所有正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质进行阅签后,再由办公室秘书分送承办部门进行阅办。
4.1.2重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后再分送承办部门进行阅办。
4.1.3阅签应及时完成,一般应在当天完成阅签,对于紧急文件要立即办理。
4.2文件分转处理4.2.1一般函、电、单据等文件,由办公室秘书直接进行分转处理。
4.2.2对于涉及多个单位会办的文件,应先与主办单位联系,确认处理方式后再进行分转处理。
4.3加速文件运转4.3.1办公室秘书应在当天或第二天将文件送达公司领导和承办部门。
现行文件管理制度

现行文件管理制度第一章总则第一条为了规范文件的收集、保存、利用和销毁,提高行政工作效率,保护国家利益和社会公共利益,根据国家有关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内所有文件的管理,包括电子文件和纸质文件。
第三条文件管理应当遵循便民、高效、规范、安全的原则。
第四条本单位文件管理机构是负责具体执行文件管理工作的部门。
第五条文件管理责任单位是本单位内负责文件管理工作的部门或人员。
第二章文件的收集和整理第六条文件的收集应当按照工作职能和业务需求为原则,合理确定文件的数量和质量。
第七条文件的整理应当按照文件的属性、内容和形式进行分类,编制文件目录,建立文件档案。
第八条文件的收集和整理工作由文件管理责任单位负责,并协助相关部门和人员进行落实。
第九条文件应当按照规定的格式、编号、密级、流转等要求进行整理和存储。
第十条保密文件、重要文件、历史文件等特殊文件应当采取相应的措施进行保存和管理。
第三章文件的利用和传递第十一条文件的利用应当遵循依法、合规、及时的原则,确保文件的正常使用和传递。
第十二条文件应当按照相关规定和程序进行查阅、复制、借阅等操作,并记录相关信息。
第十三条文件应当及时归档、归还、销毁等处理,避免文件遗失和泄漏。
第十四条文件的传递应当采取安全、保密、快捷的方式进行,确保文件的安全和完整。
第四章文件的保存和销毁第十五条文件应当按照规定的期限和程序进行保存,不得擅自销毁或遗失。
第十六条文件的保存期限根据文件的重要性、价值和保管条件等因素确定,并经过相关部门审核确认。
第十七条文件的销毁应当按照规定的程序、方式和要求进行,确保文件不被恶意篡改或泄露。
第十八条文件的销毁应当有相关部门的书面文件销毁申请,并经过文件管理机构审核确认。
第五章文件管理的监督和考核第十九条文件管理责任单位应当加强文件管理的监督和检查,确保文件管理工作的规范和完整。
第二十条文件管理监督机构是本单位内独立的专门机构,负责对文件管理工作进行监督和检查。
文件管理制度

文件管理制度第一章总则第一条为了加强文件管理,确保文件的安全、完整、准确、及时,提高文件管理的效率,根据国家有关法律法规和政策,结合本单位的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有文件的管理,包括纸质文件、电子文件、照片、录音、录像等。
第三条文件管理应遵循以下原则:(一)统一管理原则:文件应由专门部门或人员统一管理,确保文件的安全、完整。
(二)分类管理原则:文件应根据其性质、内容、用途等进行分类管理,便于查找和利用。
(三)规范管理原则:文件管理应遵循国家有关法律法规和政策,以及本单位的规章制度,确保文件管理的规范性和合法性。
(四)保密管理原则:对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等敏感信息的文件,应采取保密措施,确保文件的安全。
第二章文件管理职责第四条文件管理部门负责文件管理的日常工作,包括文件收集、整理、归档、保管、查阅、借阅、销毁等。
第五条各部门应指定一名文件管理员,负责本部门文件的收集、整理、归档、保管等工作。
第六条文件管理人员应具备以下条件:(一)具备一定的文件管理知识;(二)具备一定的保密意识;(三)具备良好的职业道德和工作责任心。
第三章文件收集与整理第七条文件收集:(一)各部门应定期收集本部门产生的文件,包括纸质文件、电子文件、照片、录音、录像等;(二)文件收集应遵循完整性、及时性、准确性的原则;(三)文件收集过程中,应确保文件的真实性和合法性。
第八条文件整理:(一)文件管理人员应对收集到的文件进行分类、编号、编目等整理工作;(二)文件整理应遵循规范性、一致性、可追溯性的原则;(三)文件整理过程中,应确保文件的安全、完整、准确。
第四章文件归档与保管第九条文件归档:(一)文件管理人员应对整理好的文件进行归档,归档方式可以是纸质归档、电子归档或两者结合;(二)归档文件应按照一定的顺序进行排列,便于查找和利用;(三)归档文件应进行编号、编目、标注等标识工作,确保文件的可追溯性。
第十条文件保管:(一)文件保管应遵循安全、保密、防盗、防损、防潮、防虫、防霉、防尘等原则;(二)纸质文件应放置在专门的文件柜或文件室中,电子文件应存储在专门的存储设备中,并定期进行备份;(三)文件保管过程中,应确保文件的安全、完整、准确。
文件管理制度标准版_文件管理制度标准版规范
文件管理制度标准版_文件管理制度标准版规范文件管理制度标准版_文件管理制度标准版规范为做好文件的整理工作,提高公司整体工作效率,应制定规范的文件管理制度。
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文件管理制度标准版篇11.目的为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。
2.职责2.1总经理负责公司所有对外发文审批。
2.2管理中心经理负责管理中心文件的审批。
物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。
2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。
2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及内容的审核,用印管理、归档管理工作。
3.文件种类3.1上行文:请示,报告,计划,总结;3.2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;3.3平行文:信函,会议纪要。
4.文件格式4.1发文统一使用以上文件类别之一。
4.2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。
4.3收文单位。
是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。
4.4正文。
是文件的主体部分。
文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:4.5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;4.6正文统一使用四号或小四宋体字,与主送单位等保持一致。
每段开头空两个字;要合理地划分段落、正确使用标点符号,行间距为1.5倍,以清晰、美观为原则;4.7附件。
通常指随正文发出的补充说明材料:如果该文件有附件的,应在正文之下、发文单位落款的左上侧,专行空两格注明"附件:XXX"字样;如果附件较多,还须编上序号;文件无附件的,无须注明;4.8落款。
指发文单位全称或规范化的简称。
文件管理制度
文件管理制度文件管理制度篇一1、总经办设专人负责文件的管理工作,对收到的`公文做到及时拆封、分类、编号登记和传阅。
一般文件收到后应在当日内或次日中午前送批,紧急文件或会议通知收到后立即拆封送阅。
2、一般通知、便函等可由总经办直接送至有关部门办理;其余文件均应交公司领导批示后,再由总经办专人按批示范围进行送阅,严禁个人、部门之间自行横传。
3、凡本公司外发的文件,应严格按照上级有关公文处理的办法及公文格式进行草拟、批发、打印、盖章、报出;要求做到一文一事,按级上报,用词及格式规范,严禁多头主送,并由总经办统一进行登记编号。
4、部门或个人借阅文件,应办理借阅手续,总经办定期做好文件的清退工作,做到每月小清退一次,年终大清退一次,清退的文件按文书档案管理有关规定分类整理,装订成册,归档。
5、严格遵守保密制度,对有密级的文件应严加管理,办理完毕后应立即退回,并核点份数,随时存档。
绝密文件,仅限于直接有关人员经领导批准后在文件保管处阅读。
6、如文件丢失或违反保密制度,发生泄密的,除及时报告组织人事部外,还须向有关领导报告,情况严重的应提交领导给予责任人必要的处理。
文件管理办法篇二一、公司各职能部门设有专人负责文件的`发放、存档工作;二、文件起草打印完毕,需经本部门主管审核签字,报公司总经理审批签字后,方可下发。
三、建立文件发放登记表,登记表将记录文件名称、发放时间及各部门、收件人等内容。
四、发文部门持所发文件及文件发放登记表,由各部门收件人签字后领取文件。
五、文件登记表与所发文件一并存档。
六、各部门建立本年度各类文件文件夹,文件根据文号编排顺序放入文件夹。
七、每月对文件夹内的文件进行整理,如有遗漏,尽快与发文部门联系补齐。
八、年底将所有文件夹内的文件整理、分类、装订成册,存入文件柜备查。
九、公司重要文件按年度、类别装订造册,存入文件柜中,在文件柜门上附有柜内文件目录。
十、凡借阅重要文件者,经部门负责人同意签字后,到办公室打借条,办理借阅手续。
国家文件管理制度
国家文件管理制度第一章总则第一条为了加强国家文件管理,推动政府工作科学决策,保障国家安全,维护社会稳定,根据《政府文件管理条例》等法律法规,制定本制度。
第二条国家文件是指由国家机关或国家机关工作人员制发的关于国家事务的书面文件,包括政府文件、会议纪要、报告材料等。
国家文件管理是指对国家文件的制发、传阅、备案、存档、销毁等工作进行规范管理。
第三条国家文件管理应当遵循公开、透明、便民原则,保障国家机关工作人员和社会公众的知情权和知识辨别权。
第四条国家文件管理应当与信息化建设相结合,采用电子文件管理系统,提高管理效率和服务水平。
第五条国家文件管理应当加强监督检查,确保制度执行落实到位,有效维护国家文件的安全和完整。
第二章文件的制发第六条国家文件应当按照法律法规和规范性文件的规定,确定制发的主体、程序和内容,确保文件的合法性和科学性。
第七条政府文件应当由国务院办公厅、各部委办公厅或授权单位统一起草,经相关部门审核批准后,报国务院或各部委领导审定签发。
第八条会议纪要、报告材料等文件应当由会议召集人或报告人起草,经会议审议通过后,报领导审定签发。
第九条文件制发过程中,应当保障决策的正当性和程序的严谨性,避免出现违法违纪和失实虚假的情况。
第十条政府文件应当慎重明确文号、日期、标题、正文、签章等内容,确保文件的正式性和权威性。
第三章文件的传阅第十一条国家文件的传阅应当根据文件的性质和内容,确定传阅范围和密级等要求,确保传阅的合理性和安全性。
第十二条政府文件的传阅应当按照上行下达、平级传递、交叉审阅等方式进行,避免传阅渠道的混乱和泄密风险。
第十三条会议纪要、报告材料等文件的传阅应当由文件的主要承办单位负责组织和确认,保障传阅的及时性和顺畅性。
第十四条文件的传阅应当注意保护文件的机密性和私密性,避免泄露国家机密和个人隐私。
第十五条文件的传阅过程中,如发现传阅范围有误或遗漏等情况,应当及时纠正并报告上级主管部门。
第四章文件的备案第十六条国家文件的备案应当按照文件的重要性和历史意义,确定备案的方式和时限,确保备案的全面性和规范性。
文件管理制度(精选11篇)
文件管理制度文件管理制度文件管理是操作系统的五大职能之一,主要涉及文件的逻辑组织和物理组织,目录的结构和管理。
所谓文件管理,就是操作系统中实现文件统一管理的一组软件、被管理的文件以及为实施文件管理所需要的一些数据结构的总称(是操作系统中负责存取和管理文件信息的机构)从系统角度来看,文件系统是对文件存储器的存储空间进行组织,分配和回收,负责文件的存储,检索,共享和保护。
从用户角度来看,文件系统主要是实现"按名取存",文件系统的用户只要知道所需文件的文件名,就可存取文件中的信息,而无需知道这些文件究竟存放在什么地方。
管理制度由具有权威的管理部门制定,在其适用范围内具有强制约束力,一旦形成,不得随意修改和违犯。
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一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件,具体由办公室负责。
二、对上级部门发来的文件,要进行文件、文号、机要编号的核定、登记。
三、本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。
四、凡正式文件在经登记后由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,分送领导和承办部门阅办,重要文件或急件应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完。
五、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
局办公室负责我局对外行文和公文的收发处理工作,为使行文和收文处理规范化,特规定如下:一、行文(一)凡以我局名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办科室拟稿,经科室负责人、分管领导初审后,送办公室核稿,经办公室核稿后送局领导签发。
重要文件需由局领导审核,主管区领导签发。
联合行文必须同时送有关单位领导会签,方可发出。
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文件管理制度
文件管理制度
第1章总则
第1条目的。
通过对公司内部文件控制流程进行管理,使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效,以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件,提高工作效率。
第2条适用范围。
本制度中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。
根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分,可分为下列五级文件。
具体如下表所示。
公司内部文件各层级内容范畴
第3条管理职责划分。
(1)各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作,其中,总经理(或管理者代表)还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。
(2)总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核,以及二级文件的会审组织工作。
(3)综合管理部负责本制度的编制、解释与修订工作,并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管;其中,综合管理部下辖体系文件管理室,并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。
(4)各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。
第2章公司内部文件编码细则
第4条公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。
(1)第一部分:公司代号,代码为×××。
(2)第二部分:层级分类代码,代码分别为1、2、3、4、5。
(3)第三部分:大类代码,代码分别为综(综合管理类)、制(生产制造类)、市(市场营销类)、研(研发类)、其(其它类)等。
(4)第四部分:小类分类代码,代码分别为目标(目标计划类)、人力(人力资源类)、办公(办公类)、总务(总务后勤类)、保卫(保卫类)、生产(生产类)、质管(质管类)、项管(项目管理类)、产研(产品研发类)、其(其它类)等。
(5)第五部分:文件流水号,代码为001~999。
第5条公司内部各级文件编码示例如下(以综合管理部文件为例)。
(1)一级文件:×××1—001。
(2)二级文件:×××2—综—001。
(3)三级文件:×××3—综—行政—001。
(4)四级文件:×××4—综—行政—001。
(5)五级文件:×××5—综—行政—001—001。
第3章公司各级文件编制、审核、审批规定
第6条公司一级文件,由公司总经理办公室组织相关人员进行编制。
一级文件编制完成后,需经总经理办公室主任审核后,交由公司总经理审批。
第7条公司二级文件,由各业务归口部门协同流程协同作业部门共同编写。
二级文件编制完成后,由总经理办公室组织相关部门及人员进行会审。
经会审后,二级文件需交总经理审批。
第8条公司三级文件,若其覆盖范围超过2个(含2个)职能部门,其编制工作由各归口管理职能部门组织,并交主管副总审核后,交总经理审批。
具体分工如下。
(1)目标类、计划类三级文件由总经理办公室负责组织编制,交分管运营副总审核。
(2)人事、行政、总务类三级文件由综合管理部负责组织编制,交分管行政副总审核。
(3)财务类三级文件由财务部负责组织编制,交分管的财务副总审核。
(4)生产制造类三级文件由生产部组织编制,交分管的生产副总(或厂长)审核。
(5)市场营销类三级文件由营销部及相关部门组织编制,交分管的营销副总审核。
(6)供应类三级文件由采购部及相关部门组织编制,交分管的运营副总审核。
第9条公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。
公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表
第10条除部门、车间内部文件外,其它公司内部文件在内容审核后,必须交综合管理部或体系文件管理室进行有关文档格式、文件内容重复性与冲突性的二次审核。
二次审核合格后,各文件编制部门方可送交相关批准人批准。
第4章文件发放管理规定
第11条所有公司内部发布的文件均需由综合管理部制定分发号,加盖“受控”章才能发放。
每份文件不同的复印件必须注明不同的分发号,以便追溯。
第12条体系文件需由体系文件管理室文控员负责发放管理工作,其它内部文件的发放由综合管理部行政专员负责实施。
第13条根据文件发放批量划分,文件发放主要两种情况:大批发放与零星发放。
(1)大批发放时,应建立《公司内部文件配置、发放与回收登记表》,并报各文件归口职能部门的分管副总审批。
(2)零星发放时,应建立《公司内部文件发放与回收登记表》。
第14条文件领用人应在《公司内部文件配置、发放与回收登记表》或《公司内部文件发放与回收登记表》上签名后,方可领取注有分发号和“受控”状态标识的文件。
第15条领用部门领到文件后,应及时建立《收文登记表》。
第16条文件发放完毕后,综合管理部行政专员或体系文件管理室文控员应及时对文件进行分类、归档保存,并更新《公司内部文件清单》。
第5章公司内部文件使用与借阅规定
第17条文件使用部门应及时向相关人员进行文件内容宣贯、培训,将文件放置在适当的位置(场所),确保相关人员能够及时、正确地使用文件。
第18条当出现以下情况时,使用部门可填写《文件领用、借阅申请表》,申请更换或增发。
(1)文件破损严重影响使用时。
(2)根据使用需要须新增、改版时。
(3)文件丢失需重新领用时。
第19条《文件领用、借阅申请表》需经综合管理部审批后方可实施更换或增发。
更改或重新领用时,使用原文件分发号;增发时,应按原分发号顺序新增一个分发号。
第20条公司内部文件借阅规定如下。
(1)当其他公司或个人需借阅文件时,应填写《文件领用、借阅申请表》,经综合管理部或体系文件管理室批准后,行政专员或文控员方可办理借阅手续,并负责催讨。
(2)借阅时最长时间不得超过半个月。
(3)公司内部各部门、各车间需借阅文件时,应经综合管理部或体系文件管理室审批和登记后,方可办理借阅手续。
借阅时,行政专员或文控员要负责明确借阅期限与催讨工作。
第6章公司内部文件更改、回收、作废与评审规定
第21条公司内部文件在使用时若遇到下列情形之一的,应进行修改。
(1)公司现行文件与有关国际标准、国家标准、地方标准和法规及行业标准相冲突时。
(2)文件内容与客户的需要相矛盾或不能满足客户的要求时。
(3)文件的内容不正确、不适合或操作性不强时。
(4)有更合适、更先进的或更具可操作性的产品标准、操作方法、管理手段时。
第22条文件修改程序规定如下。
(1)公司一级文件修改或其它各级文件大批修改时,公司应专门成立文件修改小组进行运作,修改完后的审核、批准、发放使用以及旧文件回收均按本制度的相关条款执行。
(2)文件需要更改时,由文件编制部门填写《文件变更审批表》并附具体修改内容,交文件原审核人审核、原批准人批准后方可进行文件更改。
(3)文件更改由综合管理部行政专员或文控员按《文件变更审批表》负责组织实施。
更改可采取划(改)或换页等方式,同时要做好修改状态标识的更改,在修改处加盖“更改”章,更改应覆盖该文件发放的所有场所。
如采取换页的形式,应将原未更改的页面回收。
第23条文件回收与作废规定如下。
(1)当文件改版或修改时,会产生大量的作废和失效文件。
行政专员或文控员应做好作废文件的回收、登记和标识区分工作。
(2)作废文件应进行定期处理。
行政专员或文控员应填写《作废文件审批表》交部门主管批准后方可处理,将作废文件保留一份,并另加盖“作废存留”标识,归档保存一年备
查,其他的进行销毁。
第24条文件评审规定如下。
(1)综合管理部经理应定期组织行政主管、行政专员等相关人员做好文件评审工作。
(2)文件评审的时间可与体系文件的管理评审相结合,评审内容包括现有文件的充分性、适宜性和有效性,确定文件修改清单和文件新增清单,以持续改进文件的可操作性和科学性。
第7章附则
第25条本制度由综合管理部编制,解释权归综合管理部所有。
第26条本制度经行政副总审核、总经理审批后,自发布之日起开始执行。